Post on 30-Oct-2020
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 1.238.819,96
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait Dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 261.180,04
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait Dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 3
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan EkonomiDaerah dan Sektor Riil
1.238.819,96
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 000 - BukanTematik
tidak 1.238.819,96
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 51.719,96
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
51.719,96
052 - Pelaksanaan Kebijakan 1.163.300,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.163.300,00
053 - Penyusunan Laporan 23.800,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
23.800,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2501 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait BidangPengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
261.180,04
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan PengembanganEkonomi Daerah dan Sektor Riil
000 - BukanTematik
tidak 261.180,04
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 2.720,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
2.720,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 243.360,04
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
243.360,04
053 - Penyusunan Laporan 15.100,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
15.100,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 1.238.819,96 1.280.000,00 1.382.000,00 1.484.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 3 PaketRekomendasi
1.238.819,96 1.280.000,00 1.382.000,00 1.484.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96 1.280.000,00 1.382.000,00 1.484.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 51.719,96 0,00 0,00 0,00 55.000,00 56.000,00 57.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 1.163.300,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 23.800,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan EkonomiDaerah dan Sektor Riil
261.180,04 268.800,00 279.900,00 291.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan SektorRiil
3 PaketRekomendasi
261.180,04 268.800,00 279.900,00 291.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04 268.800,00 279.900,00 291.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 2.720,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 243.360,04 0,00 0,00 0,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 15.100,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.548.800,00 1.661.900,00 1.775.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 51.719,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.719,96
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan Pendukung 1.163.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.300,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Pendukung 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian Utama 243.360,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.360,04
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Utama 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang BUMN 3
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 000 - BukanTematik
tidak 950.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00
051 - Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 203.240,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
203.240,00
052 - Pelaksanaan Kebijakan 736.760,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
736.760,00
054 - Penyusunan Laporan 10.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
10.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2498 - Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep BUMN
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yangTerkait dengan Bidang BUMN
550.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan BidangBUMN
000 - BukanTematik
tidak 550.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Pengendalian 181.900,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
181.900,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 343.100,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
343.100,00
053 - Penyusunan Laporan 25.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
25.000,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 1.011.000,00 1.032.000,00 1.053.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 3 Paket Rekomendasi 950.000,00 1.011.000,00 1.032.000,00 1.053.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00 1.011.000,00 1.032.000,00 1.053.000,00
01.001.001.051 Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 203.240,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 736.760,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 760.000,00 770.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00 570.000,00 591.000,00 612.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 3 Paket Rekomendasi 550.000,00 570.000,00 591.000,00 612.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00 570.000,00 591.000,00 612.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 0,00 NaN 181.900,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 343.100,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.581.000,00 1.623.000,00 1.665.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001.001.051 Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 203.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.240,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 736.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.760,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 181.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.900,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 343.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.100,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Pendukung 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 4
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 4
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 300.000,00
03.01 Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 1
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakanyang terkait Bidang Fiskal
750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 000 - BukanTematik
tidak 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
75.000,00
052 - Pelaksanaan Kebijakan 400.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
400.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2503 - Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Fiskal
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
053 - Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
200.000,00
054 - Penyusunan Laporan 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
75.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakanyang terkait Bidang Fiskal
750.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan BidangFiskal
000 - BukanTematik
tidak 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Pengendalian 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
75.000,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 400.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
400.000,00
053 - Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
200.000,00
054 - Penyusunan Laporan 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
75.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata KelolaDeputi I
300.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 000 - BukanTematik
tidak 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola 300.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
300.000,00
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 4 Paket Rekomendasi 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00 402.000,00 403.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 0,00 NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 202.000,00 203.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00 753.000,00 757.000,00 761.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 4 Paket Rekomendasi 750.000,00 753.000,00 757.000,00 761.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 753.000,00 757.000,00 761.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 401.000,00 402.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 0,00 NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 202.000,00 203.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 1 Layanan 300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003.001.051 Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola 0,00 NaN 300.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
Total 1.800.000,00 - - - 1.808.000,00 1.817.000,00 1.826.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
01.001.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan Pendukung 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang terkait Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian Utama 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001.051 Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
Total 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.500.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.000.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 3
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang terkait BidangMoneter dan Neraca Pembayaran
1.500.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan NeracaPembayaran
000 - BukanTematik
tidak 1.500.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan AnalisisPerekonomian Terkini Secara Periodik
1.198.025,00
051 - Persiapan 5.850,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
5.850,00
052 - Pelaksanaan 1.170.780,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.170.780,00
054 - Penyusunan Laporan 21.395,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2492 - Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
21.395,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Sektor Jasa 165.600,00
051 - Persiapan 5.850,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
5.850,00
052 - Pelaksanaan 154.750,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
154.750,00
053 - Penyusunan Laporan 5.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
5.000,00
01.001.003 Rekomendasi Kebijakan Investor Relation Unit Indonesia 136.375,00
051 - Persiapan 39.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
39.000,00
052 - Pelaksanaan 90.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
90.000,00
053 - Penyusunan Laporan 7.375,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
7.375,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian PelaksanaanKebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
1.000.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneterdan Neraca Pembayaran
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan DayaSaing di Pasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
02.002.001 Rekomendasi Koordinasi Pengendalian In�asi 480.075,00
051 - Persiapan 99.375,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
99.375,00
052 - Pelaksanaan 358.200,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
358.200,00
054 - Penyusunan Laporan 22.500,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
22.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 254.100,00
051 - Persiapan 7.900,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
7.900,00
052 - Pelaksanaan 211.200,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
211.200,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
053 - Penyusunan Laporan 35.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
35.000,00
02.002.003 Koordinasi Pelaksaan Fungsi Kesekretariatan Pokjanas TPIP 265.825,00
051 - Persiapan 99.295,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
99.295,00
052 - Pelaksanaan 166.530,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
166.530,00
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.500.000,00 1.507.825,00 1.516.825,00 1.525.825,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 3 Paket Rekomendasi 1.500.000,00 1.507.825,00 1.516.825,00 1.525.825,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan Analisis Perekonomian Terkini Secara Periodik 1.198.025,00 1.199.850,00 1.202.850,00 1.205.850,00
01.001.001.051 Persiapan 0,00 NaN 5.850,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 7.850,00 8.850,00
01.001.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 1.170.780,00 0,00 0,00 0,00 1.171.000,00 1.172.000,00 1.173.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 21.395,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Sektor Jasa 165.600,00 168.600,00 171.600,00 174.600,00
01.001.002.051 Persiapan 0,00 NaN 5.850,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 7.850,00 8.850,00
01.001.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 154.750,00 0,00 0,00 0,00 155.750,00 156.750,00 157.750,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
01.001.003 Rekomendasi Kebijakan Investor Relation Unit Indonesia 136.375,00 139.375,00 142.375,00 145.375,00
01.001.003.051 Persiapan 0,00 NaN 39.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 41.000,00 42.000,00
01.001.003.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 90.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 7.375,00 0,00 0,00 0,00 8.375,00 9.375,00 10.375,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter dan NeracaPembayaran
1.000.000,00 1.007.730,00 1.015.730,00 1.023.730,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 3 Paket Rekomendasi 1.000.000,00 1.007.730,00 1.015.730,00 1.023.730,00
02.002.001 Rekomendasi Koordinasi Pengendalian In�asi 480.075,00 483.075,00 486.075,00 489.075,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 99.375,00 0,00 0,00 0,00 100.375,00 101.375,00 102.375,00
02.002.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 358.200,00 0,00 0,00 0,00 359.200,00 360.200,00 361.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 22.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 24.500,00 25.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 254.100,00 256.200,00 259.200,00 262.200,00
02.002.002.051 Persiapan 0,00 NaN 7.900,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00
02.002.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 211.200,00 0,00 0,00 0,00 212.200,00 213.200,00 214.200,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.002.002.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 35.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00
02.002.003 Koordinasi Pelaksaan Fungsi Kesekretariatan Pokjanas TPIP 265.825,00 268.455,00 270.455,00 272.455,00
02.002.003.051 Persiapan 0,00 NaN 99.295,00 0,00 0,00 0,00 100.925,00 101.925,00 102.925,00
02.002.003.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 166.530,00 0,00 0,00 0,00 167.530,00 168.530,00 169.530,00
Total 2.500.000,00 - - - 2.515.555,00 2.532.555,00 2.549.555,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan Analisis Perekonomian Terkini Secara Periodik 1.198.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.025,00
01.001.001.051 Persiapan Pendukung 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Utama 1.170.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.780,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 21.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.395,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Sektor Jasa 165.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.600,00
01.001.002.051 Persiapan Pendukung 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Utama 154.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.750,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Pendukung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
01.001.003 Rekomendasi Kebijakan Investor Relation Unit Indonesia 136.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.375,00
01.001.003.051 Persiapan Pendukung 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00
01.001.003.052 Pelaksanaan Utama 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan Pendukung 7.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.375,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
02.002.001 Rekomendasi Koordinasi Pengendalian In�asi 480.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.075,00
02.002.001.051 Persiapan Utama 99.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.375,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pendukung 358.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Utama 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 254.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.100,00
02.002.002.051 Persiapan Pendukung 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Utama 211.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.200,00
02.002.002.053 Penyusunan Laporan Pendukung 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
02.002.003 Koordinasi Pelaksaan Fungsi Kesekretariatan Pokjanas TPIP 265.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.825,00
02.002.003.051 Persiapan Utama 99.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.295,00
02.002.003.052 Pelaksanaan Utama 166.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.530,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
Total 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 500.000,00
02.01 Jumlah paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 1
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00
03.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 5.000.000,00
04.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 1
Total 7.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkaitdengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang PasarModal dan Lembaga Keuangan
000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang PasarModal dan Lembaga Keuangan
1.000.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 576.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
576.000,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 43.600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
43.600,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 80.950,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2518 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
80.950,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 76.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
76.500,00
055 - Penyusunan Laporan 222.950,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
222.950,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian PelaksanaanKebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yangTerkait dengan Pembiayaan
500.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yangTerkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
000 - BukanTematik
tidak 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 73.800,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
73.800,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 122.730,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
122.730,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 67.100,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
67.100,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 100.770,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
100.770,00
055 - Penyusunan Laporan 135.600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
135.600,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan UsahaMikro dan Kecil
1.000.000,00
03.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Mewujudkan Kemandirian Ekonomidengan Menggerakkan Sektor-SektorStrategis Ekonomi Domestik
000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 418.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
418.500,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 107.600,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
107.600,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 150.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
150.500,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 261.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
261.000,00
055 - Penyusunan Laporan 62.400,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
62.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 5.000.000,00
04.004 Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif Mewujudkan Kemandirian Ekonomidengan Menggerakkan Sektor-SektorStrategis Ekonomi Domestik
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi danPenciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
Peningkatan NilaiTambah Pariwisata danJasa Produktif Lainnya
Perluasan AksesKeuangan/Pembiayaan
PeningkatanPembiayaan UsahaMikro, Kecil, danMenengah
000 - BukanTematik
tidak 5.000.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00
051 - Pengadaan Barang dan Jasa untuk KantorSekretariat Keuangan Inklusif
4.494.820,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
4.494.820,00
052 - Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif 99.830,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
99.830,00
053 - Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat KeuanganInklusif
25.450,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
25.450,00
054 - Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi olehSekretariat Keuangan Inklusif
197.600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
197.600,00
055 - Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat KeuanganInklusif
16.750,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
16.750,00
056 - Penyusunan Laporan Berkala oleh SekretariatKeuangan Inklusif
13.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
13.000,00
057 - Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja 23.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
23.000,00
058 - Monitoring Pencapaian Target Pokja 45.050,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
45.050,00
059 - Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja 18.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
18.500,00
510 - Capacity Building dan Studi Banding 66.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaPusat
66.000,00
Total 7.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1 Paket Rekomendasi 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 576.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 577.000,00 578.000,00 579.000,00
01.001.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 43.600,00 0,00 0,00 0,00 44.600,00 45.600,00 46.600,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 80.950,00 0,00 0,00 0,00 81.950,00 82.950,00 83.950,00
01.001.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 76.500,00 0,00 0,00 0,00 77.500,00 78.500,00 79.500,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 222.950,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00 224.950,00 225.950,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1 Paket Rekomendasi 500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 73.800,00 0,00 0,00 0,00 74.800,00 75.800,00 76.800,00
02.002.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 122.730,00 0,00 0,00 0,00 123.730,00 124.730,00 125.730,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 67.100,00 0,00 0,00 0,00 68.100,00 69.100,00 70.100,00
02.002.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 100.770,00 0,00 0,00 0,00 101.770,00 102.770,00 103.770,00
02.002.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 135.600,00 0,00 0,00 0,00 136.600,00 137.600,00 138.600,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
03.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1 Paket Rekomendasi 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
03.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 418.500,00 0,00 0,00 0,00 419.500,00 420.500,00 421.500,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03.003.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 107.600,00 0,00 0,00 0,00 108.600,00 109.600,00 110.600,00
03.003.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 150.500,00 0,00 0,00 0,00 151.500,00 152.500,00 153.500,00
03.003.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 261.000,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00 263.000,00 264.000,00
03.003.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 62.400,00 0,00 0,00 0,00 63.400,00 64.400,00 65.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 5.000.000,00 5.010.100,00 5.020.000,00 5.030.100,00
04.004 Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 1 Paket Rekomendasi 5.000.000,00 5.010.100,00 5.020.000,00 5.030.100,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00 5.010.100,00 5.020.000,00 5.030.100,00
04.004.001.051 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kantor Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 4.494.820,00 0,00 0,00 0,00 4.495.820,00 4.496.820,00 4.497.820,00
04.004.001.052 Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 99.830,00 0,00 0,00 0,00 100.930,00 101.830,00 102.930,00
04.004.001.053 Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 25.450,00 0,00 0,00 0,00 26.450,00 27.450,00 28.450,00
04.004.001.054 Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 197.600,00 0,00 0,00 0,00 198.600,00 199.600,00 200.600,00
04.004.001.055 Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 16.750,00 0,00 0,00 0,00 17.750,00 18.750,00 19.750,00
04.004.001.056 Penyusunan Laporan Berkala oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 13.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00
04.004.001.057 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja 0,00 NaN 23.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 25.000,00 26.000,00
04.004.001.058 Monitoring Pencapaian Target Pokja 0,00 NaN 45.050,00 0,00 0,00 0,00 46.050,00 47.050,00 48.050,00
04.004.001.059 Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja 0,00 NaN 18.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 20.500,00 21.500,00
04.004.001.510 Capacity Building dan Studi Banding 0,00 NaN 66.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 68.000,00 69.000,00
Total 7.500.000,00 - - - 7.525.100,00 7.550.000,00 7.575.100,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.000,00
01.001.001.052 Monitoring dan Evaluasi 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.600,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 80.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.950,00
01.001.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan 222.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.950,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.800,00
02.002.001.052 Monitoring dan Evaluasi 122.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.730,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 67.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,00
02.002.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 100.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.770,00
02.002.001.055 Penyusunan Laporan Pendukung 135.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.600,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 418.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.500,00
03.003.001.052 Monitoring dan Evaluasi Pendukung 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.600,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
03.003.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi Utama 150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.500,00
03.003.001.054 Kajian/Telaahan/FGD Utama 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.000,00
03.003.001.055 Penyusunan Laporan Pendukung 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
04.004 Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
04.004.001.051 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kantor Sekretariat Keuangan Inklusif Pendukung 4.494.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494.820,00
04.004.001.052 Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 99.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.830,00
04.004.001.053 Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 25.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.450,00
04.004.001.054 Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 197.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.600,00
04.004.001.055 Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 16.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.750,00
04.004.001.056 Penyusunan Laporan Berkala oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Pendukung 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
04.004.001.057 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja Pendukung 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
04.004.001.058 Monitoring Pencapaian Target Pokja Utama 45.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.050,00
04.004.001.059 Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja Pendukung 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
04.004.001.510 Capacity Building dan Studi Banding Pendukung 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
Total 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001