Post on 03-Apr-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan.
Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015 dalam rangka perwujudan
capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan tolak ukur kinerja didasarkan atas
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017.
Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini tidak luput dari kekurangan
dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa kami
nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah
mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina Tk.I
NIP. 19700406 199703 1 007
ii
DAFTAR ISI
BAB I. GAMBARAN UMUM DAERAH ......................................................................................
A. Kondisi Georafis Daerah..............................................................................................
B. Kondisi Ekonomi ..........................................................................................................
C. Prioritas Daerah ...........................................................................................................
BAB II. URUSAN DESENTRALISASI ........................................................................................
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi..................................................................................
B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan.....................................................................
C. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan...................................................................
BAB III. TUGAS PEMBANTUAN ................................................................................................
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ................................................................................
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ..............................................................................
BAB IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...............................................................................
A. Kerjasama Antar Daerah ..............................................................................................
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga....................................................................
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah............................................................
D. Pembinaan Batas Wilayah.............................................................................................
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana................................................................
F. Pengelolaan Kawasan Khusus......................................................................................
G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum...............................................
BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK ) ............................................................................
1
1
1
5
12
12
13
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
iii
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
iv
LAMPIRAN DATA PENDUKUNG
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 1
BAB I
GAMBARAN UMUM DAERAH
A. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH
Tabel 1.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau per Kecamatan
No Nama Kecamatan Luas Wilayah
(KM2)
Persentase
(%)
1 Kecamatan Lubuklinggau Barat I 54,81 13,65
2 Kecamatan Lubuklinggau Barat II 10,84 2,70
3 Kecamatan Lubuklinggau Timur I 13,90 3,46
4 Kecamatan Lubuklinggau Timur II 10,12 2,52
5 Kecamatan Lubuklinggau Utara I 152,30 37,93
6 Kecamatan Lubuklinggau Utara II 37,11 9,24
7 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 85,15 21,21
8 Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 37,26 9,28
Total Luas Wilayah Kota Lubuklinggau 401,50 100
Sumber : Badan Pertanahan Nasional (Kota Lubuklinggau)
Ada pun luas wilayah Kota Lubuklinggau yang telah ber-HPL/HGB adalah seluas 104,90 Ha
sedangkan luas wilayah kumuhnya adalah seluas 111,82 ha.
B. KONDISI EKONOMI
1. Struktur Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan
perekonomian di suatu wilayah. Di Lubuklinggau tidak terdapat sub sektor migas sehingga angka PDRB dengan
atau tanpa migas besarannya sama. Selama lima tahun terakhir PDRB Kota Lubuklinggau atas dasar harga
berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai tambah yang terbentuk sebesar Rp 2,61 triliyun. Angka
ini terus bertambah dan pada tahun 2014 menjadi Rp 4,20 triliyun. Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga
kategori yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2014 tiga kategori yang
memberikan sumbangan terbesar adalah kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor, serta kategori jasa. Kontribusi masing-masing sektor tersebut secara berurutan adalah
26,33 persen, 16,78 persen, dan 16,65 persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 2011 sebesar 6,21 persen, 2012 6,35 persen, 2013 6,43
persen, dan 2014 sebesar 6,57 persen. Namun, apabila dilihat menurut kategori, tidak semua kategori selalu
menunjukkan peningkatan pertumbuhan tiap tahunnya. Dibanding tahun 2013, kategori yang mengalami
peningkatan pertumbuhan pada tahun 2014 adalah kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori konstruksi, kategori penyediaan akomodasi dan makan
minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 2
wajib, kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta kategori jasa lainnya.
Sebaliknya, kategori dengan pertumbuhan menurun adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan,
kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori jasa keuangan dan asuransi,
kategori real estat, serta kategori jasa perusahaan. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan menurut sektor dari
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 11.6.
3. Pendapatan per Kapita
Pada tahun 2014 pendapatan per kapita Kota Lubuklinggau atas dasar harga berlaku sebesar Rp
19,44 juta meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 17,56 juta.
PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010, 2010-2014 (juta rupiah)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 3
PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2010-2014 (juta rupiah)
Distribusi Persentase PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 4
Distribusi Persentase PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (persen)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 5
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (persen)
C. PRIORITAS DAERAH
Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan
sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 yang dijabarkan
kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas
pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional
maupun provinsi;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 telah menetapkan bahwa Visi
Pembangunan 2013-2017 adalah “Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan
Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi Role-model Masyarakat Madani.” Untuk mewujudkan visi ini juga
telah ditetapkan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan yaitu :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 6
1. Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia dan Berkualitas
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
3. Membangun Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tema Pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2015 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Melalui
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” dengan fokus : Visit Lubuklinggau 2015.
Prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 disusun untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan tahun 2014 serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.
Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 sesuai yang digariskan RPJPN 2005-2025 yaitu bidang-
bidang pembangunan sebagai berikut :
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Sarana dan Prasarana
5. Politik
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2015 yaitu:
1. Pendidikan dan Kebudayaan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 1 (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) dan 3 (Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi)
2. Kesehatan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 1 (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)
3. Perekonomian;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 2 (Ekonomi)
4. Kesejahteraan Rakyat;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 2 (Ekonomi)
5. Infrastruktur;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 4 (Sarana dan Prasarana)
6. Lingkungan Hidup;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 8 (Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang) dan 9 (Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup)
7. Tata Kelola Pemerintahan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 5 (Politik), 6 (Pertahanan dan Keamanan), 7 (Hukum dan
Aparatur).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 7
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015
Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas
1.1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas
1.1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Prioritas 2 (Kesehatan)
Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas
Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan
Prioritas 2 (Kesehatan)
Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai
Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
1.1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan
Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang kesehatan
Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan
Prioritas 2 (Kesehatan)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
1.1.3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah
Prioritas 2 (Kesehatan)
1.1.4 Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata
Peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana
Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.
Prioritas 2 (Kesehatan)
Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera
Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
Prioritas 2 (Kesehatan)
1.2 Mewujudkan masyarakat yang cerdas
1.2.1 Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini
Prioritas 1 (Pendidikan)
Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata
Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah
Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 8
Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas
1.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik
Prioritas 1 (Pendidikan)
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik
Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan
1.4 Menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan kompetensi yang spesifik
1.3.3 Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas
Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu
Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal
Prioritas 1 (Pendidikan)
2.1 Meningkatan kualitas ekonomi masyarakat
2.1.1 Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM
Penataan regulasi penciptaan iklim usaha
Prioritas 3 (Perekonomian)
Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi
Peningkatan kelancaran arus barang
Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi
Peningkatan produktivitas dan mutu
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi
Revitalisasi koperasi. Prioritas 3 (Perekonomian) Penguatan kelembagaan koperasi
Peningkatan daya saing SDM koperasi
2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa
Meningkatkan daya beli masyarakat
Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi
Prioritas 3 (Perekonomian)
Peningkatan kelancaran arus barang
Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
2.1.3 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri
Peningkatan industri pengolahan Prioritas 3 (Perekonomian)
Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif
Peningkatan penerapan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 9
Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas
2.1.4 Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat
Meningkatkan kestabilan ketersediaan dan jumlah cadangan pangan pemerintah
Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan
Prioritas 3 (Perekonomian)
Stabilitas harga bahan pangan
2.1.5 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
Prioritas 3 (Perekonomian)
Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal
Peningkatan pemasaran dan promosi efektif
2.1.6 Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja
Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja
Penciptaan Kesempatan Kerja melalui program-program pemerintah
Prioritas 3 (Perekonomian)
Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja
Peningkatan perlindungan tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja.
Peningkatan kompetensi manajemen usaha, dalam rangka stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal.
Prioritas 3 (Perekonomian)
2.1.7 Terwujudnya peningkatan investasi
Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha
Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu
Prioritas 3 (Perekonomian)
Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim investasi
Penurunan angka ketergantungan dan kriminalitas
Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Meningkatkan promosi dan layanan yang mendukung investasi
Pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta
Prioritas 3 (Perekonomian)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 10
Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas
2.2 Mewujudkan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan
2.2.2 Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender
Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
Prioritas 4 (Kesejahteraan rakyat)
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan
Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
2.2.3 Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Meningkatkan layanan dan perlindungan sosial.
Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program perlindungan sosial
Prioritas 4 (Kesejahteraan rakyat)
Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana
Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial
2.2.4 Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan pembinaan generasi muda
Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
Prioritas 4 (Kesejahteraan rakyat)
peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda;
Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda
Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan
3.1 Meningkatkan dan memeratakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
3.1.2 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi
Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Prioritas 5 (Infrastruktur)
3.1.3 Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman
Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang sanitasi dan permukiman
Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi
Prioritas 5 (Infrastruktur)
Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses sanitasi
Peningkatan layanan pegelolaan persampahan
Peningkatan layanan berbasis pemukiman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 11
Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas
3.1.4 Meningkatnya sistem transportasi perkotaan
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi
Prioritas 5 (Infrastruktur)
Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum
3.1.5 Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika
Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika
Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informasi
Prioritas 5 (Infrastruktur)
Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi
Penyebararluasan informasi kepada masyarakat
3.2 Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
3.2.1 Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
Prioritas 6 (Lingkungan hidup)
Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan
Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam
Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan
Prioritas 6 (Lingkungan hidup)
Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam
4.2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada penduduk dan masyarakat
4.2.2 Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan
Prioritas 7 (Tata kelola pemerintahan)
Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government
Peningkatan layanan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 12
BAB II
URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
1. Anggaran, realisasi, dan pelaksana Urusan Wajib
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
No Urusan Wajib Total Anggaran
Belanja Langsung (Rp)
Realisasi Belanja Langsung
Persentase (%) Belanja
Pegawai (Rp)
Belanja Barang dan Jasa (Rp)
Belanja Modal (Rp)
Total Realisasi Belanja
Langsung (Rp)
5 Tata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93
1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000 512.273.600 512.273.600
2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000 12.000.000 500.000 12.500.000
6 Perencanaan Pembangunan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91
1 Program pengembangan data/informasi 524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300
2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
27.308.000 26.366.400 26.366.400
3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
121.412.000 119.480.198 119.480.198
4 Program perencanaan pembangunan daerah
1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678
5 Program perencanaan pembangunan ekonomi
124.036.000 122.238.300 122.238.300
6 Program perencanaan sosial budaya 157.266.200 145.944.064 145.944.064
7 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
36.610.000 35.481.223 35.481.223
8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
215.852.000 213.401.000 213.401.000
23 Statistik - - - - - -
1 Program pengumpulan data-data statistik daerah
-
TOTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38
DANA PENDUKUNG (program rutin) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.199.650 17.199.650 17.199.650
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.282.000 43.281.400 43.281.400
TOTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2015
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 13
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
No Uraian Belanja Tidak Langsung Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Belanja Pegawai 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai
dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.
Bappeda Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Jumlah personil (PNS) Bappeda Kota Lubuklinggau Tahun 2015 sebanyak 48 orang, terdiri dari
28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Program dan Kegiatan.
A. Urusan Tata Ruang
Dalam tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan 2 program yang didukung oleh 3 kegiatan bidang tata
ruang. Program tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2) Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
B. Urusan Perencanaan Pembangunan
Dalam tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan 8 program yang didukung oleh 25 kegiatan bidang
perencanaan pembangunan. Program tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 14
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:
1) Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi
2) Penyusunan Buku Selayang Pandang dan Leaflet Kota Lubuklinggau
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2) Penyusunan RKPD
3) Penyusunan KUA dan PPAS
4) Penyusunan KUPA dan PPASP
5) Penetapan Kinerja Kota dan SKPD
6) Koordinasi Perencanaan Program Litbang, Data dan Informasi
7) Fasilitasi Penyusunan Laporan rencana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, dengan kegiatan :
1) Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan
2) Pengumpulan dan Analisis Data Informasi Bidang Infrastruktur
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Agribisnis
3) Pengumpulan dan Analisis data informasi bidang ekonomi
4) Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
5. Program perencanaan sosial dan budaya, dengan kegiatan :
1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan
2) Pengumpulan dan Analisis data informasi bidang sosial budaya
3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
4) Penyusunan laporan evaluasi capaian MDG’s
6. Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah :
1) Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
2) Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
4) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan
7. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1) Koordinasi perencanaan pengembangan kota
8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1) Fasilitasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
C. Urusan Statistik
Dalam tahun anggaran 2015 telah direncanakan 1 program yang didukung oleh 1 kegiatan bidang
statistik. Program tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program pengumpulan data-data statistik daerah, dengan kegiatan:
1) Penyusunan dan pengolahan data dan statistik daerah.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 lalu diperlukan adanya efisiensi anggaran dari
seluruh SKPD, hal ini menyikapi adanya Perubahan RKPD Tahun 2015, KUPA dan PPASP Tahun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 15
2015 yang bermuara pada Perubahan Renja dan RKAP. Perubahan ini berkaitan erat dengan
perubahan estimasi pada struktur APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Untuk itu Bappeda Kota
Lubuklinggau mengambil langkah untuk mengefisiensikan anggaran pada Program Pengumpulan data-
data statistik dengan indikator program ini adalah ketersediaan buku daerah dalam angka dan PDRB,
yang dapat diperoleh melalui koordinasi dengan BPS.
2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Analisis capaian kinerja masing – masing urusan dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Urusan Tata Ruang
Dalam menjalani tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Lubuklinggau memiliki urusan penataan
ruang.
Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR 10 9 90
Ketersediaan Perda RTRW 100% 100% 100
Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta
analog (SPM)
100% 100% 100
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta
digital (SPM)
100% 100% 100
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum
konsultasi publik (SPM) 100% 100% 100
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan
ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah
(SPM)
100% 100% 100
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 55% 55,04% 100,07
Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah
Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 10 dokumen dan terealisasi
sebanyak 9 dokumen yaitu 8 dokumen RDTR yang terangkum dalam dokumen RDTR 4 kecamatan
dan dokumen RTBL pariwisata yang sudah terinci penjelasannya di dalam dokumen RDTR
kecamatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 16
Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan
Perda RTRW, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator
kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lubuklinggau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.
Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan
informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar
100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Analog yang ada pada 8
kecamatan di Kota Lubuklinggau.
Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya
informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100
%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Digital pada 8 kecamatan di
Kota Lubuklinggau.
Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya
penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2015
ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat
dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik tentang kebijakan penataan ruang (RTRW)
dengan terlaksananya 4 kali rapat BKPRD.
Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya
masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %.
Indikator kinerja keluaran diukur dengan menghitung jumlah masyarakat yang mengajukan Advis
Planing terlayani 100% yakni sebanyak orang.
Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 55% dan terealisasi
sebesar 55,04%. Dari peruntukan yang ada dalam rencana pola ruang pada RTRW menunjukkan
tahun 2015 telah tercapai 100,07% dari total wilayah tersebut. Perhitungannya adalah (luas
kawasan lindung + luas kawasan budidaya) : luas kota. Data tahun 2015 adalah (7.324,73 Ha
+14.760 Ha)/40.150 Ha.
Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk urusan tata ruang adalah sebagai berikut:
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp) %
1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000,00 512.273.600,00 98,75
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
480.000.000,00 480.000.000,00 100,00
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 38.742.000,00 32.273.600,00 83,30
2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000,00 12.500.000,00 44,17
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.300.000,00 12.500.000,00 44,17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 17
B. Urusan Perencanaan Pembangunan
Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada 100 100 100
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA 100 100 100
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan
PERDA/PERKADA 100 100 100
Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada 100 100 100
Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 100 100 100
Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD 100 97,42 97,42
Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 100 74,45 74,45
Prosentase Pencapaian Target RPJMD 100 96,03 96,03
Dokumen perencanaan pengembangan kota 5 5 100
Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam 2 2 100
Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh 2 2 100
Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung
RPJMD 7 7 100
Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang
mendukung RPJMD 8 8 100
Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015
ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%. Regulasi yang dimaksud adalah
Perda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014.
Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan
terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 –
2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 18
Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan
PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 persen dengan target 100
persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.
Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan
PERKADA. Pada Tahun 2015 ditargetkan capaian sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar
100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang ditetapkan Dengan Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2015.
Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat untuk tahun
rencana (n+1). Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 100%, dimana
prioritas yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dapat terakomodir dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Adapun 9 Program Prioritas Pemerintah Pusat
Adalah:
o Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara
o Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
o Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan
o Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
o Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
o Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
o Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik
o Melakukan revolusi karakter bangsa
o Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2016 yaitu:
o Pendidikan dan Kebudayaan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup
manusia indonesia, prioritas kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa,
prioritas kesembilan yaitu memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi
sosial indonesia
o Kesehatan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup
manusia indonesia.
o Perekonomian;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional keenam yaitu meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional, prioritas ketujuh yaitu mewujudkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 19
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
o Kesejahteraan Rakyat;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup
manusia indonesia.
o Infrastruktur;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
o Lingkungan Hidup;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
o Tata Kelola Pemerintahan;
Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional pertama yaitu menghadirkan kembali
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga Indonesia, prioritas kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, prioritas keempat yaitu memperkuat
kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada
tahun 2015 capaian kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97,42%.
Dari 233 program RPJMD terakomodir sebanyak 227 program, hal ini disebabkan karena
keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau selain itu juga karena beberapa program
telah terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya.
Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2015
ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 74,45 %. Dari 227 program RKPD terakomodir
sebanyak 169 program ke dalam APBD. Pada tahun 2015 terjadi perubahan estimasi APBD
sebagai dampak berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, oleh karena itu terjadi
efisiensi anggaran.
Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget
capaian sebesar 100% dan terealisasi 96,03%. Hal ini menunjukkan rata-rata capaian kinerja
visi dan misi Walikota dalam RKPD tahun 2014 yaitu sebesar 96,03% yang merupakan capaian
tahun kedua RPJMD 2013-2017 (Sumber data : Lakip Kota Lubuklinggau tahun 2014).
Indikator kesembilan adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota. Pada
tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen atau
sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen 1)
Pengajuan proposal infrastruktur 2015--Pengembangan Sport Center dan Bandara Silampari ,
2) dokumen RP3KP, 3) dokumen data informasi bidang infrastruktur 2015, 4) penataan
kawasan kumuh, 5) rmh swadaya (tergabung dalam dok RP3KP).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 20
Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi sebanyak 2
dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya
dokumen Master Plan dan DED Air Limbah Kota Lubuklinggau.
Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi
sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan
tersedianya dokumen Review RPI2JM 2015 dan dokumen hasil koordinasi perencanaan
pengembangan kota.
Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang
mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 7 dokumen tetapi hanya
terealisasi sebanyak 7 dokumen atau sebesar sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat
dilihat yaitu antara lain 1) dokumen hasil koordinasi bidang pariwisata dan agribisnis, 2)
dokumen hasil koordinasi bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM (termasuk di
dalamnya 3. Dok Ripida), 4) dokumen hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD),
dan 5) dokumen analisis data bidang ekonomi 2015 (termasuk di dalamnya : 6. Inflasi 7. PDRB).
Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya
yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 8 dokumen dan hanya
terealisasi sebanyak 8 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari
tersedianya 1) laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, 2) koordinasi
perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, 3) laporan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan 4) koordinasi perencanaan pembangunan bidang
kebudayaan, 5) laporan evaluasi capaian MDG’S , 6) dokumen data capaian kinerja satuan
kerja perangkat daerah tahun 2015 bidang sosial budaya (termasuk di dalamnya : 7.analisis
data bidang sosial budaya, 8. buku saku sosial budaya th 2015).
Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai
berikut:
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Program pengembangan data/informasi 524.564.000,00 523.578.300,00 99,81
1 Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi
289.178.000,00 289.110.000,00 99,98
2 Penyusunan Buku Selayang Pandang dan Leaflet Kota Lubuklinggau
235.386.000,00 234.468.300,00 99,61
2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
27.308.000,00 26.366.400,00 96,55
1 koordinasi perencanaan pengembangan kota 27.308.000,00 26.366.400,00 96,55
3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
121.412.000,00 119.480.198,00 98,41
1
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan
73.126.000,00 72.204.748,00 98,74
2 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Bidang Infrastruktur
48.286.000,00 47.275.450,00 97,91
4 Program perencanaan pembangunan daerah 1.304.434.550,00 1.297.675.678,00 99,48
1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 181.598.900,00 181.598.900,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 21
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
676.194.000,00 673.163.800,00 99,55
3 Penyusunan KUA dan PPAS 186.340.000,00 185.144.550,00 99,36
4 Penyusunan KUPA dan PPAS-P 146.624.000,00 146.331.800,00 99,80
5 Penetapan Kinerja Kota dan SKPD 36.124.000,00 35.540.200,00 98,38
6 Koordinasi Perencanaan Program Litbang, Data dan Informasi Pembangunan
26.777.000,00 26.520.428,00 99,04
7 Fasilitasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan
50.776.650,00 49.376.000,00 97,24
5 Program perencanaan pembangunan ekonomi 124.036.000,00 122.238.300,00 98,55
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
22.376.000,00 22.337.000,00 99,83
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Agribisnis
23.954.000,00 23.895.100,00 99,75
3 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Bidang Ekonomi
22.376.000,00 22.372.000,00 99,98
4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
55.330.000,00 53.634.200,00 96,94
6 Program perencanaan sosial dan budaya 157.266.200,00 145.944.064,00 92,80
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dna Kebudayaan
69.680.000,00 69.282.064,00 99,43
2 Pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang Sosial Budaya
4.480.000,00 4.480.000,00 100,00
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
52.452.000,00 47.624.400,00 90,80
4 Penyusunan laporan evaluasi capaian MDG's 30.654.200,00 24.557.600,00 80,11
7 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
36.610.000,00 35.481.223,00 96,92
1 Fasilitasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
36.610.000,00 35.481.223,00 96,92
8 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
215.852.000,00 213.401.000,00 98,86
1 Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
33.092.000,00 32.542.500,00 98,34
2 Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
33.020.000,00 31.788.800,00 96,27
3 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
105.648.000,00 105.356.500,00 99,72
4 Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan
44.092.000,00 43.713.200,00 99,14
C. Urusan Statistik
Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)
Tingkat ketersediaan data statistik daerah 100 100 100
Data statistik diperoleh melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 22
Dalam melaksanakan urusan wajib pada tahun anggaran 2015 didukung dengan Program rutin
dengan indikator sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD 100 100 100
Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD 100 100 100
Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD 100 100 100
Tingkat kedisiplinan aparatur 100 100 100
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 100 100
Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana
100 100 100
Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 100 100 100
Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk program rutin adalah sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.343.800,00 1.260.725.974,00 96,07
1 Penyediaan jasa surat menyurat 206.000.000,00 205.700.000,00 99,85
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
131.040.000,00 113.568.932,00 86,67
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17.250.000,00 5.070.300,00 29,39
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 68.700.000,00 68.700.000,00 100,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 102.240.000,00 102.240.000,00 100,00
6 Penyediaan alat tulis kantor 151.752.800,00 150.824.550,00 99,39
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 84.260.000,00 83.878.000,00 99,55
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00 9.562.000,00 95,62
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.121.000,00 6.821.000,00 95,79
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.000.000,00 8.330.000,00 92,56
11 Penyediaan makanan dan minuman 224.980.000,00 222.170.500,00 98,75
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
300.000.000,00 283.860.692,00 94,62
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
891.630.387,00 862.160.629,00 96,69
1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 368.000.000,00 367.890.000,00 99,97
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 92.618.000,00 92.000.000,00 99,33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 23
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
3 Pengadaan mebeleur 45.750.000,00 45.750.000,00 100,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
186.480.000,00 158.191.629,00 84,83
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.000.000,00 49.945.000,00 99,89
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 105.499.000,00 105.499.000,00 100,00
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jaringan internet kantor
43.283.387,00 42.885.000,00 99,08
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.199.650,00 17.199.650,00 100,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal 17.199.650,00 17.199.650,00 100,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.282.000,00 43.281.400,00 100,00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
32.782.000,00 32.781.400,00 100,00
2 Penyusunan Iktisar Realisasi Keuangan SKPD 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.
A. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda
B. Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh Bappeda
C. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda, dalam hal ini adalah urusan statistik yang
berhubungan dengan penyusunan dan pengolahan data yang diperlukan dalam proses
perencanaan pembangunan. Adapun SKPD lain yang melaksanakan urusan statistik ini antara lain
Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan
Fungsional.
Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 sebanyak 48 orang, yakni
pegawai yang menangani urusan tata ruang sebanyak 3 orang, urusan perencanaan pembangunan
sebanyak 42 orang dan urusan statistik sebanyak 3 orang. Adapun struktur organisasi dan tata kerja
Bappeda dapat dilihat dalam lampiran, sedangkan jumlah pesonil karyawan dapat dirincikan sebagai
berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 24
NO URUSAN
JUMLAH PNS
TOTAL Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- - - - - 1 2 2 6 12 4 10 3 2 - - DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP
2 URUSAN PENATAAN RUANG
- - - - - - - - - 2 1 - - - - - DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG
3 URUSAN STATISTIK
- - - - - - - - 1 2 - - - - - - DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI
JUMLAH 0 0 0 0 0 1 2 2 7 16 5 10 3 2 0 0
DATA PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 205
NO URUSAN
JUMLAH PNS
KETERANGAN SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 TOTAL
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- - 4 - - 3 24 11 42 DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP
2 URUSAN PENATAAN RUANG
- - - - - - - 2 1 3 DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG
3 URUSAN STATISTIK
- - - - - - - 3 3 DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI
TOTAL 0 0 4 0 0 3 0 29 12 48
DATA PNS BERDASARKAN PANGKAT PER 31 DESEMBER 205
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 25
DATA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015
NO URUSAN
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG DIIKUTI SESUAI ESELON JUMLAH
JABATAN FUNGSIO
NAL
STAF KETERANGAN ESELON
II DIKLAT PIM II
ESELON III
DIKLAT PIM III
ESELON IV
DIKLAT PIM IV
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 - 6 4 12 10 23 DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP
2 URUSAN PENATAAN RUANG
- - - - 1 1 - 2 DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG
3 URUSAN STATISTIK
- - - - 1 - - 2 DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI
TOTAL 1 0 6 4 14 11 0 27
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib tata ruang, perencanaan pembangunan, dan
statistik pada periode Tahun Anggaran 2015 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 9.506.833.253,39
dengan realisasi sebesar Rp. 9.353.139.554,- atau 98,38 %.
No Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
I Belanja Tidak Langsung 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45
II Belanja Langsung 5.322.980.587 5.192.306.416 97,55
1 Belanja Pegawai 1.032.050.000 1.013.250.000 98,18
2 Belanja Barang/ Jasa 3.691.380.200 3.580.517.416 97,00
3 Belanja Modal 599.550.387 598.539.000 99,83
Total Belanja 9.506.833.253 9.353.139.554 98,38
Dengan rincian program sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 26
6. Proses Perencanaan Pembangunan.
Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk urusan tata ruang,
perencanaan pembangunan, dan statistik. Proses melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja
SKPD, RKA SKPD.
Proses perencanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Lubuklinggau dimulai dari diajukannya
usulan program/kegiatan kepada Walikota Lubuklinggau Cq. Bappeda pada proses APBD, kemudian
dibahas hingga ditetapkannya KUA dan PPAS, dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan dituangkan
dalam APBD Kota Lubuklinggau.
No Urusan Wajib
Total Anggaran Belanja
Langsung (Rp)
Realisasi Belanja Langsung
Persentase (%) Belanja
Pegawai (Rp)
Belanja Barang dan Jasa (Rp)
Belanja Modal (Rp)
Total Realisasi Belanja
Langsung (Rp)
5 Tata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93
1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000 512.273.600 512.273.600
2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000 12.000.000 500.000 12.500.000
6 Perencanaan Pembangunan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91
1 Program pengembangan data/informasi
524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300
2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
27.308.000 26.366.400 26.366.400
3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
121.412.000 119.480.198 119.480.198
4 Program perencanaan pembangunan daerah
1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678
5 Program perencanaan pembangunan ekonomi
124.036.000 122.238.300 122.238.300
6 Program perencanaan sosial budaya 157.266.200 145.944.064 145.944.064
7 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
36.610.000 35.481.223 35.481.223
8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
215.852.000 213.401.000 213.401.000
23 Statistik - - - - - -
1 Program pengumpulan data-data statistik daerah
-
TOTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38
DANA PENDUKUNG (program rutin) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.199.650 17.199.650 17.199.650
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.282.000 43.281.400 43.281.400
TOTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 27
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh SKPD Bappeda dalam melaksanakan masing-
masing program dan kegiatan prioritas cukup lengkap.
8. Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan umum yang dapat menghambat dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 yaitu:
1. Belum efektif dan efisiennya pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk
penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum memiliki kompetensi perencana.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dalam
rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang difokuskan peningkatan sarana dan prasarana
aparatur dan lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dan instansi vertikal dalam hal pengumpulan data dan informasi sebagai bahan
perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur
yang mempunyai kompetensi perencana dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
Bappeda tidak melaksanakan Urusan Pilihan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 28
BAB III TUGAS PEMBANTUAN
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan
tugas tertentu. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah
Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan.
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
Pada tahun 2015 tidak ada Tugas Pembantuan yang diterima oleh instansi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Lubuklingau.
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
Pada tahun 2015 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh instansi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Lubuklingau.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 29
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan kerjasama antar
daerah pada tahun 2015.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga pada tahun 2015.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
Dalam kegiatan organisasi yang berskala besar kebutuhan akan koordinasi dalam setiap kegiatan
adalah sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan koordinasi diperlukan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan
dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengsinergikan semua
sumber dengan yang ada untuk mencapai tujuan pokok organisasi. Mengingat Walikota selaku
Kepala Pemerintahan Daerah Otonom, maka untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maka koordinasi dengan Instansi vertikal
dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Forum koordinasi dapat bersifat
formal dan dapat pula bersifat sementara seperti dalam kepanitiaan. Adapun koordinasi yang
dilaksanakan melalui SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Koordinasi dalam
bidang pengumpulan data-data statistic daerah dan profil daerah.
Pada tahun 2015, Bappeda Kota Lubuklinggau telah berkoordinasi dengan beberapa instansi
vertikal, yaitu sebagai berikut:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan
a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kegiatan
asistensi/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas aparatur. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain Asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja
b. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan signifikan dalam kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 30
D. Pembinaan Batas Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan pembinaan batas
wilayah pada tahun 2015.
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan Pencegahan Dan
Penanggulangan Bencana pada tahun 2015.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan Pengelolaan
Kawasan Khusus pada tahun 2015.
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak Menyelenggarakan
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada tahun 2015.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 31
BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Tingkat pencapaian indikator kinerja pada tataran pelaksanaan kebijakan urusan wajib
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik sudah menunjukkan hasil yang baik, hal ini
sesuai dengan uraian dalam tabel-tabel di bawah ini :
Kabid Program, data & Informasi Kabid Penataan Ruang, Permukiman dan
Hj. Rita Yanti, SP Adi Irawan, S.Si, M.Si
NIP.19640313 198708 2 001 NIP.19760711 200312 1 005
Kasubbid Data dan Informasi Kasubbid Penataan Ruang
Darwin Saputra, S.Kom Eldowan Arief, ST, M.SI, M.Sc
NIP.19821226 200803 1 001 NIP.19790201 200501 1 008
M. Fadli Wardhana, ST Opila Harta Diputra, S.Si
NIP.19851230 201301 1 001 NIP.19861105 201001 1 009
Mira Apriani, S.Si Azman AD, ST
NIP.19850413 201101 2 008 NIP.19830810 201101 1 005
Kasubbid Program, Penelitian dan
PengembanganKasubbid Permukiman
Dirga Oktafiani, SH, M.H Elsa A. Erawaty,SP,M.Si
NIP.19861005 201001 2 015 NIP.19710702 199903 2 002
Endang Rahmayanti, S.Si Wike Veranicha, SE
NIP. 19831007 201001 2 015 NIP.19840605 200803 2 002
Angga Tamara Murti, ST Andy Kurnia Das’at, ST
NIP.19870416 201402 1 001 NIP. 19780312 201101 1 001
Luluk Kholifah, A.Md Kasubbid Sarana dan Prasarana Wilayah
NIP.19761206 201101 2 002 Febrio Fadilah, STNIP.19810202 200501 1 009
Elfina Malinda,ST, M.SiNIP.19870925 201001 2 018
Nata Suryapati, STNIP. 19850320 201101 1 005
Kepala Bappeda
Dedi Yansyah, SP, M.SI
NIP.19700406 199703 1 007
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU
Sekretaris
H. Trisko Defriyansa, ST, M.Si
NIP.19751221 200501 1 005
Kasubbag Umum Kasubbag Program
Sapran. BM.Yasin Ira Dwi Ariyati, S.STP
NIP.19580312 198003 1 006 NIP.19830307 200112 2 003
Faridj K. Nurusdi, S.Kom Andy Herizal, ST
NIP.19850116 201001 1 011 NIP.19801004 201301 1 001
Joni Fahamsyah, SE
NIP.19780112 200701 1 006
Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya
Dra. Dewi Bekti Utami Gustinawati S.Kencana, SH
NIP. 19590125 198903 2 001 NIP. 19660819 198903 2 006
Kasubbid Industri, Perdagangan, Koperasi
dan UKMKasubbid Pendidikan dan Budaya
Mardiyanto, SE Emmy Siswati, S.Pd, MM
NIP.19750301 200312 1 004 NIP. 19780116 200604 2 005
Zainab, SE Hadi Sanjaya,ST
NIP.19640703 198503 2 013 NIP.19820423 201001 1 021
Taufik Hidayat, S.Si Mohammad Natarsyah
NIP.19860621 200801 1 008 NIP. 19740316 200604 1 0010
Kasubbid Pariwisata dan Agribisnis Kasubbid Kesehatan, Kesra dan Sosial
Abdullah Fikri, S.Hut Hj.Atika Awiyah, SE
NIP.19800624 201001 1 010 NIP.19621226 198503 2 005
Adi Syafrizal,SE Novita Risma Riza, S.Si
NIP. 19800901 200801 1 002 NIP.19860505 201101 2 006
Mabrurotunnisa, ST Rayendra
NIP.19890807 201503 2 2 001 NIP.19750304 200812 1 002
Kepala Bappeda
Dedi Yansyah, SP, M.SI
NIP.19700406 199703 1 007
Kasubbag Keuangan
Wahada Ramadan,ST
NIP.19731006 200502 1 003
Diflah Anggraini, A.Md
NIP. 19870515 201101 2 010
Dewi Indriani
NIP.19810929 200701 2 003
Kabid Pengendalian dan Evaluasi
Dien Candra, SH, M.H
NIP.19800430 200312 1 001
Kasubbid Monitoring dan
Pengendalian Pembangunan
Syaputra Hustaman, ST, M.Si
NIP.19780225 200803 1 001
Muhammad Sidik, ST
NIP.19870619 201001 1 006
M e l l y, A.Md
NIP.19811014 200501 2 006
Kasubbid Evaluasi & Pelaporan
Nelly Yuspita, S.Kom
NIP.19760414 200604 2 021
Mistika. As, S.Sos
NIP.19630621 198702 2 001
Ayu Rosharina, ST
NIP.19910916 201503 2 002
Lampiran Perda Kota LubuklinggauNOMOR 01 TAHUN 2014
TANGGAL 19 JANUARI 2014
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. PENATAAN RUANG
3. STATISTIK
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
- - - - - 1 2 2 6 12 4 10 3 2 - -
Golongan III Golongan IV
DATA PNS BERDASARKAN PANGKAT
PER 31 DESEMBER 205
JUMLAH PNS
NO URUSAN Golongan I Golongan II
2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - - - - - - 2 1 - - - - -
3 URUSAN STATISTIK - - - - - - - - 1 2 - - - - - -
JUMLAH0 0 0 0 0 1 2 2 7 16 5 10 3 2 0 0
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si
NIP. 19751221 200501 1 005
DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT,
BIDANG PRODATIN, BIDANG
TARUKIMPRASWIL, BIDANG
EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG
PEP
TOTAL
PEP
DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG
PENATAAN RUANG
DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA
DAN INFORMASI
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
SEKRETARIS,
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.SiPenata Tk. I
NIP. 19751221 200501 1 005
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. PENATAAN RUANG
3. STATISTIK
1 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
- - 4 - - 3 24 11 42
D1 D2
DATA PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 205
NO URUSAN
JUMLAH PNS
S2SD SMP SMA D3 D4 S1 TOTAL
2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - - - - 2 1 3
3 URUSAN STATISTIK - - - - - - - 3 3
TOTAL 0 0 4 0 0 3 0 29 12 48
SEKRETARIS,
NIP. 19751221 200501 1 005
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si
Penata Tk. I
DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT,
BIDANG PRODATIN, BIDANG
TARUKIMPRASWIL, BIDANG
EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN
BIDANG PEP
KETERANGAN
DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG
PENATAAN RUANG
DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG
DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIS,
NIP. 19751221 200501 1 005
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si
Penata Tk. I
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. PENATAAN RUANG
3. STATISTIK
1 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 - 6 4 12 10 23
DIKLAT PIM III
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG DIIKUTI SESUAI ESELON JUMLAH
JABATAN
FUNGSIONAL
STAF/NON
ESELONESELON IV DIKLAT PIM IV
DATA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
PER 31 DESEMBER 2015
NO URUSANESELON II DIKLAT PIM II ESELON III
2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - 1 1 - 2
3 URUSAN STATISTIK - - - - 1 - - 2
TOTAL 1 0 6 4 14 11 0 27
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si
Penata Tk. I
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
SEKRETARIS,
NIP. 19751221 200501 1 005
DILAKSANAKAN OLEH
SEKRETARIAT, BIDANG
PRODATIN, BIDANG
TARUKIMPRASWIL, BIDANG
EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN
KETERANGAN
EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN
BIDANG PEP
DILAKSANAKAN OLEH SUB.
BIDANG PENATAAN RUANG
DILAKSANAKAN OLEH
SUB.BIDANG DATA DAN
INFORMASI
H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si
Penata Tk. I
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
SEKRETARIS,
NIP. 19751221 200501 1 005
UNIT ORGANISASI : BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU
GOL. RUANG
TMT NAMA
1 2 3 4 5 6
1 Dra. Dewi Bekti Utami 19590125 198903 2 001 IV/b 1 Okt 2007 Kabid. Ekonomi
Esselon III.
2 Dedi Yansyah,SP,M.Si 19700406 199703 1 007 IV/b 1-Apr-14 Kepala Bappeda
Esselon II
3 Gustinawati S Kencana, SH 19660819 198903 2 006 IV/a 1-Apr-14 Kabid Sosbud
Esselon III
4 Elsa A. Erawaty, SP.M.Si 19710702 199903 2 002 IV/a 1-Apr-14 Kasubbid Permukiman
Esselon IV
5 Rita Yanti, SP 19610120 198903 1 007 IV/a 1-Oct-14 Kabid Program Data
dan Informasi
Esselon III
6 Sapran BM. Yasin 19580312 198003 1 006 III/d 1-Apr-06 Kasubag Umum
Esselon IV
7 Atika Awiyah,SE 19621226 198503 2 005 III/d 1-Apr-08 Ksb. Kesehatan dan
Kesejahteraan SosialEsselon IV
8 Mistika, AS, S.Sos 19630621 198702 2 001 III/d 01-Apr-10 Staf Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
9 Zaenab, SE 19640703 198503 2 013 III/d 01-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid
Industri, Perdagangan,
Koperasi & UKM
10 Dien Candra, SH, M.H 19800430 200312 1 002 III/d 1-Apr-13 Kabid Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Esselon III
11 Trisko Defryansa, ST, M.Si 19751221 200501 1 005 III/d 1-Apr-14 Sekretaris Bappeda
Esselon III
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO NAMA NIP
PANGKAT JABATAN
12 Adi Irawan,S.Si,M.Si 19760711 200312 1 005 III/d 1-Apr-14 Kabid Penataan Ruang
Permukiman dan Prasarana
Wilayah
Esselon III
13 Ira Dwi Ariyati, SSTP, M.Si 19830307 200112 2 003 III/d 1-Apr-15 Kasubag Program
Esselon IV
14 Mardiyanto, SE 19750301 200312 1 004 III/d 1-Apr-15 Ksb. Industri, Perdagangan
Koperasi dan UKM
Esselon IV
15 Wahada Ramadan, ST, MM 19731006 200502 1 003 III/d 1-Apr-15 Kasubag Keuangan
Esselon IV
16 Eldowan Arief,ST,M.Si,M.Sc 19790201 200501 1 008 III/c 1-Apr-12 Ksb.Penataan Ruang dan LHEsselon IV
17 Febrio Fadilah,ST 19810202 200501 1 009 III/c 1-Apr-12 Ksb. Sarana dan Prasarana
Wilayah
Esselon IV
18 Emmy Siswati, S.Pd, MM 19780116 200604 2 005 III/c 1 Okt 2012 Ksb. Pendidikan
dan Kebudayaan
Esselon IV
19 Nelly Yuspita, S.Kom 19780414 200604 2 021 III/c 1-Apr-13 Ksb. Evaluasi
dan Pelaporan
Esselon IV
20 Syahputra Hustaman,ST, M.Si 19780225 200803 1 001 III/c 1 Okt 2014 Ksb. Monitoring
Pengendalian Pembangunan
Esselon IV
21 Darwin Saputra S.Kom 19821226 200803 1 004 III/b 1-Apr-12 Ksb. Data dan Informasi
Esselon IV
22 Dirga Oktafiani, SH, M.H 19861005 201001 2 015 III/b 1-Apr-13 Ksb.Program Penelitian
dan Pembangunan
Esselon IV
23 Elfina Malinda,ST 19870925 201001 2 018 III/b 1-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid
Penataan Ruang
24 Abdullah Fikri, S.Hut 19800624 201001 1 010 III/b 1 Okt 2013 Ksb. Pariwisata
dan Agribisnis
Esselon IV
25 Kemas M.Iqbal,ST 19780413 201001 1 014 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Srana dan Prasarana
Wilayah
26 Hadi Sanjaya,ST 19822304 201001 1 021 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Pendidikan dan Budaya
27 Endang Rahmayanti, S.Si 19831007 201001 2 018 III/b 1-Apr-14 Staf pelaksana Subbid
Program Litbang
28 Taufik Hidayat, S.Si 19860621 200801 1 008 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Industri, Perdagangan
Koperasi & UKM
29 Opila Harta Diputra,S.Si 19861105 201001 1 009 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Penataan Ruang
30 Muhammad Siddik,ST 19870619 201001 1 006 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Evaluasi & Pelaporan
31 Wike Veranicha,A.Md 19840605 200803 2 003 III/b 1-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Permukiman
32 Andy kurnia Das'at, ST 19780312 201101 1 001 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Permukiman
33 Azman, AD, ST 19830810 201101 1 005 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Penataan Ruang
34 Nata Suryapati, ST 19850320 201101 1 005 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Srana dan Prasarana
Wilayah
35 Mira Apriani, S.Si 19850413 201101 2 008 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Data dan Informasi
36 Novita Riza Risma, S.Si 19860505 201101 2 006 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid
Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
37 Adi Syafrizal, SE 19800901 200801 1 002 III/a 01-Apr-12 Staf Pelaksana Subbid
Pariwisata dan Agribisnis
38 Andy Herizal, ST 19801004 201301 1 001 III/a 26-Mar-13 Staf Pelaksana Subbag
Program
39 M. Fadli Wardhana, ST 19851230 201301 1 001 III/a 26-Mar-13 Staf Pelaksana Subbid
Data dan Informasi
40 Melly, A.Md 19811014 200501 2 006 III/a 01-Okt-13 Staf Pelaksana Subbid
Monitoring Pengendalian
Pembangunan
41 Joni Fahamsyah 19780112 200701 1 006 III/a 01-Apr-14 Staf Pelaksana Subbag
Umum
42 Angga Tamara Murti, ST 19870416 201402 1 001 III/a 01-Feb-14 Staf Pelaksana
Subbid Program Litbang
43 Faridj Kodrat Nurusdi, S.Kom 19850116 201001 1 011 III/a 01-Okt-15 Staf Pelaksana Subbag
Umum
44 Luluk Kholifah, A.Md 19761206 201101 2 002 II/d 01-Apr-15 Staf Pelaksana
Subbid Program Litbang
45 Diflah Anggraini, A.Md 19870515 201101 2 010 II/d 01-Apr-15 Staf Pelaksana
Subbag Keuangan
46 Mohammad Natarsyah 19740316 200604 1 010 II/c 01-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid
Pendidikan dan Budaya
47 Dewi Indriani 19810929 200701 2 003 II/c 1-Apr-15 Staf Pelaksana
Subbag Keuangan
48 Rayendra 19750304 200812 1 002 II/b 01-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid
Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
TMT TH BLN NAMABLN & THN
LAMA (Hari/Ja
m)
NAMA LULUS TAHUN
7 8 9 10 11 12 13 14
19-Jan-15 27 10 PIM III 2002 360 Jam STIE Malang 1986
01-Jun-13
19-Jan-15 19 7 PIM III 2003 360 jam Unsri 2001
5-Oct-13 Palembang
19-Jan-15 20 7 PIM III 2010 360 univ. Sjakhyakirti 1994
01-Jun-13
19-Jan-15 PIM III 2008 360 Jam Unsri 1997
30-Nov-04 Palembang
19-Jan-15 24 5 PIM III Stiper 2000
21-Feb-14 Bumi Silampari
19-Jan-15 28 0 PIM Tk.IV 2002 250 Jam STM 1977
25-Feb-02
19-Jan-15 24 7 PIM TK.III 2006 60 Hari UNIHAZ 2004
3-Dec-02
- 25 0 PIM TK.IV 2004 310 Jam STIA 2002
Bengkulu
- 24 7 PIM TK.IV 1997 60 hari UNIHAZ 2004
Bengkulu
19-Jan-15 11 4 PIM TK.IV 2006 40 Jam UNIB 2009
6-May-13
19-Jan-15 9 9 PIM TK.IV 2007 285 Jam Univ. Bengkulu 2008
21-Feb-14
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN
19-Jan-15 10 10 Pim. IV 2008 320 Jam UNSRI 2007
BAPPENAS
21-Feb-14
19-Jan-15 5 0 PIM IV 2005 24 hari STPDN 2005
29-Jan-10 Unjb Bengkulu 2011
19-Jan-15 10 10 PIM.Tk.IV 2007 250 Jam F.STIE YA.I 1998
Jakarta
18-Jul-09
19-Jan-15 6 2 Pim IV 2010 320 Jam UGM 2001
18-Jul-09 UNIB
19-Jan-15 9 9 PIM.Tk.IV 2012 294 Jam UNESCO-IHA 2011
24-Mar-11
UNSRI 2011
19-Jan-15 7 3 Pim IV 2010 320 Jam Univ.Islam.Indonesia 2004
Yogyakarta
18-Jul-09
19-Jan-15 8 6 - - - Unsri 2010
#NULL! Palembang
19-Jan-15
19-Jan-15 12 8 PIM.Tk.IV 2012 294 Jam Bina Darma 2000
Palembang
18-Feb-12
19-Jan-15 6 7 PIM TK.IV 2014 360 Jam Univ. 2012
Bengkulu
1-Jun-13
19-Jan-15 6 7 - - - STIMK 2007
19-Jan-15 AK.KOM
19-Jan-15 4 0 - - Univ. Borobudur 2012
Jakarta
6-Mar-15
- 4 9 - - - Univ. 2012
Bengkulu
19-Jan-15 4 9 Stiper Sriwigama 2007
Palembang
21-Dec-12
- 4 9 - - - Univ.Muhammadiyah 2003
Malang
- 4 9 - - - Sanata Dharma 2007
Yogyakarta
4 9 UGM 2007
Yogyakarta
- 4 9 Univ. Negeri 2008
Makassar
- 4 9 - - - UGM 2009
Yogyakarta
- 4 9 - - - UMP Plg 2009
- 3 6 - - - UNIHAZ 2007
- 5 0 - - - Univ. Muhammadiyah 2002
Surakarta
- 5 0 - - - ITENAS
Bandung
- 5 0 - - - Univ. Islam Bandung 2009
Bandung
- 5 0 - - - Unsri 2007
Palembang
- 5 0 Unsri 2008
- Palembang
- 9 6 - - - STIE 2011
MURA
- 4 10 - - Unsri 2005
Palembang
- 4 10 - - - Unsri 2008
Palembang
- 7 9 - - - Univ.Padjadjaran 2004
Bandung
- 7 2 - - - STIE MURA 2013
- 1 11 - - - UNPAL 2012
- 3 9 - - - STMIK 2014
Lubuklinggau
- 6 9 - - - UGM 1998
Yogyakarta
- 6 9 Unsri
Palembang 2008
- 11 3 SMA 1995
- 9 0 - - - SMAN. I. Llg 2000
- 9 9 - - - Sekolah Pertanian 1999
Pembangunan
Bengkulu
KET
TINGKAT IJAZAH/ JURUSAN
15 16 17 18
S.I / Manajemen Malang Inspektotat
Keuangan 25-Jan-59 Kota LLg
S.2 / Ilmu Kiban Jati Islam
Tanaman 6-Apr-70
S.I / Hukum Palembang Dispora Islam
19 agust 1966
S.2/Ilmu Ekonomi Palembang
Ilmu 7-Feb-71
S.I / Pertanian Kodya Padang KKP
13-Mar-64 Lubuklinggau
STM Lubuklinggau Kab.Mura L
12 Maret 1958
S.I / Ekonomi Lubuklinggau Kab.Mura
26 Des 62
S.I / Administrasi Jember Kab.Mura Islam P
21 Juni 63
S .I / Ekonomi Muara Lakitan Kab. Mura P
3 Juli 1964
S.2/ Lubuk Besar Kab. Mura Islam
Hukum 30-Apr-80
Perencanaan Lubuklinggau Kab. Mura
Pembangunan 21 Des 1975
Islam P
Islam
L
Islam L
- Islam P
Islam P
Islam
CATATAN MUTASI KEPEG
AGAMA
Islam P
L
P
TEMPAT TANGGAL
LAHIR
(S.2)
Iilmu Ekonomi Lubuklinggau
(S2) 7-Nov-76
S.2/ Magister Purworejo
Perencanaa 07-Mar-83
Pembangunan
S.I / Akuntansi Jakarta - L
1 Maret 75
S.2/ Kepala Curup Kab.Rejang
Management 6 Okt 1973 Lebong
S.2/ Lubuklinggau Dinas PU Islam L
wse.ildmp 01-Feb-79
S2 / Pengelolaan
Lingkungan
S.I / Teknik Lubuklinggau - L
2 -Peb- 1981
S.2 / Manajemen Palembang Disdik Islam P
16-Jan-78 Llg
S.I / Komputer
Ma.Kati Baru DKP Islam P
14-Apr-76
S.2 / Ilmu Palembang - Islam L
Administrasi 25-Feb-78
S.I / T.Informatika Palembang - Islam L
26 Des 82
S.2 Hukum B. Lampung DTPPK Islam P
5-Oct-86
S.2 / Lubuklinggau -
Ilmu Administrasi 25-Sep-87
S.I / Kehutanan Lawang Agung DTPPK Islam L
24 Juni 1980 LLG
Islam
Islam P
Islam L
IslamP
Islam
Islam L
S.I / Tehnik Sipil Pagar Alam
13-Apr-78
S.I / Teknik Lubuklinggau
23-Apr-82
S.I / GeograFI Yogyakarta Islam P
7 Okt 1983
S.I / Fisika Lubuklinggau Kab Islam L
21 Juni 1986 Kepahiang
SI / Geografi Fisik Keluang Muba Dinas PU
& Lingkungan 5 Nov 86
S.I / Teknik Palembang
19 Juni 87
S.I / Ekonom Lubuklinggau -
5 Juni 84
S.I/Arsitektur Batu Sangkar - Islam L
12-Mar-78
S.I / Teknik Lubuklinggau Islam
10 Agust 1983
S.I/MIPA Aceh Timur
Industri 20 maret 1989
S.I / MIPA Lingge -
13-Apr-85
S.I /MIPA Batu Raja Islam P
5 mei 1986 -
S.I / Ekonomi Palembang Dinas Islam L
01-Sep-80 PU
S.I / T.Sipil Palembang - islam L
4 Okt 1980
L
Islam L
Islam P
Islam L
Islam L
Islam P
Islam L
Islam L
S.I / T.Sipil Palembang - islam L
30 des 1985
D.III / kehumasan Pendopo -
14 Okt 1981
S.I/ Ekonomi Ma. Kati Kab. Mura Islam L
12-Jan-78
S,I/ Teknik Sipil Palembang - Islam L
16-Apr-87
S.I Komputer Lubuklinggau - Islam L
16-Jan-85
D. III Magelang Dinas Islam P
Pariwisata 6 Des 1976 Pariwisata
D.III Lubuklinggau - Islam P
Komputer 15 Mei 1987
Biologi Palembang Bag. Umum Islam L
16-Mar-74
I P A Lubuklinggau -
29-Sep-81
Pertanian P.U. Tanding Propinsi L
04-Mar-75 Bengkulu
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU,
DEDI YANSYAH, SP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP.19660702 199303 1 004
Islam P
Islam P
Islam
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
UNIT ORGANISASI : BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU
GOL.
RUANGTMT NAMA
1 2 3 4 5 6
1 Mabrurotunnisa, ST 19890807 201503 2 2 001 III/a 01-Mar-15 -
2 Ayu Rosharina, ST 19910916 201503 2 002 III/a 01-Mar-15 -
DAFTAR URUT KEPANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO NAMA NIP
PANGKAT JABATAN
TMT TH BLN NAMABLN &
THN
LAMA
(Hari/Ja
m)
NAMA LULUS TAHUN
7 8 9 10 11 12 13 14
- - 10 - -'- - Unsri 2011
Palembang
- - 10 - -'- - Unsri 2014
Palembang
NIP.19660702 199303 1 004
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
DEDI YANSYAH, SP, M.SI
DAFTAR URUT KEPANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN
Trisko Defriansa, ST, M.SiPenata TK. I
NIP.19751221 200501 1 005
an. Kepala Bappeda kota Lubuklinggau,Sekretaris
KET
TINGKAT
IJAZAH/
JURUSAN15 16 17 18
S.I / Teknik Lubuklinggau -
Arsitektur 7-Aug-89
S.I / Teknik Palembang - Islam
Arsitektur 16-Sep-91
NIP.19660702 199303 1 004
CATATAN
MUTASI
KEPEG
AGAMA
Islam
Lubuklinggau, 31 Desember 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
DEDI YANSYAH, SP, M.SI
Pembina Tk. I
TEMPAT
TANGGAL
LAHIR
RUMUS/ Jenis Data Capaian
PERHITUNGAN (Tahun 2015) Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ada
2 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 5 urusan,
yang terdiri dari:
1) Urusan Pendidikan Dasar
2) Urusan Kesehatan
3) Urusan Ketahanan Pangan
4) Urusan Sosial
5) Urusan Ketenagakerjaan
Hubungan antar
daerah
12 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MoU yang masih berlaku
per tahun 2015
MoU dengan instansi vertikal dan atau perusahaan yang
masih berlaku per tahun 2015 sebanyak 14 MoU
14 MoU
Tidak ada MoU atau kerjasama dengan Pemerintah
Daerah Lain
3 Prioritas pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2015
mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak
9 program.
Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 ada
sebanyak 9 program prioritas
13 Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah pusat yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015 melalui Bappeda
1) Penghargaan atas inisiatif peningkatan kualitas
layanan air minum yang akuntabel (AMPL AWARD
2015)
Lubuklinggau, Januari 2016Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKANDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU
Ada PERDA RTRW
Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan nasional
dan daerah
13 Kesesuaian prioritas
pembangunan
KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jumlah prioritas pembangunan
daerah dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional [2]
Keterangan
Peraturan ttg ketertiban
penataan ruang
3
100,00% Prioritas pembangunan
nasional tahun 2015
berpedoman pada RPJPN
2005-2025 (RKP transisi,
karena RPJMN 2015-2019
belum tersusun)
Implementasi Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
11 Urusan yang sudah diterapkan
SPM nya berdasarkan
pedoman yang diterbitkan oleh
Pemerintah.
Kerjasama dengan instansi
vertikal/ perusahaan, bukan
dengan Pemerintah Daerah
lain
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Jumlah urusan wajib yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan Penetapan oleh
Menteri/ Pimpinan LPND.
5 Urusan
ASPEK FOKUS No. IKK
KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMERINTAH,
SERTA ANTAR
PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN OTONOMI
DAERAH
TEROBOSAN/INOVASI
DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dalam Tahun
2015
Penghargaan dari pemerintah
yang diterima oleh Pemda
dalam tahun 2015
Keberadaan PERDA RTRW Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas ruang terbuka hijau Data RTH Kota Tahun 2015
---------------------------------------- x 100 % versi Kemendagri
Luas wilayah
31 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota LubukLinggau tahun 2005-2025
Ada
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 19 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Perwal No. 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2015
Ada
Jumlah program RKPD tahun 2015 Program RKPD 2015 : 219
----------------------------------------------------------- x 100 % Program RPJMD 2013-2017 : 233
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2015
73 Buku ”Kota Dalam Angka” Judul Buku “LUBUKLINGGAU DALAM ANGKA” Tidak Ada
74 Buku ”PDRB Kota Lubuklinggau ” Judul Buku “ PDRB Kota Lubuklinggau” Tidak Ada
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700406 199703 1 007
30 Ruang terbuka hijau per satuan luas
wilayah
Ada
Buku KDA dan PDRB tersedia di BPS23 Statistik
Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD
Perencanaan Pembangunan
Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota LubukLinggau tahun 2013-2017
32 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
6
(8.754,80 ha : 40.150 ha)x100% =
21,805%
34
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU
5 Tata Ruang
(219 : 233)x100% = 93,99%
RTH KOTA 8.754,7995 401,50 km^2 40.150,00 ha
data 2015 RTH Privat (Taman) 1,930 1,28 1.049.019,00 m^2 104,9019 ha
data 2015 HPL/HGB 150,3583 5.822,6247 1 ha 0 km^2
HPL 1,6209 1 ha 10.000 m^2
HGB 148,7374
Program RKPD 2015 219 93,991416
Program RPJMD 2013-2017 233
:
:
:
1 2 3 4 5 6 7 8
- Jumlah program Nasional (RKP) tahun 2015 : sebanyak 1 prog ram. (Pro gram
penyelenggaraan pen ataan ruang-KEMENTR IAN PU)
- Jumlah program nasiona l yang dilaksanakan SKPD tahun 2015 sebanyak 1 Program
(melalui Progr am Perencanaan Tata Ruang dan Prog ram Peman faatan Ruang)
tahun 2015 , ada 4 yang terdir i dari:
1. SOP Penyediaa n Informasi Meng enai RTR W Kota
2. SOP Pemantauan dan Evalua si Peman faatan Ruang
3. SOP Pelayanan Pengaduan Pelan ggaran Tata Ru ang
4. SOP Pember ian Advice Planning
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada = 1
PERD A yang har us dilaksanakan menuru t PERMEN = 1
Jumlah jabatan yang diisi = 1
jumlah jabatan yang ada = 1
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
KOTA LUBUKLINGGAU
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
100%
URUSAN YANG DILAKSANAKAN 5. URUSAN TATA RUANG
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Tata Ruang
Jenis Data Ca paian Kinerja
Ada
1 KEBIJAK AN TEKN IS
PENYELENGGA RA AN URUSAN
PEMERINTAHA N
Program Nasional (11) yang
melekat di kemen trian/LPND
yang har us dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dap at
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
Jumlah PERDA yang har us
dilaksanakan SKPD menur ut
Pera turan Menter i (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERD A yang har us
dilaksanakan menuru t PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibag i jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menuru t PERMEN x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemer intah cq Kementer ian /
LPNK
2 Keberadaan Standa rd Oper ating
Procedu re (SOP)
Ada
100%
3 PENA TAA N KELEMBA GAAN
DA ERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan
eseloner ing yang terisi
Jumlah jabatan yang diisi diba gi jumlah
jaba tan yang ada x 100%
100%
2 KETAATA N TERHAD AP
PERA TUR AN PER UN DA NG-
UN DA NGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
TIDAK ADA TIDAK ADA
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Tata Ruang
Jenis Data Ca paian Kinerja
Jumlah PNS SKPD = 3
Total PNS Kota =
Jumlah pejab at yang memenu hi per syaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan = 1
jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1
Jumlah pejab at yang memenu hi per syaratan kepangkatan = 1
Jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1 100%
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
SKPD :
Ada
RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013– 201 7
RENJA-SKPD 2. Re nja SKPD
RKA-SKPD 3. RKA RKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir da lam RENJA SKPD = 2
jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD = 2
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD = 2
jumlah program dalam RKA SKPD = 2
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD = 2
jumlah program dalam DPA SKPD = 2
100%
PENGELOLAA N KEPEGAW AIAN
DA ERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD
yang re levan dengan urusan
terkait
6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kota
8 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejab at yang memenu hi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejaba t SKPD yang ada x 100%
7 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpina n
Jumlah pejab at yang memenu hi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpina n dibagi jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
100%
5 PERENCA NA AN PEMBANGUN AN
DA ERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA
SKPD dengan Program RKPD
4
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomod ir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibag i jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pad a RPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomod ir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Angga ran
12 Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomod ir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Tata Ruang
Jenis Data Ca paian Kinerja
Alokasi anggaran SKPD = Rp. 547.042 .000,-
total belanja APBD =
Belanja modal = -
belanja SKPD = Rp. 524.773 .600,-
total belanja pemeliha raan = 0
total belanja barang dan jasa SKPD = Rp. 512.773 .600,-
total belanja pemeliha raan = 0
total belanja SKPD = Rp . 524.773 .600,-
Ada laporan keuangan :
1. Ne raca
2. LR A
3. Ca LK
7 Ada
1. Berita Acara Inventarisasi Barang
2. Da ta Rekonsiliasi Asset Tahun 2015
6 PENGELOLAA N KEUANGAN
DA ERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
Besaran belan ja pemeliharaan 15
Besaran belan ja modal 14 Re alisasi Belan ja modal terhadap
total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x
100%
0,00%
0%
16 Total Belan ja pemeliharaan dar i
total belanja SKPD
total belanja pemeliha raan dibag i total
belanja SKPD x 100%
0%
Total Belan ja pemeliharaan dar i
total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliha raan dar i total
belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
PENGELOLAA N BAR AN G MILIK
DA ERAH
Ada, 2 jenis
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan lapor an keuangan
SKPD (Neraca, Ca lk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD ber ikut kompo nen yang ada
(N eraca, Ca lk)
Ada, 3 jenis
Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Tata Ruang
Jenis Data Ca paian Kinerja
Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 0
total asset yang dikuasai SKPD = 0
Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengaduan 2. Website : sipr .lubuklingga ukota.go.id
2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
3. Leaflet
4. Mobil Keliling
Re sponsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Ha sil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak Ada Tidak Ada
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina T k. I
NIP. 19700406 199703 1 007
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan oleh
SKPD
Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD
diba gi total asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERH AD AP
PARTISIPASI MASYARAK AT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasara na par tisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasara na
informasi :
3 jenis
9
1) Program Perencanaan Tata Ruang
2) Program Pemanfaatan Ruang
Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Rua ng Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun
2012-2032
KETERA NGAN
9
KETERA NGAN
Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja
Bappeda 201 5
Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan
Re nja Bappeda 201 5
Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan
DPA-Bapp eda 201 5
9
KETERA NGAN
Laporan keuangan pad a 3 urusan tergabung
dalam 1 laporan
Meng acu Lapo ran Keuangan Daerah tahun
2015
Meng acu Lapo ran Keuangan Daerah tahun
2015
Meng acu Lapo ran Keuangan Daerah tahun
2015
Meng acu Lapo ran Keuangan Daerah tahun
2015
Laporan inventarisasi barang pada 3 urusan
tergabung dalam 1 lapo ran
9
KETERA NGAN
:
:
:
1 2 3 4 5 6 7 8
- Jumlah pro gram Nasional (RKP) tahun 2015 : sebanyak 1 prog ram.
(Pro gram Peren canaan Pembangunan Nasional-BAPPENAS)
- Jumlah pro gram nasiona l yang dilaksanakan SKPD tahun 2015 , sebanyak 1
Program (Program Perencanaan Pembangunan Daerah)
tahun 2015 ada 15 yang terdir i dari:
1. SOP Penyusunan Rancangan Awal RKPD
2. SOP Up Date Da ta Bidan g Infrastruktur
3. SOP Pengaw asan dan Penge ndalian Bidan g Infrastruktur
4. SOP Koordina si dan Sikronisasi Bidang Infrastruktur dengan SKPD
Terkait
5. SOP Penyusunan Program Bidang Sosial Budaya
6. SOP Pelaksanaan Koordina si dan Sinkronisasi Perencanaan Program
Bidang Sosial Budaya
7. SOP Pelaksanaan Monitor ing dan Evalua si Program Bidang Sosial
Budaya
8. SOP Koordina siPerencanaan Pemban gunan Bidang Ekonomi dengan
SKPD Terkait
9. SOP Up Date Da ta Bidan g Ekonomi dengan SKPD Terkait
10. SOP Pelaksanaan Monitor ing dan Evalua si Bidan g Ekonomi
11. SOP Pengumpu lan Data dan Foto Kegiatan
12. SOP Do kumentasi Kegiatan
13. SOP Pelapo ran, Monitoring , Evalua si
14. SOP Permohonan Da ta
15. SOP Penanganan Surat Masuk
14. SOP Penanganan Surat Kelua r
KOTA LUBUKLINGGAU
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
Jumlah pro gram Nasional yang dap at dilaksanakan oleh SKPD
diba gi jumlah program Nasional x 100%
URUSAN YANG DILAKSANAKAN 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Perencanaan Pembangunan
Ada
Jenis Data Ca paian Kinerja
1 KEBIJAK AN TEKN IS
PENYELENGGA RA AN URUSAN
PEMERINTAHA N
Program Nasional (11) yang
melekat di kemen trian/LPND
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Progr am Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemer intah cq Kementer ian /
LPNK
2 Keberadaan Standa rd Oper ating
Procedu re (SOP)
Ada
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Perencanaan Pembangunan
Jenis Data Ca paian Kinerja
Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada = 2
PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN = 2
Jumlah jabatan yang diisi = 19
jumlah jabatan yang ada = 19
Jumlah PNS SKPD = 42
Total PNS Kota =
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pend idikan pelatihan
kepemimpinan = 14
jumlah total pejab at SKPD yang ada = 19
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan = 19
Jumlah total pejab at SKPD yang ada = 19
Keberadaan dokumen perencanaan
pemban gunan di SKPD :
Ada
RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013– 201 7
RENJA-SKPD 2. Re nja SKPD
RKA-SKPD 3. RKA RKPD
Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD = 8
jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD = 8
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam RKA SKPD = 8
jumlah program dalam RKA SKPD = 8
Jumlah Progr am RENJA RKPD yang diakomod ir dalam DPA SKPD = 8
jumlah program dalam DPA SKPD = 8
100%
100%
Jumlah PERD A yang harus
dilaksanakan SKPD menuru t
Pera turan Menter i (PERMEN)
3 Jumlah PERD A pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menu ru t PERMEN
Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah
PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN x 100%
100%
3 PENA TAA N KELEMBA GAAN
DA ERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan eseloner ing
yang terisi
Jumlah jabatan yang diisi diba gi jumlah jaba tan yang ada x
100%
100,00%
2 KETAATA N TERH AD AP
PERA TUR AN PER UN DA NG-
UN DA NGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jaba tan fungsional dalam struktur organisasi
SKPD
TIDAK ADA TIDAK ADA
PENGELOLAA N KEPEGAW AIAN
DA ERAH
Tingkat kompe tensi SDM dalam
menyelen ggarakan tugas SKPD
yang re levan den gan urusan
terkait
6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota
8 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan kepan gkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan
diba gi Jumlah total pejab at SKPD yang ada x 100%
7 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pend idikan
pelatihan kepemimpina n dibagi jumlah total pe jaba t SKPD yang
ada x 100%
73,68%
PERENCA NA AN PEMBANGUN AN
DA ERAH
Keleng kapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut
jumlahnya
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA
SKPD dengan Program RKPD
4
10 Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir
da lam RENJA SKPD
Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
diba gi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan
pada RPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Progr am RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam RKA SKPD
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam RKA
SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Progr am RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam DPA SKPD
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam DPA
SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
100%
5
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Perencanaan Pembangunan
Jenis Data Ca paian Kinerja
Alokasi anggaran SKPD = 2.511.482.750
total be lanja APBD =
Belanja modal = 0
belanja SKPD = 2.484.165.163
total be lanja pemeliha raan =251.021.629
total be lanja barang dan jasa SKPD = 1.551.615 .163
total be lanja pemeliha raan = 251.021 .629
total be lanja SKPD = 2.484.165.163
Ada laporan keuangan :
1. Ne raca
2. LR A
3. Ca LK
Ada
1. Berita Acara Inventarisasi Barang
2. Da ta Rekonsiliasi Asset Tahun 2015
6 PENGELOLAA N KEUANGAN
DA ERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belan ja
APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total belan ja APBD x 100%
Besaran belan ja pemelihar aan 15
Laporan keuangan SKPD 17
Besaran belan ja modal 14 Belanja modal terha dap total belanja
SKPD
Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x 100% 0,00%
16 Total Belan ja pemelihar aan dar i total
be lanja SKPD
total be lanja pemeliha raan dibag i total belan ja SKPD x 100% 10,10%
Total Belan ja pemelihar aan dar i total
be lanja barang dan jasa
total be lanja pemeliha raan dar i total belan ja bar ang dan jasa
SKPD) x 100%
Keberadaan lapor an keuangan SKPD
(N eraca, Ca lk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD ber ikut kompo nen
yang ada (N eraca, Ca lk)
Ada, 3 jenis
16,18%
Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPDPENGELOLAA N BAR AN G MILIK
DA ERAH
7 Ada, 2 jenis
1 2 3 4 5 6 7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Perencanaan Pembangunan
Jenis Data Ca paian Kinerja
Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 34 aset
total asset yang dikuasai SKPD = 287 aset sebesar Rp.6.072 .869.181 ,-
Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengu muman
1. Papan Penga duan 2. Website : bappeda.lubuklingg aukota.go.id
2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
3. Leaflet
4. Mobil Keliling
Re sponsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Ha sil Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan publik
Tidak Ada Tidak Ada
Pembina T k.I
NIP. 19700406 199703 1 007
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD dibag i total asset
yang dikuasai SKPD x 100 %
11,85%
3 jenis8 PEMBERIAN FASILITASI TERH AD AP
PARTISIPASI MASYAR AK AT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasara na par tisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasara na informasi :
9
KETERA NGAN
9
KETERA NGAN
1. Perda Nomor 16 Tahun 200 8 tentang Rencana
Pemban gunan Jangka Panjang Daerah Kota LubukLinggau
tahun 2005 -2025
2. Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pemban gunan Jangka Menen gah Daerah Kota LubukLinggau
tahun 2013 -2017
Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja Bappeda 2015
Meng acu dokumen RKA-Bappe da th. 2015 dan Renja Bappeda
2015
Meng acu dokumen RKA-Bappe da th. 2015 dan DPA-Bappeda
2015
9
KETERA NGAN
Laporan keuangan pad a 3 uru san tergabung dalam 1 laporan
Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
9
KETERA NGAN
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
:
:
:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program Nasional (RKP) tahun 2015 :
sebanyak 1 prog ram. (Pro gram penyediaan dan
pelayanan informasi statistik (P2IS)- -- BPS)
- Jumlah program nasiona l yang dilaksanakan SKPD
tahun 2015 , sebanyak 1 prog ram (Program
pengumpu lan da ta-data statistik daer ah)
tahun 2015 , ada 1 yaitu :
1. SOP Pengumpu lan Data Statistik
Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada = 0
PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN =
0
Jumlah jabatan yang diisi = 1
jumlah jabatan yang ada = 1
KOTA LUBUKLINGGAU
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
100%
URUSAN YANG DILAKSANAKAN 23. URUSAN STATISTIK
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Dat a dan Statist ik
KETERA NGANJenis Data Ca paian Kinerja
1 KEBIJAK AN TEKN IS
PENYELENGGA RA AN
UR USAN PEMERINTA HA N
Program Nasional (11) yang melekat di
kementrian /LPND yang har us
dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah program Nasional yang dap at
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
Jumlah PERD A yang harus
dilaksanakan SKPD menuru t Pera turan
Menter i (PERMEN)
3 Jumlah PERD A pelaksanaan
yang ada terha dap PERD A
yang harus dilaksanakan
menu ru t PERMEN
Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang
ada dibagi jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan menu ru t PERMEN x 100%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemer intah cq
Kementer ian / LPNK
2 Keberadaan Standa rd
Ope ra ting Procedur e (SOP)
Ada Ada
0%
3 PENA TAA N KELEMBA GAAN
DA ERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan
eseloner ing yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibag i
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
2 KETAATA N TERH AD AP
PERA TUR AN PER UN DA NG-
UN DA NGAN
5 Keberadaan jabatan
fungsiona l dalam struktur
organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jaba tan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
TIDAK ADA TIDAK ADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Dat a dan Statist ik
KETERA NGANJenis Data Ca paian Kinerja
Jumlah PNS SKPD = 3
Total PNS Kota =
Jumlah pejab at yang memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpina n = 0
jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1
Jumlah pejab at yang memenuhi persyaratan
kepangkatan = 1
Jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan
di SKPD :
Ada
RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013 – 2017
RENJA-SKPD 2. Re nja SKPD
RKA-SKPD 3. RKA RKPD
Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir da lam
RENJA SKPD = 1
jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan
pada RPJMD = 1
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomodir
da lam RKA SKPD = 1
jumlah program dalam RKA SKPD = 1
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomodir
da lam DPA SKPD = 0
jumlah program dalam DPA SKPD = 0
100%
100%
PENGELOLAA N
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompe tensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD yang
re levan dengan urusan terkait
6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota
8 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejab at yang memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
7 Pejaba t yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan
pelatihan kepemimpina n
Jumlah pejab at yang memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpina n dibagi
jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
0%
PERENCA NA AN
PEMBA NGUN AN DAERAH
Keleng kapan dokumen perencanaan
pemban gunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen per encanaan
SKPD ber ikut jumlahnya
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
4
10 Jumlah Progr am RKPD yang
diakomod ir dalam RENJA
SKPD
Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir
da lam RENJA SKPD dibagi jumlah program
dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pad a
RPJMD x 100%
Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja
Bappeda 201 5
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Progr am RENJA
SKPD yang diakomodir dalam
RKA SKPD
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam RKA SKPD dibagi jumlah
program dalam RKA SKPD x 100%
100% Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan
Re nja Bappeda 201 5
Perencanaan Pelaksanaan Program
dan Angga ran
12 Jumlah Progr am RENJA
SKPD yang diakomodir dalam
DPA SKPD
Jumlah Progr am RENJA SKPD yang
diakomod ir dalam DPA SKPD dibagi jumlah
program dalam DPA SKPD x 100%
0,00% Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan
DPA-Bappeda 2015
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Dat a dan Statist ik
KETERA NGANJenis Data Ca paian Kinerja
Alokasi anggaran SKPD = 0
total APBD =
Belanja modal = 0
belanja SKPD = 0
total be lanja pemeliha raan = 0
total be lanja barang dan jasa SKPD = 0
total be lanja pemeliha raan = 0
total be lanja SKPD = 0
Ada laporan keuangan :
1. Ne raca
2. LR A
3. Ca LK
Ada
1. Berita Acara Inventarisasi Barang
2. Da ta Rekonsiliasi Asset Tahun 2015
Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 0
total asset yang dikuasai SKPD = 0
Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengaduan 2. Website : bappeda@lub uklingga u.go.id
2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
3. Leaflet
4. Mobil Keliling
Re sponsivitas terhadap par tisipasi
masyarakat
21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Ha sil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
publik
Tidak Ada Tidak Ada
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina T k. I
Laporan keuangan pad a 3 uru san tergabung
dalam 1 laporan
6 PENGELOLAA N KEUANGAN
DA ERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap
total be lanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total belan ja
APBD x 100%
Besaran belan ja pemelihar aan 15
Laporan keuangan SKPD 17
0,00% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Besaran belan ja modal 14 Belanja modal terhadap total
be lanja SKPD
Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x
100%
0,00% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
16 Total Belan ja pemelihar aan
dari total belanja SKPD
total be lanja pemeliha raan dibag i total
be lanja SKPD x 100%
0% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
Total Belan ja pemelihar aan
dari total belanja barang dan
jasa
total be lanja pemeliha raan dar i total belan ja
barang dan jasa SKPD) x 100%
Keberadaan lapor an
keuangan SKPD (Neraca,
Ca lk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang ada (Ne raca, Calk)
Ada, 3 jenis
0%
7 PENGELOLAA N BAR AN G
MILIK DAERAH
Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi
barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada, 2 jenis
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan
oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD
diba gi total asset yang dikuasai SKPD x 100
0%
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHAD AP PARTISIPASI
MASYAR AK AT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasara na
partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasara na
informasi :
3 jenis
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Urusan Dat a dan Statist ik
KETERA NGANJenis Data Ca paian Kinerja
NIP. 19700406 199703 1 007
Belanja Pegawai
(Rp)
Belanja Barang d an
Jasa (Rp)Belanja Mo dal (Rp )
To tal Reali sasi Belanja
Langsung (Rp )
5 T ata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93
1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000 512.273.600 512.273.600
2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000 12.000.000 500.000 12.500.000
6 Perencanaan Pembangu nan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91
1 Program pengembangan data/ informasi 524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300
2 Program perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat t umbuh
27.308.000 26.366.400 26.366.400
3 Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
121.412.000 119.480.198 119.480.198
4 Program perencanaan pembangunan daerah 1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678
5 Program perencanaan pembangunan ekonomi 124.036.000 122.238.300 122.238.300
6 Program perencanaan sosial budaya 157.266.200 145.944.064 145.944.064
7 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
36.610.000 35.481.223 35.481.223
8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
215.852.000 213.401.000 213.401.000
23 Statistik - - - - - -
1 Program pengumpulan data-data statistik daerah -
T OTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38
DANA PENDUKUNG (p rogram rutin ) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
17.199.650 17.199.650 17.199.650
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.282.000 43.281.400 43.281.400
T OTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda T ahun 2015
No Uraian Belan ja Ti dak Langsung Ang garan (Rp) Reali sasi (Rp) Persentase (%)
1 Belanja Pegawai 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45
9.506.833.253,39 BL+BTL 9.506.833.253
9.353.139.554,00 Realisasi 9.353.139.554
98,38333444
ANGGARAN DAN REALISASI BEL ANJA L ANGSUNG BAPPEDA TAHUN 2015
ANGGARAN DAN REALISASI BEL ANJA T IDAK L ANGSUNG BAPPEDA TAHUN 2015
Realisasi Belanja Langsung
No Urusan Waji b
To tal Ang garan
Belanja Langsung
(Rp)
Persentase (%)
2.511.482.750
2.484.165.163
524.773.600
1.551.615.163
5.192.306.416
1.032.050.000 1.013.250.000 98,18
3.691.380.200 3.580.517.416 97,00
599.550.387 598.539.000 99,83
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG
MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015
1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pendidikan dan Kebudayaan
2 Ekonomi Kesehatan
3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perekonomian
4 Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Rakyat
5 Politik Infrastruktur
6 Pertahanan dan Keamanan Lingkungan Hidup
7 Hukum dan Aparatur Tata Kelola Pemerintahan
8 Wilayah dan Tata Ruang
9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
DATA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
NIP. 19700406 199703 1 007
KETERANGAN
Mendukung Prioritas Nasional no. 1 dan 3
Mendukung Prioritas Nasional no.1
Mendukung Prioritas Nasional no. 2
Mendukung Prioritas Nasional no. 2
Mendukung Prioritas Nasional no. 4
Mendukung Prioritas Nasional no. 8 dan 9
Mendukung Prioritas Nasional no. 5, 6, dan 7
DATA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015
Lubuklinggau, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700406 199703 1 007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2323
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin
Program Keluarga Berencana
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pelayanan Pendidikan Siswa Miskin
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pembangunan Jalan Dan JembatanProgram Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) LainnyaProgram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat I
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat II
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara I
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara II
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
Program Pembinaan Pendidikan Agama Dan Organisasi Keagamaan
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
MataProgram Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Struktur Industri
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit MataProgram Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengelolaan Aset Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Pengembangan BKB Dan UPPKS
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Kerawanan Pangan
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Program Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Program Pengumpulan Data Data Statistik
Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB (DAK)
Program Peningkatan Displin AparaturProgram Peningkatan Displin Aparatur
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Dan Non Formal
Program Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Sumber Daya Aparatur Rumah Sakit
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Pembangunan Informasi Perdagangan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDSProgram Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Program Peningkatan Pengelolaan Pemakaman
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Di Klinik KB Dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi (KIE)/Advokasi KB
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peribadatan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
jumlah program rkpd 2015
rpjmd
219
233
93,99142
40150
Tahun 2014 Tahun 2015
Luas (Ha)Persentase
RealisasiLuas (Ha)
Persentase dari
Luas KotaLuas (Ha) Luas (Ha)
1 Taman Nasional Kerinci Sebelat 6.616,950 16,481 6.616,950 100,000 6.616,950 16,481 6.616,950 6.616,950
2 Hutan Kota 57,000 0,142 57,000 100,000 57,000 0,142 57,000 57,000
3 Hutan Lindung Bukit Cogong 644,290 1,605 644,290 100,000 644,290 1,605 644,290 644,290
4 Sempadan Rel 24,950 0,062 24,950 100,000 24,950 0,062 24,950 24,950
5 Sempadan Sungai 1.288,200 3,208 1.288,200 100,000 1.288,200 3,208 1.288,200 1.288,200
6 Pemakaman 16,400 0,041 16,400 100,000 16,400 0,041 16,400 16,400
7 Taman 1,260 0,003 1,260 100,000 1,260 0,003 1,615 1,930
8 Sempadan SUTT 100,820 0,251 100,820 100,000 100,820 0,251 100,820 100,820
9 RTH Kota Lainnya 6.952,390 17,316 4,260 0,061 4,260 0,011 4,260 4,260
39,109 8.754,130 8.754,130 21,804 8.754,485 8.754,800
Regulasi dan instrumen Pendukung Kebijakan Pembangunan RTH Kota Lubuklinggau
1 Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
2 Penyebaran Peta RTRW Kota Lubuklinggau ke 8 Kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.
3 Sosialisasi Perda RTRW melalui media Radio.
4 Rancangan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang
5 Pemberlakuan Surat Keterangan Rencana Kota/ Advice Planing yang memuat RTH Privat, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar Bangunan dan lainnya.
6 Web GIS Sistem Informasi Penataan Ruang dengan alamat sipr.lubuklinggaukota.go.id
7 Adanya data Citra Satelit Quickbird dan Worlview-1 Pankromatik serta Rapid Eye Multispektral.
8 Akuisisi data LiDAR dan Foto Udara sebagai data dasar dalam penyusununan RDTR dan Peraturan Zonasi yang direncanakan skala 1:1.000 agar lebih bersifat operasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
RTH KOTA LUBUKLINGGAU (VERSI PERMENDAGRI) TAHUN 2015
Luas Kota (Ha)
No RTH Eksisting (Ha)Rencana
(Ha)
Persentase dari
Luas Kota
Realisasi (Ha) Total Akhir RTH 2013
NIP. 19700406 199703 1 007
Luas Kota 40.150 Ha
%RTH Kota = (RTH/Luas Kota)*100 22 %
Ketentuan minimal Permendagri ttg RTH : 30 % dari luas Kota (20%RTH publik + 10% RTH privat)
Permendagri nomor 1 th 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan
RTH Privat (10% dari luas kota) 4.015 Ha
Luas wilayah ber HGB/HPL th 2015 150,3583 Ha
Luas Taman 2015 1,930
RTH Kota 8.754,7995 21,805
Capaian IKK (RTH taman) 1,28 %
Capaian IKK (RTH kota) 5.822,625 %
1.436,560 955,4241
2.137,850 1.421,8367
6,190 4,1165
5822,62469
21,8052291
NO LOKASI TAMAN LUAS ( M2 )
1 2 3
1 Taman Watas 600 2 Taman Pertamina 300 3 Taman Pasar Satelit 60 4 Taman Simpang tiga Jl. Soekarno Hatta 80 5 Taman Mesjid Assalam 40 6 Taman Samping Telkom 200 7 Taman Bambu Runcing 120 8 Taman Komplek Pemkot 1.800 9 Taman Subkos 1.600
10 Taman Median Jalan Yos Sudarso 450 11 Taman Depan Mesjid Agung Lama 35 12 Taman Simpang RCA 280 13 Taman Simpang Lapter 1.350 14 Taman Depan DPR mura 30 15 Taman Median Simpang Periuk 200 16 Taman Median Jl. Ahmad Yani 500 17 Taman Rumah Dinas Wali Kota 360 18 Taman Terminal Petanang 1.800 19 Taman Simpang Periuk 430 20 Taman Median Lapangan Tembak 48 21 Taman Lapangan Tembak 260 22 Taman Terminal Watas 120 23 Taman Air Mancur Jl Kalimantan 54 24 Taman Tebing Kenanga I 400 25 Taman Depan DPR Kota Lubuklinggau 70 26 Taman Jl. Depati Said 320 27 Taman Depan Gor 300 28 Taman Depan Kantor DKP 1.300 29 Taman Depan Gedung PKK 120 30 Taman Sport Center 2.400 31 Taman Median Petanang 500
32 Taman Tanjung Raya 21
JUMLAH LUAS TAMAN 16.148
LUAS WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU± 401,50 m² atau 40.150 HA
LUBUKLINGGAU, Desember 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
INFORMASI DATA TAMAN TH. 2015 VIA TLP. (DATA LENGKAP DI DKP)
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JL. Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Telp. (0733) 4540346
DATA TAMAN KOTA LUBUKLINGGAU TH. 2014
Nip.19940421 199301 1 001
Alha Warizmi
Pembina Tk.I
Tahun 2015
33 Taman
34 Taman
35 Taman
36 Taman
37 Taman
38 Taman
39 Taman
40 Taman
41 Taman
42 Taman
3.147
19.295
Lubuklinggau, 4 Februari 2016
Kabid Pertamanan DKP
ttd
RUSMAN
Taman yang dibuat tahun 2015 (10 titik)
Jumlah luas taman keseluruhan (42 titik)
PEMBUATAN (TH)
4
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2013
2013, 2014 5.865 taman yg dibuat 2014
2014
2014 Anggaran PU
2014
2014
2014
2014
2013, 2014
2014
2014
2014
2014
LUBUKLINGGAU, Desember 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JL. Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Telp. (0733) 4540346
Nip.19940421 199301 1 001
Alha Warizmi
Pembina Tk.I
LUBUKLINGGAU, Oktober 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA LUBUKLINGGAU,
ALHA WARIZMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630421 199301 1 001
Luas Kota
40.150 Ha = 401.500.000 M2
Kecamatan/
KelurahanHM LUAS HGU LUAS HGB LUAS HP LUAS HPL LUAS WAKAF LUAS TOTAL LUAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lubuklingga
u Barat I
5.433 26.804.298 0 0 244 359.371 68 318.188 0 0 12 14.245 27.496.102
Lubuklinggau
Barat II1.888 574.506 0 0 17 10.406 48 65.510 0 0 2 253
650.675Lubuklinggau
Timur I
4.926 5.103.198 0 0 723 567.808 57 251.247 0 0 4 2.010 5.924.263
Lubuklinggau
Timur II3.329 1.038.691 0 0 71 7.662 29 49.050 0 0 7 4.212
1.099.615Lubuklinggau
Utara I
1.970 3.180.366 0 0 10 40.960 60 280.626 0 0 4 2.993 3.504.945
Lubuklinggau
Utara II4.025 1.934.167 0 0 8 11.082 59 138.609 0 0 6 2.190
2.086.048
Lubuklinggau
Selatan I4.011 16.271.150 0 0 191 16.700 45 1.086.761 0 0 5 5.173
17.379.784
Lubuklinggau
Selatan II5.428 5.137.164 0 0 149 35.030 49 743.887 0 0 7 1.396
5.917.477
31.010 60.043.540 0 0 1.413 1.049.019 415 2.933.878 0 0 47 32.472 64.058.909
Sumber : BPN Kota Lubuklinggau Tahun 2015
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700406 199703 1 007
DATA LUAS WILAYAH BER HPL/HGB DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
(DALAM METER PERSEGI)
No KETERANGAN INSTANSI/ PERUSAHAANNOMOR MoU PEMKOT
LLG
NOMOR MoU INSTANSI/
PERUSAHAANPENANDA TANGAN
1
NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DENGAN PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BPKP PROVINSI SUMATERA
SELATAN
180/03/HK/2013 MoU-1/PW07/3/2013 Drs. IGB SURYA NEGARA, SE, Ak,
MM, CFrA.
2
NOTA KESEPAHAMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBINAAN STATISTIK
DASAR KEGIATAN INSTANSI LINGKUP PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
KOTA LUBUKLINGGAU
180/ 04 /HK/2013 16741 /288/BPS/2013 ALDIANDA MAISAL, SE
3
NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PERMOHONAN
ISBAT NIKAH SECARA KOLEKTIF UNTUK PERSYARATAN
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DALAM KOTA
LUBUKLINGGAU DENGAN PENGADILAN AGAMA
LUBUKLINGGAU
PENGADILAN AGAMA
LUBUKLINGGAU
180/ 05 /HK/2013 W6-06/248/HK.03.4/II/2013 Drs. H.BURHANUDIN HARAHAP,
SH
4
NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PERMOHONAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SECARA KOLEKTIF
UNTUK PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG
MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN BAGI ANAK
DALAM KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PENGADILAN
NEGERI LUBUKLINGGAU
PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU
180/06/HK/2013 W6.U5/155/HK.02/II/2013 H.R. SABARRUDIN ILYAS, SH, M.
Hum
5
NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) BTN UNTUK MASYARAKAT DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) TBK CABANG LUBUKLINGGAU
PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) TBK CABANG
LUBUKLINGGAU
180/ 07/HK/2013 02/ MoU/MCLD/2013 ARIEV BAGINDA SIREGAR, Ir.
OKA MOEROED, I. BUDI
HARTONO
DATA MOU YANG MASIH BERLAKU PER TAHUN 2015
No KETERANGAN INSTANSI/ PERUSAHAANNOMOR MoU PEMKOT
LLG
NOMOR MoU INSTANSI/
PERUSAHAANPENANDA TANGAN
6
NOTA KESEPAHAMAN PENGELOLAAN KAS KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN
BANGKA BELITUNG
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG
180/08/HK/2013 016/DIR/P/2013 ASFAN FIKRI SANAF
7
NOTA KESEPAHAMAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
BAGI PENGUSAHA MIKRO DI KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG.
180/09/HK/2013 094/LLG/3/B/2013 TONNY SABAR PRIBADI SINAGA
8
NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) ANTARA FORUM KOMUNIKASI ANTAR
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (FKA-BKM) PNPM
PERKOTAAN MANDIRI (MP) LUBUKLINGGAU DENGAN BADAN
MUSYAWARAH PERBANKAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN MUSYAWARAH
PERBANKAN DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU (TAUFIK
HIDAYAT)
180/10/HK/2013 B-0621 /KC-IV/OPS/02/2013 TAUFIK HIDAYAT
9
NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA
SISWA MISKIN KOTA LUBUKLINGGAU PROGRAM KARTU
BISA LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK BRI TBK
LUBUKLINGGAU
PT. BANK BRI TBK
LUBUKLINGGAU
180/11/HK/2013 B-0622/KC-IV/OPS/02/2013 TAUFIK HIDAYAT
10
NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN PT. BANK BRI Tbk. LUBUKLINGGAU
PEMBINAAN INDUSTRI KERAJINAN LOGAM DI KOTA
LUBUKLINGGAU
PT. BANK BRI TBK
LUBUKLINGGAU
180/12/HK/2013 B-0623/KC-IV/ADK/02/2013 TAUFIK HIDAYAT
11
NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN INFORMASI
DIGITAL PELAKSANAAN PROGRAM LUBUKLLINGGAU
CYBER CITY LUBUKLINGGAU DENGAN PT.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. KANDATEL
LUBUKLINGGAU
PT. TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk. KANDATEL
LUBUKLINGGAU
180/14/HK/2013 Tel .2/YN000/DTB-BJ301000/2013 DARMAWI
No KETERANGAN INSTANSI/ PERUSAHAANNOMOR MoU PEMKOT
LLG
NOMOR MoU INSTANSI/
PERUSAHAANPENANDA TANGAN
12
NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.
KANDATEL LUBUKLINGGAU PENYALURAN BANTUAN DANA
PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK)
PT. TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk. KANDATEL
LUBUKLINGGAU
180/15/HK/2013 Tel .3/YN000/DTB-BJ301000/2013 DARMAWI
13
NOTA KESEPAHAMAN PENYEDIAAN JASA KONSULTASI,
PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DAN
FORMULASI CETAK BIRU STRATEGI PENGEMBANGAN
PUSAT KEUNGGULAN KOTA LUBUKLINGGAU
PT. StrAct Solution 180/18/HK/2013 Dr. Ir. H. BIAKMAN IRBANSYAH,
MBA
14
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG KERJASAMA KERJASAMA DIBIDANG
PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN DAN JASA
KONSULTASI.
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 180/19/HK/2013 102/UN9/MOU/KD/2013 BADIA PERIZADE
NIP. 19700406 199703 1 007
Lubuklinggau, Januari 2016Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dedi Yansyah, SP, M.Si
Pembina Tk. I
KETERANGAN
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
KETERANGAN
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
KETERANGAN
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Berlaku s.d. Tahun 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,