Post on 05-Nov-2021
PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2021
DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020
KEPALA DESA KEDUNGREJO
KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DESA KEDUNGREJO
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA KEDUNGREJO
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGREJO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di
Desa Kedungrejo Tahun 2021 dan agar pelaksanaannya dapat
terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna
memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2021,
perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 ;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61, Noreg Perbup 61 : Tahun 2016) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 114) ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Angaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 78) ;
17. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungrejo
Tahun 2019 – 2024.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO
dan
KEPALA DESA KEDUNGREJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KEDUNGREJO TAHUN 2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan
dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
Pasal 2
(1) RKP Desa Kedungrejo Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 –
2024
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka
waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31
Desember 2021.
Pasal 3
(1) RKP Desa Kedungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Kedungrejo Tahun Anggaran 2021.
(2) RKP Desa Kedungrejo Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman
dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
Pasal 4
Sistematika RKP Desa Tahun 2021 disusun sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN SEBELUMNYA
d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
e. BAB V : PENUTUP
Lampiran Peraturan Desa KedungrejoNomor : 05 Tahun 2020Tanggal : 29 September 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020
DAFTAR ISI
Daftar isi .......................................................................................................................iDaftar Tabel .............................................................................................................. 2BAB I PENDAHULUAN ..................................................................3
1.1 Latar Belakang .............................................................3 1.2 Dasar Hukum ............................................................41.3 Maksud dan Tujuan ............................................................6
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ..........................................72.1 Pendapatan Desa .............................................................72.2 Belanja Desa .............................................................82.3 Pembiayaan Desa ...........................................................12
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2017 ...................123.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa........................123.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..............................193.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ............................233.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .......................................263.5 Masalah dan Tantangan Desa ...............................................27
BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA .........................284.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .........................4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .........................4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .........................4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .........................
BAB V PENUTUP ...............................................................................................29
2
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2021 Rp. 1.846.882.862,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
Tabel 2 Asumsi Belanja Desa Tahun 2021 Rp. 2.209.469.500,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Kedungrejo
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan
Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa
untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber
Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan
pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Kedungrejo berdasarkan pada proses
penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan
4
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan hasil evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman
dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan
pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi
pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.
Sebagai dokumen resmi Desa, RKP Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2021
mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan
penganggaran Tahunan. RKP Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai
penjabaran RPJM Desa Tahun 2018-2024, khususnya pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana
operasional program prioritas Desa.
Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka penyusunan RKP Desa Kedungrejo
Tahun Anggaran 2021 disusun dengan Peraturan Desa.
1.2. Dasar Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
5
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
n. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2019-2024.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP ) Desa Kedungrejo Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan prioritas Pembangunan Desa dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan
yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya
7
masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan
keuangan dari Pemerintah Daerah.
BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan,
maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
8
Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari
konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun bersangkutan.
2.1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya
dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa,
Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa
(ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga serta lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021
sebesar: Rp. 1.712.382.419,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus Sembilan belas rupiah ) yang bersumber dari :
No Uraian Pendapatan Jumlah ( Rp )
4.1 Pendapatan Asli Desa 117.100.000
4.1.1. Hasil Usaha Desa -
4.1.2. Hasil Aset Desa 108.700.000
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 8.400.000
4.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah -
4.2. Pendapatan Transfer 1.661.932.862
4.2.1. Dana Desa 838.803.000
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 373.818.071
4.2.3. Alokasi Dana Desa 449.311.791
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi -
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota -
4.3. Pendapatan Lain-lain 67.850.000
4.3.2. Penerimaan dari hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga -
9
4.3.6. Bunga Bank 67.850.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.846.882.862
2.2. Belanja Desa
Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:
• Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan
untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah
Desa dan insentif rukun tetangga dan warga, Pelaksanaan Pembanguna Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
• Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
mendanai kegiatan :
a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
No Uraian Belanja Jumlah ( Rp )
01. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 835.819.500
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 101.625.000
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 341.794.500
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 17.200.000
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) 70.000.000
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 83.200.000
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik) 10.000.000
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 14.400.000
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aet Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 17.000.000
10
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.000.000
01.02.90. Asuransi Mobil Desa 5.000.000
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 24.000.000
01.03.02. Penyusunan Profil Desa 2.000.000
01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.000.000
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif 4.000.000
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 5.000.000
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 30.000.000
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.000.000
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.500.000
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades) 500.000
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat 5.000.000
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 5.000.000
01.04.10. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanan Pilkades,Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD 35.000.000
01.04.91. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah -
01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 10.000.000
01.05.90 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD 30.000.000
01.05.07 Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa 5.000.000
02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.114.000.000
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 10.000.000
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5.000.000
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 500.000
02.01.10. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi 10.000.000
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 42.500.000
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5.000.000
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 15.000.000
02.02.90. Penyelenggaraan Senam Desa 5.000.000
02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 5.000.000
11
02.03.10. Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 100.000.000
02.03.11. Pembangunan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman 185.000.000
Pemavingan RT.001 RW.001 70.000.000
Pemavingan RT.005 RW001 20.000.000
Peninggian dan Pemavingan RT.017 RW.003 15.000.000
Peninggian dan Pemavingan Gang Pak Mudjiono RT 015 RW.003 25.000.000
Peninggian dan Pemavingan Gang Pak Kuswadi RT.015 RW.003 25.000.000
Peninggian dan Pemavingan RT.010 RW.002 30.000.000
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 597.000.000
Pengerukan Saluran Air RT.004 RW.001 7.000.000
Pembuatan Saluran Air RT.005 RW.001 25.000.000
Pembuatan Saluran Air RT.014 RW.003 80.000.000
Pembuatan Saluran Air RT.015 RW.003 30.000.000
Pembuatan Saluran Air RT.023 RW.005 40.000.000
Pembuatan Saluran Air RT.024 RW.005 100.000.000
Renovasi Saluran Air RT.025 RW.005 40.000.000
Pembuatan Saluran Air Gang P. Ridwan RT.026 RW.006 50.000.000
Pembuatan Saluran Air Timur Masjid RT.027 RW.006 100.000.000
Pembuatan Saluran Air Lanjutan di Pak Rajio RT.029 RW.006 125.000.000
02.03.20. Pembangunan Batas Desa 5.000.000
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Gakin 10.000.000
02.04.02 Pengerukan Sedimen 25.000.000
02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaaan Sampah Desa (Penampungan Bank Sampah, dll) 80.000.000
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) 4.000.000
02.06.05 Pengadaan Gerobak Sampah 35.000.000
03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 149.150.000
03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa 1.000.000
03.01.99. Pembinaan Perlindungan Masyarakat 1.500.000
12
03.02.03. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 70.000.000
03.02.90. Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium) 30.150.000
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 1.500.000
03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 5.000.000
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 15.000.000
03.04.03. Pembinaan PKK 20.000.000
03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000
04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 35.500.000
04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 7.000.000
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10.000.000
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 7.000.000
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.000.000
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) -
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) 5.000.000
04.07.01. Pemeliharaan Kios Milik Desa 1.500.000
05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 50.000.000
05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana -
05.02.01. Penanganan Keadaan Darurat 50.000.000
05.03.01. Kegiatan Keadaan Mendesak -
JUMLAH BELANJA 2.209.469.500
Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana, dalam
keadaaan darurat dan mendesak desa.
2.3. Pembiayaan Desa
13
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,- (nol rupiah).
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun
Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.961.537.245,-. Selanjutnya rincian dan
penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD)
e. Penyediaan Tunjangan BPD
f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,
Listrik dll)
g. Penyediaan Insentif/Opersional RT/RW
14
1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
2) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
3) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler)
b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non
Reguler)
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan Keuangan)
f. Penyusunan Laoran Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
h. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan &
BPD
4) Sub Bidang Pertanahan
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
diarahkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Desa Kedungrejo yaitu “Perubahan Menuju
Terwujudnya Masyarakat Desa Kedungrejo yang lebih Sejahtera dan Harmonis” maka pada tahun
2019 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.961.537.245,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan
sebesar Rp 1.961.560.793,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan
kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
15
Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 77.431.600,-
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp
77.271.600,-atau mencapai 100%.
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebanyak 6 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah
Rp 224.670.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan terealisasi
sejumlah Rp 224.670.000,- atau mencapai 100%.
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan,
Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 7 orang
selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 7.890.000,- yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 7.890.000,- atau
mencapai 100%.
d. Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD dll)
Program ini dilaksanakan untuk pembelian ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD
dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 109.982.800,- yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD), dan terealisasi sejumlah Rp 105.345.018,-atau mencapai 96%
yang meliputi penyediaan:
1. Belanja perlengkapan alat-alat listrik
2. Belanja prlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan
3. Belanja Bahan Bakar Minyak Gas
4. Belanja Bahan Material
5. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
6. Belanja Bahan obat-obatan
7. Belanja Jasa Honorarium Petugas
8. Belanja Perjalanan Dinas
9. Belanja Jasa Langganan Listrik
10. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
11. Belanja Jasa Langganan Telepon
12. Belanja Jasa Langganan Internet
13. Belanja Jasa Langganan Ijin/Pajak
16
14. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
15. Belanja Pemeliharaan Peralatan
e. Penyediaan Tunjangan BPD
Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 85.065.000,-
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), BH Pajak, PAD dan terealisasi
sejumlah Rp 85.065.000,- atau mencapai 100% yang meliputi :
1. Tunjangan Kedudukan BPD
2. Tunjangan Kinerja BPD
f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat ATK, Makan Mimum, Pakaian Seragam, Listrik)
Kegiatan Operasional BPD untuk menunjang kegiatan BPD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 24.675.000,- yang bersumber dari anggaran BH Pajak dan terealisasi
sebesar Rp 24.675.000,- atau mencapai 100% yang meliputi :
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
2. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
3. Belanja barang cetak dan penggandaan
4. Belanja Barang Kosumsi
5. Belanja Pakaian Dinas/Seragam
6. Belanja Honorarium Petugas staf BPD
g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Program Penyediaan Operasional Insentif RT/RW untuk kegiatan rapat RT/RW
dalam melaksanakan program kerja yang bersumber dari BH Pajak dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.600.000,- atau
mencapai 100%.
2) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemerintahan Desa
a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/PemerintahanProgram Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan untuk
mendukung kegiatan pelayanan masyarakat yang prima yang bersumber dari BH
17
Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.105.000,- dan terealisasi sebesar Rp
23.105.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja Modal peralatan Elektronik dan Alat Studio
2. Belanja Modal Peralatan Komputer
3. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori Ruangan
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Program Penyediaan Prasarana Kantor Desa untuk penambahan jringan dan
Instalasi listrik yang bersumber dari BH Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp
1.843.300,- dan terealisasi sebesar RP 1.843.300,- atau mencapai 100%.
3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Program pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan untuk
mendukung kegiatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pendataan penduduk yang
besumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp
13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.000.000,- atau mencapai 100% yang
meliputi:
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Kosumsi (Makan/Minum)
4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes (Reguler)
Program penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes (Reguler) untuk melaksanakan kegiatan tahunan dalam perencanaan
pembangunan di wilayah Desa Kedungrejo yang bersumber dari BH Pajak dengan
alokasi anggaran Rp 24.400.000,- dan terealisasi Rp. 24.400.000,- atau mencapai 100%
yang meliputi:
1. Belanja barang perlengkapan
2. Belanja barang Kosumsi (Makan/Minum)
3. Belanja Jasa Honorarium
4. Belanja Perjalanan Dinas
18
b.Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
Program Penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan dengan mengadakan Musdus
untuk jaring aspirasi warga dalam program kerja tahunan dengan sumber dana BH
Pajak dengan anggaran sebesar Rp 19.000.000,- dan terealisasi Rp 19.000.000,- atau
mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
2. Belanja barang Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
4. Belanja Jasa Honorarium Petugas
5. Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dilaksanakan setiap tahun untuk
menyusun RKPDesa dalam merencanakan anggaran tahun berlanjut denngan sumber
dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
4.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan
2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
4. Belanja Honorarium Petugas
d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
Program Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dilaksanakan untuk membuat LPJ
setiap semester dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar
4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos
2. Belanja barang Cetak dan Penggandaan
e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanan/Keuangan)
Program Penyusunan Kebijakan Desa dilaksanakan untuk membuat Perkades, Perdes
dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar 2.500.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos
19
2. Belanja barang Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
Program Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Desa
dilaksanakan untuk tertib administrasi dalam membuat laporan tiap tahun bagi lembaga
Desa maupun masyarakat dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar
1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja barang Cetak dan Penggandaan
2. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Program Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa merupakan kerjasama anatar Desa dalam bidang Pembangunan untuk kebersihan
sampah di aliran sungai buntung dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran
sebesar 15.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.500.000,- atau mencapai 100% yang
meliputi:
1. Belanja barang perlengkapan
2. Belanja Pemeliharaan Irigasi
h. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
Program Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD di setiap wilayah RW
merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 6 (enam) Tahun sekali untuk memilih
keterwakilan anggota BPD yang menjadi mitra kerja Pemeriintah Desa dengan sumber
dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar 16.226.000,- dan terealisasi sebesar Rp
16.226.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja barang perlengkapan
2. Belanja Pakaian Dians/Seragam
3. Belanja Jasa Honorarium Petugas
i. Sub Bidang Pertanahan
Program sub bidang Pertanahan yaitu untuk pembayaran Pajak TKD Kedungrejo yang
berlokasi di Dalam Desa Kedungrejo maupun di luar Desa Kedungrejo merupakan
20
kegiatan Tahunan yang bersumber dari BH Pajak dengan anggaran Rp 57.908.061,- dan
terealisasi sebesar Rp 57.908.061,- atau mencapai 100%.
3.2. Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Dalam Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa
Kedungrejo Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 891.069.509,- Selanjutnya
rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah
sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan
Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
1) Sub Bidang Pendidikan;
2) Sub Bidang Kesehaan;
a.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil,
Lamsia, Insentif)
b.Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masy, Tenaga
dan Kader Kesehatan)
c.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
d.Penyelenggaraan Senam Desa
3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
a.Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
b.Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
c.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan)
4) Sub Bidang Kawasan Permukiman;
5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
21
3) Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk
mewujudkan percepatan pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana di Desa maka di
tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 891.069.509,- dapat dilaksanakan atau
direalisasikan sebesar Rp. 876.128.237,- atau mencapai 98%.Selanjutnya rincian dan uraian dari
pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
1) Sub Bidang Pendidikan
a.Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik
Desa
Program kegiatan Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Paud/TK/TPA/TPQ sebagai
edukasi diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan ketangkasan bagi murid yang
dihibahkan kepada masyarakat bersumber dari Dana Desa telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 24.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.800.000,- atau mencapai 100%.
b.Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
Program kegiatan pengelolaan perpustakaan MIlik Desa yang berupa cetak,
penggandaan berupa surat pengantar RT, RW, Map yang diserahkan kepada masyarakat
bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau mencapai 100%.
2) Sub Bidang Kesehatan
a.Penyelenggaraan Posyandu
Program kegiatan Penyelenggaraan Posyandu untuk membantu setiap Posyandu dengan
memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, balita yang bersumber dari Dana Desa
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp
33.300.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja ATK dan Benda Pos2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan3. Belanja Kosumsi (Makan/Minum)4. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
b.Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
Program kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan adalah unutuk
mengarahkan masyarakat yang hidup sehat dan aman yan bersumber dari Dana Desa
22
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
25.0200.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja barang perlengkapan2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Pakaian Dinas/seragam/Atribut4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
c.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Program kegiatan Desa Siaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan Desa dalam
rangka untuk menerapkan kehidupan di masyarakat pentingnya hidup sehat bagi
masyarakat yang bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp.
10.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.260.000,- atau mencapai 100% yang
meliputi:
1. Belanja barang perlengkapan2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Pakaian Dinas/seragam/Atribut4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
d.Penyelenggaraan Senam Desa
Program kegiatan Penyelenggaraan Senam Desa merupakan kegiatan rutin setiap tahun
yang diselenggarakan oleh Desa yang merupaka program Kecamatan untuk
meningkatkan kesehatan Perangkat Desa dan masyarakat lainnya yang bersumber dari
Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
5.725.000,- atau mencapai 100%.
3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Program kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Petilasan Milik Desa merupakan kegiatan
rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh Desa yang dilaksanakan uleh Kartar Desa
dalam rangka pemgecatan padar makam Desa disetiap wilayah masing-masing yang
bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.088.509,- dan
terealisasi sebesar Rp. 5.088.509,- atau mencapai 100%.
b.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
Program kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Desa dengan mengadakan
pemavingan di wilayah RT.027 s/d RT.028 yang bersumber dari Dana Desa telah
23
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.752.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.746.479,-
atau mencapai100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja barang dan Jasa2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Modal
c.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
Program kegiatan Pembangunan pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
yang bersumber dari Dana Desa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
257.142.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 257.107.478,- atau mencapai 100% dengan
uraian kegiatan
1. Pemavingan di RT.02 RW.01
2. Pemavingan di RT.12 RW.03
3. Pemavingan di RT.15 RW.03
4. Pemavingan di RT.16 RW.03 (Gang Bp. Marno)
5. Pemavingan di RT.16 RW.03 (Gang Bp. Yanto)
6. Pemavingan di RT.28 RW.06 (Jalan tembus makam)
d.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan)
Program kegiatan pembuatan selokan,gorong-gorong untuk memperlancar aliran air
diselokan dan untuk mengurangi debet air apabila terjadi hujan yang bersumber dari
Dana Desa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 344.392.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 329.523.776,- atau mencapai 96% dengan uraian kegiatan:
1. Pembuatan saluran air di RT.06 RW.01
2. Pembuatan Saluran Air di RT.08 RW.02
3. Pembuatan Saluran Air di RT.09 RW.02
4. Pembuatan Saluran Air di RT.10 RW.02
5. Pembuatan Saluran Air di RT.11 RW.02
6. Pembuatan Saluran Air di RT.21 RW.05
7. Pembuatan Saluran Air di RT.22 RW.05
4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
24
a.Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan
Bank Sampah,dll)
Program kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa merupakan
program yang melibatkan semua Ketua RT sebagai Koordinator petugas pembuangan
sampah di lingkungan masing-masing untuk pemilahan sampah kering maupun sampah
basah yang dibersumber dari anggaran Dana Desa sebesar Rp.80.640.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 80.640.000,- atau mencapai 100%.
5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
a.Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang LH dan Kehutanan
Program kegiatan Pelatihan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan
untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang perlunya mengelola
tumbuhan yang berguna bagi manusia yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.
47.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.950.000,- atau mencapai 100% yang
meliputi:
1. Belanja barang dn jasa
2. Belanja Jasa Honorarium
3. Belanja Perjalanan DInas Belanja Sewa Pealatan/Perlengkapan
3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun Anggaran
2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 158.190.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari
program kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah sebagai
berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga
dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan
pembinaan sebagai berikut :
1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
25
3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, ketrampilan, kepemudaan
untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya
saing yang lebih baik. Maka di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp. 158.190.000,- dapat
dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 158.040.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya
rincian dan uraian Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a.Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
Program kegiatan ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka memberikan pengamanan bagi warga yang Pemilihan Gubernr dan Wakil
Gubernur yang dipergunakan untuk pembelian pakaian Linmas yang bersumber dari
angaran BH Pajak sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,-
atau mencapai 100%.
2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
a.Penyelenggaran Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Keagamaan
Program kegiatan Penyelenggaraan festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Keagamaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun untuk
memperingati Hari Besar Nasional untuk mengenang Jasa Para Pahlawan dan Hari
Besar Keagamaan untuk meningkatkan rohani yang bersunber dari anggaran BH Pajak
sebesar Rp. 96.640.000,- dan terealisasi Rp. 96.640.000,- yang meliputi kegiatan:
1. Peringatan HUT RI
2. Peringatan Hari Ibu
3. Pengajian Rutin Desa
4. Jasa Petugas Makam/Modin
3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
26
a.Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat
Desa
Program kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
merupakan kegiatan internal Karang Taruna dalam peningkatan sumber daya manusia
yang bersumber dari anggaran BH Pajak sebesar Rp. 6.160.000,- dan terealisasi sebasar
Rp. 6.160.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
2. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mebelair
4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Program kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat merupakan kegiatan lembaga Desa
yaitu LPMD, PKK untuk menambah wawasan perseorangan dalam lembaga yang
diwadahi dan diharapkan bisa menerapkannya dalam keorganisasian yang bersumber
dari anggaran BH Pajak sebesar Rp. 41.390.000,- dan terealisasi sebasar Rp.
41.240.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:
1. Belanja Barang dan Pelengkapan
2. Belanja ATK dan Benda Pos
3. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
4. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
5. Belanja Perjalanan Dinas
6. Belanja Jasa Honoraium Tenaga Ahli/Narasumber
7. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2019
mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 157.438.900,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program
kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
27
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kinerja setiap lembaga maupun peningkatan Sumber Daya
Manusia yang ada di Desa dengan uraian sebagai berikut :
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka di tahun
2019 dialokasi anggaran sebesar Rp. 157.438.900,- dapat dilaksanakan atau terealisasikan sebesar
Rp 154.298.900,- atau mencapai 98%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan
dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
a.Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Program kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk
meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang unggul dan kreasi bagi
Kepla Desa dan Perangkat Desa dalam menghadapi sistem Ilmu Teknologi yang bersumber
dari anggaran Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa sebesar Rp. 143.386.900 atau
mencapai 99% yang meliputi:
1. Belanja Barang Perlengkapan
2. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)
3. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung
6. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
7. Tunjangan Keluarga Perangkat Desa
8. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
9. Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa
10. Uang Makan
b.Peningkatan Kapasitas BPD
28
Program kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD untuk meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia yang unggul bagi BPD yang bersumber dari Dana Desa, Bagian
Hasil Retribusi dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
5.000.000,- atau mencapai 100%.
2) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
a.Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
Program kegiatan Pelatihan Pengelolan BUM Desa merupakan upaya yang dilakukan
oleh Pemdes dalam meningkatkan kemampuan Pengurus BUM Desa untuk menumbuh
kembangkan BUM Desa Kedungrejo yang bersumber dari Dana Desa, dengan alokasi
anggaran Rp. 7.152.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.152.000,- atau mencapai 100%.
3.5. Masalah dan Tantangan Desa
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas
antara lain :
1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat
pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum
selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya
yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan
transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar
dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan
kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran;
29
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan
Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan
laporan.
BAB IV
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2021 merupakan tahun
ketiga pelaksanaan RPJM Desa Kedungrejo tahun 2018-2024. Pembangunan Desa tahun 2021 juga
dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas
permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang terjadi di
lapangan.
Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Kedungrejo tahun 2021
dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Kedungrejo tahun 2021, maka rencana program
dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana
kegiatan pembangunan Desa Kedungrejo Tahun 2021 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :
1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
30
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 ini
merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2021.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 ini
disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat
terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang
terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang
menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi
pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku
kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan
pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah
Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Desa Kedungrejo Tahun 2020 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
31
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 akan
menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan
(stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi
32