Post on 05-Feb-2022
KULON PROGO MEMBANGUN
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
RPJPD KULON PROGO 2005-2025
RPJPD DIY
Rancangan RKPD KULON PROGO 2018
Rancangan RKP 2018
Rancangan RKPD DIY
2018
RPJMD KP 2011-2016
TELAH BERAKHIR
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
TAHUN II RPJMD 2017-2022
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
ISU STRATEGIS • Pertumbuhan ekonomi 4,64%, di
bawah DIY dan nasional • Tingkat pengangguran terbuka
relatif tinggi (3,72%) • Angka kemiskinan 21,4% masih di
atas rata-rata DIY dan nasional • IPM 71,52, di bawah rata-rata DIY • Gini ratio di kategori moderat (0,37)
PERMASALAHAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Pembangunan New Yogyakarta internasional Airport. 2. Pembangunan Bedah Menoreh. 3. Menyiapkan Kawasan penyangga Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih relatif
rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di DIY 5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran 6. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik 7. Kurang kompetitifnya produk lokal dari aspek kualitas
dan kuantitas
1. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan Wilayah
2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Pemberdayaan Ekonomi dan sosial 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan 6. Pemantapan Ketahanan Pangan
Memacu Investasi dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkualitas
DIMAKNAI
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk
menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan
Pada tahun 2018 pemerintah menekankan pembangunan pd bidang infrastruktur dlm rangka
memacu investasi sehingga diharapkan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
wilayah, pemerintah DIY pada tahun 2018 lebih
mengarahkan pembangunan pada
peningkatan kualitas SDM
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
TEMA NASIONAL TEMA DIY
TEMA KULON PROGO
DIMAKNAI
Dari kedua makna tema pembangunan
Pemerintah dan pemerintah DIY , keduanya menitik
beratkan pada pembangunan
infrastruktur dlm rangka pembangunan ekonomi
KESELARASAN TEMA
Kesehatan
Peningkatan kualitas pendidikan
Ketahanan Pangan
Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata
Politik, Hukum dan Keamanan
Pertumbuhan Ekonomi
Pemantapan ketahanan pangan
Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang
Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah
Kinerja aparatur dan Birokrasi
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
PRIORITAS NAS PRIORITAS DIY PRIORITAS KP
Pendidikan
42 M
159 M
145 M
58 M
42 M
24 M
145 M
58 M 58 M
42 M
9 M
9 M
145 M
Kesehatan
Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraan
Pengembangan Wilayah
Perumahan dan Permukiman
15 M
Peningkatan Layanan Kesehatan
159 M
Penanggulangan Kemiskinan
Pendidikan
Pemberdayaan ekonomi dan sosial
15 M
159 M
9 M
Pertumbuhan ekonomi
Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan
IPM Gini Ratio
Proyeksi Tahun 2018: - Pertumbuhan ekonomi
5,47% - Pengangguran 2,05% - Kemiskinan 16,25%
PEMETAAN KONDISI KECAMATAN SEBAGAI REKOMENDASI PRIORITAS PROGRAM
No. Kecamatan Kemiskinan IPM
1 TEMON 13,52 76,57
2 WATES 8,05 76,88
3 PANJATAN 10,43 75,49
4 GALUR 15,61 75,69
5 LENDAH 12,99 75,74
6 SENTOLO 16,46 75,86
7 PENGASIH 11,48 76,45
8 KOKAP 19,79 73,47
9 GIRIMULYO 15,46 74,64
10 NANGGULAN 12,25 75,51
11 SAMIGALUH 13,79 74,60
12 KALIBAWANG 17,86 75,25
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Harapan Hidup
Capaian pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah
Capaian prestasi generasi muda
Angka Pengangguran
Angka Kemiskinan
Capaian penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
IKLH
Presentase Kesesuaian Ruang
Prosentase peningkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi genarasi muda
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Mewujudkan keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah
100%
8,48
53,43%
74,96%
2,05%
16,25%
97%
BB
WTP
77,65
68,79
84%
85,72%
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN DAERAH & INDIKATOR
KAWASAN MENOREH 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar 2. Pengembangan Destinasi Wisata 3. Peningkatan Kelembagaan Pengelola
Wisata/Desa 4. Pengembangan budaya/atraksi seni
KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA 1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bertaraf
Internasional 2. Pengembangan Investasi 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung 4. Penetapan RTR Kawasan Bandara 5. Penyiapan SDM Masyarakat
KAWASAN INDUSTRI 1. Penyediaan Infrastruktur Jalan 2. Penyediaan Air Bersih
NGLINGGO-TRITIS
WADUK SERMO
KPI TEMON KPI SENTOLO
KPI NANGGULAN
Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Bandara & KSPN Borobudur
Rupiah
PENDAPATAN 1.149.856.031.066,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.884.948.606,17
Pendapatan Pajak Daerah 34.390.735.540,20
Hasil Retribusi Daerah 7.777.312.377,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.910.369.636,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 118.806.531.052,85
DANA PERIMBANGAN 762.110.331.160,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29.250.013.000,00
Dana Alokasi Umum 732.860.318.160,00
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 210.860.751.300,00
Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 79.343.204.300,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 50.890.070.000,00
Dana Desa 77.627.477.000,00
BELANJA 1.152.602.031.066,17
BELANJA TIDAK LANGSUNG 719.795.698.268,86
BELANJA LANGSUNG 432.806.332.797,31
Surplus (defisit) (2.746.000.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.254.000.000,00
2.746.000.000,00
-
Nama Rekening
SURPLUS/(DEFISIT)
PEMBIAYAAN NETTO
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN
1,35 M Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis
13,37 M
Pembangunan Sarana Prasarana dan RTBL Kawasan Kebun teh Nglinggo dan Tritis
1,63 M Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis
1,43 M
Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior
6,74 M
Penataan kawasan makro Tonogoro, Kawasan Blok 1A (Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning), Kawasan Blok 1B (Kawasan Embung Tonogoro)
2,28 M
Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo - Sendangsono
485 Jt
Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior
125 Jt Terselenggarakannya festifal kuliner dan durian
500 Jt Menoreh Music festival
PENDUKUNG KSPN
500 Jt RDTR Kawasan Perkotaan Kalibawang
600 Jt Pengembangan krisan Samigaluh
4 M Intensifikasi Teh (Girimulyo, Samigaluh)
APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN
16 M
Pembangunan badan jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl, Dipan - Kulur
35 M
Terbangunnya jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl. Kenteng - Cangakan
20 M Terbangunnya jalan Soga- karangwuni (3,2 km)
35 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
70 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
148,367 M
Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
290 Jt
Penyusunan RTBL Perkotaan Wates (Giripeni-Nagung), Perkotaan Temon
213 Jt
Kajian pengembangan sarana prasarana lalu lintas kawasan perkotaan Wates
1,53 M Pelatihan SDM untuk mendukung Aerocity Aeropolis
PENYIAPAN PENDUKUNG NYIA
APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN
590 Jt
Pembangunan saluran distribusi untuk Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno
5,5 M Pembangunan Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno
75 Jt Cetak sawah baru (5 ha)
15 M Pengadaan tanah jl. Dudukan - Ngentakrejo
2,42 M
Pelatihan SDM mendukung Kawasan Industri Sentolo dan Temon
PENYEDIAAN AIR BAKU dan CETAK SAWAH BARU
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN
APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN
11,3 M Bedah Rumah, Listrik desa (SR), Air minum (SR), Jambanisasi, Lantainisasi
20 M Bedah Rumah, jaringan listrik
18,75 M
Air minum, Listrik, Bedah rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
391 Jt Beasiswa Miskin SD/SMP/SMA/SMK (1000 siswa)
KEMISKINAN
5,61 M
Bantuan Lansia terlantar, balita terlantar, PMKS miskin, orang cacat, psikotik, kecelakaan bagi penderes
2 M KUBE 2 M KUBE
Maturnuwun…