Post on 29-Nov-2021
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN Jalan Veteran No. 60 Telepon (0264) 206531 Faks. 211747
PURWAKARTA Kode Pos 41115
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 050.1/37.A/Dinkes/V/200931.A/IV/2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023;
b.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyeenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor
1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 9 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-
2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09
Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).
M E M U T U S K A N
Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan
untuk tahun 2020.
KETIGA Renja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
KEEMPAT : Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KELIMA : Renja Dinas Kesehatan sebagaimana diatas berfungsi
sebagai :
a. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penetapan arah
kebijakan Program dan Anggaran di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta
b. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun APBD
Kabupaten di lingkungan Dinas Kesehatan.
KEENAM : Setiap Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja
Dinas Kesehatan untuk membuat laporan kinerja
triwulanan dan tahunan yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing
program dan kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020
KETUJUH : Laporan kinerja sebagaimana butir KEENAM menjadi
masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan
oleh bidang/bagian, seksi/sub bagian, program maupun
UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Purwakarta Pada tanggal: Mei 2019
Plt KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) tahun 2020 merupakan amanat
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan
Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu
tahun. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 diharapkan dapat mendorong
pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu “Meningkatkan
derajat kesehatan masyakarat”.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) ini diharapkan menjadi pedoman
dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan
pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa
peningkatan kinerja dan capaian program.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 ini tentu bukan suatu yang sempurna
tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran keinginan yang dicapai pada waktu yang
akan datang. Adanya keterbatasan anggaran Kabupaten Purwakarta turut mempengaruhi
penentuan prioritas dan arah kegiatan sehingga sulit untuk menyusun rencana kerja
yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan.
Disisi lain dengan telah ditetapkan Undang-Undang tahun 2009 tentang Kesehatan
pasal 171 bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar
10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji dan
Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan
minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
Hal ini menuntut perlunya advokasi, koordinasi dan sinergitas dalam peningkatan
anggaran kesehatan sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.
Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak
berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber
anggaran lain yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan
Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.
Sumber pembiayaan di luar APBD Kabupaten sesungguhnya tidak dapat
dipertukarkan dengan APBD Kabupaten atau menggantikan peran APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 ii
Hal ini disebabkan sumber-sumber pembiayaan tersebut tidak bisa diharapkan menjadi
sumber pembiayaan tetap, tidak bisa dipastikan kelangsungannya, tidak dapat diprediksi
besarannya, peruntukannya, dan mekanisme pencairannya. Seringkali menu dan bentuk
kegiatannya sudah ditentukan dan belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan di tingkat
Kabupaten. Hal ini disebabkan sumber pembiayaan lain merupakan kebijakan yang
bersifat global sesuai tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan kebijakan bersifat
internasional, nasional, maupun regional.
Dalam melaksanakan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 perlu keterlibatan semua
pihak. Peran dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor termasuk
stakeholder sangat penting. Hal ini mengingat masalah kesehatan disadari menjadi
tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, saran perbaikan dan masukan akan berguna
untuk kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangat kami harapkan untuk
mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Purwakarta, Mei 2019
Plt KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 iii
DAFTAR ISI
Halaman
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018
II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Dinas Kesehatan
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan II-39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
II-53
2.4 Telaahan Usulan terhadap Rancangan Awal RKPD II-74
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan III-5
3.1.2 Program dan Kegiatan
III-10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1
BAB V PENUTUP V-1
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
I - 1
BAB
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara
berkelanjutan, terencana dan terarah.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan penting
dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan
kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H
ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator
status kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah
satu upaya utama untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia, yang
akan mendukung percepatan pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik
dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan
kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang
telah ditetapkan.
1
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
I - 2
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan arah kebijakan
pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi Kabupaten
Purwakarta tahun 2019 - 2023 “PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH“ yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam
menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program kewilayahan yang disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat
terencana.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Daerah No 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005 –2025
7. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ditetapkan dengan maksud
sebagai berikut :
1. Untuk menjabarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten
Purwakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan pelaku
pembangunan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan Tahun 2020 sesuai tugas dan fungsinya.
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Purwakarta sesuai tahapan dalam renstra dinas kesehatan dengan
mempertimbangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki
Kabupaten Purwakarta.
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun
kedepan bersifat indikatif Kabupaten Purwakarta dan pilihan program
prioritas setelah dibahas dalam rangkaian musrenbang
5. Sebagai pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2019 bidang
kesehatan
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA/DPA Tahun 2019
7. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan
Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 bertujuan ;
1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta
untuk 1 (satu) tahun kedepan
2. Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program
dan kegiatan Tahun 2020
3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar
kebijakan kesehatan daerah dan pemerintah pusat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan Kabupaten
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
I - 4
Purwakarta yang efektif, efisiensi, berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan inter dan antar bidang di
Dinas Kesehatan dan Lintas Sektoral.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra 2019-2023 dan Renja
Dinas Kesehatan Tahun 2020.
7. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
2.4 Telaahan Usulan terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 1
BAB
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Dinas Kesehatan
2.1.1 Kondisi Umum Daerah
Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa
Barat yang terletak di antara 107o30’ – 107
o40’ Bujur Timur dan 6
o25’– 6
o45’
Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas
wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Subang;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Subang dan Kab. Bandung
Barat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Bandung Barat dan Kab.
Cianjur; dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Karawang, Kab. Cianjur dan
Kab. Bogor.
Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau
971,72 km2. Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga
jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta,
Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Berikut adalah Gambar Peta
Administrasi Kabupaten Purwakarta :
2
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 2
Gambar 2.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PURWAKARTA
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2012.
Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17
kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 476 dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan
2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah
ini :
Tabel 2.1
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN
MENURUT KECAMATAN di KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019
No KECAMATAN LUAS WILAYAH JUMLAH
DESA/KEL KM2 %
1 2 3 4 5
1 Jatiluhur 60,11 6,19 10
2 Sukasari 92,01 9,47 5
3 Maniis 71,64 7,37 8
4 Tegalwaru 73,23 7,54 13
5 Plered 31,48 3,24 16
6 Sukatani 95,43 9,82 14
7 Darangdan 67,39 6,94 15
8 Bojong 68,69 7,07 14
9 Wanayasa 56,55 5,82 15
10 Kiarapedes 52,16 5,37 10
11 Pasawahan 36,96 3,80 12
12 Pondoksalam 44,08 4,54 11
13 Purwakarta 24,83 2,56 10
14 Babakancikao 42,40 4,36 9
15 Campaka 43,60 4,49 10
16 Cibatu 54,66 5,63 10
17 Bungursari 56,50 5,81 10
JUMLAH 971,72 100,00 192 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2019
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 3
Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat di
kelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:
a. Wilayah Pegunungan
Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan
ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi
29,73 persen dari total luas wilayah;
b. Wilayah Perbukitan
Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan
ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80
persen dari total luas wilayah;
c. Wilayah Dataran
Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian
35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari
total luas wilayah.
Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2010 berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Penduduk sebanyak 852.521 jiwa
dengan sex ratio sebesar 105% yang berarti bahwa dari 100 penduduk
perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Pada tahun 2018, berdasarkan
data proyeksi BPS sebanyak 953.414 jiwa meningkat dibandingkan tahun
2017 sebanyak 943.337 dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 1.14% y per tahun. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten
Purwakarta berdasarkan kecamatan tahun 2007-2018, dapat dilihat pada
grafik 2.1 berikut ini :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 4
Grafik 2.1
Pertambahan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta
Tahun 2007 sampai dengan 2018
Sumber : Badan Pusat StatistisTahun 2018
Badan Pusat Statistis kabupaten Purwakarta, tahun 2014
Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, tahun 2012
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Kesejahteraan Masyarakat selalu berhubungan dengan
perkembangan perekonomian dalam suatu daerah. Salah satu indikator dari Aspek
Kesejahteraan Masyarakat ini adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku,
Indeks Daya Beli Masyarakat, Inflasi dan Jumlah Penduduk Miskin.
a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan besarnya peningkatan
produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini
dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah
berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu.
Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten
Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional
secara umum.
Perekonomian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhannya baik
dari segi investasi maupun sektor perdagangan memberikan imbas pada
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 5
nilai investasi di Kabupaten Purwakarta yang semakin meningkat,
begitupun pada sektor perdagangan memperlihatkan pertumbuhan positif
dari tahun ke tahunnya.
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun
2015-2016, dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini :
Grafik 2.2
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2015 - 2016
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Purwakarta dan Data Proyeksi Bappeda Tahun 2016.
Dari Grafik 2.2 di atas terlihat bahwa geliat perekonomian di Kabupaten
Purwakarta tahun 2008 mampu tumbuh sebesar 4,99% dan mengalami
peningkatan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Purwakarta terus menguat dengan angka 5,28%, tahun 2010 semakin
menguat di angka 5,49%, dan tahun 2011 terus menguat di angka 6,10%,
sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan terus menguat di angka 6,51%.
Peningkatan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut dipicu oleh tiga
sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten
Purwakarta, yakni: Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan
Sektor Pertanian. 2013 :6.7
b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan produksi baik barang dan jasa di Kabupaten Purwakarta
direfleksikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 6
PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu
diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu
wilayah. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari
berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur
perekonomian, pendapatan per-kapita dan indikator ekonomi lainnya
yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.
Data PDRB Kabupaten Purwakarta atas Dasar Harga Berlaku tahun
2016 terjadi peningkatan sebesar 8,26% bila dibandingkan dengan tahun
2015. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta atas Dasar
Harga Konstan pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,54% bila
dibandingkan dengan tahun 2015, dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut ini :
Grafik 2.3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta dan Data Proyeksi Bappeda Tahun 2016.
c) Indeks Daya Beli Masyarakat
Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat
memberikan gambaran kesejahteraan penduduk di suatu daerah.
Kemampuan daya beli masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor,
seperti faktor pendapatan, inflasi dan pola konsumsi masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 7
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta,
Pertumbuhan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008-2012, dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut ini :
Grafik 2.5
INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2008-2012
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta dan Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan Indeks Daya Beli
Masyarakat Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terus meningkat,
dengan menghitung tingkat daya beli masyarakat berdasarkan
pengeluaran konsumsi per-kapita riil diproyeksikan Tahun 2012 sebesar
Rp. 642.264,00 mengalami peningkatan bila dibanding Tahun 2008 yang
hanya sebesar Rp. 630.570,00. Salah satu alasan peningkatan ini adalah
pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta yang mengalami
pertumbuhan positif yang berpengaruh pada kenaikan pendapatan per-
kapita masyarakat pada periode yang sama. Sehingga hal ini akan
mempengaruhi tingkat kemampuan daya beli masyarakat secara umum.
d) Inflasi
Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu
wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 8
pemerintah. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan
Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB.
Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas
dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk
keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply).
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta Inflasi
Tahun 2011 mencapai angka 3,10%, atau lebih rendah 3,86 poin bila
dibanding tahun 2010 yang mencapai 6,96%. Tahun 2013 :3,80%
e) Jumlah Penduduk Miskin
Berdasarkan data sasaran jamkesmas tahun 2008-2012 sebanyak 207.058
jiwa meningkat menjadi 217.880 tahun 2012 dan 266.341 tahun 2013.
Sedangkan berdasarkan data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan bahwa masyarakat miskin dikenal sebagai penerima
bantuan iuran (PBI) dimana sebelumnya sebagai peserta Jaminan
Kesehatan masyarakat untuk masyarakat miskin yang dikenal sebagai
peserta jamkesmas. Hal ini tertuang dalam keputusan Bupati Purwakarta
Nomor : 440/Kep 646-Dinkes/2018 tentang Penetapan Peserta Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta yaitu
sebanyak 13.025, meningkat sebanyak 9.078 jiwa atau 3,36%
dibandingkan tahun 2015 Peningkatan ini disebabkan karena masih
banyaknya masyarakat miskin yang belum masuk sebagai anggota BPJS
pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan data diatas maka data penduduk miskin tertinggi yaitu
Kecamatan kiarapedes, diikuti plered, dan Purwakarta. Hal ini terlihat
data per kecamatan secara lengkap pada tabel berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 9
Tabel 2.2
Data Masyarakat Miskin Berdasarkan Sasaran
BPJS PBI/ JKN Tahun 2018 per Kecamatan
Di Kabupaten Purwakarta
NO KECAMATAN
PBI BPJS/ JKN 2018
1 BABAKANCIKAO 566
2 BOJONG 701
3 BUNGURSARI 468
4 CAMPAKA 541
5 CIBATU 453
6 DARANGDAN 752
7 JATILUHUR 852
8 KIARAPEDES 1.635
9 MANIIS 433
10 PASAWAHAN 667
11 PLERED 1.426
12 PONDOK SALAM 532
13 PURWAKARTA 1.675
14 SUKASARI 206
15 SUKATANI 703
16 TEGAL WARU 599
17 WANAYASA 816
JUMLAH 13.025 Sumber : Seksi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 10
2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Dinas Kesehatan
Secara umum gambaran tingkat keberhasilan kinerja pembangunan
disuatu daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dimana kesehatan merupakan salah satu core bussineses selain pendidikan dan
daya beli. Indeks kesehatan menunjukkan derajat kesehatan pada daerah tersebut.
Pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun
2015-2018, dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja pada Indikator Derajat
Kesehatan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dihitung dari tinggi
rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu Angka
Harapan Hidup (AHH/UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian
Ibu (AKI). Perkembangan derajat kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3
berikut ini :
Tabel 2.3
JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI DAN IBU
di KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015-2018
No URAIAN PENYEBAB
2015 2016 2017 2018
1 Jumlah kasus kematian
a. Neonatal 107 95 85 47 asfiksia, BBLR,Sepsis,
pneumonia, diare dan
penyebab lainnya. b. Bayi 23 115 99 57
c. Balita 14 14 5 3
d. Ibu 30 25 21 32 Pendarahan, hipertensi
dalam kehamilan dan
penyebab lainnya. Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kematian neonatal, bayi dan
balita dalam kurun waktu empat tahun mengalami penurunan. Sedangkan kasus
kematian ibu masih cenderung fluktuatif, meskkipun menurun tetapi kembali
meningkat pada tahun 2018 . Kondisi ini menunjukan masih perlunya adanya
perbaikan baik dari sisi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 11
masyarakat maupun masih belum optimalnya peran serta masyarakat serta
dukungan lintas sektor, maupun stake holder lainnya. Upaya yang dilakukan
seperti penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi dan
kesehatan masyarakat termasuk ibu hamil, bayi dan balita perlu lebih
ditingkatkan termasuk penjaringan dan pelacakan bagi sasaran kesehatan yang
tidak datang ke sarana pelayanan kesehatan. Upaya mendorong masyarakat dan
stakeholder untuk lebih berperan serta dalam pembangunan berwawasan
kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat harus menjadi gerakan dan
budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan tersebut harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana
kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan.
Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan persalinan dengan
bantuan tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2018, secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :
Tabel 2.4
DATA FASILITAS DAN UKBM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2018
NO FASILITAS DAN UKBM BIDANG KESEHATAN JUMLAH
1 Rumah Sakit Negeri (Daerah) 1
2 Rumah Sakit Negeri (TNI) 0
3 Rumah Sakit Umum Swasta 7
4 Rumah Sakit Khusus Swasta 0
5 Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta 2
6 Rumah Sakit Besalin 0
7 Jumlah Puskesmas 20
8 Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 6
9 Jumlah Puskesmas Pembantu 43
10 Jumlah Klinik Kesehatan 125
11 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 20
12 Jumlah PONED 12
13 Jumlah Posyandu 1027 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2018 telah membangun 6
unit Puskesmas Rawat Inap (DTP/dengan tempat perawatan) yang berlokasi di
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 12
Kecamatan Cibatu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani, Kecamatan
Darangdan, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Maniis.
Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri
12 unit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang berlokasi di
Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Plered, Kecamatan
Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, Kelurahan Munjuljaya,
Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Maniis dan Kecamatan
Pondoksalam.
Sedangkan Realisasi capaian target Renja Dinas Kesehatan dilihat dari
indikator output per kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dan indicator
outcome masing-masing program dapat dinilai keberhasilannya berdasarkan
Realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dari target yang ditetapkan.
Evaluasi capaian kinerja Renja 2019 terhadap target tahun 2017 pada Restra 2013-
2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 13
Tabel 2.5
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017 s/d 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5++9) 11 12
A URUSAN WAJIB KESEHATAN
1.02-1.02.01-
15.
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan Biaya per kapita obat
public Rp15,000 Rp13,000
Rp13.000(
2 USD) Rp13,000 100
% Tingkat
Ketersediaan Obat
PKD
96 95 95 95 100 95 95 95
1.02-1.02.01-
5.1
Pengadaan sarana dan
prasarana UPTD perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya bahan
penunjang pelayanan
obat
100 100 100 100 100 100 100
.2 Pengadaan Buffer stok obat
kabupaten Purwakarta
Meningkatnya
ketersediaan buffer
stok obat di Kabupaten
Purwakarta
98,65/100 100/100 97.87/100 97.87/100 100/100 100/100 100/100
.3
Pengadaan sarana dan bahan
penunjang obat dan perbekalan
kesehatan (palet, plastik obat,
resep, kertas puyer)
Terlaksananya
administrasi UPTD
Perbekaln Kesehatan
98,21/100 100/100 99.47/100 99,47/100 100/100 100/100 100/100
.4 Penunjang dan distribusi obat
perbekalan kesehatan
Terlaksananya
distribusi dan
monitoring pengelolaan
obat
100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100
1.02-1.02.01-
16.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
% kunjungan rawat
jalan di Puskesmas
(Pasien baru)
40 30 30 30 100 30 30 30
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Rata-rata cakupan 6
pelayanan (basic six
diPuskesmas)
100 70 70 70 100 70 70 70
Rata-rata cakupan
upaya pelayanan
pengembangan sesuai
kemampuan SDM
50 35 35 35 100 35 35 35
%SPM mencapai
target sesuai wilayah
kerja
100 70 70 70 100 70 70 70
.1
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas DTP
Purwakarta
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Purwakarta
96,67/100 100/100 66.90/100 66.90/100 100/100 100/100 100/100
.2
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Purwakarta
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Purwakarta
91,71/100 100/100 69.03/100 69.03/100 100/100 100/100 100/100
.3
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas DTP Purwakarta
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Purwakarta
100/100 100 94.33/100 94.33/100 100 100 100
.4
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas PONED
Munjuljaya
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Munjuljaya
100/100 100 86.20/100 86.20/100 100 100 100
.5
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Munjuljaya
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Munjuljaya
99,86/100 100 96.66/100 96.66/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.6
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED
Munjuljaya
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Munjuljaya
100/100 100 69.44/100 69.44/100 100 100 100
.7
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas
Mulyamekar
100/100 100 60.63/100 60.63/100 100 100 100
.8
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Mulyamekar
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
Mulyamekar
75.321 100 95.14/100 95.14/100 100 100 100
.9
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Mulyamekar
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Mulyamekar
100/100 100 82.35/100 82.35/100 100 100 100
.10
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Maracang
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Maracang
99,5/100 100 76.44/100 76.44/100 100 100 100
.11
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Maracang
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
94,71/100 100 63.24/100 63.24/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.12
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Maracang
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Maracang
100/100 100 60/100 60/100 100 100 100
.13
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas PONED
Jatiluhur
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Jatiluhur
100/100 100 76.40/100 76.40/100 100 100 100
.14
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED Jatiluhur
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
94,96/100 100 78.09/100 78.09/100 100 100 100
.15
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED Jatiluhur
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Jatiluhur
100/100 100 50.75/100 50.75/100 100 100 100
.16
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Bungursari
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Bungursari
99,83/100 100 69.38/100 69.38/100 100 100 100
.17
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bungursari
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Bungursari
87,64/100 100 89.12/100 89.12/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.18
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Bungursari
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Bungursari
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.19
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas PONED
Campaka
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Campaka
100/100 100 77.18/100 77.18/100 100 100 100
.20
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED Campaka
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
95,14/100 100 73.27/100 73.27/100 100 100 100
.21
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED Campaka
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Campaka
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.22
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas PONED
Pasawahan
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Pasawahan
99,9/100 100 75.10/100 75.10/100 100 100 100
.23
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Pasawahan
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
92,83/100 100 87.93/100 87.93/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.24
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED
Pasawahan
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Pasawahan
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.25
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas DTP
Cibatu
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas DTP Cibatu
99,15/100 100 65.83/100 65.83/100 100 100 100
.26
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Cibatu
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
93,96/100 100 98.13/100 98.13/100 100 100 100
.27
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas DTP Cibatu
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
DTP Cibatu
96,88/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.28
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas DTP
Wanayasa
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas DTP
Wanayasa
100/100 100 66.72/100 66.72/100 100 100 100
.29
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Wanayasa
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
96,56/100 100 65.41/100 65.41/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.30
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas DTP Wanayasa
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
DTP Wanayasa
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.31
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas DTP
Darangdan
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas DTP
Darangdan
100/100 100 44.50/100 44.50/100 100 100 100
.32
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Darangdan
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
97,91/100 100 88.60/100 88.60/100 100 100 100
.33
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas DTP Darangdan
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
DTP Darangdan
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.34 Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas Bojong
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Bojong
100/100 100 50/100 50/100 100 100 100
.35
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bojong
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Bojong
99,95/100 100 988.58/100 988.58/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.36
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Bojong
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Bojong
99,93/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.37
Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas PONED
Plered
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Plered
100/100 100 76.42/100 76.42/100 100 100 100
.38
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED Plered
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Plered
86,27/100 100 52.14/100 52.14/100 100 100 100
.39
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED Plered
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Wanayasa
100/100 100 54.18/100 54.18/100 100 100 100
.40 Penunjang Pelayanan Kesehat
PONED Tegalwaru
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Tegalwaru
100/100 100 67.79/100 67.79/100 100 100 100
.41
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Tegalwaru
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas PONED
Tegalwaru
100/100 100 86.59/100 86.59/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.42
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED Tegalwaru
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Tegalwaru
100/100 100 58.10/100 58.10/100 100 100 100
.43 Penunjang Pelayanan Kesehat
PONED Maniis
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Maniis
96,19/100 100 63.66/100 63.66/100 100 100 100
.44
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED Maniis
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas PONED
Maniis
91,31/100 100 53.05/100 53.05/100 100 100 100
.45
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED Maniis
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Maniis
100/100 100 50.80/100 50.80/100 100 100 100
.46 Penunjang Pelayanan Kesehat
DTP Sukatani
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas DTP
Sukatani
99,1/100 100 75.70/100 75.70/100 100 100 100
.47
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Sukatani
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas DTP
Sukatani
87,99/100 100 73.84/100 73.84/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.48
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas DTP Sukatani
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
DTP Sukatani
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.49 Penunjang Pelayanan Kesehat
PONED Kiarapedes
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas PONED
Kiarapedes
100/100 100 69.40/100 69.40/100 100 100 100
.50
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Kiarapedes
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas PONED
Kiarapedes
89,92/100 100 87.03/100 87.03/100 100 100 100
.51
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas PONED
Kiarapedes
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
PONED Kiarapedes
100/100 100 81.40/100 81.40/100 100 100 100
.52 Penunjang Pelayanan Kesehat
an Puskesmas Pondoksalam
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas
Pondoksalam
98,21/100 100 81.08/100 81.08/100 100 100 100
.53
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pondoksalam
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
Pondoksalam
96,44/100 100 76.13/100 76.13/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.54
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Pondoksalam
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Pondoksalam
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.55 Penunjang Pelayanan Kesehat
an Puskesmas Sukasari
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Sukasari
100/100 100 74.15/100 74.15/100 100 100 100
.56
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sukasari
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas Sukasari
100/100 100 83.66/100 83.66/100 100 100 100
.57
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Sukasari
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Sukasari
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.58 Penunjang Pelayanan Kesehat
an Puskesmas Koncara
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
Puskesmas Koncara
97,42/100 100 89.50/100 89.50/100 100 100 100
.59
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Koncara
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dasar dan
pengembangan di
puskesmas
97,42/100 100 96.25/100 96.25/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.60
Pencegahan dan
penanggulangan bayi dan
balita dan balita gizi buruk,
gizi kurang, serta Bumil KEK
puskesmas Koncara
Meningkatnya status
gizi balita GB,GK, dan
bumil KEK menjadi
baik melalui kegiatan
Bank Gizi Puskesmas
Koncara
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
17.
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Cakupan sarana Apotek
dan toko obat yang
dibina
650 75 75 75 100 75 75 75
Cakupan sarana
distribusi makanan dan
minuman yang dibina
50 60 60 60 100 60 60 60
.1
Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
Meningkatnya
pengawasan keamanan
obat dan makanan
melalui pemberdayaan
konsumen/masyarakat
100/100 100 0 0 100 100 100
.2
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Terlaksananya
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya pada 20
PKM, 40 Apotik, 30
toko obat, 15 sarana
kosmetik
100/100 100 40.45/100 40,45/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
19.
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
Puskesmas memiliki
paket media kampanye
kesehatan
100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan rumah tangga
berPHBS 70 65 65 65 100 65 65 65
% Desa Siaga Aktif 50 80 55 80 145.45 55 55 55
Cakupan starta
posyandu purnama &
mandiri
75 70 70 70 100 70 70 70
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.1
Pengkajian PHBS Tatanan
Pendidikan, Institusi
kesehatan, tempat kerja dan
rumah tangga
Meningkatnya cakupan
PHBS di Tatanan
Pendidikan, Institusi
kesehatan , tempat
kerja dan rumah tangga
100/97,5 100 99.33/100 100/97,5 100 100 100
.2 Revitalisasi Desa Siaga
Meningkatnya cakupan
desa siaga aktif
purnama mandiri di 20
desa
100/94,5 100 57.97/100 57,97/100 100 100 100
.3
Penyediaan Sarana Bale dan
Sosislisasi Rehabilitasi
Pecandu Rokok
Penyediaan sarana bale
dan sosialisasi
rehabilitasi pecandu
rokok
100 68,21/100 68,21/100 100 100 100
.4 Pengembangan Media promosi
kesehatan
Tersampainya
informasi kesehatan
melalui media promosi
kesehatan
97,5/97,5 100 99,33/100 99,33/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
20.
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat Prosentase balita
ditimbang berat
badannnya (% D/S)
100 85 85 85 100 85 85 85
Balita Gizi buruk
mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100
Presentase balita 6-59
bulan mendapat kapsul
vitamin A
100 100 100 100 100 100 100 100
Prosenatase bayi usia
0-6 bulan mendapat
ASI eksklusif
100 39 39 39 100 39 39 39
Prosentase ibu hamil
mendapat 90 tablet Fe 100 95 95 95 100 95 95 95
Cakupan rumah tangga
yang mengkonsumsi
garam beriodium
100 90 90 90 100 90 90 90
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Persentase
kabupaten/kota
melaksanakan
surveilance gizi
100 100 100 100 100 100 100 100
.1
Penanggulangan Gangguan
Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY)
Terlaksananya
pemantauan konsumsi
garam beryodium
melalui sampling 2
posyandu di 192 desa
100/78,72 100 99.06/100 100/78,72 100 100 100
.2 Kewaspadaan Kesehatan Gizi
Bayi dan Balita (BPB)
Tercapainya perbaikan
gizi masyarakat melalui
Bulan Penimbangan
Balita (BPB)
100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
.3
Penigkatan Kapasitas petugas
(PMBA,pemantaan
pertumbuhan)
Tersedianya petugas
terlatih tat laksana gizi
buruk di puskesmas
100/100 100 - 100/100 100 100 100
.4
Pendamping Pemberian PMT-
Pemulihan serta
pendampingan pasien kurang
Gizi di RS
Meningkatnya kualitas
pemberian PMT
khususnya bagi pasien
kurang gizi
62,7/19,84 100 42.48/100 62,7/19,84 100 100 100
1.02-1.02.01-
21.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Cakupan inspeksi
dengan melakukan
pengamatan sarana air
bersih
80 70 70 70 100 70 70 70
Cakupan tempat
sampah 70 75 60 75 125 60 60 60
Cakupan sarana air
bersih 85 70 80 70 87.5 80 80 80
Cakupan SPAL 75 72 70 72 102.85 70 70 70
Cakupan jamban
keluarga 85 65 75 65 86.66 75 75 75
Cakupan Rumah sehat 80 65 75 65 86.66 75 75 75
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Institusi yang dibina 70 60 70 60 85.71 70 70 70
% tempat umum yang
memenuhi syarat 80 72 80 72 90 80 80 80
% Tempat pengelolaan
makanan yang
memenuhi syarat
70 65 70 65 92.86 70 70 70
% TPM yang dibina 80 65 80 65 81.25 80 80 80
.1 Penyehatan Lingkungan
Pemukiman
Meningkatnya kualitas
kesehatan lingkungan
pemukiman untuk
PHBS yang dilengkapi
dengan sarana sanitasi
dasar
100/82,14 100 100/82,14 100/82,14 100 100 100
.6
Penyehatan Sanitasi Tempat
Pengelola Makanan (TPM),
Tempat Umum dan Industri
(TU-I)
Terealisasinya kegiatan
inspeksi sanitasi dan
pengambilan sampel
dan air bersih di
pondok pesantren dan
rumah makan di
wilayah kab.
Purwakarta
98,5/100 100 98,5/100 98,5/100 100 100 100
.7 Pengawasan kualitas air
Meningkatnya
pengawasan terhadap
kualitas air
100/79,1 100 100/79,1 100/79,1 100 100 100
1.02-1.02.01-
22.
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Pelacakan kasus AFP 100 100 100 100 100 100 100 100
Kelengkapan laporan
sistem kewaspadaan
dini
95 100 100 100 100 100 100 100
%KLB yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Cakupan imunisasi
bayi, bumil & anak
sekolah
95 98 95 98 103.16 95 95 95
cakupan Desa UCI 100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan ABJ >95 90 >95 90 94.74 >95 >95 >95
CFR DBD <1 <1 <1 <1 100 <1 <1 <1
Insiden Rate DBD 90
% Pengobatan masal
Filaritas terlayani 86 65 >65 65 100 >65 >65 >65
Cakupan balita dengan
kasus pneumonia yang
yang ditangani
80 50 95 50 52.63 95 95 95
Cakupan kasus
penderita diare yang
ditangani
>85 80 80 80 100 80 80 80
Kesembuhan penderita
TBC BTA positif 85 85 >85 85 100 >85 >85 >85
Cakupan penemuan
kasus penderita BTA
positif
65 80 65 81.25 80 80 80
% pengobatan kusta
selesei 100 99 100 99 99 100 100 100
Angka kecatatan kusta <5 12 <5 12 240 <5 <5 <5
.1 Pelayanan Imunisasi
Terlayaninya imunisasi
pada bayi dan ibu
hamil
98,66/96,87 100 73.09/100 73.09/100 100 100 100
.3
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa
Tertanggulangi &
tercegahnya KLB dan
bencana
57,01/20,65 100 16/100 16/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 29
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.4 Pelayanan Bulan Imunisasi
Anak Sekolah (BIAS)
Meningkatnya cakupan
imunisasi anak SD/MI
kelas 1 s/d 3
99,64/59,5 100 62.47/100 62.47/100 100 100 100
.5 Pemeriksaan kesehatan dan
vaksinasi jamaah haji
Meningkatnya kualitas
pemeriksaan kesehatan
dan vaksinasi bagi
jamaah haji
98,88/98,88 100 99.18/100 99.18/100 100 100 100
.6 Penanggulangan bencana di
bidang kesehatan
Meningkatnya kualitas
penanggulangan
bencana di bidang
kesehatan
37,62/0 17.94/100 17.94/100 Tidak ada
bencana
.7
Pelayanan dan
penanggulangan penyakit TBC
dan HIV-AIDS
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
penanggulangan
penyakit TBC dan
HIV-AIDS
100/44,9 22.81/100 22.81/100
.8
Pelayanan dan
penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
penanggulangan
penyakit menular dan
tidak menular
94,55/52,78 100 61.29/100 61.29/100 100 100 100
.10
Pendampingan anggaran
pengobatan masal filariasis
(Kaki Gajah) Kab. Purwakart
86,0/59,83 37.20/100 37.20/100
Program
nasional
eradikasi
penyakit kaki
gajah
1.02-1.02.01-
24.
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan kunjungan
pelayanan kesehatan
dasar masyarakat
miskin
95 90 90 90 100 90 90 90
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Cakupan pelayanan
kesehatan Rujukan
masyarakat miskin
100 99 99 99 100 99 99 99
% Penduduk miskin
memiliki jaminan
kesehatan
100 100 100 100 100 100 100 100
.2 Pelayanan Kesehatan Selektif
Masyarakat
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat melalui
khitanan masal dan
operasi katarak di
kabupaten purwakarta
43,86/41,99 100 57.82/100 57.82/100 100 100 100
.3
Jaminan Pelayanan Kesehatan
penduduk miskin melalui
jaminan pelayanan kesehatan
Masyarakat Purwakarta
Istimewa
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat di
kabupaten Purwakarta
yang tidak tercover
oleh asuransi kesehatan
pemerintah
94,5/100 100 99.21/100 99.21/100 100 100 100
.4
Pendampingan pengelolaan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) kabupaten Purwakarta
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat 78,62/65,5 100 94/100 94/100 100 100 100
.5
Pengelolaan dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Tersedianya biaya
pengelolaan dana
kapitasi JKN
Kabupaten Purwakarta
81,91/81,83 100 51.33/100 51.33/100 100 100 100
.6
Pengelolaan dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Kabupaten Purwakarta
Meningkatnya kualitas
pengelolaan dana
kapitasi JKN Kab.
Purwakarta Tahun
2015
100 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 31
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.7
Pemanfaatan dana non kapitasi
dana JKN di kabupaten
purwakarta tahun
Meningkatnya kualitas
pemanfaatan dana
kapitasi JKN Kab.
Purwakarta Tahun
2015
19/19 100 0 0 100 100 100
1.02-1.02.01-
25.
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
% puskesmas dan
jaringannya dalam
kondisi baik
85 70 70 70 100 70 70 70
% Puskesmas keliling
dalam kondisi baik 80 55 55 55 100 55 55 55
% bangunan
Puskesmas yang telah
memiliki sertifikat
75 20 20 20 100 20 20 20
% Aset yang telah
terinventa risasi
sebagai barang milik
negara dan daerah
80 55 55 55 100 55 55 55
% Puskesmas dengan
peralatan lengkap
sesuai standar
80 65 65 65 100 65 65 65
.1 Pengadaan Media Penunjang
Perencanaan Kesehatan
Meningkatnya kegiatan
pengadaan media
penunjang perencanaan
kesehatan
100 0 0 100 100 100
.2 Penyediaan Sumur Bor untuk
Sarana Air Bersih
Meningkatnya jumlah
puskesmas dan
jaringannya yang telah
memiliki sarana air
bersih
100 87,03/100 87,03/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 32
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.3 Penyediaan Lahan Puskesmas
Wanayasa
Penyediaan lahan
puskesmas wanayasa 100 0 0 100 100 100
kuranglengka
pnya
dokumen
untuk
pelaksanaan
sertifikasi
.4
Pengadaan Kendaraan
Operasional Pelayanan
Kesehatan Pendukung Desa
Siaga
Terlaksananya
pengadaan kendaraan
operaional pelayanan
kesehatan pendukung
desa siaga
100 93,58/100 93,58/100 100 100 100
.5
Kegiatan pengadaan sarana
komputer untuk puskesmas
online
Meningkatnya kualitas
tersedianya sarana dan
prasarana komputer
untuk puskesmas
online
99,2/100 100 99,2/100 99,2/100 100 100 100
.6
Kegiatan pengadaan alat
penunjang sistem rujukan
gawat darurat marental
perinatal
Meningkatnya kualitas
keterdiannya sarana
dan prasarana alat
penunjang sistem
rujukan gawat darurat
marental perinatal
96,7/100 100 96,7/100 96,7/100 100 100 100
.7
Kegiatan pengadaan
kendaraan operasional
pelayanan kesehatan
pendukung Desa Siaga
Meningkatnya kualitas
ketersediaan sarana dan
prasarana kendaraan
operasional pelayanan
kesehatan
100/100 100 93,58/100 93,58/100 100 100 100
.8
Kegiatan Pembangunan
puskesmas PONED dan DTP
kecamatan Plered
Meningkatnya
puskesmas plered
menjadi puskesmas
PONED dan DTP
Plered
100/100 100 151,24/100 151,24/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 33
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.9 Kegiatan pemagaran
puskesmas Munjuljaya
Meningkatnya kualitas
ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas
Munjuljaya
100 94,79/100 94,79/100 100 100 100
.10 Kegiatan pembangunan
puskesmas pembantu Salem
Meningkatnya kualitas
ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
100 97,71/100 97,71/100 100 100 100
.11 Penyempurnaan dan Penataan
Halaman Pustu Margasari
Terwujudnya
penyempurnaan dan
penataan halaman
pustu margasari
100 95,38/100 95,38/100 100 100 100
.12 Penyempurnaan dan penataan
Halaman Pustu Depok
Terwujudnya
penyempurnaan dan
penataan halaman
pustu depok
100 95,31/100 95,31/100 100 100 100
.13
Lanjutan Pembangunan
Gedung UPTD Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
ketersediaan sarana dan
prasarana UPTD
laboratorium
100 30,63/100 30,63/100 100 100 100
.14
Pembangunan Rumah Dinas,
Pantry, Laundry, IPAL dan
Penataan Halaman Puskesmas
Purwakarta
Terwujudnya
pembangunan rumah
dinas, pantry, laundry,
IPAL dan penataan
halaman Puskesmas
Purwakarta
100 94,23/100 94,23/100 100 100 100
.15
Lanjutan pembangunan
Puskesmas PONED dan DTP
Kecamatan Plered
Terwujudnya Lanjutan
Pembangunan
Puskesmas PONED
dan DTP Kecamatan
Plered
100 94,07/100 94,07/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 34
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.16 Pengadaan perlengkapan
Kantor Puskesmas
Meningkatnya
perlengkapan kantor
puskesmas
100 99,78/100 99,78/100 100 100 100
.17 Pengadaan Perlatan Kantor
Puskesmas
Meningkatnya Perlatan
Kantor puskesmas 100 99,70/100 99,70/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
28.
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Cakupan sekolah
UKGS 80 80 80 80 100 80 80 80
Cakupan sekolah
UKGS strata III 40 45 45 45 100 45 45 45
Cakupan desa
UKGMD 60 60 60 60 100 60 60 60
Cakupan desa
UKGMD Starta III 10 15 15 15 100 15 15 15
Cakupan sekolah
dengan sikat gigi masal 80 80 80 80 100 80 80 80
Cakupan pemeriksaan
vesus mata disekolah 100 80 80 80 100 80 80 80
Cakupan anak sekolah
dengan mata sehat 95 80 80 80 100 80 80 80
Cakupan operasi
katarak 10 30 30 30 100 30 30 30
Cakupan pelayanan
kesehatan jiwa 15 15 15 15 100 15 15 15
Cakupan kesehatan
kerja informal yang di
bina
50 10 10 10 100 10 10 10
Cakupan KK rawan di
bina 70 80 80 80 100 80 80 80
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 35
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.1
Kegiatan pembinaan
pelayanan kesehatan
pengembangan
Meningkatnya kualitas
pembinaan pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
93,66/100 100 51,85/100 51,85/100 100 100 100
.3
Kegiatan pelayanan P3K (
Festival Budaya Dalam
Rangka Hari Jadi Kab.
Purwakarta) dan kesiagaan
Hari Raya dan Tahun Baru
Terlaksananya P3K
pada Hari Raya dan
Tahun Baru
100 100 100/100 100/100 100 100 100
.2
Kegiatan Akreditasi dan
Registrasi sarana dan tenaga
kesehatan
Kegiatan Akreditasi
dan Registrasi sarana
dan tenaga kesehatan
41,1/100 100 67,22/100 67,22/100 100 100 100
.4 Revisi Renstra Dinas
Kesehatan 2013-2018
Tewujudnya revisi
renstra Dinas
Kesehatan 2013-2018
100 48,33/100 48,33/100 100 100 100
.5 Survey dan Analisa Data
Kesehatan
Mningkatnya kualitas
analisis data kesehatan 0 100 0 0 100 100 100
.6 Kegiatan pengelolaan data
informasi dan profil kesehatan
Meningkatnya Kualitas
ketersediaan data dan
terkelolanya website
Dinas Kesehatan secara
baik
98,85/100 100 43,44/100 43,44/100 100 100 100
.7 Kegiatan Akreditasi
Puskesmas
Terakreditasinya
Puskesmas 86,75/100 100 99,13/100 99,13/100 100 100 100
.8
Pelatihan Manajemen
Puskesmas dalam rangka
Implementasi Permenkes
75/2104
Meningkatnya
manajemen puskesmas
dalam rangka
implementasi
permenkes 75/2014
100 0/100 0/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 36
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.9
Penyusunan Profil Puskesmas
dalam rangka Implementasi
Permenkes No 75/2014
Terbuatnya dokumen
profil puskesmas dalam
rangka implementasi
Permenkes no 75/2014
100 64,33/100 64,33/100 100 100 100
.10
Penyusunan Data Based
Standar Saran Prasarana
Puskesmas dalam rangka
Implementasi Permenkes no
75/2014
Terwujudnya
penyusunan data based
standar sarana
prasarana dalam rangka
implementasi
permenkes no 75/2014
100 46,01/100 46,01/100 100 100 100
.11 Akreditasi Puskesmas (DAK
non Fisik 2016)
Meningkatnya kualitas
pelayanan di 5
Puskesmas
100 87,42/100 87,42/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
33.
Program Pengembangan
Mutu Pelayanan Kesehatan Terakreditasintya
Laboratirium kesehatan
Daerah
100
Rata-rata kenaikan
jumlah pemeriksa
Laboraturium
kesehatan pertahun
50 30 30 30 30
.2
Kegiatan pengadaan alat
Laboratorium kesehatan dan
penunjang Akreditasi (Rutin
dan persiapan standar
akreditasi)
Meningkatnya kualitas
alat Laboratorium
kesehatan
98,65/98,65 100 99,57/100 99,57/100 100 100 100
.4
Kegiatan peningakatan
pelayanan Laboratorium
kesehatan
Meningkatnya kualitas
pelayanan
Laboratorium
kesehatan
83,42/100 100 99,40/100 99,40/100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 37
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
.1
Kegiatan persiapan Akreditasi
Laboratorium kesehatan
(Dokumen dan pemenuhan
standar ketenagaan)
Meningkatnya kualitas
Akreditasi
Laboratorium
kesehatan
69,64/69,64 100 69,64/69,64 69,64/69,64 100 100 100
.3
Kegiatan Relokasi dan
pembangunan Gedung
Labkesda
Meningkatnya kualitas
pembangunan Gedung
Labkesda
6,63/8,36 100 6,63/8,36 6,63/8,36 100 100 100
.6
Pengadaan Reagensia dan Alat
Laboratorium dan Penunjang
Akreditasi
Meningkatnya kualitas
pelayanan labortorium
kesehatan
100 99,86/100 99,86/100 100 100 100
.5 Kegiatan pemeliharaan dan
kalibrasi Alat Labkes
Terlaksananya kegiatan
kalibrasi Alat Labkes 100/100 100 100/100 100/100 100 100 100
1.02-1.02.01-
34.
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K1 murni 98 98 98 98 100 98 98 98
Cakupan kunjungan
Ibu hamil K4 98 97 97 97 100 97 97 97
Cakupan Linakes 95 92 92 92 100 92 92 92
N2/Kunjungan
Neonatus Lengkap 93 90 90 90 100 90 90 90
Cakupan penjaringan
siswa SD 100 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah posbindu lansia 88 85 85 85 100 85 85 85
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 38
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Pencapaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Luaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
Target
Program
/kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018 Catatan
Alasan tidak
tercapai Target
Kinerja
Realisasi
Keuangan/Fisik
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Cakupan pelayanan
lansia 40 30 30 30 100 30 30 30
.1
Kegiatan peningkatan
Manajemen Pelayanan KIA
KB
Meningkatnya
kemampuan petugas
dalam penanganan
kegawatdaruratan ib,
bayi dan balita
17,85/100 100 72,68/100 72,68/100 100 100 100
.2
Kegiatan peningkatan
kapabilitas sumber daya
Manusia KIA
Meningkatnya
Wawasan dan
pengetahuan tentang
kesehatan ibu dan anak
(KIA)
100/100 100 0 0 100 100 100
.3 Kegiatan peningakatan
pelayanan UKS
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan di
sekolah
81,69/100 100 0 0 100 100 100
.4 Gerakan penyelamatan Ibu dan
Bayi Baru Lahir
Meningkatnya gerakan
penyelamatan Ibu dan
Bayi Baru lahir
100 29,61/100 29,61/100 100 100 100
.5 Kegiatan peningkatan
pelayanan Lansia
Maningkatnya Kualitas
pelayanan bagi Lansia 94/100 100 94/100 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 39
Kegiatan yang tidak mencapai 100% yang disebabkan adanya waktu
yang lama antara pengajuan kegiatan dan persetujuan anggaran sehingga anggaran
turun diakhir tahun dan telah terajdi perubahan kondisi yang menyebabkan
anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, adanya perubahan kebijakan riil cost
untuk perjalanan dinas luar daerah, adanya keterlambatan juknis penyusunan
RKA, sehingga beberapa satuan harga tidak sesuai dengan juknis dan harus di
acres, adanya perubahan anggaran dan tidak cukup waktu pelaksanaan kegiatan
terutama untuk kegiatan yang masuk pada APBD Perubahan.
Beberapa kegiatan dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah
terlebih disebabkan ketidak sesuaian antara ketersediaan waktu dan tenaga dengan
banyaknya kegiatan, seperti pada program sertifikasi puskesmas dan jaringannya
pada program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranan
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya . Hal ini harus menjadi
pertimbangan untuk perencanaan selanjutnya di pengelola program agar lebih
menmprioritaskan kegiatan yang dapat dicapai dan realistis dari segi sumber daya
yang dimiliki serta mengindentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang terjadi
dan membuat kegiatan yang sesuai kebutuhan.
Dengan bervariasinya capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari
masing-masing kegiatan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap capaian
programnya. Dibandingkan tahun 2015 realisasi capaian kinerja program
mengalami Penurunan. Dari 12 Program pada urusan wajib yang direncanakan
pada Renja 2017 beberapa kegiatan merupakan kegiatan baru tidak terdapat pada
Rencana Kerja sebelumnya, terutama yang terkait dengan program pengadaan
sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sehingga tidak dapat diperoleh
capaian realisasi tahun sebelumnya, demikian pula terdapat beberapa kegiatan
yang tidak bersifat rutin atau kontinyu sehingga tidak dilanjutkan di tahun 2016.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 40
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana
berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, dimana pasal 16 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur
pelaksana urusan pemenrintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah. Selanjutnya pada pasal 18 pada Perbup Nomor 148 tahun 2016 dan pasal 4
Perbup Nomor 158 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan, dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah, dimana pasal 18 ayat (2) dan Perbup Nomor 158 Tahun 2016
tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan pasal 4 ayat (2) menyatakan;
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang
kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang
kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
diuraikan pada pasal pasal 18 ayat (3) Perbup Nomor 148 tahun 2016 yaitu;
Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 41
a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan
rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat Daerah Kabupaten dan
rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas
D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja
tenaga kesehatan; dan
2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah Kabupaten
c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas :
1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko
alat kesehatan dan optikal;
2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat
tradisional;
3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan
perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan
rumah tangga;
4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan
minuman pada industri rumah tangga; dan
5. pengawasan pascapasar (post-market) produk makanan dan minuman
industri rumah tangga.
d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah,
kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha
tingkat Daerah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 42
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta pada Pasal 5 ayat (3) maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan
sebagai berikut :
Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
Dari bagan diatas terlihat Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta terdiri dari
a. Kepala:
b. Sekretariat, terdiri atas:
1). Subbagian Program dan Informasi;
2). Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset;
3). Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
3). Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 43
d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3). Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
1). Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
1). Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2). Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan;
3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terbagi dalam dua jenis meliputi ;
1. UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini adalah
Puskesmas sebanyak 20 puskesmas
2. UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;
a) Laboratorium Kesehatan;
b) Perbekalan Kesehatan.
h. Jabatan Fungsional.
2.2.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
Pencapaian sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada
tahun 2018 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2013 - 2018 dapat
dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 4 (empat) sasaran telah ditetapkan
pada tahun anggaran 2018 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan
Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki 37 (tiga puluh tujuh)
indikator sasaran yang terdiri dari 22 indikator untuk misi I, 8 indikator untuk misi II, 2
indikator untuk misi III dan 5 indikator pada misi IV.
Evaluasi terhadap kinerja sasaran kesatu yaitu :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 44
Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan
terjangkau oleh masyarakat
No Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Persentase
Tingkat
Capaian
1 Penurunan Kasus
Kematian Bayi
124 57 218
2 Penurunan kasus
kematian neonatal
75 47 160
3 Penurunan kasus
Kematian Ibu
16 32 100
4 Persentase Penemuan
dan Penanganan Balita
Gizi Buruk
1.2 1.2 100
5 Cakupan balita gizi
buruk yang mendapat
perawatan
100 100 100
6 Persentase persalinan
dengan bantuan tenaga
kesehatan
88.72 98.77
111
7 Persentase ibu yang
mendapatkan
pelayanan kehamilan
dan kunjungan KN1
95 110.4 116
8 Persentase ibu yang
mendapatkan
pelayanan kehamilan
dan kunjungan KN4
92 103.36 112
9 Persentase stimulasi
deteksi dini tumbuh
kembang anak balita
80
49.38
62
10 Cakupan pemberian
vitamin A
90 97.11
108
11 Cakupan penjaringan
anak sekolah
80 86.74
108
12 Persentase
Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
100 88.33 88
13 Persentase registrasi
obat dan makanan yang
diproses
100 100 100
14 Frekuensi pengawasan obat dan makanan
4 216 5400
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 45
15 Jumlah Puskesmas
dengan tenaga, sarana,
prasarana dan alat
kesehatan yang
terstandar
24 20 83
16 Jumlah Puskesmas
PONED dengan
tenaga, sarana,
prasarana dan alat
kesehatan yang
terstandar
16 12 75
17 Jumlah puskesmas
dengan perawatan
(DTP) dengan tenaga,
sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang
terstandar
10 5 50
18 Jumlah poskesdes
dengan tenaga, sarana,
prasarana dan alat
kesehatan yang
terstandar
13 4 31
19 Tingkat kinerja
puskesmas berdasarkan
hasil Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP)
dengan kategori baik
90 93.7 104
20 Cakupan pelayanan
kemitraan kesehatan
100 50 50
21 Persentase puskesmas
yang terakreditasi
5 5 100
22 Terakreditasi
Laboratorium
Kesehatan
1 0 100
Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang kedua yaitu:
Sasaran : Meningkatkan sistem pengamatan, sistem pencegahan
dan upaya penanggulangan penyakit terhadap penyakit menular dan tidak menular sesuai komitmen global, nasional maupun lokal spesifik
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 46
No Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Persentase Tingkat
Capaian
1 Persentase Penduduk Yang Diimunisasi BCG
100 101.91 101.91
2 Persentase Penduduk
Yang Diimunisasi DPT
97.3 99.39 102
3 Persentase Penduduk Yang Diimunisasi Polio
97.69 98.05 100
4 Persentase Penduduk Yang Diimunisasi
Campak
98.18 98.52 100
5 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC
80 100 125
6 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
100 100 100
7 Cakupan Desa/
Kelurahan dengan imunisasi dasar
lengkap/ Universal Coverage Imunization (UCI)
100 98.96 98.96
8 Persentase Kejadian
Luar Biasa (KLB) penyakit/masalah
kesehatan yang tertangani
100 100 100
Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang ketiga yaitu:
Sasaran : Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan melalui
penyehatan dan pengawasan kualitas air, penyehatan lingkungan pemukiman, penyehatan tempat pengelolaan makanan, serta penyehatan tempat-
tempat umum dan industri
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 47
No Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Persentase Tingkat
Capaian
1 Cakupan kesehatan lingkungan
85 89.9 106
2 Cakupan TTU dan
TPM yang memenuhi syarat
80 62.48 78
Evaluasi terhadap kinerja sasaran keempat yaitu:
Sasaran : Meningkatkan upaya peran serta, promosi kesehatan dan
dukungan kebijakan dalam pembiayaan kesehatan
No Indikator Rencana
Tingkat Capaian
(Target)
Realisasi Persentase
Tingkat Capaian
1 Peningkatan Jumlah
Posyandu
55 32 58.18
2 Persentase posyandu yang mencapai
purnama dan mandiri
55 61.52 112
3 Cakupan pelayanan
kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat dalam menumbuhkan
perilaku hidup bersih dan sehat dan
mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat
80 65.21 82
4 Persentase penduduk
miskin yang memiliki jaminan kesehatan
100 343 343
5 Persentase masyarakat
yang memanfaatkan program jaminan kesehatan
60 100 167
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 48
2.2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas
Kesehatan, maka secara teknis kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2017 dapat
dinilai dari pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama yang diadopsi dari
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten. Secara lengkap
capaian pelayanan dinas kesehatan dibandingkan dengan target pertahun dalam
Renstra 2013-2018 dapat disajikan pada tabel 2.6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 49
Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2018
NO URAIAN R/S JUMLAH % Target
(%) Masalah
I Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan K4 di fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah dan swasta
R 19.218 97.74 100 - sistem pencatatan
belum terintegrasi
dengan fasyankes
swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
S 19.662
II Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
2 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan
R 18.518 98.66 100 - Kepercayaan
masyarakat untuk
melahirkan oleh
bidan/nakes belum
menyeluruh
Jumlah semua ibu bersalin yang ada di
wilayah kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun
S 18.769
III Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir
3 Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan
standar
R 18.576 103.9
2
100 - Pemantauan BBL
sudah optimal
Jumlah semua bayi baru lahir di
wilayah kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun
S 17.875
IV Pelayanan Kesehatan Balita
4 Jumlah balita 0–59 bulan yang
mendapat pelayanan kesehatan balita
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
R 33.600 47.55 100 - Sasaran tidak datang
ke sarana/ posyandu
terutama anak diatas 1
tahun
Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di
wilayah kerja dalam kurun waktu satu
S 70.657
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 50
NO URAIAN R/S JUMLAH % Target
(%) Masalah
tahun yang sama
V Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
5 Jumlah anak usia pendidikan dasar
kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan di satuan
pendidikan dasar
R 33.173 86.74 100 - Sasaran tidak di
tempat saat
pelaksanaan
Jumlah semua anak usia pendidikan
dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah
kerja di wilayah kabupaten/kota
tersebut dalam kurun waktu satu tahun
ajaran
S 38.243 - Belum optimalnya
kerjasama Lintas
Sektor
VI Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
6 Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun
mendapat pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
R 1.463 1.05 100 - Skrining tidak
maksimal, SDM
kurang , dana dan
peralatan kurang
maksimal Jumlah warga negara usia 15–59 tahun
yang ada di wilayah kerja dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
S 139.178
VII Data SPM Sasaran - Pelayanan
Kesehatan pada Usia Lanjut
7 Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke
atas yang mendapat skrining kesehatan
sesuai standar minimal 1 kali dalam
kurun waktu satu tahun
R 35.896 42.00 100 - Skrining tidak
maksimal, SDM
kurang , dana dan
peralatan kurang
maksimal Jumlah semua penduduk berusia usia
60 tahun ke atas yang ada di wilayah
Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun perhitungan
S 85.459
VII
I
Data SPM Sasaran - Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 51
NO URAIAN R/S JUMLAH % Target
(%) Masalah
8 Jumlah penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
R 14.607 6.18 100 - Skrining tidak
maksimal, SDM
kurang , dana dan
peralatan kurang
maksimal Jumlah estimasi penderita hipertensi
berdasarkan angka prevalensi kab/kota
dalam kurun waktu satu tahun pada
tahun yang sama
S 236.408
IX Data SPM Sasaran - Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus (DM)
9 Jumlah penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
R 5.130 2.17 100 - Skrining tidak
maksimal, SDM
kurang , dana dan
peralatan kurang
maksimal Jumlah penyandang DM berdasarkan
angka prevalensi DM nasional di
wilayah kerja dalam kurun waktu satu
tahun pada tahun yang sama
S 236.408
X Data SPM Sasaran - Pelayanan
Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat
10 Jumlah ODGJ berat (psikotik) di
wilayah kerja kab/kota yang mendapat
pelayanan kesehatan jiwa promotif
preventif sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun
R 1.730 118.2
5
100 - Adanya ODG
lanjutan yang
ditemukan tahun lalu
masih dalam
pengobatan
Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada
di wilayah kerja kab/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
S 1.463
XI Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Tuberkulosis (TB)
11 Jumlah orang yang mendapatkan R 1.179 93.57 100 - Pencatatan dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 52
NO URAIAN R/S JUMLAH % Target
(%) Masalah
pelayanan TB sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun
Pelaporan belum
optimal (online),
sumber daya kurang Jumlah orang dengan TB yang ada di
wilayah kerja pada kurun waktu satu
tahun yang sama
S 1.260
XII Data SPM Sasaran - Pelayanan
Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV
12 Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV
yang mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar di fasyankes dalam
kurun waktu satu tahun
R 8.467 83.30 100 - Pencatatan dan
Pelaporan belum
optimal (online),
sumber daya kurang
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV
yang ada di satu wilayah kerja pada
kurun waktu satu tahun yang sama
S 10.165
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 53
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2014 terhadap standar
IKU maupun SPM, maka dapat dikatakan tingkat kinerja Dinas Kesehatan saat ini
masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat dari rendahnya
capaian indikator kinerja program KIA, penemuan dan penanganan penyakit, gizi
dan jaminan kesehatan, dimana hal – hal tersebut bermuara dari rendahnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan karena belum maksimalnya pemenuhan sumber
daya serta perilaku masyarakat. Beberapa hal yang menjadi Permasalahan dan
hambatan Dinas kesehatan dalam menjalankan tupoksinya terkait program –
program tersebut diantaranya :
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
a. Permasalahan
Distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan strategis
yang belum memenuhi standar serta retensi SDM yang rendah.
Terdapat ketidak selarasan prioritas pembangunan kesehatan antara
pusat, provinsi dan daerah terutama terkait pembagian kewenangan dan
janji pemerintah daerah (Bupati/Gubernur)
Sumber dan besaran anggaran yang tidak dapat diprediksi kepastian dan
ketepatan waktunya, sehingga menyulitkan pengalokasian belanja
kegiatan.
Penyelenggaraan penganggaran pembangunan kesehatan yang
berorientasi budget (budget-based performance) bukan bukan budget
berorientasi kinerja (performance-based budgeting), menyebabkan
pembiayaan tidak didasarkan pada analisis anggaran kesehatan kabupaten
(District Health Account) yang tersebar dibeberapa OPD
Kesehatan merupakan proyek investasi yang outcome maupun impactnya
baru dapat dilihat dalam kurun waktu yang lama karena indicator yang
digunakan untuk bidang kesehatan tidak bersifat kebendaan atau riil serta
sangat multifaktor, contohnya perilaku dan derajat kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 54
Belum dibentuknya system kesehatan daerah
Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan yang komprehensif
ditandai dengan masih sulitnya memperoleh data yang akurat dan tepat
waktu.
Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur karena
terbatasnya sumber daya pendukungnya menyebabkan tidak optimalnya
kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat
rujukan;.
Belum optimalnya promosi kesehatan, hal ini antara lain terlihat dari
masih belum baiknya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan.
Masih adanyanya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan, masalah
Gizi, penyakit dan kesehatan lingkungan;
Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
b. Hambatan
Kemiskinan yang merupakan determinan social dari derajat kesehatan
masyarakat belum ditangani secara komprehensif.
Kontribusi daerah dalam pembiayaan kesehatan tahun 2014 belum
mencapai 15 % dari APBD Kabupaten atau 5% dari PDRB. Prosentase
anggaran kesehatan kabupaten sudah mendekati 10% dari total APBD
Kabupaten, namun pemanfaatnya kurang tepat guna.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan Program Jaminan
Masyarakat Istimewa memperpanjang beban pelayanan bagi masyarakat
miskin diluar kuota jamkesmas kepada Pemerintah Daerah sehingga akan
membebani anggaran Pemda dan mengganggu pagu anggaran dinas
kesehatan. Hal ini juga bertentangan dengan visi Dinas Kesehatan untuk
mendorong masyarakat mandiri hidup sehat.
Pencapaian target universal coverage JKN belum didukung dengan
penyediaan databased masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 55
Otonomi daerah termasuk dibidang kesehatan sangat tergantung pada
political will Pimpinan Daerah dan PAD. Dukungan pemerintah pusat
hanya sebagai stimulan sedangkan hak asasi kesehatan masyarakat
merupakan public good yang merupakan urusan wajib yang harus
dipenuhi.
Tingginya peran politisi dalam pengambilan kebijakan menyebabkan
perencanaan yang tidak obyektif dan evidence based.
Melemahnya peran dan fungsi masyarakat khususnya kader, tokoh agama
maupun tokoh masyarakat dalam penguatan dan pemberdayaan
masyarakat karena pendekatan peran serta yang dilaksanakan selama ini
bersifat mobilisasi sehingga kegiatan tidak berkesinambungan.
Dampak negatif dari globalisasi sehingga memberikan peluang masuknya
tenaga kesehatan dan perusahaan jasa pelayanan kesehatan asing ke
Indonesia dan kemungkinan bergesernya paradigma pelayanan
kesehatan dari public good menjadi market share.
Dampak negatif climate change dan Global warming karena pesatnya
perkembangan industry terhadap perubahan kondisi lingkungan
memungkinkan munculnya ancaman berbagai penyakit.
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi Lintas program dan Lintas
Sektor dalam perencanaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan yang
sinergis, baik untuk kegiatan, sasaran, lokasi, waktu, maupun anggaran
sehingga upaya penyelesaian masalah kesehatan yang multi dimensi
cenderung tidak tuntas.
2.3.2 Dampak Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan SKPD
terhadap pencapaian visi & misi kepala daerah dan terhadap pencapaian
program nasional(SPM)/internasional (SDGs)
Kesehatan merupakan satu dari tiga basic core Indeks Pembangunan
Manusia di Kabupaten Purwakarta disamping pendidikan dan ekonomi.
Oleh karenanya dalam mencapai visi pembangunannya Kepala Daerah
menetapkan bidang kesehatan dalam Misi I RPJMD 2018-2023. Hambatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 56
dan permasalahan kesehatan dalam bidang sumber daya manusia, sarana
prasarana, pembiayaan, jaminan kesehatan serta kondisi lingkungan yang
berpengaruh pada akses dan mutu pelayanan kesehatan tersebut akan
berdampak pada lambatnya pencapaian misi I RPJMD serta program
nasional yang diukur dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
dan percepatan pencapaian program internasional (MDGs). Hal ini dapat
dilihat dari table capaian kinerja dimana kurang dari 60% SPM bidang
kesehatan dan IKU Dinas kesehatan terpenuhi. Masih rendahnya kinerja
sector KIA, Gizi, lingkungan, penanggulangan penyakit dan jaminan
kesehatan ini selain berdampak pada tidak tercapainya SPM juga berdampak
pada tidak tercapainya percepatan MDGs khusunya MDGs 1,4,5,6 dan 7
tentang Gizi, Kesehatan anak, ibu, lingkungan dan penyakit menular.
Kinerja Dinas kesehatan ini secara tidak langsung menggambarkan
derajat kesehatan masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia di
Kabupaten Purwakarta. Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan serta
kewenangan pengelolaan keuangan menyebabkan puskesmas tidak fleksibel
dalam pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan
Ketidak tersediaan sumber daya yang memenuhi standar baik sarana
prasarana maupun SDM maupun standar pelayanan yang kurang oprimal
memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan
yang berkualitas. Terlebih lagi dengan rendahnya cakupan jaminan
kesehatan menyebabkan masyarakat berfikir sekian kali untuk mengakses
pelayana kesehatan karena harus mengeluarkan biaya secara langsung (out
of pocket). Terhadap semua dampak tersebut, Pemberdayaan masyarakat
memiliki peran yang sangat krusial. Rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya memelihara PHBS dan terlibat secara aktif dalam
pembangunan kesehatan merupakan peran kunci dalam terwujud atau
tidaknya peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 57
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan
Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Kesehatan tak lepas dari
berbagai tantangan dari lingkungan eksternal yang perlu dijawab dan
direspon serta peluang yang dapat diraih untuk meningkatkan dan
mempercepat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
a. Tantangan
Laju pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya
kepadatan pemukiman
Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas sementara kemampuan masyarakat dalam pembiayaan
kesehatan masih terbatas dan tingginya kesenjangan ekonomi dalam
masyarakat sehingga sering menimbulkan “konflik” dalam pelayanan
kesehatan.
Munculnya masalah penyakit baru ( new emerging desease), penyakit
lama yang muncul kembali (reemerging desease) dan pergeseran
penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif sementara kasus
penyakit infeksi masih tinggi (double borden).
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kesiapan sector
kesehatan baik dari segi infrastruktur, SDM maupun manajemen. Serta
Target untuk peleburan segala jenis jaminan kesehatan termasuk JAMPI
ke dalam JKN paling lambat tahun 2019 mendorong perlunya dibuat
strategi percepatan.
Kecenderungan meningkatnya kasus non infectious disease berdampak
pada meningkatnya pembiayaan kesehatan dan diperlukanannya
peningkatan PHBS dan perbaikan gaya hidup sehat
Meningkatnya dana operasional puskesmas dari berbagai sumber
termasuk kapitas BPJS dan meningkatnya beban dalam pelayanan
pengobatan ditingkat primer menyebabkan pergeseran fungsi puskesmas
lebih kearah kuratif dibandingkan preventif, terutama pengelolaan
keuangan yang cenderung mengarah ke Badan Layanan Umum Daerah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 58
Hal ini mendorong diperlukannya perubahan manajemen puskesmas
yang lebih professional
Modernisasi mendorong budaya hidup masyarakat yang cenderung
memiliki lifestyle yang negative dan individualis merupakan tantangan
besar untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
b. Peluang
Telah adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
pembangunan kesehatan didaerah diantaranya PP no.38 tahun 2007
tentang kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, Kepmenkes RI tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN),
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan
pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan dan
desentralisasi Pembangunan Kesehatan .
Diterbitkannya berbagai regulasi terkait kesehatan seperti Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan dan Permenkes no 75 tahun 2014
menyediakan acuan dan standar yang kuat bagi penyelenggaraan
pelayanan keesehatan.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Purwakarta Istimewa (JAMPI).
Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Purwakarta
tahun 2005-20025 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023
Budaya masyarakat yang mendukung kegiatan pembangunan kesehatan
dimana masyarakat cukup terbuka dalam menerima perubahan dan
perbaikan hidup dalam bidang kesehatan.
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditandai dengan
meningkatnya angka melek huruf dan lama waktu sekolah diharapkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 59
dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian
masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Adanya anggaran pembangunan kesehatan dari berbagai sumber
pembiayaan seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi (Bantuan
Gubernur), APBN dengan biaya untuk masyarakat miskin langsung ke
Puskesmas dan Dana alokasi khusus serta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan dari Pemerintah untuk orang miskin dan rencana
pengembangan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat serta
anggaran operasional puskesmas dari berbagai sumber (BOK, Kapitasi
BPJS).
Rekrutment pegawai negeri sipil bagi tenaga kesehatan yang statusnya
PTT, THL maupun melalui formasi umum telah dapat dilaksanakan di
daerah.
Meningkatnya jumlah peranan pelayanan kesehatan swasta maupun
pengobatan tradisional, sumber daya pendukung termasuk tenaga dan
anggaran.
Berkembangnya institusi pendidikan yang merupakan asset mitra
pembangunan kesehatan.
Menningkatnya kepercayaan penanam modal di Kabupaten Purwakarta
berdampat peningkatan PAD yang memungkinkan meningkaynya
pembiayaan pembangunan sector kesehatan
Kebijakan Kemenkes dan Prov. Jabar yang mendorong Akreditasi serta
PPK-BLUD untuk Failitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan
meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik
2.3.4 Isu Kebijakan di Berbagai Level
Dalam rangka menjaga keselarasan dan sinergitas kebijakan dan
program kesehatan serta pelaksanaanya di daerah maka berbagai isu penting
terkait kesehatan yang berkembang dari berbagai jenjang pemerintahan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 60
perlu dipahami dan dijabarkan hingga tingkat daerah. Berikut adalah
dinamika perkembangan isu kesehatan yang terjadi akhir akhir ini.
Tabel 2.7 IDENTIFIKASI DINAMIKA ISU-ISU PENTING BIDANG KESEHATAN
DARI BERBAGAI LEVEL
Dinamika
Internasional
Dinamika
Nasional
Dinamika Regional
(Jawa Barat)
Lokal
(Kabupaten Purwakarta)
Tujuan Pembangunan
Milleium/Susteiable
Development Goals (SDGs):
1. Memberantas kemiskinan
dan kelaparan
2. Menurunkan angka
kematian anak
3. Meningkatkan kesehatan ibu
4. Memerangi HIV/AIDS,
malaria dan penyakit
menular lainnya
5. Memastikan kelestarian
lingkungan hidup (termasuk
ketersediaan air bersih)
Prioritas Pembangunan
Nasional dalam RPJMN :
1. Meningkatkan status
kesehatan rakyat
Indonesia di setiap tahap
kehidupan (dari bayi
sampai Lansia)
2.Meningkatkan status gizi
masyarakat
3. Peningkatan
ProgramJaminan
Kesehatan Nasional yang
lebih optimal
4.Penanggulangan Penyakit
Menular dan tidak
menular
5. Meningkatkan akses
pelayanan kesehatan
Tujuan Inti Pembangunan
Jawa Barat (Common
Goals) dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat :
1. Peningkatan Kualitas
layanan Kesehatan
2 Peningkatan aksesibilitas
layanan Kesehatan
Melanjutkan Program
RPJMD Tahap Ke-3,
Dengan Tekanan Pada:
1. Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat
2. Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Purwakarta Istimewa
(JAMPI)
3. Pembangunan
Puskesmas DTP di
daerah sulit akses
pelayanan rawat inap
4. Penanggulangan gizi
buruk / Bank Gizi
5. Penurunan Kematian
Ibu dan Bayi,
pencegahan penyakit
dan perbaikan
lingkungan
Dengan terlebih dahulu dengan menggali dan mengindentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan
pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diatas dan dengan
mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, regional
dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini yang cenderung belu
beranjak dari issue tahun sebelumnya, maka isu strategis yang ditetapkan
tersebut adalah :
1. Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata
sehingga utilitasnya belum optimal.
Belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan rawat inap di daerah
yang jauh dari perkotaan. Peta sarana pelayanan kesehatan yang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 61
menyediakan fasilitas rawat inap saat ini masih terkonsentrasi di
perkotaan berupa rumah sakit, maupun klinik. Sedangkan
pembangunan puskesmas perawatan untuk mendekatkan akses
perawatan saat ini baru ada 4 unit yang berlokasi di kecamatan diluar
perkotaan dan 1 di wilayah pusat kota. Untuk menghadapi tantangan
program Jaminan Kesehatan nasional dimana setiap warga Negara
diharuskan terlindung oleh system jaminan kesehatan, sehingga
diprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap akan
semakin meningkat maka perlu pengembangan fungsi puskesmas
menjadi puskesmas dengan perawatan, terutama di lokasi yang sulit
dijangkau. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya promosi dan
diseminasi informasi yang lebih baik sehingga akan meningktakan
utilitas layanan rawat inap di puskesmas. Khusus untuk Puskesmas
DTP Purwakarta, pertimbangan pembangunannya lebih upayakan
untuk membagi peran rujukan kasus sederhana sehingga mengurangi
beban perawatan di RSUD.
2. Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah
Peningkatan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan
tidak diiringi dengan kesiapan manajemen puskesmas dan sumber
daya yang lain seperti SDM kesehatan, alat-alat kesehatan yang
spesifik, Standar Operasional Prosedur (SOP). SDM kesehatan untuk
beberapa kategori seperti dokter, dokter gigi, apoteker, ahli gizi,
analis, sanitarian, kesehatan masyarakat dan perawat belum
mencukupi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan
tenaga bidan sudah terpenuhi kuantitasnya namun masih perlu
ditingkatkan kualitas dan pemerataan distribusinya. Beberapa tenaga
kesehatan masyarakat masih banyak terdistribusi di Dinas Kesehatan
dibandingan di puskesmas. Disamping tenaga teknis bidang
kesehatan, tenaga non kesehatan juga tak dapat diabaikan perannya
dalam turut mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 62
tenaga akutansi dan informatika yang tidak tersedia di puskesmas
sehingga harus memanfaatkan dan membebankan tugasnya kepada
tenaga fungsional kesehatan yang seharusnya dapat lebih focus
terhadap pencapaian output SPM dibidangnya, terutama di level
puskesmas. Hambatan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana
kesehatan yang belum memenuhi standar yang berlaku akan
menghambat pemenuhan tuntutan pelayanan yang bekualitas. Diantara
sarana prasarana tersebut adalah desain dan ruangan puskesmas,
system penaggulangan kebakaran dan kebisingan, kelistrikan dll yang
belum terpenuhi di seluruh puskesmas. Upaya pemenuhan standar
tersebut perlu segera dilaksanakan guna menunjang pelayanan yang
bermutu.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi
Semakin padatnya pemukiman, rendahnya kualitas air, dan udara
akibat industry serta dampak dari pemanasan global berkontribusi
terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan
merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi status
kesehatan manusia sebesar 50% (teori H L Blum). Kondisi lingkungan
yang buruk dan tidak diiringi dengan kesadaran perilaku hidup bersih
dan sehat akan meningkatkan peluang meningkatnya penyakit
menular disebabkan lingkungan (water borne disease, air borne
disease maupun zoonosis).
4. Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah
daerah dalam Program JKN Belum Optimal
Sumber pembiayaan kesehatan Kabupaten Purwakarta berasal dari
APBN (BOK untuk puskesmas, TP upaya kesehatan masyarakat dan
DAK), Bantuan Gubernur dari provinsi, APBD kabupaten maupun
NGO namun jumlah total anggaran Dinas Kesehatan masih dibawah
5% dari APBD kabupaten diluar gaji belum sesuai dengan standar
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 63
minimal 10%, sedangkan distribusi anggaran kesehatan di OPD lain
tidak dapat diketahui dan belum terkoordinasikan dengan baik.
Disamping itu, kebijakan pimpinan pemerintah daerah yang dominan
dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan penganggaran
mempengaruhi tingkat objektifitas perencanaan sehingga perencanaan
yang evidence-based kurang optimal yang berakibat pada tidak
tercapainya SPM terhadap cost yang sudah digulirkan.
Salah satu kebijakan pembiayaan kesehatan, digunakan untuk
mendanaia Program JAMPI. Pemanfaatan Jaminan kesehatan yang
tersedia baik dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Purwakarta Istimewa
(Jampi), Jaminan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat maupun
Jamkesmas yang murni merupakan subsidi relative tinggi. Disisi lain
program JKN mendorong masyarakat baik sector formal maupun
informal untuk memiliki jaminan kesehatan memberikan konsekuensi
tuntutan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal in akan menimbulkan
multiplier effect terhadap kesiapan berbagai sarana pelayanan
kesehatan baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun manajemen.
Dalam hal ini pemerintah selain perlu memikirkan penyediaan
jaminan bagi masyarakat kurang mampu diluar Jamkesmas juga harus
memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dengan system
pelayanan kesehatan maskin non kuota Jamkesmas berupa Jampi yang
hanya mensyaratkan SKTM, maka pemafaatan dana akan sulit
dikontrol, karena system data yang terbuka memungkinkan setiap
orang dapat mengakses SKTM. Dengan demikian membuka peluang
kecurangan yang berakhir pada pemorosan anggaran.
5. Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan
Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum
optimal
Untuk mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, kesadaran
dan keterlibatan secara aktif dari masyarakat merupakan salah satu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 64
modal utama dalam suatu pembangunan kesehatan, manusia
merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Dimulai dari
pribadi, keluarga, kelompok/organisasi dan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat yang terjadi saat ini masih pada taraf mobilisasi dan
instruksi dari pemimpin wilayah dengan menetapkan regulasi.
Program Desa Siaga belum dapat beroperasional secara aktif dan
konsisten menjalankan forum desa siaga dengan programnya,
sehingga masih perlu distimulus dengan penggerakan SMD dan MMD
dari puskesmas. Disamping itu adanya kebijakan ambulan desa
dimana segala bentuk operasionalnya ditanggung oleh Pemda, pada
satu sisi sangat membantu masyarakat dapat mendekatkan akses
pelayanan kesehatan terutama dalam hal rujukan pasien namun disisi
lain menyebabkan kemandirian masyarakat sulit dirangsang dan
justru meningkatkan ketergantungan kepada pihak pemerintah.
Keberadaan berbagai industri dan institusi suasta yang diharapkan
dapat menyokong pembangunan di wilayahnya melalui CSR belum
dapat dilibatkan secara optimal. Hal ini masih terlihat dari kegiatan
yang seharusnya dapat dialokasikan dari UKBM seperti
pembangunan, operasional dan PMT posyandu dan Lansia, masih
selalu muncul melalui musrenbang untuk diusulkan ke Pemda melalui
Dinas kesehatan. Optimalisasi kerjasama jejaring puskesmas
(RS/RB/Klinik/Apotek/praktek swasta) dan stakeholder kesehatan
lainnya juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersinergi menyelesaikan
masalah kesehatan secara komprehensif.
6. Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian
ibu, bayi dan kasus gizi buruk serta angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan
Capaian kinerja yang belum mencapai target dan rendahnya derajat
kesehatan yang ditandai masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 65
kejadian gizi buruk merupakan manifestasi dari buruknya mutu
pelayanan kesehatan.
Potret kesehatan saat ini sangat terkait dengan Pengalokasian
anggaran yang tidak efektif dan diperburuk dengan pemahaman
indicator kinerja dari pengelola program yang tidak dimaknai sebagai
raport penilaian kinerja terhadap program yang sudah dilaksanakan
dan didanai selama tahun berjalan, sehingga terjadi kecenderungan
untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang monoton dan kurang
tajam dari tahun ketahun tanpa memperhatikan dasar permasalahan
yang dihadapi sebagai strategi mencapai indicator kinerja yang telah
ditetapkan tersebut. Hal menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan
belum dapat memberikan korelasi yang positif terhadap pencapaian
target kinerja yang ditetapkan
Terhadap Isu – isu penting maka ditetapkan formulasi kebijakan
berupa rekomendasi sebagai solusi dan tindak lanjut melalui program dan
prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. Kebijakan yang diambil adalah sebagai
berikut:
1). Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi
puskesmas menjadi DTP secara bertahap
Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan
salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam
mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi
beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan
fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong
peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan
terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya
tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk
pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat
kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 66
pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan
mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan
unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan
pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri
neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas
dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).
2). Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan
dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP
kesehatan
Upaya pemenuhan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan,
sarana prasarana yang memadai serta sumber daya kesehatan yang
cukup secara kualitas dan kuantitas dan pembiayaan kesehatan
ditujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang berkualitas. Dalam upaya mendorong peningkatan fungsi
puskesmas maka dinas kesehatan terus menorong peningkatan
anggaran kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan
masyarakarat di puskesmas. Tahun 2016 diharapkan anggaran
operasional puskesmas yang berasal dari berbagai sumber dapat
dikelola lebih efektif dan efisien dengan peningkatan SDM yang
handal. Upaya perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan ini juga
dibarengi dengan penguatan perangkat regulasi dan standar
operasional prosedur untuk menjamin pelayanan yang berkualitas
serta mengutamakan pada fungsi penyelenggaraan upayan kesehatan
Masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitative
tanpa mengesampingkan upaya pelayanan Perorangan.
3). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk
Desa Siaga dan swasta melalui public private partnership
Perubahan perilaku merupakan pekerjaan yang membutuhkan
ketekunan, konsistensi, dan teladan yang nyata di lapangan serta
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 67
pemeliharaan sikap. Perubahan perilaku kearah kemandirian hidup
sehat atau PHBS bukan saja didorong berasal dari kesadaran
masyarakat melalui pendidikan kesehatan maupun promosi
kesehatan namun perlu didukung oleh factor lingkungan yang
memungkinkan (enabling factor) dan penekanan melalui regulasi
(reinforcing factor) sehingga dengan sendirinya akan dirasakn
manfaatnya dan menjadi gaya hidup yang positif. Oleh karena itu
pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada tokoh kunci di
masyarakat, pihak swasta dan stake holder kesehatan lainnya.
Salah satu wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif
mensukseskan penyelenggaraan program kesehatan adalah Desa
Siaga Sehat yang merupakan sinergitas dari berbagai program
kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga
ketingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat.
4). Penguatan fungsi, manajemen serta pengelolaan keuangan
puskesmas
Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan
pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam
menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan
strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua
fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan
kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat
mendorong perubahan paradigma mayarakat terhadap pelayanan
kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Sehingga
pelayanan kesehatan dapat bergeser dari pelayanan kuratif menjadi
pelayanan promotif dan preventif dengan tetap tidak meninggalkan
pelayanan kuratif. Namun perkembangan kebijakan pemerintah
daerah dan pusat mengenai jaminan kesehatan telah menempatkan
porsi kuratif pada puskesmas semakin meningkat proporsinya. Hal
ini perlu disiasati dengan pembenahan manajemen puskesmas,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 68
memilah bidang urusan pelayanan kesehatan masyarakat dalam
bentuk promotif dan bidang pelayanan kesehatan perorangan dalam
bentuk preventif dan kuratif rehabilitative. Hal ini untuk
mengantisipasi dampak dari meningkatnya kebutuhan pelayanan
kesehatan karena telah meningkatnya jaminan kesehatan serta
peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan
keuangan puskesmas mengarah kepada pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum daerah dimana puskesmas diberikan kewenangan
untuk mengatur pendapatan yang diperolehnya untuk jasa pelayanan
dana operasional pelayanan. Untuk merespon masa transisi tersebut
perlu dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan status
puskesmas BLUD di Kabupaten Purwakarta.
5). Mendukung dan mempersiapkan pencapaian universal coverage atau
Jaminan kesehatan Nasional
Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga
negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak
dapat diprediksi seseorang sakit dan membutuhkan pelayanan
kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan
ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan
biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat
tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya
yang besar. Masyarakat masih cenderung membayar pelayanan
kesehatan secara cash (fee for service). Dengan demikian jaminan
kesehatan dapat meningkatkan fungsi proteksi terhadap keuangan
keluarga.
Pemerintah pusat menjamin biaya kesehatan penduduk miskin
dengan Jamkesmas yang telah dileburkan ke dalam JKN bersama
dengan peserta jaminan kesehatan dari Askes dan Jamsostek serta
peserta yang berasal dari asuransi kesehatan komersial lainnya pada
tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta menjamin
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 69
masyarakatnya yang diluar quota jamkesmas dengan program
Jampi. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden RI no 111
tahun 2013 yang dirubah dengan Perpres RI no 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, telah mengatur bahwa paling lambat
tanggal 1 Januari 2015 pemberi kerja dan Badan Usaha Milik Negara
diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dan paling lambat tanggal
1 Januari 2019 pekerja bukan pemberi upah wajib mendaftarkan diri
sebagai peserta JKN.
Ini artinya bahwa diharapkan terhitung 2019 seluruh masyarakat
Indonesia telah tercover dalam kebijakan Universal coverage.
Seluruh daerah termasuk kabupaten Purwakarta harus turut
mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Permasalahan yang
muncul adalah belum siapnya kabupaten purwakarta untuk melebur
sasaran program Jampi menjadi peserta JKN BPJS karena belum
tersedianya data base kepesertaan masyarakat miskin diluar quota
secara by name by address
6). Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan daur hidup.
Peningkatan derajat kesahatan memperhatikan determinan yang
mepengaruhinya berupa lingkungan, perilaku, akses pelayanan
kesehatan dan factor keturunan serta determinan social. Hal ini
bertujuan menurunkan kasus kematian ibu, bayi, balita,
meningkatkan status gizi, terbebas dari penyakit menular dan dan
tidak menular serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya
kesehatan pada tiap siklus kehidupan memerlukan perlakuan yang
berbeda mulai dari bayi dalam kandungan, neonatal, bayi, balita,
remaja , dewasa serta usia lanjut. Dengan demikian pendekatan
intervensi yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan juga lebih
spesifik memandang kebutuhan segi fisiologi sasaran.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 70
Mencermati uraian diatas maka isu kesehatan, kebijakan , strategi,
Program dan kegiatan prioritas dirangkum dalam table berikut.
Tabel 2.8
ISU-ISU PENTING, REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
Akses pelayanan
kesehatan rawat
inap rendah belum
merata sehingga
utilitasnya belum optimal.
Peningkatan akses
pelayanan rawat
inap melalui
Peningkatan fungsi
puskesmas menjadi DTP secara
bertahap
- Meningkatkan fungsi
puskesmas menjadi DTP secara bertahap
- Pemenuhan sumber
daya untuk pelayanan Puskesmas DTP
Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
- Penyediaan Tenaga
Harian Lepas (THL)
- Pengadaan Meubelair
dan alkes Puskesmas
Rawat Inap
Mutu dan akses
pelayanan
kesehatan masih rendah
Peningkatan
kualitas layanan di
tingkat dasar dan di tingkat rujukan
dengan pemenuhan
sumber daya dan
penguatan regulasi dan SOP kesehatan
- Peningkatanan
ketersediaan sumber
daya dan sarana di 20
puskesmas
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
- Perbaikan dan
Pembangunan Puskesmas Pembantu
(Pustu), poskesdes dan
rumah dinas
- Kendaraan Roda 2 bagi puskesmas (20 unit)
- Pengadaan kendaraan
operasional pelayanan kesehatan pendukung
Desa Siaga
- Sertifikasi Puskesmas dan Jaringannya dalam
rangka implementasi
Permenkes 75/2014
- Pengadaan sarana penunjang Puskesmas
(Genset, APAR, instalasi
telepon)
- Pencapaian
standarisasi pelayanan kesehatan primer
Program Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
- Akreditasi & Registrasi sarana dan tenaga
kesehatan
- Akreditasi Puskesmas
- Persiapan akreditasi
Labkesda
- Mencukupi
ketersediaan dan
menjamin kualitas dan keamanan obat,
reagensia dan bahan
habis pakai
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan
obat dan makanan
Pengadaan Buffer Stock
Obat Kabupaten Purwakarta
Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan konsumen/ Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 71
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
Program
Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
di bidang obat, pangan
dan bahan berbahaya
Kegiatan Pengadaan Reagensia dan alat
laboratorium Kesehatan
dan penunjang akreditasi Kalibrasi Alat Labkes
Penguatan fungsi
manajemen serta pengelolaan
keuangan
puskesmas
Memetakan kembali
ketenagaan dan
menganalisis beban
kerja tenaga kesehatan
di puskesmas
Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
Pelatihan Manajemen
Puskesmas dalam
rangka implementasi
Permenkes No.75/2014
Masih terjadinya
permasalahan
kesehatan seperti
kasus kematian ibu,
bayi dan kasus gizi
buruk serta angka
kesakitan penyakit
menular dan tidak
menular dan
sanitasi lingkungan
Peningkatan derajat kesehatan melalui
pelayanan kesehatan
dengan
memperhatikan daur
hidup.
Meningkatkan pelayanan kesehatan
wajib dan
pengembangan baik
didalam dan diluar
gedung dengan
menekankan pada
upaya promotif dan
preventif
-
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
- Penunjang Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Peningkatan
Manajemen pelayanan
KIA, melalui :
Meningkatkan
kapasitas tenaga KIA Meningkatkan fungsi
PONED dan
Pemenuhan sarana
KIA
Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat mengenai
KIA
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
- Peningkatan kapabilitas
Sumber Daya Manusia
KIA
- Peningkatan Manajemen
Pelayanan KIA KB
- Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
Peningkatan
manajemen penanggulangan
masalah gizi
masyarakat, melalui :
Penanganan kelompok rawan melalui
pemberian intervensi
gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin
A, MP-ASI dan
makanan tambahan ,
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas
- Penanggulangan gizi
buruk melalui Pemberian
Makanan Tambahan
(BanProv)
- Kewaspadaan Gizi bayi
dan balita
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 72
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
penanggulangan gizi
buruk dan intervensi
gizi kurang dan gizi
lebih
- Penanggulangan
Gangguan Gizi akibat
kekurangan Iodium
(GAKI)
- Pencegahana dan
penanggulangan Anemia
pada Remaja Putri di
Sekolah
Peningkatkan
manajemen penanggulangan dan
penanganan penyakit
menular dan tidak
menular, melalui penguatan surveillance
penyakit dan PD3I
Program
Penanggulangan Penyakit Menular dan
tidak menular
- Pelayanan Imunisasi
- Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
- Pelayanan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS)
- Pemeriksaan kesehatan
dan vaksinasi jemaah
haji
- Penanggulangan bencana
dibidang kesehatan
- Pelayanan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
- Pelayanan dan Penanggulangan
Penyakit TBC dan HIV-
AIDS
- Penanggulangan penyakit
Filariasis(APBN)
- RVS penyakit kusta di desa endemis dan OJT
kusta bagi dokter
Puskesmas
- Pengadaan Kendaraan Ambulance TB MDR
(BanGub)
Revitalisasi kemitraan di berbagai sektor
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan
Lansia Pembinaan Pel. Kes
Pengembangan
- Pelayanan P3K ( Festival
Budaya dalam rangka
Hari Jadi Kab.
Purwakarta ) dan
Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru
- Pengelolaan perencanaan
Sumber daya kesehatan
dan penyusunan Rencana
kerja Dinas Kesehatan
- Pengelolaan data
informasi dan profil
kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 73
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
- Survey dan analisa data
kesehatan
- Pengadaan sarana
pendukung sistem
informasi kesehatan
- Pemantauan, evaluasi
dan penilaian capaian
kinerja program dan
kegiatan serta
penyusunan lap. tahun
- Penyusunan Profil
Puskesmas dalam
rangka implementasi
Permenkes No.75/2014
- Penyusunan Data based
Standar sarana prasarana puskesmas dalam rangka
implementasi Permenkes
No.75/2014
- Pengelolaan Persiapan
Implementasi Permenkes No.75/2014
Pengelolaan Perijinan
puskesmas dalam rangka
implementasi
Permenkes no.75/2014
Menurunnya daya dukung lingkungan
dan permasalahan
sanitasi
Peningkatan
kualitas kesehatan lingkungan
Perlindungan masy.
terhadap dampak
negatif industri
Pengawasan kualitas lingkungan, inspeksi
sarana sanitasi seperti
air bersih, rumah
pemukiman sehat,
jamban sehat dan
sarana pembuangan air
limbah
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
- Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- Penyehatan Sanitasi (TPM), (TU-I)
- Pengawasan Kualitas Air
- Pengadaan dan
Pembangunan IPAL puskesms (APBN &
BanGub)
- Penyusunan Dokumen
Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dn
Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)
Puskesmas dalam rangka
implementasi Permenkes 75/2014
Pemberdayaan,
peran serta
masyarakat,
pihak swasta dan
Stakeholder
lainnya dalam
pembangunan
kesehatan belum
optimal
Pemberdayaan masyarakat melalui
revitalisasi UKBM
termasuk Desa
Siaga dan swasta melalui public
private partnership
Peningkatan kualitas
dan sarana promosi kesehatan
Peningkatan kemitraan
dengan sector terkait
kesehatan
Penguatan partisipasi
dan kerjasama
lembaga swadaya
masyarakat dan sector
swasta
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
- Pembinaan PHBS Rumah Tangga
- Pengadaan sarana Promosi Kesehatan
untuk penyuluhan
- Revitalisasi Desa Siaga
- Pelatihan Jabatan Fungsional penyuluh
kesehatan masyarakat
-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 74
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
Mengaktifkan desa
siaga
Pengelolaan
Pembiayaan
Kesehatan dan Dukungan
Pemerintah daerah
dalam Program
JKN Belum Optimal
Mendukung dan
mempersiapkan
pencapaian universal coverage
atau Jaminan
kesehatan Nasional
meningkatkan
sosialisasi Jaminan
Kesehatan Nasional
kepada masyarakat Mengintensifkan
Persiaopan,
koordinasi, pembinaa
dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan JKN
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
- Jaminan Kesehatan bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Provinsi Jawa Barat (BanGub)
- Pelayanan kesehatan
penduduk miskin melalui Jaminan pelayanan
kesehatan masyarakat
Purwakarta Istimewa
- Pendampingan pengelolaan jminan
kesehatan nasional
(JKN)
- Pelayanan Kesehatan
Selektif Masyarakat
- Kegiatan pengelolaan dana kapitasi JKN
2.4 Telaahan Usulan Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD disusun setelah mendapatkan masukan dari
seluruh OPD di Kabupaten Purwakarta sebagai gambaran awal rencana kerja
Kepala Daerah selama satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan kebijakan
daerah dan permasalahan spesifik yang dihadapi. Disamping itu Rancangan awal
RKPD mencakup usulan hasil kegiatan musrenbang dan rancangan awal Rencana
Kerja OPD di seluruh Kabupaten Purwakarta. Terhadap RKPD ini selanjutnya
perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk menselaraskan berbagai kepentingan dan
kebutuhan pembangunan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan dn
mengakomodir amanat kebijakan kesehatan baik dari tingkat nasional atau
Kementerian Kesehatan maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga perlu
dilakukan untuk mengatur strategi pengalokasian dana yang tersedia dari berbagai
sumber baik APBN, Bantuan Gubernur, maupun APBD Kabupaten dengan
memperhatikan strategi untuk mendapatkan protective benefit dan positive
benefits sehingga dapat terhindar dari kemungkinan tidak teranggarkannya suatu
kegiatan karena pengalokasian sumber dan waktu perencanaan yang kurang tepat.
Disamping itu pula dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat atau tidak
dapat terlaksananya suatu kegiatan karena sumber daya manusia dan sarana
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 75
prasarananya. Dengan demikian dapat dipilah program atau kegiatan yang
memungkinkan untuk dilaksanakan, karena tidak seluruh usulan yang
disampaikan merupakan kebutuhan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 76
Tabel 2.9
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN PURWAKARTA
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Biaya Perkapita Obat
Publik Per tahun (Rp) 13,000
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Biaya Perkapita
Obat Publik Per
tahun (Rp)
13,000
% Tingkat Ketersediaan
Obat PKD 95%
% Tingkat
Ketersediaan
Obat PKD
95%
1
Pengadaan Buffer Stock
Obat Kabupaten
Purwakarta Dinkes 750,000,000 1
Pengadaan Buffer Stock
Obat Kabupaten Purwakarta Dinkes
750,000,000
2
Pelayanan dan Distribusi
Obat dan perbekalan
kesehatan Dinkes 50,000,000 2
Pelayanan dan Distribusi
Obat dan perbekalan
kesehatan Dinkes
50,000,000
3
Peningkatan Kinerja
Administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan Dinkes 50,000,000 3
Peningkatan Kinerja
Administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan Dinkes 50,000,000
4
Distribusi Obat dan e-
Logistik (DAK Non
Fisik Tahun 2018) Dinkes 129,957,000 4
Distribusi Obat dan e-
Logistik (DAK Non Fisik
Tahun 2018) Dinkes 129,957,000
5
Pelayanan Kesehatan
Farmasi (DAK Fisikl
2018) Dinkes 4,197,915,000 5
Pelayanan Kesehatan
Farmasi (DAK Fisikl 2018) Dinkes
4,197,915,000
6
Pengadaan obat
pelayanan Dokter
Keluarga Desa*** Dinkes 500,000,000 6
Pengadaan obat pelayanan
Dokter Keluarga Desa*** Dinkes
500,000,000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
persentase kunjungan
rawat jalan diPuskesmas
(Pasien baru)
30% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
persentase
kunjungan rawat
jalan
diPuskesmas
(Pasien baru)
30%
Rata-rata cakupan 6 75%
Rata-rata 75%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 77
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
pelayanan (basic six
diPuskesmas)
cakupan 6
pelayanan (basic
six
diPuskesmas)
Rata-rata cakupan upaya
pelayanan pengembangan
sesuai kemampuan SDM
40%
Rata-rata
cakupan upaya
pelayanan
pengembangan
sesuai
kemampuan
SDM
40%
%SPM mencapai target
sesuai wilayah kerja 80%
%SPM
mencapai target
sesuai wilayah
kerja
80%
1
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Plered (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
526,000,000 1
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Plered (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
526,000,000
2
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukatani (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
547,000,000 2
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukatani (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
547,000,000
3
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Darangdan (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
538,000,000 3
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Darangdan (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
538,000,000
4
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maniis (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
430,000,000 4
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maniis (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
430,000,000
5
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tegalwaru (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
510,000,000 5
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tegalwaru (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
510,000,000
6
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Wanayasa (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
455,000,000 6
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Wanayasa (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
455,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 78
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
7
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pasawahan (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
630,000,000 7
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pasawahan (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
630,000,000
8
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bojong (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
630,000,000 8
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bojong (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
630,000,000
9
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maracang (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
580,000,000 9
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maracang (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
580,000,000
10
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
410,000,000 10
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
410,000,000
11
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bungursari (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
470,000,000 11
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bungursari (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
470,000,000
12
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Cibatu (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
434,423,000 12
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Cibatu (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
434,423,000
13
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukasari (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
595,000,000 13
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukasari (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
595,000,000
14
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pondoksalam (DAK
Non Fisik 2018) Puskesmas
600,000,000 14
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pondoksalam (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
600,000,000
15
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kiarapedes (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
595,000,000 15
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kiarapedes (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
595,000,000
16
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Purwakarta (DAK Non Puskesmas 465,000,000 16
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Purwakarta (DAK Non Puskesmas 465,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 79
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Fisik 2018) Fisik 2018)
17
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
473,000,000 17
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
473,000,000
18
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Koncara (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
620,00,000 18
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Koncara (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
620,00,000
19
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jatiluhur (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
642,000,000 19
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jatiluhur (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
20
Manajemen Program
KIA Gizi (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
150,000,000 20
Manajemen Program KIA
Gizi (BOK Kabupaten
,DAK Non Fisik 2018) Dinkes
150,000,000
21
Manajemen Program
Promkes (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
75,000,000 21
Manajemen Program
Promkes (BOK Kabupaten
,DAK Non Fisik 2018) Dinkes
75,000,000
22
Manajemen Program
Kesling (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
50,000,000 22
Manajemen Program
Kesling (BOK Kabupaten
,DAK Non Fisik 2018) Dinkes
50,000,000
23
Manajemen Program
Pengendalian Penyakit
Menular (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
150,000,000 23
Manajemen Program
Pengendalian Penyakit
Menular (BOK Kabupaten
,DAK Non Fisik 2018) Dinkes
150,000,000
24
Manajemen Program
Imunisasi dan Surveilans
(BOK Kabupaten ,DAK
Non Fisik 2018) Dinkes
110,000,000 24
Manajemen Program
Imunisasi dan Surveilans
(BOK Kabupaten ,DAK
Non Fisik 2018) Dinkes
110,000,000
25
Manajemen Program
Yankes Primer dan
Tradisional (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
100,000,000 25
Manajemen Program
Yankes Primer dan
Tradisional (BOK
Kabupaten ,DAK Non Fisik
2018) Dinkes
100,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 80
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
26
Manajemen Pelayanan
Kefarmasian (BOK
Kabupaten ,DAK Non
Fisik 2018) Dinkes
37,826,000 26
Manajemen Pelayanan
Kefarmasian (BOK
Kabupaten ,DAK Non Fisik
2018) Dinkes
37,826,000
27
Manajemen
Kesekretariatan BOK
(BOK Kabupaten ,DAK
Non Fisik 2018) Dinkes
100,000,000 27
Manajemen Kesekretariatan
BOK (BOK Kabupaten
,DAK Non Fisik 2018) Dinkes
100,000,000
28
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Campaka (DAK Non
Fisik 2018) Puskesmas
420,000,000 28
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Campaka (DAK Non Fisik
2018) Puskesmas
420,000,000
29
Penngkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Purwakarta Puskesmas
170,000,000 29
Penngkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Purwakarta Puskesmas
170,000,000
31
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar Puskesmas
50,000,000 31
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Mulyamekar Puskesmas
50,000,000
32
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Mulyamekar Puskesmas
30,000,000 32
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Mulyamekar Puskesmas
30,000,000
33
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Maracang Puskesmas 80,000,000 33
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Maracang Puskesmas 80,000,000
34
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Maracang Puskesmas
80,000,000 34
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Maracang Puskesmas
80,000,000
35
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Bungursari Puskesmas
50,000,000 35
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bungursari Puskesmas
50,000,000
36 Pencegahan dan
Penanggulangan bayi Puskesmas 45,000,000 36
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan Puskesmas 45,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 81
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Bungursari
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Bungursari
37
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Koncara Puskesmas
75,000,000 37
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Koncara Puskesmas
75,000,000
38
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Koncara Puskesmas
25,000,000 38
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Koncara Puskesmas
25,000,000
39
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskmas
PONED Bojong Puskesmas
60,000,000 39
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskmas PONED Bojong Puskesmas
60,000,000
40
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas PONED
Bojong Puskesmas
25,000,000 40
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas PONED Bojong Puskesmas
25,000,000
41
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Sukasari Puskesmas
45,200,000 41
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sukasari Puskesmas
45,200,000
42
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Sukasari Puskesmas
20,000,000 42
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Sukasari Puskesmas
20,000,000
43
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Pondoksalam Puskesmas
50,000,000 43
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Pondoksalam Puskesmas
50,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 82
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
44
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Pondoksalam Puskesmas
20,000,000 44
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Pondoksalam Puskesmas
20,000,000
45
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Munjuljaya Puskesmas
95,000,000 45
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Munjuljaya Puskesmas
95,000,000
46
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Jatiluhur Puskesmas
100,000,000 46
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Jatiluhur Puskesmas
100,000,000
47
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Jatiluhur Puskesmas
40,000,000 47
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Jatiluhur Puskesmas
40,000,000
48
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Campaka Puskesmas
50,000,000 48
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Campaka Puskesmas
50,000,000
49
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Campaka Puskesmas
60,000,000 49
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Campaka Puskesmas
60,000,000
50
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Pasawahan Puskesmas
50,000,000 50
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Pasawahan Puskesmas
50,000,000
51
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi Puskesmas
50,000,000 51
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi Puskesmas
50,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 83
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Puskesmas Pasawahan Puskesmas Pasawahan
52
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Kiarapedes Puskesmas
75,000,000 52
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Kiarapedes Puskesmas
75,000,000
53
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Kiarapedes Puskesmas
40,000,000 53
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Kiarapedes Puskesmas
40,000,000
54
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Pusksmas
PONED Plered Puskesmas
90,000,000 54
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Pusksmas PONED Plered Puskesmas
90,000,000
55
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Plered Puskesmas
85,000,000 55
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Plered Puskesmas
85,000,000
56
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Tegalwaru Puskesmas
94,665,000 56
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED
Tegalwaru Puskesmas
94,665,000
57
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Tegalwaru Puskesmas
27,345,000 57
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Tegalwaru Puskesmas
27,345,000
58
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
PONED Maniis Puskesmas
100,000,000 58
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas PONED Maniis Puskesmas
100,000,000
59
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil Puskesmas
50,000,000 59
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK Puskesmas
50,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 84
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Maniis
melalui Bank Gizi
Puskesmas Maniis
60
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
DTP Cibatu Puskesmas
100,000,000 60
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Cibatu Puskesmas
100,000,000
61
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Cibatu Puskesmas
40,000,000 61
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Cibatu Puskesmas
40,000,000
62
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
DTP Wanayasa Puskesmas
100,000,000 62
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Wanayasa Puskesmas
100,000,000
63
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Wanayasa Puskesmas
80,000,000 63
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Wanayasa Puskesmas
80,000,000
64
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
DTP Darangdan Puskesmas
150,000,000 64
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Darangdan Puskesmas
150,000,000
65
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Darangdan Puskesmas
50,000,000 65
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Darangdan Puskesmas
50,000,000
66
Peningkatan
Administrasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
DTP Sukatani Puskesmas
100,000,000 66
Peningkatan Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas DTP Sukatani Puskesmas
100,000,000
67
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk, Puskesmas 80,000,000 67
Pencegahan dan
Penanggulangan bayi dan
balita gizi buruk, gizi Puskesmas
80,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 85
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi
Puskesmas Sukatani
kurang serta bumil KEK
melalui Bank Gizi
Puskesmas Sukatani
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Cakupan sarana Apotek
dan toko obat yang dibina 80% 150,000,000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Cakupan sarana
Apotek dan toko
obat yang dibina
80% 150,000,000
Cakupan sarana distribusi
makanan dan minuman
yang dibina
65%
Cakupan sarana
distribusi
makanan dan
minuman yang
dibina
65%
1
Peningkatan
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya Dinkes
50,000,000 1
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya Dinkes
50,000,000
2
Peningkatan
Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat
di Bidang
Obat,Makanan dan
Bahan Berbahaya
50,000,000 2
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di
Bidang Obat,Makanan dan
Bahan Berbahaya
50,000,000
3
Pemeliharaan Pangan
Yang diduga
Mengandung Bahan
Berbahaya Dinkes
50,000,000 3
Pemeliharaan Pangan Yang
diduga Mengandung Bahan
Berbahaya Dinkes
50,000,000
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
100% 175,000,000 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI pada anak
usia 6-24 bulan
keluarga miskin
100% 175,000,000
Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatan 100%
Cakupan Balita
gizi buruk
mendapat
perawatan
100%
1 Pengelolaan Pelayanan
Gizi di Masyarakat Dinkes 100,000,000 1
Pengelolaan Pelayanan Gizi
di Masyarakat Dinkes 100,000,000
2 Peningkatan Kapasitas Dinkes 75,000,000 2 Peningkatan Kapasitas Dinkes
75,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 86
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Petugas Gizi Puskesmas Petugas Gizi Puskesmas
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Inspeksi dengan
melakukan pengamatan
sarana air bersih (resiko
rendah, sedang dan
tinggi)
75% 510,000,000 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan
Inspeksi dengan
melakukan
pengamatan
sarana air bersih
(resiko rendah,
sedang dan
tinggi)
75% 510,000,000
Cakupan sarana sanitasi
dasar (air bersih, rumah
sehat, jamban keluarga
dan SPAL)
80%
Cakupan sarana
sanitasi dasar
(air bersih,
rumah sehat,
jamban keluarga
dan SPAL)
80%
Cakupan TTU dan TPM
yang memenuhi syarat 80%
Cakupan TTU
dan TPM yang
memenuhi
syarat
80%
1 Penyehatan Lingkungan
Pemukiman Dinkes 75,000,000 1
Penyehatan Lingkungan
Pemukiman Dinkes
75,000,000
2
Penyehatan Lingkungan
Tempat-tempat Umum
dan Industri (TTU-I)
Untuk Sertifikasi sarana
Pendidikan dan Pasar
Tradisional Dinkes
75,000,000 2
Penyehatan Lingkungan
Tempat-tempat Umum dan
Industri (TTU-I) Untuk
Sertifikasi sarana
Pendidikan dan Pasar
Tradisional Dinkes
75,000,000
3
Penyehatan Lingkungan
Tempat Pengelola
Makanan (TPM) Dinkes 75,000,000 3
Penyehatan Lingkungan
Tempat Pengelola Makanan
(TPM) Dinkes 75,000,000
4 Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) Dinkes 75,000,000 4
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) Dinkes 75,000,000
5 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja Dinkes 75,000,000 5
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja Dinkes 75,000,000
6 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Olah Raga Dinkes 75,000,000 6
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Olah Raga Dinkes
75,000,000
7 Penyusunan UK/UPL
Puskesmas Dinkes 60,000,000 7
Penyusunan UK/UPL
Puskesmas Dinkes 60,000,000
Program Pelayanan Cakupan pelayanan 100% 90,082,658,080 Program Pelayanan Kesehatan Cakupan 100% 90,082,658,080
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 87
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Kesehatan Penduduk Miskin kesehatan dasar
masyarakat miskin Penduduk Miskin pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin
Persentase penduduk
miskin memiliki jaminan
kesehatan
100%
Persentase
penduduk
miskin memiliki
jaminan
kesehatan
100%
1
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin
melalui Jaminan
pelayanan kesehatan
masyarakat Purwakarta
Istimewa Dinkes
10,454,022,552 1
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin melalui
Jaminan pelayanan
kesehatan masyarakat
Purwakarta Istimewa Dinkes
10,454,022,552
2
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin /
Jaminan kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Provinsi Jawa
Barat Dinkes
1,247,980,000 2
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin / Jaminan
kesehatan Bagi Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Provinsi Jawa Barat Dinkes
1,247,980,000
3
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin /
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Dana JKN di
Kabupaten Purwakarta Dinkes
200,000,000 3
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin /
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Dana JKN di
Kabupaten Purwakarta Dinkes
200,000,000
4
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pendampingan
pengelolaan jminan
kesehatan nasional
(JKN) Dinkes
50,000,000 4
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pendampingan pengelolaan
jminan kesehatan nasional
(JKN) Dinkes
50,000,000
5
Pelayanan Kesehatan
Selektif Masyarakat
Purwakarta Dinkes 200,000,000 5
Pelayanan Kesehatan
Selektif Masyarakat
Purwakarta Dinkes 200,000,000
6
Luncurkan Dana JKN
Kab.Purwakarta Tahun
2014 Dinkes 1,263,082,648 6
Luncurkan Dana JKN
Kab.Purwakarta Tahun
2014 Dinkes 1,263,082,648
7 Jaminan Kesehatan bagi Puskesmas 598,920,000 7 Jaminan Kesehatan bagi Puskesmas
598,920,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 88
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) di Luar Kuota
Jamkesmas (BanProv
Tahun 2018)
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) di Luar Kuota
Jamkesmas (BanProv Tahun
2018)
8
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Koncara Puskesmas
1,144,282,015 8
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Koncara Puskesmas
1,144,282,015
9
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Purwakarta Puskesmas
2,068,950,487 9
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Purwakarta Puskesmas
2,068,950,487
10
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Munjuljaya Puskesmas
1,665,731,956 10
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Munjuljaya Puskesmas
1,665,731,956
11
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Mulyamekar Puskesmas
1,213,090,378 11
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Mulyamekar Puskesmas
1,213,090,378
12
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Campaka Puskesmas
1,676,418,240 12
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Campaka Puskesmas
1,676,418,240
13
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Bungursari Puskesmas
1,552,748,685 13
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Bungursari Puskesmas
1,552,748,685
14
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Jatiluhur Puskesmas
2,413,151,114 14
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Jatiluhur Puskesmas
2,413,151,114
15
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Pasawahan Puskesmas
1,574,466,701 15
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Pasawahan Puskesmas
1,574,466,701
16
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018 Puskesmas 2,689,553,840 16
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas Puskesmas 2,689,553,840
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 89
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Puskesmas Wanayasa Wanayasa
17
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Darangdan Puskesmas
3,612,744,884 17
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Darangdan Puskesmas
3,612,744,884
18
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Bojong Puskesmas
2,152,503,691 18
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Bojong Puskesmas
2,152,503,691
19
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Plered Puskesmas
4,772,672,575 19
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Plered Puskesmas
4,772,672,575
20
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Tegalwau Puskesmas
3,495,895,021 20
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Tegalwau Puskesmas
3,495,895,021
21
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Maniis Puskesmas
2,382,130,297 21
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Maniis Puskesmas
2,382,130,297
22
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Sukatani Puskesmas
3,994,713,470 22
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Sukatani Puskesmas
3,994,713,470
23
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Maracang Puskesmas
993,616,812 23
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Maracang Puskesmas
993,616,812
24
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Cibatu Puskesmas
1,654,409,108 24
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Cibatu Puskesmas
1,654,409,108
25
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Sukasari Puskesmas
828,026,439 25
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Sukasari Puskesmas
828,026,439
26 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten Puskesmas 1,565,676,393 26
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta Puskesmas 1,565,676,393
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 90
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Pondoksalam
Tahun 2018 Puskesmas
Pondoksalam
27
Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018
Puskesmas Kiarapedes Puskesmas
1,221,895,326 27
Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 Puskesmas
Kiarapedes Puskesmas
1,221,895,326
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
% bangunan puskesmas
dan jaringannya dengan
kondisi baik
75% 16,465,690,000
Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
% bangunan
puskesmas dan
jaringannya
dengan kondisi
baik
75% 16,465,690,000
% puskesmas keliling
dengan kondisi baik 65%
% puskesmas
keliling dengan
kondisi baik
65%
% Puskesmas
terakreditasi 25%
% Puskesmas
terakreditasi 25%
1
Pembangunan Gedung
Puskesmas Maracang
(DAK Fisik 2018) Dinkes 3,000,000,000 1
Pembangunan Gedung
Puskesmas Maracang (DAK
Fisik 2018) Dinkes 3,000,000,000
2
Pembangunan Gedung
Puskesmas DTP Cibatu
(DAK Fisik 2018) Dinkes 3,160,000,000 2
Pembangunan Gedung
Puskesmas DTP Cibatu
(DAK Fisik 2018) Dinkes
3,160,000,000
3
Pengadaan Sistem
Sarana Informasi
Kesehatan di Puskesmas
dan Kabupaten (DAK
Fisik 2018) Dinkes
594,740,000 3
Pengadaan Sistem Sarana
Informasi Kesehatan di
Puskesmas dan Kabupaten
(DAK Fisik 2018) Dinkes
594,740,000
4 Pengadaan Media
Promosi Kesehatan Dinkes 100,000,000 4
Pengadaan Media Promosi
Kesehatan Dinkes
100,000,000
5 Pemeliharaan Alat
Kesehatan Puskesmas Dinkes 150,000,000 5
Pemeliharaan Alat
Kesehatan Puskesmas Dinkes 150,000,000
6 Pengadaan Sarana KIT
Lansia Dinkes 60,000,000 6
Pengadaan Sarana KIT
Lansia Dinkes 60,000,000
7
Pengadaan alat
Kesehatan Penunjang
Akreditasi Puskesmas Dinkes 4000,000,000 7
Pengadaan alat Kesehatan
Penunjang Akreditasi
Puskesmas Dinkes 4000,000,000
8 Kalibrasi Alat Kesehatan Dinkes 200,000,000 8 Kalibrasi Alat Kesehatan Dinkes 200,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 91
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Puskesmas Puskesmas
9
Penyempurnaan Gedung
Laboratorium Kesehatan
Tahap II Dinkes 950,000,000 9
Penyempurnaan Gedung
Laboratorium Kesehatan
Tahap II Dinkes 950,000,000
10
Penyempurnaan Gedung
Puskesmas Bungursari
Tahap II Dinkes 500,000,000 10
Penyempurnaan Gedung
Puskesmas Bungursari
Tahap II Dinkes 500,000,000
11
Penyempurnaan Gedung
Penataan dan Pemagaran
Puskesmas Sukasari Dinkes 200,000,000 11
Penyempurnaan Gedung
Penataan dan Pemagaran
Puskesmas Sukasari Dinkes 200,000,000
12
Penyempurnaan Tahap
II Puskesmas Plered
(Penataan dan
Pemagaran Halaman) Dinkes
200,000,000 12
Penyempurnaan Tahap II
Puskesmas Plered (Penataan
dan Pemagaran Halaman) Dinkes
200,000,000
13 Penataan dan Pemagaran
Halaman Pustu Cikopo Dinkes 150,000,000 13
Penataan dan Pemagaran
Halaman Pustu Cikopo Dinkes 150,000,000
14
Penataan dan Pemagaran
serta Pembangunan
Ruang Loundry,Pantry
dan IPAL Puskesmas
Purwakarta Dinkes
750,000,000 14
Penataan dan Pemagaran
serta Pembangunan Ruang
Loundry,Pantry dan IPAL
Puskesmas Purwakarta Dinkes
750,000,000
15
Pembangunan Gedung
Puskesmas Pembantu
Cikeris Puskesmas
Bojong* Dinkes
500,000,000 15
Pembangunan Gedung
Puskesmas Pembantu
Cikeris Puskesmas Bojong* Dinkes
500,000,000
16
Pengadaan Jaringan
Sistem Infromasi
Kesehatan Dinkes 75,000,000 16
Pengadaan Jaringan Sistem
Infromasi Kesehatan Dinkes
75,000,000
17
Rehab dan Pemagaran
Gedung PONED
Puskesmas Sukatani Dinkes 1,500,000,000 17
Rehab dan Pemagaran
Gedung PONED Puskesmas
Sukatani Dinkes 1,500,000,000
18
Rehabilitasi Gedung
PONED Pasawahan dan
Pemagaran Dinkes 400,000,000 18
Rehabilitasi Gedung
PONED Pasawahan dan
Pemagaran Dinkes 400,000,000
19 Pengadaan Mobil
Siaga*** Dinkes 2,425,950,000 19 Pengadaan Mobil Siaga***
Dinkes 2,425,950,000
20
Pengadaan Alat
Kesehatan Pelayanan
Dokter Keluarga/Desa Dinkes 200,000,000 20
Pengadaan Alat Kesehatan
Pelayanan Dokter
Keluarga/Desa *** Dinkes 200,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 92
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
***
21
Pengadaan Mebeulair
Pelayanan Dokter
Keluarga/Desa*** Dinkes 200,000,000 21
Pengadaan Mebeulair
Pelayanan Dokter
Keluarga/Desa*** Dinkes 200,000,000
22 Pengadaan Saung Ambu 750,000,000 22 Pengadaan Saung Ambu Dinkes 750,000,000
23 Pengadaan IPAL UPTD
Laboratorium Dinkes
250,000
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.Cakupan sekolah
UKGS 80 250,000,000
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.Cakupan
sekolah UKGS 80 250,000,000
2.Cakupan sekolah
UKGS strata III 40
2.Cakupan
sekolah UKGS
strata III
40
3.Cakupan desa UKGMD 60
3.Cakupan desa
UKGMD 60
4.Cakupan desa UKGMD
Starta III 10
4.Cakupan desa
UKGMD Starta
III
10
5.Cakupan sekolah
dengan sikat gigi masal 80
5.Cakupan
sekolah dengan
sikat gigi masal
80
6.Cakupan pemeriksaan
vesus mata disekolah 100
6.Cakupan
pemeriksaan
vesus mata
disekolah
100
7.Cakupan anak sekolah
dengan mata sehat 95
7.Cakupan anak
sekolah dengan
mata sehat
95
8.Cakupan operasi
katarak 5
8.Cakupan
operasi katarak 5
9 .Cakupan pelayanan
kesehatan jiwa 15
9 .Cakupan
pelayanan
kesehatan jiwa
15
10.Cakupan kesehatan
kerja informal yang di
bina
20
10.Cakupan
kesehatan kerja
informal yang di
bina
20
11.Cakupan KK rawan di 70 11.Cakupan KK 70
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 93
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
bina rawan di bina
1
Peningkatan Program
Perawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas) Dinkes 50,000,000 1
Peningkatan Program
Perawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas) Dinkes 50,000,000
2
Pelayanan P3K (Festival
Budaya dalam Rangka
Hari Jadi Kab.
Purwakarta) dan
Kesiagaan Hari Raya
dan Tahun Baru Dinkes
50,000,000 2
Pelayanan P3K (Festival
Budaya dalam Rangka Hari
Jadi Kab. Purwakarta) dan
Kesiagaan Hari Raya dan
Tahun Baru Dinkes
50,000,000
3
Peningkatan Program
Kesehatan GIGI dan
Mulut Dinkes 50,000,000 3
Peningkatan Program
Kesehatan GIGI dan Mulut Dinkes
50,000,000
4 Peningkatan Program
Kesehatan Tradisional Dinkes 50,000,000 4
Peningkatan Program
Kesehatan Tradisional Dinkes 50,000,000
5 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Dinkes 50,000,000 5
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Dinkes
50,000,000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4 97% 5,480,662,000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Cakupan
Kunjungan Ibu
Hamil K4
97% 5,480,662,000
Cakupan Ibu hamil,
bersalin, nifas dengan
komplikasi yang
ditangani
80%
Cakupan Ibu
hamil, bersalin,
nifas dengan
komplikasi yang
ditangani
80%
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan atau
tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan
92%
Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
bidan atau
tenaga
kesehatan yang
memiliki
kompetensi
kebidanan
92%
1 Peningkatan manajemen
Pelayanan KIA KB Dinkes 100,000,000 1
Peningkatan manajemen
Pelayanan KIA KB Dinkes 100,000,000
2 Gerakan Penyelamatan
Ibu dan Bayi Baru Lahir 100,000,000 2
Gerakan Penyelamatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir 100,000,000
3 Peningkatan Pelayanan Dinkes 100,000,000 3 Peningkatan Pelayanan Dinkes 100,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 94
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
UKS UKS
4 Peningkatan Pelayanan
Lansia Dinkes 100,000,000 4
Peningkatan Pelayanan
Lansia Dinkes 100,000,000
5 Jaminan Persalinan
(DAK Non Fsisk 2019) Dinkes 5,080,662,000 5
Jaminan Persalinan (DAK
Non Fsisk 2019) Dinkes 5,080,662,000
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Puskesmas memiliki
paket media kampanye
kesehatan
100 450,000,000 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas
memiliki paket
media
kampanye
kesehatan
100 450,000,000
Cakupan rumah tangga
perPHBS 70
Cakupan rumah
tangga perPHBS 70
% Desa Siaga Aktif 100
% Desa Siaga
Aktif 100
Cakupan starta posyandu
purnama & mandiri 75
Cakupan starta
posyandu
purnama &
mandiri
75
1 Revitalisasi Desa Siaga
Aktif Dinkes 50,000,000 1
Revitalisasi Desa Siaga
Aktif Dinkes
50,000,000
2 Pembinaan PHBS di
Berbagai Tantanan Dinkes 100,000,000 2
Pembinaan PHBS di
Berbagai Tantanan Dinkes 100,000,000
3 Optimalisasi Bale
Pecandu Rokok Dinkes 100,000,000 3
Optimalisasi Bale Pecandu
Rokok Dinkes 100,000,000
4 Pendataan Keluarga
Sehat Dinkes 100,000,000 4 Pendataan Keluarga Sehat
Dinkes 100,000,000
5
Pemetaan Potensi
Sumberdaya dan
Perencanaan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan Dalam
Pengembangan UKBM Dinkes
100,000,000 5
Pemetaan Potensi
Sumberdaya dan
Perencanaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan Dalam
Pengembangan UKBM Dinkes
100,000,000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization
(UCI)
100% 2,726,155,000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
100% 2,726,155,000
Kelengkapan laporan dan 95%
Kelengkapan 95%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 95
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
ketepatan sistem
kewaspadaan dini
laporan dan
ketepatan sistem
kewaspadaan
dini
% KLB yang tertangani 100%
% KLB yang
tertangani 100%
% Penderita pneumoni
tertangani 100%
% Penderita
pneumoni
tertangani
100%
% Penderita diare
tertangani 100%
% Penderita
diare tertangani 100%
Cakupan Penemuan kasus
penderita BTA positif 80%
Cakupan
Penemuan kasus
penderita BTA
positif
80%
Kesembuhan penderita
TBC BTA positif >85
Kesembuhan
penderita TBC
BTA positif
>85
% penderita kusta selesai
pengobatan 100%
% penderita
kusta selesai
pengobatan
100%
Angka kecacatan karena
penyakit kusta ≤ 5
Angka
kecacatan
karena penyakit
kusta
≤ 5
Penderita DBD yang
ditangani %
Penderita DBD
yang ditangani %
Cakupan ABJ >95
Cakupan ABJ >95
Cakupan penemuan dan
penanganan kasus
HIV/AIDS sesuai standar
85%
Cakupan
penemuan dan
penanganan
kasus
HIV/AIDS
sesuai standar
85%
1 Pelayanan Imunisasi Dinkes 900,000,000 1 Pelayanan Imunisasi Dinkes 900,000,000
2
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Penanggulangan Dinkes 175,000,000 2
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian Dinkes 175,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 96
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Kejadian Luar Biasa Luar Biasa
3
Pelayanan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS) Dinkes 75,000,000 3
Pelayanan Bulan Imunisasi
Anak Sekolah (BIAS) Dinkes
75,000,000
4
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
TBC dan HIV AIDS Dinkes 75,000,000 4
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit TBC
dan HIV AIDS Dinkes 75,000,000
5
Pemeriksaan kesehatan
dan vaksinasi jemaah
haji Dinkes 50,000,000 5
Pemeriksaan kesehatan dan
vaksinasi jemaah haji Dinkes
50,000,000
6
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang Dinkes
75,000,000 6
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang Dinkes
75,000,000
7
Pendampingan
Anggaran Pemberian
Obat Pencegahan Massal
Filariasis (Kaki Gajah) Dinkes
100,000,000 7
Pendampingan Anggaran
Pemberian Obat
Pencegahan Massal
Filariasis (Kaki Gajah) Dinkes
100,000,000
8
Peningkatan Kapsitas
Petugas Kesehatan
dalam Tata Laksana
Penyakit Menular
Langsung dan
Bersumber Binatang Dinkes
30,000,000 8
Peningkatan Kapsitas
Petugas Kesehatan dalam
Tata Laksana Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang Dinkes
30,000,000
9
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan dalam
Berkomunikasi dengan
Kelompok Sasaran
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Dinkes
30,000,000 9
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan dalam
Berkomunikasi dengan
Kelompok Sasaran
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Dinkes
30,000,000
10
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
tidak Menular Dinkes 75,000,000 10
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak
Menular Dinkes 75,000,000
11
Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa Dinkes 75,000,000 11
Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa Dinkes
75,000,000
12 Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan Dinkes 75,000,000 12
Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan Dinkes
75,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 97
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Indra Indra
13
Peningkatan Kapasitas
Petugas dalam Tata
Laksana Penyakit tidak
Menular Dinkes
30,000,000 13
Peningkatan Kapasitas
Petugas dalam Tata Laksana
Penyakit tidak Menular Dinkes
30,000,000
14
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan dalam
Berkomunikasi dengan
Kelompok Sasaran
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Dinkes
30,000,000 14
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan dalam
Berkomunikasi dengan
Kelompok Sasaran
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Dinkes
30,000,000
15
Pelayanan Pendukung
Imunisasi (DAK Fisik
2018) Dinkes 30,000,000 15
Pelayanan Pendukung
Imunisasi (DAK Fisik
2018) Dinkes
30,000,000
Program Pengembangan
Mutu Pelayanan Kesehatan
Terakreditasinya
laboratorium kes.daerah 0% 2,554,000,000
Program Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Terakreditasinya
laboratorium
kes.daerah
0% 2,554,000,000
Rata-rata kenaikan jumlah
pemeriksaan laboratorium
kesehatan per tahun
30%
Rata-rata
kenaikan jumlah
pemeriksaan
laboratorium
kesehatan per
tahun
30%
1 Kalibrasi Alat Labkes Dinkes 30,000,000 1 Kalibrasi Alat Labkes Dinkes
30,000,000
2
Pengadaan Reagensia
dan alat laboratorium
Kesehatan Dinkes 250,000,000 2
Pengadaan Reagensia dan
alat laboratorium Kesehatan Dinkes
250,000,000
3
Pengadaan Alat Teknis
Khusus Laboratorium
Kesehatan Dinkes 200,000,000 3
Pengadaan Alat Teknis
Khusus Laboratorium
Kesehatan Dinkes 200,000,000
4
Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Laboratorium Kesehatan Dinkes 70,000,000 4
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Laboratorium
Kesehatan Dinkes 70,000,000
5
Akreditasi,Pemantapan
Mutu dan Pelatihan
SDM Laboratorium
Kesehatan Dinkes
100,000,000 5
Akreditasi,Pemantapan
Mutu dan Pelatihan SDM
Laboratorium Kesehatan Dinkes
100,000,000
6 Peningkatan Sarana Dinkes 180,000,000 6 Peningkatan Sarana Dinkes 180,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 98
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
(%)
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
7 Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Dinkes 50,000,000 7
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Dinkes 50,000,000
8
Pengelolaan
Peningkatan Akreditasi
Puskesmas Dinkes 50,000,000 8
Pengelolaan Peningkatan
Akreditasi Puskesmas Dinkes
50,000,000
Akreditasi Puskesmas
(DAK Non Fisik 2018 ) Dinkes 1,624,000,000 9
Akreditasi Puskesmas
(DAK Non Fisik 2018 ) Dinkes 1,624,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 99
Dari hasil review pada tabel 2.9 terdapat beberapa perbedaan atau
ketidaksesuaian antara rancangan awal RKPD bidang kesehatan dengan analisis
kebutuhan Dinas Kesehatan yang disusun berdasarkan permasalahan dan evaluasi
kinerja tahun sebelumnya serta kebutuhan menjawab tantangan bidang kesehatan
dimasa depan.
Seluruh program yang dicantumkan pada rancangan awal Rencana Kerja
Pembangunan Daerah 2020 sudah selaras dengan program kesehatan yang
direncanakan oleh Dinas Kesehatan, namun dari beberapa kegiatan yang
direncanakan dalam rancangan awal RKPD tidak sesuai dengan analisis
kebutuhan Dinas Kesehatan sehingga tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja
Dinas Kesehatan.
Kegiatan-kegiatan diatas sebagian besar merupakan aspirasi masyarakat
melalui musrenbang kecamatan. Kurangnya pengetahuan akan kewenangan
maupun tupoksi masing- masing OPD menyebabkan masyarakat cenderung
mengusulkan keinginan maupun kebutuhan sedangkan kecamatan hanya bersifat
mengumpulkan usulan tersebut. Dalam hal ini Dinas Kesehatan mengkaji
kembali apakah kegiatan- kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan tupoksi
Dinas Kesehatan dan memilah kegiatan untuk diakomodir di tingkat puskesmas
atau kabupaten. Disamping itu juga dilakukan penyesuaian besaran anggaran yang
diusulkan oleh puskesmas. Misalnya untuk kegiatan penunjang pelayanan
kesehatan dilakukan penurunan besar anggaran karena diperkirakan pada tahun
2020 puskesmas mendapatkan dana BOK dengan jumlah yang lebih besar untuk
Upaya Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif dan tambahan alokasi dana
operasional dari kapitasi BPJS untuk Upaya Kesehatan Perorangan, kegiatan
penunjang administrasi puskesmas juga diturunkan dengan pertimbangan bahwa
beberapa sub kegiatan yang diusulkan seperti rehab gedung, pengadaan alat
kesehatan atau meubelair dialokasikan di Dinas Kesehatan terkait dengan
mekanisme pengadaan barang, kecuali untuk puskesmas yang direncanakan akan
dinilai akreditasi mendapatkan tambahan anggaran administrative untuk persiapan
Demikian pula dengan kegiatan bank gizi puskesmas terjadi penyesuaian jumlah
sasaran penerima PMT yang berakibat perlunya penyesuaian anggaran.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 100
Dengan menimbang dan memperhatikan berbagai usulan yang
dikumpulkan baik dari masyarakat maupun pemangku kebijakan dari berbagai
stakeholder termasuk puskesmas dan aspirasi masyarakat melalui dan penelitian
lapangan dalam forum musrenbang desa yang dibawa ke musrenbang kecamatan.
Dalam hal ini Dinas Kesehatan membentuk dan menyebarkan tim pemantau untuk
mengikuti jalannya musrenbang. Hasil musrenbang tersebut digunakan untuk
menyusun Rancangan Renja Dinas Kesehatan. Kemudian rancangan tersebut
dibahas dalam forum SKPD lintas sektor termasuk usulan musrenbang, usulan
Dinas kesehatan yang meliputi usulan program dan kegiatan dari puskesmas dan
pengelola program di Dinkes. Hal ini menjadi masukan dalam penyesuaian
rancangan Renja SKPD dan penyusunan rancangan awal RKPD oleh Bappeda
yang selanjutnya menjadi acuan penetapan program dan kegiatan dalam
menyusun Renja SKPD. Musrenbang kabupaten dilanjutkan dengan musrenbang
provinsi. Dinas Kesehatan melakukan kajian informasi berbagai usulan tersebut.
Usulan kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan
terkait dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan kewenangan Dinas
kesehatan. Yang menjadi pertimbangan penentuan program, kegiatan maupun
anggaran diantaranya adalah :
a. program/kegiatan yang lanjutan;
b. program/kegiatan yang menyokong kebijakan nasional dan provinsi;
c. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
d. program/kegiatan prioritas hasil analis kebutuhan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 101
Tabel 2.10
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
NO PROGRAM /KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/
KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 4 3 5 6
DINAS KESEHATAN 241,607,561,380.00
Program Dukungan Manajemen
Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
21,742,491,980.00
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Unit Kerja Yang
Mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 15,235,551,980.00
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab Purwakarta Terlaksananya penyediaan
jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, kouta
7 Rekening 374,000,000.00
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 150,000,000.00
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Jasa Tenaga Kebersihan
Kantor
3 orang 59,800,140.00
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis Kantor
100% 75,000,000.00
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
100% 200,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 102
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga PTT dan Tunjangan Profesi Non PNS
Kab Purwakarta Terlaksananya penyediaan jasa tenaga PTT
1.968 OB 113 OK 1,290,110,280.00
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Jasa Tenaga Piket Malam
24 OB 45,866,760.00
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab Purwakarta Terlaksananya penyediaan
makan dan minuman rapat
dan tamu kantor
100% 75,000,000.00
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kab Purwakarta Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
247 HOK 150,000,000.00
1.02.1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) Kab Purwakarta Terlaksananya Penyediaan
Jasa THL Untuk Tenaga Kesehatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta
4.752 OB 11,140,774,800.00
1.02.1.02.01.01.22 Festival Purwakarta Istimewa Kab Purwakarta Terlaksananya Keikutsertaan
dan Partisipasi OPD dalam
Festival Purwakarta Istimewa
100% 75,000,000.00
1.02.1.02.01.01.23 Penyediaan jasa tenaga kesehatan keluarga desa Kab Purwakarta Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kesehatan
keluarga desa
1 Paket ( Dokter keluarga 6 orang,
Perawat 6
orang, dan Bidan 7
orang)
1,500,000,000.00
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Rumah Tangga
dan Sarana /Prasarana
Kantor
100 4,120,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 103
Persentase Sarana dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik
100
1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab Purwakarta Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab Purwakarta Terlaksananya pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Kab Purwakarta Terlaksananya pengadaan mebeleur
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab Purwakarta Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab Purwakarta Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 150,000,000.00
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kab Purwakarta Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100% 75,000,000.00
1.02.1.02.01.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab Purwakarta Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat kendaraan dinas
operasional
100% 100,000,000.00
1.02.1.02.01.02.45 penunjang mobil pelayanan kesehatan selektif
masyarakat miskin
Kab Purwakarta Terlaksananya peningkatan
pelayanan mobil kesehatan
selektif masyarakat miskin
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.02.47 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi
Penatausahaan Keuangan
Kab Purwakarta Terlaksananya pengadaan
Sarana Penunjang Sistem
Informasi penatausahaan
Keuangan
11 Unit 70,000,000.00
1.02.1.02.01.02.50 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi
Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya pengadaan
sarana penunjang SIK Kabupaten
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.xx Penataan Halaman Parkir Dinas Kesehatan Kab Purwakarta Halaman Parkir Dinas
Kesehatan Tertata dengan
Baik dan Rapih
100% 300,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 104
1.02.1.02.01.02.xx Penambahan Daya Listrik Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
Kab Purwakarta Meningkatnya kebutuhan
akan Daya Listrik gedung
kantor yang memadai
100% 300,000,000.00
1.02.1.02.01.02.xx Optimalisasi Jaringan Listrik Dinas Kesehatan Kab Purwakarta Meningkatnya kebutuhan
akan Daya Listrik gedung
kantor yang memadai
100% 1,000,000,000.00
1.02.1.02.01.02.xx Pemagaran Halaman dan Pembuatan Garasi Dinas Kesehatan
Kab Purwakarta Halaman Parkir Dinas Kesehatan Tertata dengan
Baik dan Rapih
100% 300,000,000.00
1.02.1.02.01.02.xx pengadaan CCTV dinas Kesehatan Kab Purwakarta Tersedianya CCTV di Dinas
Kesehatan
1 paket 275,000,000.00
1.02.1.02.01.02.xx Rehab Rumah dinas Kantor kesehatan Kab Purwakarta Terlaksananya Rehab Rumah
dinas Kantor kesehatan
2 paket 500,000,000.00
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Pegawai Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
100 1,824,000,000.00
1.02.1.02.01.05.06 Bimbingan Teknis Kepegawaian Puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya bimbingan
teknis kepegawaian
puskesmas
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.05.09 Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Non PNS Kab Purwakarta Terlaksananya pengelolaan
dan pembinaan Tenaga Non PNS
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.05.11 Workshop Penyusunan RUK RPK dan Renstra
Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya Workshop
Penyusunan RUK RPK dan
Renstra Puskesmas dan Dinas Kesehatan
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.28.28 Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan
Puskesmas
Kab Purwakarta Terlaksananya Pelatihan
Sistem Informasi Kesehatan
Puskesmas
100% 300,000,000.00
1.02.1.02.01.05.16 Bimtek dan Monev Terpadu Perencanaan, Data
Informasi dan Kinerja Puskesmas 2018
Kab Purwakarta Terlaksananya Bimbingan
teknis dan Monev Terpadu Perencanaan, Data Informasi
dan Pelaporan Puskesmas
100% 100,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 105
1.02.1.02.01.05.18 pendampingan penatausahaan keuangan Kab Purwakarta Tersedianya Peningkatan
Penatausahaan Keuanagan
Dinas dan Puskesmas
1 Kegiatan ( 6 Kali ) 64,000,000.00
1.02.1.02.01.05.xx Pelatihan Sistem Sarana Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK) Bagi Puskesmas dan
RSUD
Kab Purwakarta Terlaksananya Pelatihan
Sistem ASPAK
100% 100,000,000.00
1.02.1.02.01.05.xx Penguatan Penyelenggaraan SPIP Kab Purwakarta Terlaksananya penguatan
penyelenggaraan SPIP
100% 50,000,000.00
1.02.1.02.01.05.xx Workshop Pengembangan Website Dinas
Kesehatan
Kab Purwakarta TerlaksananyaWorkshop
Pengembangan Website
Dinas Kesehatan
100% 100,000,000.00
1.02.1.02.01.05.xx Premi asuransi BPJS kesehatan Non PNS Kab Purwakarta Terbayarkannya premi
asuransi BPJS kesehatan Non
PNS
1 paket 810,000,000.00
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Yang Tepat
Waktu dan Sesuai Dengan
Perundang - Undangan
100 562,940,000.00
Persentase Ketersediaan
Data Kinerja OPD
100
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan RENSTRA, Renja Dinas, LAKIP
dan Profil Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya Penyusunan
Renja Dinas, LAKIP dan Profil Dinas Kesehatan
100% 200,000,000.00
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kab Purwakarta Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2019 dan laporan
keuangan semester I tahun
2020
50 Buku 35,000,000.00
1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Kab Purwakarta Terlaksananya penyusunan
pelaporan Barang Milik
Daerah
100% 50,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 106
1.02.1.02.01.06.06 Dukungan Manajemen BOK Sekunder
Kesekretariat BOK (Dukungan BOK
Kabupaten, DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya Pembinaan
dan Monitoring pelaksanaan
BOK di Puskesmas
100% 277,940,000.00
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Tingkat
Ketersediaan Obat dan
Vaksin Esensial
90% 6,843,152,000.00
1.02.1.02.01.15.08 Pegadaan Sarana dan Bahan Penunjang
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
pengadaan sarana dan bahan
penunjang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
1 unit mobil, 10 cctv,
1 laptop, 1 komputer,
1 software
380,000,000.00
1.02.1.02.01.15.09 Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan pelayanan dan distribusi obat
dan perbekalan kesehatan
20 pkm 200,000,000.00
1.02.1.02.01.15.10 Peningkatan Kinerja Administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya operasional
administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan
12 bulan 75,000,000.00
1.02.1.02.01.15.13 Distribusi Obat dan E-Logistik ( DAK Non
Fisik)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
distribusi obat dan e-logistik
20 pkm 130,000,000.00
1.02.1.02.01.15.xx pengelolaan administrasi DAK obat kesehatan Kab Purwakarta Terkelola secara baik
administrasi DAK obat
kesehatan
1 paket 200,000,000.00
1.02.1.02.01.15.xx Pengadaan Buffer Stock Obat Kabupaten
Purwakarta
Kab Purwakarta Tersedianya kebutuhan Obat 1 paket 3,000,000,000.00
1.02.1.02.01.15.xx Pelayanan Kesehatanpelayanan keparmasian
dan perbekalan kesehatan (DAK Fisik tahun
2020)
Kab Purwakarta Tersedianya kebutuhan Obat 1 paket 2,858,152,000.00
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase pencapaian
target SPM sesuai wilayah
kerja
67% 18,973,428,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas DTP Purwakarta
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 320,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 107
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Mulyamekar
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 160,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Maracang
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 190,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Bungursari
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 180,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Koncara
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 190,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Bojong
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 170,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas Sukasari
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 130,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Pondoksalam
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 140,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Munjuljaya
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 180,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 108
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Jatiluhur
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 260,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas PONED Campaka
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 210,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Pasawahan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 200,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Kiarapedes
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 230,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Plered
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 320,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas PONED Tegalwaru
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 230,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas DTP Maniis
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 280,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Cibatu
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 280,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 109
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas DTP Wanayasa
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas
100% 350,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Darangdan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 380,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan
Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk
Puskesmas DTP Sukatani
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi buruk
di wilayah kerja puskesmas
100% 180,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Purwakarta (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 750,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 760,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Koncara (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 715,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Campaka (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 650,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Jatiluhur (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 750,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Plered (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 795,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Sukatani (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 835,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Darangdan (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 778,428,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Maniis (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 670,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Tegalwaru (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 750,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wanayasa (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM
100% 700,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 110
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Pasawahan (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 720,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Bojong (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 720,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maracang (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM
100% 670,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mulyamekar (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM
100% 650,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM
100% 750,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Cibatu (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 670,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Sukasari (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 670,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Pondoksalam (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 690,000,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Kiarapedes (DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan UKM
sesuai dengan indikator SPM
100% 700,000,000
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan sarana farmasi yang
dibina
90% 1,411,891,000.00
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
Kab Purwakarta meningkatnya pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya terhadap sarana
distribusi obat, obat
tradisional, kosmetika dan
alat kesehatan, toko makanan-minuman
20 puskesmas, 55
klinik, 75 sarana apotik, 50 sarana toko
obat/Batra /kios jamu
dan 40 Toko
makanan-minuman/kosalkes
110,000,000.00
1.02.1.02.01.17.06 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
Makanan dan Bahan Berbahaya
Kab Purwakarta Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan
konsumen/masyarakat
melalui penyebaran informasi
tentang penggunaan obat,
makanan dan bahan
berbahaya.
6 paket penyuluhan 82,500,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 111
1.02.1.02.01.17.xx Kegiatan penunjang operasional mobil keliling
laboratorium pemeriksaan obat dan makanan
Kab Purwakarta Tersedianya sarana penunjang
operasional pemeriksaan obat
dan makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya
di tempat-tempat umum
600 sampel makanan-
minuman
88,000,000.00
1.02.1.02.01.17.xx Pengadaan Mobil Keliling (Mobling)
Laboratorium pemeriksaan obat dan makanan
Kab Purwakarta Tersedianya sarana mobil
keliling (mobling) untuk
pemeriksaan obat dan
makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya
secara langsung di tempat-
tempat umum
1 unit 700,000,000.00
1.02.1.02.01.17.xx Gebyar gerakan masyarakat cerdas
menggunakan obat ( Gema Cermat)
Kab Purwakarta 200,000,000.00
1.02.1.02.01.17.xx peningkatan pengawasan obat dan makanan (
DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta 231,391,000.00
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pelayanan anak
balita
74.35% 1,020,999,000.00
Cakupan pelayanan bayi 98.80%
1.02.1.02.01.20.13 Pengelolaan Pelayanan Gizi di Masyarakat Kab Purwakarta Terlaksananya Pembinaan,
Sosialisasi dan Evaluasi
Pengelolaan Pelayanan Gizi di Masyarakat
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
180,000,000.00
1.02.1.02.01.20.xx pengadaan alat pendukung penurunan stunting
(DAK Penugasan tahun 2020)
Kab Purwakarta 710,999,000.00
1.02.1.02.01.20.14 Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi Puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi
Wilayah Kerja 20 Puskesmas
130,000,000.00
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah
Sehat, Jamban Keluarga dan
SPAL)
75.94% 580,000,000.00
Cakupan TTU dan TPM Yang
Memenuhi Syarat
58.28%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 112
1.02.1.02.01.21.05 Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan sarana
sanitasi dasar di masyarakat
melalui kegiatan sosialisasi,
monitoring dan pengambilan sampel
wilayah kerja 20 puskesmas
130,000,000.00
1.02.1.02.01.21.09 Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum
dan Industri (TTU-I) Untuk Sertifikasi Sarana
Pendidikan dan Pasar Tradisional
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
penyehatan lingkungan sarana
tempat-tempat umum, sarana
pendidikan dan pasar tradisional
wilayah kerja 20
puskesmas
100,000,000.00
1.02.1.02.01.21.10 Penyehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan
tempat pengelolaan makanan
melalui kegiatan pengawasan,
pembinaan dan pengambilan sampel
wilayah kerja 20 puskesmas
150,000,000.00
1.02.1.02.01.21.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Kab Purwakarta Pelaksanaan pelayanan
kesehatan kerja bagi
masyarakat melalui kegiatan
sosialisasi dan pembinaan
wilayah kerja 20
puskesmas
100,000,000.00
1.02.1.02.01.21.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Kab Purwakarta Pelaksanaan kesehatan
olahraga bagi pegawai
kesehatan, calon jemaah haji, dan masyarakat
wilayah kerja 20
puskesmas
100,000,000.00
1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin
100% 119,212,398,400.00
Prosentase kepesertaan
Penduduk Miskin yang
memiliki Jaminan Kesehatan
100%
1.02.1.02.01.24.11 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Melalui
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa
Kab Purwakarta terlaksanya pembiyaan
pelayanan kesehatan bagi
penduduk miski melalui JAMPI
4 Rumah Sakit
dengan terlayani
1600 jiwa
25,000,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 113
1.02.1.02.01.24.38 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat
Kab Purwakarta terlaksanya pembayaran
premi BPJS bagi penduduk
miskin PBI Prov Jabar
104,676 42,622,070,400
1.02.1.02.01.24.39 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dana JKN di
Kabupaten Purwakarta
Kab Purwakarta terlaksannya pelayanan
kesehatan bagi penduduk
miskin yang bersumber dari pemanfaatan dana non
kapitasi dana JKN di Kab.
Purwakarta
RI, RJ, Tranpotasi
Rujukan
500,000,000
1.02.1.02.01.24.40 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/
Pendampingan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kab Purwakarta terlaksananya pendampingan
pengelolaan program JKN di Kab. Purwakarta
1 paket 100,000,000
1.02.1.02.01.24.xx jampersal (DAK Non fisik 2020) Kab Purwakarta Terlaksananya pembayaran jampersal
1 paket 5,139,228,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bojong tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 2,908,800,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas Campaka tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 2,215,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bungursari tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,391,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cibatu tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,877,600,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darangdan tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 3,674,300,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
jatiluhur tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 2,370,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Kiarapedes tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,481,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Koncara tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 948,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Maniis tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 2,670,700,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Maracang tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,134,700,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 114
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Mulyamekar tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,240,400,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Munjuljaya tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,577,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Pasawahan tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 2,021,200,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Plered tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 4,838,200,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Pondoksalam tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,673,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Purwakarta tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,756,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Sukasari tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 1,350,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Sukatani tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 3,606,500,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Tegalwaru tahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 4,060,100,000
1.02.1.02.01.24.xx Pengelola Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Wanayasatahun 2020
Kab Purwakarta Terkelolanya anggaran Dana
Kapitasi JKN puskesmas
1 paket 3,057,600,000
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Prosentase sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya dengan kondisi baik
54% 51,435,857,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab Purwakarta Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
1 Paket 12,000,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan PONED Jatiluhur Kab Purwakarta Pembangunan PONED Jatiluhur
1 Paket 3,000,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Pustu Neglasari Kec. Darangdan Kab Purwakarta Pembangunan Pustu
Neglasari
1 Paket 500,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Poskesdes Karangmukti Kec.
Bungursari
Kab Purwakarta Pembangunan Poskesdes
Karangmukti
1 Paket 200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan IPAL Puskesmas Kab Purwakarta Pembangunan IPAL
Puskesmas
5 Paket 2,000,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 115
1.02.1.02.01.25.XX Pemagaran dan penataan halaman UPTD
Laboratorium Kesehatan
Kab Purwakarta Pemagaran UPTD Labkesda 1 Paket 500,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas
Sukatani
Kab Purwakarta Pemagaran dan Penataan
Halaman Puskesmas Sukatani
1 Paket 150,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Saung Ambu Kab Purwakarta Terlaksananya Pembangunan
Saung Ambu untuk Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
3 Paket 1,500,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kab Purwakarta Tersedianya Alat Kesehatan
yang memadai di Puskesmas
1 Paket 5,000,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Media Promosi Kesehatan Kab Purwakarta Tersedianya Media Promosi
Kesehatan
1 Paket 200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pemeliharaan Alat Kesehatan Kab Purwakarta Tersedianya Pemeliharaan
Alat Kesehatan Puskesmas
1 Paket 200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Kalibrasi Alat Kesehatan Kab Purwakarta Tersedianya Kalibrasi Alat
Kesehatan Puskesmas
1 Paket 400,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Ruang Pantry Puskesmas
Purwakarta
Kab Purwakarta Pembangunan Ruang Pantry
Puskesmas Purwakarta
1 Paket 500,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan air bersih untuk dinas kesehatan dan
puskesmas
Kab Purwakarta tersedianya air bersih 1 paket 2,200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan RSUD Baru Kab Purwakarta Tersedianya Ruang Rawat
Inap yang memadai
100% 2,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Rawat Inap puskesmas
Darangdan
Kab Purwakarta Tersedianya Ruang Aula
Puskesmas Yang memadai
100% 1,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Aula UPTD Puskesmas maniis Kab Purwakarta Tersedianya poned, Ruang
Rapat dan Penataan Halaman
Puskesmas pondoksalam
100% 400,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Rehabilitasi Poned , Ruang Aula dan Pemagaran Puskesmas Pondoksalam
Kab Purwakarta Tersedianya Gedung Poned Yang Memadai
100% 800,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Rehab Gedung Puskesmas poned Campaka Kab Purwakarta Tersedianya Halaman Puskesmas Tegalwaru Yang
memadai
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas
Tegalwaru tahap II
Kab Purwakarta Tersedianya Halaman
Puskesmas Plered Yang memadai
100% 200,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 116
1.02.1.02.01.25.XX Penataan halaman Puskesmas Plered Kab Purwakarta Tersedianya Gudang Obat
dan Perbekalan Kesehatan
yang memadai
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pembangunan Gudang Obat dan Perbekalan
KesehatanPerbekes Dinas Kesehatan
Kab Purwakarta Tersedianya Mobil Labkesda
Keliling
100% 3,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Mobil Laboratorium Kesehatan
Keliling
Kab Purwakarta Tersedianya Mobil
Operasional Obat dan Perbekalan Kesehatan
100% 1,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Mobil Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab Purwakarta Tersedianya Lahan Puskesmas Bojong
100% 500,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan tanah puskesmas Bojong Kab Purwakarta Tersedianya Lahan
Puskesmas Mulyamekasr
100% 1,500,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan tanah puskesmas Mulyamekar Kab Purwakarta Tersedianya Rumah Dinas
Keshatan yang layak Huni
100% 3,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Kab Purwakarta Tersedianya mebeler yang
memadai
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Mabeler Saung Ambu Kab Purwakarta Tersedianya Alat kesehatan
yang memadai
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Alat kesehatan saung ambu Kab Purwakarta Tersedianya Peralatan yang
memadai
200% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Peralatan Saung Ambu Kab Purwakarta Tersedianya Mobil Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut
200% 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Gigi
dan Mulut
Kab Purwakarta Tersedianya Mobil
Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan lingkungan
200% 1,000,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Mobil Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan lingkungan
Kab Purwakarta TersedianyaI Sistim nformasi Obat dan perbekalan
kesehatan
100% 500,000,000
1.02.1.02.01.25.XX Pengadaan Aplikasi Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Kab Purwakarta TersedianyaI Sistim nformasi
Obat dan perbekalan
kesehatan
1 Paket 200,000,000
1.02.1.02.01.25.XX rehabilitasi gedung puskesmas pondoksalam
dan pemagaran
Kab Purwakarta terlaksananya rehabilitasi
gedung puskesmas pondoksalam dan pemagaran
1 Paket 800,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 117
1.02.1.02.01.25.XX pelayanan kesehatan dasar (DAK Fisik) Kab Purwakarta terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar (DAK Fisik )
1 Paket 5,985,857,000
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Prosentase fasilitas kesehatan
yang dibina
43% 1,395,000,000
1.02.1.02.01.28.11 Peningkatan Program Perawatan Kesehatan
Masyarakat (PERKESMAS)
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan kaji
banding, peningkatan
kapasitas dan pembinaan bagi petugas program perkesmas
20 org kepala
puskesmas dan 20
org petugas puskesmas
100,000,000
1.02.1.02.01.28.22 Pelayanan P3K (Festival Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Purwakarta) dan
Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru
Kab Purwakarta Terlaksananya pelayanan P3K pada masyarakat
9 kegiatan ( Hari raya idul fitri, hari jadi
kab. Purwakarta dan
peristiwa2 penting)
150,000,000
1.02.1.02.01.28.26 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab Purwakarta Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan rujukan,
pertemuan evaluasi standar
pelayanan minimal RS,
pertemuan sistem informasi Rumah Sakit, pembinaan
pelayanan kesehatan rujukan
ke Puskesmas dan RS
20 Puskesmas, 10 Rumah Sakit
125,000,000
1.02.1.02.01.28.28 Optimalisasi sistem informasi rujukan terpadu
terintegrasi Kabupaten Purwakarta
Kab Purwakarta Terlaksananya pertemuan
sistem informasi rujukan
terpadu terintegrasi,monitoring
Jabang Tutuka,
pendampingan Jabang
Tutuka,promosi Jabang Tutuka, berjalannya call
center jabang tutuka
20 Puskesmas, 10
Rumah Sakit
275,000,000
1.02.1.02.01.24.42 Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat
Purwakarta
Kab Purwakarta Pelayanan kesehatan selektif
masyarakat purwakarta
berupa khitanan masal dan
pemeriksaan darah gratis bagi
masyarakat miskin
200 anak 275,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 118
1.02.1.02.01.24.xx Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu
Kab Purwakarta Terlaksananya pelatihan
SPGDT, sosialisasi SPGDT
ke puskesmas dan RS, Sosialisasi SPGDT Lintas
Sektor
100% 350,000,000
1.02.1.02.01.24.xx Dukungan Manajemen BOK Pelayanan
Kesehatan
Kab Purwakarta 120,000,000
1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4
99.09% 2,300,064,000
Cakupan Ibu Hamil, Bersalin,
Nifas Dengan Komplikasi
Yang Ditangani
72.69%
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Bidan Atau
Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan
99.04%
1.02.1.02.01.32.04 Peningkatan Manajemen Pelayanan KIA KB Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Dalam Rangka
Peningkatan Manajemen
Pelayanan KIA KB
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
300,000,000
1.02.1.02.01.32.06 Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Gerakan Penyelamatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
350,000,000
1.02.1.02.01.32.07 Peningkatan Pelayanan UKS Kab Purwakarta Terlaksananya Pembinaan
dan Penyuluhan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan UKS di Sekolah
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
250,000,000
1.02.1.02.01.32.08 Peningkatan Pelayanan Lansia Kab Purwakarta Terlaksana Pelayanan
Kesehatan Bagi Lansia dan
Pemberdayaan Lansia
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
250,000,000
1.02.1.02.01.32.09 Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
KIA
Kab Purwakarta Terlaksananya Peningkatan
Kapabilitas Sumber Daya
Manusia KIA
Wilayah Kerja 20
Puskesmas
450,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 119
1.02.1.02.01.32.11 Dukungan UKM sekunder BOK Kesehatan
masyarakat (DAK non fisik)
Kab Purwakarta Dukungan UKM sekunder
BOK Kesehatan masyarakat
(DAK non fisik)
300,000,000
1.02.1.02.01.32.12 pengadaan alat kesehatanpendukung penurunan
AKI dan AKB (DAK Fisik penugasan)
Kab Purwakarta pengadaan alat
kesehatanpendukung
penurunan AKI dan AKB
(DAK Fisik penugasan)
400,064,000
1.02.1.02.01.33 Program Promosi Kesehatan Cakupan Strata Posyandu
Purnama Dan Mandiri
62.71% 500,000,000
Cakupan Rumah Tangga ber-
PHBS
65.84%
1.02.1.02.01.33.01 Revitalisasi Desa Siaga Aktif Kab Purwakarta Terlaksananya Revitalisasi
Desa Siaga Aktif melalui
kegiatan pembinaan,
peningkatan dan monitoring evaluasi Strata Desa Siaga
Aktif dan kegiatan MMD di
Kabupaten Purwakarta
100% 75,000,000
1.02.1.02.01.33.02 Pembinaan PHBS di Berbagai Tatanan Kab Purwakarta Terlaksananya upaya
kesehatan masyarakat melalui
Pembinaan PHBS di Berbagai tatanan dan tersedianya
Media Promosi Kesehatan
100% 100,000,000
1.02.1.02.01.33.03 Optimalisasi Bale Pecandu Rokok Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
sosialisasi PERDA KTR di
sekolah, Pondik Pesantren, Desa/Kelurahan dan Lintas
Sektor, Terlaksananya
Refreshing Petugas Bale
Pecandu Rokok
100% 150,000,000
1.02.1.02.01.33.04 Pembinaan Kabupten Sehat Kab Purwakarta Terlaksanyanya kegiatan
Kabupaten Sehat di
Purwakarta
100% 100,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 120
1.02.1.02.01.33.05 Pemetaan Potensi Sumberdaya dan
Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan Dalam Pengembangan UKBM
Kab Purwakarta Terlaksananya upaya
kesehatan bersumberdaya
masyarakat (UKBM) melalui kegiatan Pembinaan,
koordinasi, monev UKBM
dan adanya Poster Media
Promosi Kesehatan
100% 75,000,000
1.02.1.02.01.34 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Prosentase bayi dengan
imunisasi dasar lengkap
85.02% 6,957,895,000
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
penyakit menular (TB paru, HIV)
83.92%
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
1.26%
1.02.1.02.01.34.01 Pelayanan Imunisasi Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Imunisasi
20 Puskesmas 125,000,000
1.02.1.02.01.34.02 Peningkatan Surveilans Epidemiologi,
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan
Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya Sosialisasi
Surveilans Epidemiologi,
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa dan Penanggulangan Bencana di
bidang kesehatan
1 kegiatan, 25 orang
peserta
110,000,000
1.02.1.02.01.34.03 Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS)
Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Bulan Imunisasi
Anak Sekolah
2 kegiatan, 135 orang
peserta
100,000,000
1.02.1.02.01.34.04 Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Jemaah
Haji
Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Pemeriksaan Kesehatan dan
Vaksinasi Jemaah Haji
758 Orang 100,000,000
1.02.1.02.01.34.08 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC Kab Purwakarta Terlaksananya Program
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit TBC
1 Program 250,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 121
1.02.1.02.01.34.xx Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/
AIDS
Kab Purwakarta Terlaksananya Program
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit HIV/ AIDS
1 Program 250,000,000
1.02.1.02.01.34.09 Pendampingan Anggaran Pemberian Obat
Pencegahan Massal Filariasis (Kaki Gajah)
Kab Purwakarta Terlaksananya Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis (Kaki
Gajah)
1 Program 150,000,000
1.02.1.02.01.34.10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan Bersumber Binatang
Kab Purwakarta Terlaksananya Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1 Program 250,000,000
1.02.1.02.01.34.11 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular
langsung dan Bersumber Binatang
Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Petugas Kesehatan dalam
Tatalaksana Penyakit Menular
1 Program 200,000,000
1.02.1.02.01.34.12 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam
Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran
Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang
Kab Purwakarta Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kader
Kesehatan dalam Tatalaksana Penyakit Menular
1 Program 100,000,000
1.02.1.02.01.34.13 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Kab Purwakarta Terlaksananya Pelatihan
Surveileins PTM Berbasis
Portal Web
20 Orang 300,000,000
1.02.1.02.01.34.14 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kab Purwakarta Terlaksananya Pelatihan
Untuk Kegawat Daruratan
Keswa
20 Orang 300,000,000
1.02.1.02.01.34.15 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan
Indera
Kab Purwakarta Terlaksananya Pelatihan
Program Gangguan Indera
dan Funsional Bagi Petugas Kesehatan
20 Orang 300,000,000
1.02.1.02.01.34.19 Dukungan Manajemen BOK pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( DAK Non Fisik 2020)
Kab Purwakarta 250,000,000
1.02.1.02.01.34.xx pengadaan alat pencegahan penyakit, pengendalian penyakit dan STBM
Kab Purwakarta 4,172,895,000
1.02.1.02.01.35 Program Pengembangan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase puskesmas yang
terakreditasi minimal madya
90% 2,297,385,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 122
1.02.1.02.01.35.10 Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas (PKP) Kab Purwakarta Terlaksananya koordinasi dan pertemuan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP)
terlaksananya koordinasidan
pertemuan di
Pelayanan Kesehatan
75,000,000
1.02.1.02.01.35.11 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kab Purwakarta Terlaksananya koordinasi dan
pertemuan Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan di FKTP
terlaksananya
koordinasidan
pertemuan di Pelayanan Kesehatan
75,000,000
1.02.1.02.01.35.12 Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya sosialisasi dan pertemuan pengelolaan
peningkatan akreditasi
Puskesmas
terlaksananya sosialisasi dan
pertemuan
75,000,000
1.02.1.02.01.35.13 Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya pelatihan
akreditasi puskesmas
10 tim pendamping
akreditasi
300,000,000
1.02.1.02.01.35.14 Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut
Kab Purwakarta Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan program
kesehatan gigi dan mulut
terlaksananya pertemuan dan
pembinaan
75,000,000
1.02.1.02.01.35.15 Peningkatan Program Kesehatan Tradisional Kab Purwakarta Terlaksnannya pembinaan
bagi para penyehat tradisional
130 org, 3 kegiatan 100,000,000
1.02.1.02.01.28.10 Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK) Kab Purwakarta Terlaksananya pendataan
keluarga sehat di kabupaten
purwakarta
1 Dokumen keluarga
sehat
150,000,000
1.02.1.02.01.35.17 Re-Akreditasi Puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya pertemuan dan
pembinaan program Re-
akreditasi Puskesmas
terlaksananya
pertemuan dan
pembinaan Re-
akreditasi Puskesmas
100,000,000
1.02.1.02.01.35.18 Akreditasi Puskesmas (DAK non fisik 2020) Kab Purwakarta Monitoring dan evaluasi
kegiatan pelayanan kesehatan
3 kegiatan 1,347,385,000
1.02.1.02.01.xx Program Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
Prosentase tenaga kesehatan
yang memiliki SIP yang
masih berlaku
85.23% 1,900,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan di 22
UPTD
Kab Purwakarta Terlaksananya Standarisasi
Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
20 PKM 200,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 123
1.02.1.02.01.xx.xx Workshop Analisa Beban Kerja di 22 UPTD
Dilingkungan Dinas Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya Analisa Beban
Kerja di 22 UPTD di
lingkungan Dinas Kesehatan
22 UPTD 200,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pelatihan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan Kab Purwakarta Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Kab Purwakarta Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (Dokter, Dokter Gigi, Perawat,
Bidan, Gizi, Kesling, Farmasi)
Kab Purwakarta Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pelaksanaan Ujikom Jabatan Fungsional
Kesehatan dan Uikom Inpassing
Kab Purwakarta Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
100% 200,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx pelatihan dan bimtek BLUD puskesmas Kab Purwakarta Terlaksananya pelatihan dan
bimtek BLUD puskesmas
1 paket 500,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx pelatihan jabatan fungsional promkes ahli sebanyak 20 UPTD Puskesmas
Kab Purwakarta Terlaksananya pelatihan jabatan fungsional promkes
ahli sebanyak 20 UPTD
Puskesmas
1 paket 200,000,000
1.02.1.02.01.xx Program Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya jumlah
kunjungan pemeriksaan
Labkesda (5% per tahun)
85% 5,037,000,000
Meningkatnya jumlah
parameter pemeriksaan
Labkesda
88%
1.02.1.02.01.xx.xx Kalibrasi Alat Labkes Kab Purwakarta Terlaksananya kalibrasi alat
labkes
1 paket kalibrasi alat
labkes
55,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pengadaan Reagensia dan Alat Laboratorium Kesehatan
Kab Purwakarta Tersedianya pengadaan reagensia dan alat/bahan
pakai habis laboratorium
2 paket, 1 paket pengadaan reagensia
dan 1 paket belanja
alat/bahan pakai
habis lab
550,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pengadaan Alat Teknis Khusus Laboratorium
Kesehatan
Kab Purwakarta Tersedianya alat teknis
khusus laboratorium
1 paket belanja modal
alat laboratorium
3,500,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 124
1.02.1.02.01.xx.xx Peningkatan Pelayanan Administrasi
Laboratorium Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya Operasional
kegiatan Pelayanan
administrasi labkes
1 tahun anggaran 290,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Pemantapan Mutu dan Pelatihan SDM
Laboratorium Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
Pemantapan Mutu, dan Pelatihan SDM Labkes
2 Paket kegiatan, 1
paket program Pemantapan Mutu, 1
paket Program
Pelatihan SDM
72,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx KEGIATAN IMPLEMENTASI SNI ISO/IEC
17025 LAB - KES
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
Implementasi SNI ISO/IEC
17025 LAB - KES Labkes
4 Paket kegiatan, 1
paket reakreditasi, 1
paket pertemuan, 1 paket konsultasi
KAN, 1 paket Survei
Kepuasan pelanggan
70,000,000
1.02.1.02.01.xx.xx Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Kab Purwakarta Terlaksananya kegiatan
sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan oprasional lab
2 paket, 1 palet
belanja modal
peralatan dan mesin,1 paket sistem
informasi labkes
500,000,000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-1
3
BAB
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 2015-2019
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan
(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan,
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan
perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya
Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka
Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi
pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah:
a. pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
b. pemberdayaan masyarakat dan daerah;
c. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
e. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-2
Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:
No Indikator Status
Awal Target
2019
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346 (SP 2010) 306
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
(persen)
19,6 (2013 17,0
d Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
(bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 28,0
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50
c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4
f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7,2 (2013) 5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
0 (2014) 5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014) 481
c. Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi
dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber
Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 (Oktober
2014)
Min 95
b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis
tenaga kesehatan
1.015 (2013) 5.600
No Indikator Status
Awal Target
2019
c. Persentase RSU kabupaten/kota kelas C yang memiliki
tujuh dokter spesialis
25 (2013) 60
d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90,0
e. e. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-3
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya
kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan
peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana
utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan
kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.
Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan
Lanjut Usia yang Berkualitas.
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan.
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi.
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan.
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah
kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin
dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka
yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil
pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus
dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-4
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting
yakni:
a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah
melalui 4 jenis upaya yaitu:
1). Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat
2). Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat
3). Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan
4). Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
Untuk penguatan ke tiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi
Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:
1). peningkatan SDM;
2). peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
3). peningkatan pembiayaan;
4). peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan
5). pelaksanaan akreditasi Puskesmas.
Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk
ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu:
1). tenaga kesehatan masyarakat,
2). kesehatan lingkungan,
3). tenaga gizi,
4). tenaga kefarmasian
5). analis kesehatan.
Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan
nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian
Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini
menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan
metode team-based.
Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan
mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan
kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-5
Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif
dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber
pembiayaan Puskesmas.
Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan
untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian
pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas
pembangunan kesehatan.
b. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,
bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
c. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada
bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-
kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan,
kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
3.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalah, tantangan dan
peluang yang terangkum pada isu strategis dan mengacu pada arah pembangunan
tahap ke 4 pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005 –2025 serta memperhatikan Visi Misi
Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum kepala
daerah. Berdasarkan berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah
sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-6
Visi
"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”
Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 ini menjadi
arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara
pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di
Kabupaten Purwakarta. Adapun penjelasan dari Visi ini adalah merupakan pola
pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air,
udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota
dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi
pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemulian sebagai bentuk
pertanggungjawaban keterwakilan manusia dimuka bumi yang dipilih oeh Allah
SWT sebagai mahluk yang istimewa.
Misi
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata
Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.
3.2.2 Tujuan
Pada dasarnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinginya dimana meningkatnya
kemampuan masyarakat sehingga mampu mengenali permasalahan kesehatan dan
mengatasi permasalahan kesehatan sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang
sehat, mandiri dan berkarakter.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana Pasal 13 menyatakan bahwa Renstra Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-7
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun
2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;
Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
Profesional dan Berbudaya
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka tujuan yang dicapai oleh Dinas
Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup
menjadi 71,24 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta.
Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui upaya :
1). Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,
merata dan berkeadilan.
2). Meningkatkan sumber daya kesehatan yang akuntabel, berkualitas, dan merata.
3). Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penguatan
jejaring surveilans epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
maupun penyakit yang berpotensi KLB, serta pencegahan dan pengendalian penyakit
menular maupun tidak menular.
4). Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan untuk mendorong terwujudnya
lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.
5). Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam berperilaku hidup bersih dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-8
sehat, peserta jaminan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehat dan
produktif.
3.2.3 Sasaran
Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-
2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;
Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
Profesional dan Berbudaya
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka strategi yang dicapai oleh Dinas
Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: Meningkatkan Akses dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan.
Sasaran pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta sesuai yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dengan indikator yang ingin dicapai yaitu menurunnya persentase kematian
ibu dan bayi menjadi 0,09% untuk kematian ibu atau 90 perseratus ribu kelahiran hidup
dan 0,04% untuk kematiann bayi 4 perseribu kelahiran hidup.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka dijabarkan secara lebih detail pada indikator
sasaran program yang ingin dicapai, yaitu :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-9
TABEL 3.1
INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2020 dan 2023
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
2020 2023
b Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan
Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
1 Persentase kematian ibu 0.13% 0.09%
2 Persentase kematian bayi 0.49% 0.41%
3 Cakupan pelayanan anak balita 74.35% 85.99%
4 Cakupan pelayanan bayi 98.80% 98.80%
5 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 99.09% 99.25%
6 Cakupan Ibu Haamil, Bersalin, Nifas Dengan
Komplikasi Yang Ditangani
72.69% 82.86%
7 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau
Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan
99.04% 99.62%
8 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah
Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)
75.94% 75.97%
9 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat 58.28% 61.83%
10 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri 62.71% 65.16%
11 Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS 65.84% 66.09%
12 Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap 85.02% 85.90%
13 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
penyakit menular (TB paru, HIV)
83.92% 86.01%
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
1.26% 1.40%
15 Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina 43% 70%
16 Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal
madya
90% 100%
17 Cakupan sarana farmasi yang dibina 90% 100%
18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin
100% 100%
19 Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang
memiliki Jaminan Kesehatan
100% 100%
20 Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 85.23% 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-10
yang masih berlaku
21 Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik
54% 75%
22 Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah
kerja
67% 83%
23 Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan
Labkesda (5% per tahun)
85% 100%
24 Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan
Labkesda
88% 100%
25 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin
Esensial
90% 95%
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah
merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif
yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan
masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan
perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Desa,
Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang
Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Tingkat Nasional. Rencana kerja
yang dibuat mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 serta
sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di
pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta.
Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan
ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten
Purwakarta berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara
optimum dengan segala sumberdaya yang ada.
Rencana pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan
pembangunan kesehatan tahun anggaran 2020 yang dilakukan disesuaikan
ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia
disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-11
A. Urusan Program Semua Perangkat Daerah
1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas /
opersional
c. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Penyediaan jasa tenaga PTT
k. Festival Purwakarta Istimewa
l. Penyediaan jasa tenaga harian lepas untuk tenaga kesehatan di puskesmas
rawat inap, PONED dan Puskesmas Terpencil
m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
n. Pengadaan peralatan gedung kantor
o. Pengadaan meubelair
p. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
q. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
r. Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/ Operasional dan Puskesmas
s. Penunjang Pelayanan Mobil Kesehatan Selektif Masyarakat Miskin
t. Rehabilitasi Rumah Dinas Kantor Kesehatan
u. Penataan halaman parkir Dinas Kesehatan
v. Penambahan Daya Listrik Dinas Kesehatan dan Puskesmas
w. Optimalisasi Jaringan Listrik Dinas Kesehatan
x. Pemagaran Halaman dan Pembuatan Garasi Dinas Kesehatan
y. Pengadaan CCTV Dinas Kesehatan
z. Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan
aa. Pengelolaan dan pembinaan tenaga non PNS
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-12
bb. Bimbingan teknis kepegawaian ke Puskesmas
cc. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah
dd. Pengadaan CCTV Dinas Kesehatan
ee. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
ff. Bimbingan teknis dan evaluasi Penatausahaan keuangan Dinas dan
Puskesmas
gg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
hh. Penyusunan Renja Dinas
ii. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
jj. Workshop Penyusunan RUK, RPK dan Restra Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
kk. Bimbingan Teknis dan Monev Terpadu Perencanaan, Data Informasi dan
Kinerja Puskesmas
ll. Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas
mm. Pelatihan Sistem Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Bagi
Puskesmas dan RSUD
nn. Workshop Pengembangan Website Dinas Kesehatan
oo. Penguatan Penyelenggaraan SPIP
pp. Dukungan Manajemen BOK Kesekretariatan (DAK Non Fisik)
B. Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengelolaan Administrasi DAK obat kesehatan
b. Pengadaan Buffer Stock Obat Kabupaten Purwakarta
c. Pengadaan Sarana dan Bahan Penunjang Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
d. Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
e. Peningkatan kinerja administrasi UPTD Perbekalan kesehatan
f. Distribusi dan e logistic
g. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik )
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-13
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Pencegahan
dan Penanggulangan bayi dan balita gizi buruk, gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi Puskesmas pada 20 puskesmas
b. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas pada 20 puskesmas (DAK
Non Fisik)
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Peningkatan Pemberdayaan konsumen/ Masyarakat di bidang obat
b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
c. Penunjang Operasional Mobil Keliling Laboratorium Pemeriksaan Obat
dan Makanan
d. Pengadaan Mobil Keliling ( Mobling ) Laboratorium Pemeriksaan Obat
dan Makanan
e. Gebyar Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)
f. Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Peningkatan kapasitas petugas Gizi Puskesmas
b. Pengelolaan Pelayanan Gizi di Masyarakat
c. Pengadaan Alat Pendukung Penurunan Stunting (DAK Penugasan)
d. Pengendalian stunting (DAK Non fisik)
5. Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
a. Peningkatan manajemen Pelayanan KIA KB
b. Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan KIA
d. Peningkatan Pelayanan UKS
e. Peningkatan Pelayanan Lansia
f. Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Penurunan AKI dan AKB (DAK
Fisik Penugasan)
g. Pelayanan UKM Sekunder dan BOK Stunting bidang kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-14
masyarakat (DAK Non Fisik )
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Revitalisasi Desa Siaga
b. Pembinaan PHBS berbagai tatanan
c. Pembinaan Kabupaten Sehat
d. Optimalisasi Bale Pecandu Rokok
e. Pemetaan Potensi Sumberdaya dan Perencanaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan dalam Pengembangan UKBM
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
b. Penyehatan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan (TPM)
c. Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum dan Industri (TTU-I)
Untuk Sertifikasi Sarana Pendidikan dan Pasar Tradisonal
d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja
e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olahraga
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Pelayanan Imunisasi dasar
b. Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
c. Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi jemaah haji
d. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa
e. Kegiatan penanggulangan bencana di bidang kesehatan Kegiatan
penanggulangan bencana di bidang kesehatan
f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
g. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Lakasana Penyakit
Menular Langsung dan Bersumber Binatang
h. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan
Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-15
Langsung dan Bersumber Binatang
i. Pelayanan dan penanggulangan penyakit TBC dan HIV & AIDS
j. Pendampingan anggaran pengobatan masal penyakit filariasis
k. Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menuar
l. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa
m. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera
n. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Lakasana Penyakit
Tidak Menular
o. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan
Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Melalui Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa
b. Pendampingan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten
Purwakarta (JKN)
c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di luar kuota Jamkesmas /
Pelayanan Jamkesda
d. Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat
e. Jaminan Kesehtn bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat
f. Pemanfaatan Dana Non kapitasi JKN
g. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada 20 puskesmas
h. Pendampingan Jampersal
i. Pelayanan Jampersal (DAK Non Fisik)
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
a. Pengadaan Media Promosi Kesehatan
b. Pemeliharaan alat kesehatan puskesmas
c. Kalibrasi alat kesehatan puskesmas
d. Pengadaan IPAL Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-16
e. Penataan dan Pemagaran serta Pembangunan Ruang Loundry, Pantry dan
IPAL Puskesmas Purwakarta
f. Pengadaan Saung Ambu
g. Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pondoksalam dan Pemagaran
h. Pengadaan air bersih untuk dinas kesehatan dan puskesmas
i. Pembangunan RSUD Baru
j. Pembangunan Rawat Inap puskesmas Darangdan
k. Pembangunan Aula UPTD Puskesmas maniis
l. Rehab Gedung Puskesmas Poned Campaka
m. Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas Tegalwaru tahap II
n. Penataan halaman Puskesmas Plered
o. Pembangunan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
p. Pengadaan Mobil Laboratorium Kesehatan Keliling
q. Pengadaan Mobil Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan Lahan untuk Puskesmas Mulyamekar
b. Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
c. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
d. Pembangunan Pustu Neglasari Kec. Darangdan
e. Pembangunan Poskesdes Karangmukti Kec. Bungursari
f. Pemagaran dan Penataan Halaman UPTD Laboratorium Kesehatan
g. Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas Sukatani
h. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
i. Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik)
j. Pengadaan Mebeleur Saung Ambu
k. Pengadaan Alat Kesehatan Saung Ambu
l. Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu
m. Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
n. Pengadaan Mobil Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
o. Pengadaan Aplikasi Obat dan Perbekalan Kesehatan
p. Pembangunan Poned Jatiluhur
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-17
11. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
a. Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan di 22 UPTD
b. Workshop Analisa Beban Kerja di 22 UPTD Dilingkungan Dinas
Kesehatan
c. Workshop Analisa Beban Kerja di 22 UPTD Dilingkungan Dinas
Kesehatan
d. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas ( Dokter,Dokter
Gigi,Perawat,Bidan,Gizi,Kesling,Farmasi)
e. Pelaksanaan Ujikom Jabatan Fungsional Kesehatan dan Ujikom
Inpassing
f. Pelaksanaan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
g. Pelatihan dan Bimtek BLUD Puskesmas
h. Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Pelayanan P3K ( Festival Budaya dalam rangka Hari Jadi Kab.
Purwakarta ) dan Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru
b. Peningkatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
c. Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta
d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
e. Optimalisasai Sistem Informasi Rujukan Terpadu Terintegrasi
Kabupaten Purwakarta
f. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
g. Pelayanan UKM Sekunder Bidang pelayanan Kesehatan
13. Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
b. Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas
c. Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
d. Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut
e. Peningkatan Program Kesehatan Tradisional
f. Re-Akreditasi Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 III-18
g. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
h. Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
i. Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK)
14. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
a. Kalibrasi Alat Labkes
b. Pengadaan Reagensia dan alat laboratorium Kesehatan
c. Pengadaan alat laboratorium kesehatan
d. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
e. Pemantapan Mutu dan Pelatihan SDM Laboratorium Kesehatan
f. ISO Laboratorium Kesehatan
g. Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 1
BAB
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2020
dituangkan dalam Bab IV ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan
substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab
IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana
program serta kegiatan Tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan
dalam Bab III dan IV ini adalah mengacu kepada : (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan
RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta (iii) Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab IV ini adalah
hanya memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
maka urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan
Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan
Pemerintahan yang meliputi :
4
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 2
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 15 (Lima Belas) Bidang Urusan
Pemerintahan yang meliputi :
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Perhubungan;
9. Komunikasi dan Informatika;
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Penanaman Modal;
12. Kepemudaan dan Olahraga;
13. Kebudayaan;
14. Perpustakaan;
15. Kearsipan.
Urusan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 3
6. Transmigrasi.
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan
Pemerintahan yang meliputi :
1. Administrasi Pemerintahan;
2. Pengawasan;
3. Perencanaan;
4. Keuangan; dan
5. Kepegawaian.
Berdasarkan uraian diatas maka kesehatan merupakan salah satu Urusan
Wajib Pelayahan Dasar dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan.
Dengan memperhatikan hal diatas dan mewujudkan sasaran organisasi
dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program
Kesehatan kurun waktu 2018-2023 seperti pada tabel 4.1. dibawah ini.
TABEL 4.1
INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 dan 2023
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET
2020
TARGET
2023
1. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pelayanan anak balita 74.35% 85.99%
Cakupan pelayanan bayi 98.80% 98.80%
2. Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
K4
99.09% 99.25%
Cakupan Ibu Hamil, Bersalin,
Nifas Dengan Komplikasi Yang
Ditangani
72.69% 82.86%
Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Bidan Atau Tenaga
Kesehatan Yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
99.04% 99.62%
3. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Sarana Sanitasi dasar
(air Bersih, Rumah Sehat,
Jamban Keluarga dan SPAL)
75.94% 75.97%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 4
Cakupan TTU dan TPM Yang
Memenuhi Syarat
58.28% 61.83%
4. Program Promosi
Kesehatan
Cakupan Strata Posyandu
Purnama Dan Mandiri
62.71% 65.16%
Cakupan Rumah Tangga ber-
PHBS
65.84% 66.09%
5. Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular Dan
Tidak Menular
Prosentase bayi dengan
imunisasi dasar lengkap
85.02% 85.90%
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan penyakit menular
(TB paru, HIV)
83.92% 86.01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif
1.26% 1.40%
6. Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Prosentase fasilitas kesehatan
yang dibina
43% 70%
7. Program Pengembangan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase puskesmas yang
terakreditasi minimal madya
90% 100%
8. Program Pengawasann
Obat Dan Makanan
Cakupan sarana farmasi yang
dibina
90% 100%
9. Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyarakat Miskin
100% 100%
Prosentase kepesertaan
Penduduk Miskin yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100% 100%
10. Program Pengembangan
Sumber Daya Kesehatan
Prosentase tenaga kesehatan
yang memiliki SIP yang masih
berlaku
85.23% 100%
11. Program Pengadaan,
Peningkatan, Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan
jaringannya
Prosentase sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
dengan kondisi baik
54% 75%
12. Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Prosentase pencapaian target
SPM sesuai wilayah kerja
67% 83%
13. Program Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Meningkatnya jumlah kunjungan
pemeriksaan Labkesda (5% per
tahun)
85% 100%
Meningkatnya jumlah parameter
pemeriksaan Labkesda
88% 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 5
14. Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Cakupan Tingkat Ketersediaan
Obat dan Vaksin Esensial
90% 95%
15 Program Dukungan Manajemen
Administrasi
Perkantoran Dinas
Kesehatan
Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
100% 100%
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Rumah Tangga dan Sarana
/Prasarana Kantor
100% 100%
Persentase Sarana dan Prasarana
Dalam Kondisi Baik
100% 100%
Persentase Unit Kerja Yang
Mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 100%
Persentase Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Yang Tepat Waktu dan Sesuai
Dengan Perundang - Undangan
100% 100%
Persentase Ketersediaan Data
Kinerja OPD
100% 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 6
Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
NO URUSAN / BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2020 CATATAN
PENTING
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
241,607,561,380.00
292,379,471,256.00
Program Dukungan Manajemen
Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan
21,742,491,980.00
26,090,990,376.00
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 15,235,551,980.00 100 18,282,662,376.00
1.02.1.02.01.01.0
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan
jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik,
kouta
Kab
Purwakarta
7 Rekening 374,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
7 Rekening
448,800,000.00
1.02.1.02.01.01.0
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab
Purwakarta
100% 150,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
180,000,000.00
1.02.1.02.01.01.0
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan
Jasa Tenaga Kebersihan
Kantor
Kab
Purwakarta
3 orang 59,800,140.00 APBD Kab Operasional
kantor
3 orang
71,760,168.00
1.02.1.02.01.01.1
0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
90,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 7
1.02.1.02.01.01.1
1
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.01.1
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.01.1
4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.01.1
9
Penyediaan Jasa Tenaga PTT dan
Tunjangan Profesi Non PNS
Terlaksananya penyediaan
jasa tenaga PTT
Kab
Purwakarta
1.968 OB 113
OK
1,290,110,280.00 APBD Kab Operasional
kantor
1.968 OB 113
OK
1,548,132,336.00
1.02.1.02.01.01.2
0
Penyediaan Jasa Tenaga Piket
Malam
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Tenaga Piket Malam
Kab
Purwakarta
24 OB 45,866,760.00 APBD Kab Operasional
kantor
24 OB
55,040,112.00
1.02.1.02.01.01.1
7
Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan
makan dan minuman rapat
dan tamu kantor
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
90,000,000.00
1.02.1.02.01.01.1
8
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab
Purwakarta
247 HOK 150,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
247 HOK
180,000,000.00
1.02.1.02.01.01.2
1
Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas (THL)
Terlaksananya Penyediaan
Jasa THL Untuk Tenaga
Kesehatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
4.752 OB 11,140,774,800.00 APBD Kab Operasional
kantor
4.752 OB
13,368,929,760.00
1.02.1.02.01.01.2
2
Festival Purwakarta Istimewa Terlaksananya
Keikutsertaan dan
Partisipasi OPD dalam
Festival Purwakarta
Istimewa
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
90,000,000.00
1.02.1.02.01.01.2
3
Penyediaan jasa tenaga kesehatan
keluarga desa
Terlaksananya penyediaan
jasa tenaga kesehatan
keluarga desa
Kab
Purwakarta
1 Paket (
Dokter keluarga
6 orang,
Perawat 6
orang, dan
Bidan 7 orang)
1,500,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
1 Paket ( Dokter
keluarga 6 orang,
Perawat 6
orang, dan Bidan
7 orang)
1,800,000,000.00
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Rumah
Tangga dan Sarana
/Prasarana Kantor
100 4,120,000,000.00 100 4,944,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 8
Persentase Sarana dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik
100 100
1.02.1.02.01.02.0
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.02.0
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.02.1
0
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan
mebeleur
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.02.2
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.02.2
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab
Purwakarta
100% 150,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
180,000,000.00
1.02.1.02.01.02.2
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
90,000,000.00
1.02.1.02.01.02.4
4
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat kendaraan
dinas operasional
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
120,000,000.00
1.02.1.02.01.02.4
5
penunjang mobil pelayanan
kesehatan selektif masyarakat miskin
Terlaksananya peningkatan
pelayanan mobil kesehatan
selektif masyarakat miskin
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.02.4
7
Pengadaan Sarana Penunjang Sistem
Informasi Penatausahaan Keuangan
Terlaksananya pengadaan
Sarana Penunjang Sistem
Informasi penatausahaan
Keuangan
Kab
Purwakarta
11 Unit 70,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
11 Unit
84,000,000.00
1.02.1.02.01.02.5
0
Pengadaan Sarana Penunjang Sistem
Informasi Kesehatan
Terlaksananya pengadaan
sarana penunjang SIK
Kabupaten
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.02.x
x
Penataan Halaman Parkir Dinas
Kesehatan
Halaman Parkir Dinas
Kesehatan Tertata dengan
Baik dan Rapih
Kab
Purwakarta
100% 300,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
360,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 9
1.02.1.02.01.02.x
x Penambahan Daya Listrik Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Meningkatnya kebutuhan
akan Daya Listrik gedung
kantor yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 300,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
360,000,000.00
1.02.1.02.01.02.x
x Optimalisasi Jaringan Listrik Dinas
Kesehatan
Meningkatnya kebutuhan
akan Daya Listrik gedung
kantor yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 1,000,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
1,200,000,000.00
1.02.1.02.01.02.x
x Pemagaran Halaman dan Pembuatan
Garasi Dinas Kesehatan
Halaman Parkir Dinas
Kesehatan Tertata dengan
Baik dan Rapih
Kab
Purwakarta
100% 300,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
360,000,000.00
1.02.1.02.01.02.x
x pengadaan CCTV dinas Kesehatan Tersedianya CCTV di Dinas
Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 paket 275,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
330,000,000.00
1.02.1.02.01.02.x
x Rehab Rumah dinas Kantor
kesehatan
Terlaksananya Rehab
Rumah dinas Kantor
kesehatan
Kab
Purwakarta
2 paket 500,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
600,000,000.00
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Pegawai Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
100 1,824,000,000.00 100 2,188,800,000.00
1.02.1.02.01.05.0
6
Bimbingan Teknis Kepegawaian
Puskesmas
Terlaksananya bimbingan
teknis kepegawaian
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.05.0
9
Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga
Non PNS
Terlaksananya pengelolaan
dan pembinaan Tenaga Non
PNS
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.05.1
1
Workshop Penyusunan RUK RPK
dan Renstra Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
Terlaksananya Workshop
Penyusunan RUK RPK dan
Renstra Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.28.2
8
Pelatihan Sistem Informasi
Kesehatan Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan
Sistem Informasi Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 300,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
360,000,000.00
1.02.1.02.01.05.1
6
Bimtek dan Monev Terpadu
Perencanaan, Data Informasi dan
Kinerja Puskesmas 2018
Terlaksananya Bimbingan
teknis dan Monev Terpadu
Perencanaan, Data Informasi
dan Pelaporan Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
120,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 10
1.02.1.02.01.05.1
8
pendampingan penatausahaan
keuangan
Tersedianya Peningkatan
Penatausahaan Keuanagan
Dinas dan Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Kegiatan ( 6
Kali )
64,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
1 Kegiatan ( 6
Kali )
76,800,000.00
1.02.1.02.01.05.x
x
Pelatihan Sistem Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan (ASPAK) Bagi
Puskesmas dan RSUD
Terlaksananya Pelatihan
Sistem ASPAK
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
120,000,000.00
1.02.1.02.01.05.x
x Penguatan Penyelenggaraan SPIP Terlaksananya penguatan
penyelenggaraan SPIP
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
1.02.1.02.01.05.x
x Workshop Pengembangan Website
Dinas Kesehatan
TerlaksananyaWorkshop
Pengembangan Website
Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
120,000,000.00
1.02.1.02.01.05.x
x Premi asuransi BPJS kesehatan Non
PNS
Terbayarkannya premi
asuransi BPJS kesehatan
Non PNS
Kab
Purwakarta
1 paket 810,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
1 paket
972,000,000.00
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Kinerja
dan Keuangan Yang Tepat
Waktu dan Sesuai Dengan
Perundang - Undangan
100 562,940,000.00 100 675,528,000.00
Persentase Ketersediaan
Data Kinerja OPD
100 100
1.02.1.02.01.06.0
1
Penyusunan RENSTRA, Renja
Dinas, LAKIP dan Profil Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Renja Dinas, LAKIP dan
Profil Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.06.0
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun 2019 dan laporan
keuangan semester I tahun
2020
Kab
Purwakarta
50 Buku 35,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
50 Buku
42,000,000.00
1.02.1.02.01.06.0
5
Penyusunan Pelaporan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya penyusunan
pelaporan Barang Milik
Daerah
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
60,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 11
1.02.1.02.01.06.0
6
Dukungan Manajemen BOK
Sekunder Kesekretariat BOK
(Dukungan BOK Kabupaten, DAK
Non Fisik 2020)
Terlaksananya Pembinaan
dan Monitoring pelaksanaan
BOK di Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 277,940,000.00 APBD Kab Operasional
kantor
100%
333,528,000.00
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan Tingkat
Ketersediaan Obat dan
Vaksin Esensial
90% 6,843,152,000.00 90% 8,211,782,400.00
1.02.1.02.01.15.0
8
Pegadaan Sarana dan Bahan
Penunjang Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
pengadaan sarana dan bahan
penunjang pengelolaan obat
dan perbekalan kesehatan
Kab
Purwakarta
1 unit mobil, 10
cctv, 1 laptop, 1
komputer, 1
software
380,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 unit mobil, 10
cctv, 1 laptop, 1
komputer, 1
software
456,000,000.00
1.02.1.02.01.15.0
9
Pelayanan dan Distribusi Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
pelayanan dan distribusi
obat dan perbekalan
kesehatan
Kab
Purwakarta
20 pkm 200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 20 pkm
240,000,000.00
1.02.1.02.01.15.1
0
Peningkatan Kinerja Administrasi
UPTD Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya operasional
administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan
Kab
Purwakarta
12 bulan 75,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 12 bulan
90,000,000.00
1.02.1.02.01.15.1
3
Distribusi Obat dan E-Logistik (
DAK Non Fisik)
Terlaksananya kegiatan
distribusi obat dan e-logistik
Kab
Purwakarta
20 pkm 130,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 20 pkm
156,000,000.00
pengelolaan administrasi DAK obat
kesehatan
Terkelola secara baik
administrasi DAK obat
kesehatan
Kab
Purwakarta
1 paket 200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
240,000,000.00
1.02.1.02.01.15.x
x
Pengadaan Buffer Stock Obat
Kabupaten Purwakarta
Tersedianya kebutuhan Obat Kab
Purwakarta
1 paket 3,000,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
3,600,000,000.00
1.02.1.02.01.15.x
x
Pelayanan Kesehatanpelayanan
keparmasian dan perbekalan
kesehatan (DAK Fisik tahun 2020)
Tersedianya kebutuhan Obat Kab
Purwakarta
1 paket 2,858,152,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
3,429,782,400.00
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Prosentase pencapaian
target SPM sesuai wilayah
kerja
67% 18,973,428,000.00 67% 22,768,113,600.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 34
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Purwakarta
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 320,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
384,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 12
1.02 . 1.02.01 . 16
. 35
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Mulyamekar
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 160,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
192,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 36
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Maracang
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 190,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
228,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 37
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Bungursari
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 180,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
216,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 38
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Koncara
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 190,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
228,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 39
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Bojong
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 170,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
204,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 40
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Sukasari
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 130,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
156,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 41
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Pondoksalam
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 140,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
168,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 13
1.02 . 1.02.01 . 16
. 42
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Munjuljaya
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 180,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
216,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 43
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Jatiluhur
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 260,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
312,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 44
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Campaka
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 210,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
252,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 45
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Pasawahan
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
240,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 46
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Kiarapedes
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 230,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
276,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 47
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Plered
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 320,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
384,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 48
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
PONED Tegalwaru
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 230,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
276,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 14
1.02 . 1.02.01 . 16
. 49
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Maniis
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 280,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
336,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 50
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Cibatu
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 280,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
336,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 51
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Wanayasa
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 350,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
420,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 52
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Darangdan
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 380,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
456,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 53
Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
DTP Sukatani
Terlaksananya kegiatan
admnistrasi dan pencegahan
serta pengendalian gizi
buruk di wilayah kerja
puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 180,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
216,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 54
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Purwakarta (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 750,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
900,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 55
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Munjuljaya (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 760,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
912,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 56
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Koncara (DAK Non Fisik
2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 715,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
858,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 57
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Campaka (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 650,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
780,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 15
1.02 . 1.02.01 . 16
. 58
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Jatiluhur (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 750,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
900,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 59
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Plered (DAK Non Fisik
2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 795,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
954,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 60
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Sukatani (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 835,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
1,002,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 61
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Darangdan (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 778,428,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
934,113,600.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 62
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Maniis (DAK Non Fisik
2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 670,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
804,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 63
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Tegalwaru (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 750,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
900,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 64
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Wanayasa (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 700,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
840,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 65
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Pasawahan (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 720,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
864,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 66
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bojong (DAK Non Fisik
2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 720,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
864,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 67
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Maracang (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 670,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
804,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 68
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Mulyamekar (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 650,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
780,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 69
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bungursari (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 750,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
900,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 16
1.02 . 1.02.01 . 16
. 70
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Cibatu (DAK Non Fisik
2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 670,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
804,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 71
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Sukasari (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 670,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
804,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 72
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Pondoksalam (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 690,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
828,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16
. 73
Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Kiarapedes (DAK Non
Fisik 2020)
Terlaksananya kegiatan
UKM sesuai dengan
indikator SPM
Kab
Purwakarta
100% 700,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
840,000,000.00
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Cakupan sarana farmasi
yang dibina
90% 1,411,891,000.00 90%
4,144,666,800.00
1.02.1.02.01.17.0
2
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
meningkatnya pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya terhadap sarana
distribusi obat, obat
tradisional, kosmetika dan
alat kesehatan, toko
makanan-minuman
Kab
Purwakarta
20 puskesmas,
55 klinik, 75
sarana apotik,
50 sarana toko
obat/Batra /kios
jamu dan 40
Toko makanan-
minuman/kosal
kes
110,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 20 puskesmas,
55 klinik, 75
sarana apotik, 50
sarana toko
obat/Batra /kios
jamu dan 40
Toko makanan-
minuman/kosalke
s
132,000,000.00
1.02.1.02.01.17.0
6
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang
Obat Makanan dan Bahan Berbahaya
Meningkatnya pengetahuan
dan pemberdayaan
konsumen/masyarakat
melalui penyebaran
informasi tentang
penggunaan obat, makanan
dan bahan berbahaya.
Kab
Purwakarta
6 paket
penyuluhan
82,500,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 6 paket
penyuluhan
99,000,000.00
1.02.1.02.01.17.x
x
Kegiatan penunjang operasional
mobil keliling laboratorium
pemeriksaan obat dan makanan
Tersedianya sarana
penunjang operasional
pemeriksaan obat dan
makanan yang diduga
mengandung bahan
berbahaya di tempat-tempat
umum
Kab
Purwakarta
600 sampel
makanan-
minuman
88,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 600 sampel
makanan-
minuman
105,600,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 17
1.02.1.02.01.17.x
x Pengadaan Mobil Keliling (Mobling)
Laboratorium pemeriksaan obat dan
makanan
Tersedianya sarana mobil
keliling (mobling) untuk
pemeriksaan obat dan
makanan yang diduga
mengandung bahan
berbahaya secara langsung
di tempat-tempat umum
Kab
Purwakarta
1 unit 700,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 unit
840,000,000.00
1.02.1.02.01.17.x
x Gebyar gerakan masyarakat cerdas
menggunakan obat ( Gema Cermat)
Kab
Purwakarta
200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM
240,000,000.00
1.02.1.02.01.17.x
x peningkatan pengawasan obat dan
makanan ( DAK Non Fisik 2020)
Kab
Purwakarta
231,391,000.00 APBD Kab Penunjang SPM
277,669,200.00
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pelayanan anak
balita
74.35% 1,020,999,000.00 74.35%
1,225,198,800.00
Cakupan pelayanan bayi 98.80% 98.80%
-
1.02.1.02.01.20.1
3
Pengelolaan Pelayanan Gizi di
Masyarakat
Terlaksananya Pembinaan,
Sosialisasi dan Evaluasi
Pengelolaan Pelayanan Gizi
di Masyarakat
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
180,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
216,000,000.00
pengadaan alat pendukung
penurunan stunting (DAK Penugasan
tahun 2020)
Kab
Purwakarta
710,999,000.00 APBD Kab Penunjang SPM
853,198,800.00
1.02.1.02.01.20.1
4
Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi
Puskesmas
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Petugas Gizi
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
130,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
156,000,000.00
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Sarana Sanitasi
dasar (air Bersih, Rumah
Sehat, Jamban Keluarga dan
SPAL)
75.94% 580,000,000.00 75.94%
696,000,000.00
Cakupan TTU dan TPM
Yang Memenuhi Syarat
58.28% 58.28%
1.02.1.02.01.21.0
5
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Terlaksananya kegiatan
penyehatan lingkungan
sarana sanitasi dasar di
masyarakat melalui kegiatan
sosialisasi, monitoring dan
pengambilan sampel
Kab
Purwakarta
wilayah kerja
20 puskesmas
130,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM wilayah kerja 20
puskesmas
156,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 18
1.02.1.02.01.21.0
9
Penyehatan Lingkungan Tempat-
tempat Umum dan Industri (TTU-I)
Untuk Sertifikasi Sarana Pendidikan
dan Pasar Tradisional
Terlaksananya kegiatan
penyehatan lingkungan
sarana tempat-tempat
umum, sarana pendidikan
dan pasar tradisional
Kab
Purwakarta
wilayah kerja
20 puskesmas
100,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM wilayah kerja 20
puskesmas
120,000,000.00
1.02.1.02.01.21.1
0
Penyehatan Lingkungan Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
Terlaksananya kegiatan
penyehatan lingkungan
tempat pengelolaan
makanan melalui kegiatan
pengawasan, pembinaan dan
pengambilan sampel
Kab
Purwakarta
wilayah kerja
20 puskesmas
150,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM wilayah kerja 20
puskesmas
180,000,000.00
1.02.1.02.01.21.1
2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja
Pelaksanaan pelayanan
kesehatan kerja bagi
masyarakat melalui kegiatan
sosialisasi dan pembinaan
Kab
Purwakarta
wilayah kerja
20 puskesmas
100,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM wilayah kerja 20
puskesmas
120,000,000.00
1.02.1.02.01.21.1
3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Olah Raga
Pelaksanaan kesehatan
olahraga bagi pegawai
kesehatan, calon jemaah
haji, dan masyarakat
Kab
Purwakarta
wilayah kerja
20 puskesmas
100,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM wilayah kerja 20
puskesmas
120,000,000.00
1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
100% 119,212,398,400.00 100%
143,054,878,080.00
Prosentase kepesertaan
Penduduk Miskin yang
memiliki Jaminan Kesehatan
100% 100%
-
1.02.1.02.01.24.1
1
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin/ Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Melalui Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Purwakarta
Istimewa
terlaksanya pembiyaan
pelayanan kesehatan bagi
penduduk miski melalui
JAMPI
Kab
Purwakarta
4 Rumah Sakit
dengan
terlayani 1600
jiwa
25,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 4 Rumah Sakit
dengan terlayani
1600 jiwa
30,000,000,000.00
1.02.1.02.01.24.3
8
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin/ Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Provinsi Jawa Barat
terlaksanya pembayaran
premi BPJS bagi penduduk
miskin PBI Prov Jabar
Kab
Purwakarta
104,676 42,622,070,400 APBD Kab Penunjang SPM
104,676
51,146,484,480.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 19
1.02.1.02.01.24.3
9
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin/ Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Dana JKN di Kabupaten
Purwakarta
terlaksannya pelayanan
kesehatan bagi penduduk
miskin yang bersumber dari
pemanfaatan dana non
kapitasi dana JKN di Kab.
Purwakarta
Kab
Purwakarta
RI, RJ,
Tranpotasi
Rujukan
500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM RI, RJ,
Tranpotasi
Rujukan
600,000,000.00
1.02.1.02.01.24.4
0
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin/ Pendampingan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
terlaksananya
pendampingan pengelolaan
program JKN di Kab.
Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 paket 100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
120,000,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx
jampersal (DAK Non fisik 2020) Terleksananya pembayaran
jampersal
Kab
Purwakarta
1 paket 5,139,228,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
6,167,073,600.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Bojong tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 2,908,800,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
3,490,560,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Campaka tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 2,215,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,658,000,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Bungursari tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,391,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,669,200,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Cibatu tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,877,600,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,253,120,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Darangdan tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 3,674,300,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
4,409,160,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas jatiluhur tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 2,370,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,844,000,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Kiarapedes tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,481,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,777,200,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Koncara tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 948,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,137,600,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Maniis tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 2,670,700,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
3,204,840,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Maracang tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,134,700,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,361,640,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 20
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Mulyamekar tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,240,400,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,488,480,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Munjuljaya tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,577,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,892,400,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Pasawahan tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 2,021,200,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,425,440,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Plered tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 4,838,200,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
5,805,840,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Pondoksalam tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,673,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,007,600,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Purwakarta tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,756,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
2,107,200,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sukasari tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 1,350,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
1,620,000,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sukatani tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 3,606,500,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
4,327,800,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Tegalwaru tahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 4,060,100,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
4,872,120,000.00
1.02.1.02.01.24.
xx Pengelola Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Wanayasatahun 2020
Terkelolanya anggaran
Dana Kapitasi JKN
puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 3,057,600,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
3,669,120,000.00
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Prosentase sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya dengan kondisi
baik
54% 51,435,857,000.00 54%
61,723,028,400.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Kesehatan
Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Paket 12,000,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 14,400,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan PONED Jatiluhur Pembangunan PONED
Jatiluhur
Kab
Purwakarta
1 Paket 3,000,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 3,600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Pustu Neglasari Kec.
Darangdan
Pembangunan Pustu
Neglasari
Kab
Purwakarta
1 Paket 500,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Poskesdes
Karangmukti Kec. Bungursari
Pembangunan Poskesdes
Karangmukti
Kab
Purwakarta
1 Paket 200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 240,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 21
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan IPAL Puskesmas Pembangunan IPAL
Puskesmas
Kab
Purwakarta
5 Paket 2,000,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 5 Paket 2,400,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pemagaran dan penataan halaman
UPTD Laboratorium Kesehatan
Pemagaran UPTD Labkesda Kab
Purwakarta
1 Paket 500,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pemagaran dan Penataan Halaman
Puskesmas Sukatani
Pemagaran dan Penataan
Halaman Puskesmas
Sukatani
Kab
Purwakarta
1 Paket 150,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 180,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Saung Ambu Terlaksananya
Pembangunan Saung Ambu
untuk Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Kab
Purwakarta
3 Paket 1,500,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 3 Paket 1,800,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas
Tersedianya Alat Kesehatan
yang memadai di Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Paket 5,000,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 6,000,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Media Promosi
Kesehatan
Tersedianya Media Promosi
Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Paket 200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pemeliharaan Alat Kesehatan Tersedianya Pemeliharaan
Alat Kesehatan Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Paket 200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Kalibrasi Alat Kesehatan Tersedianya Kalibrasi Alat
Kesehatan Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Paket 400,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 480,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Ruang Pantry
Puskesmas Purwakarta
Pembangunan Ruang Pantry
Puskesmas Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 Paket 500,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan air bersih untuk dinas
kesehatan dan puskesmas
tersedianya air bersih Kab
Purwakarta
1 paket 2,200,000,000.00 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket 2,640,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan RSUD Baru Tersedianya Ruang Rawat
Inap yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 2,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 2,400,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Rawat Inap
puskesmas Darangdan
Tersedianya Ruang Aula
Puskesmas Yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 1,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 1,200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Aula UPTD
Puskesmas maniis
Tersedianya poned, Ruang
Rapat dan Penataan
Halaman Puskesmas
pondoksalam
Kab
Purwakarta
100% 400,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 480,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Rehabilitasi Poned , Ruang Aula dan
Pemagaran Puskesmas Pondoksalam
Tersedianya Gedung Poned
Yang Memadai
Kab
Purwakarta
100% 800,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 960,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Rehab Gedung Puskesmas poned
Campaka
Tersedianya Halaman
Puskesmas Tegalwaru Yang
memadai
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 240,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 22
1.02.1.02.01.25.X
X
Pemagaran dan Penataan Halaman
Puskesmas Tegalwaru tahap II
Tersedianya Halaman
Puskesmas Plered Yang
memadai
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Penataan halaman Puskesmas Plered Tersedianya Gudang Obat
dan Perbekalan Kesehatan
yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pembangunan Gudang Obat dan
Perbekalan KesehatanPerbekes
Dinas Kesehatan
Tersedianya Mobil
Labkesda Keliling
Kab
Purwakarta
100% 3,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 3,600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Mobil Laboratorium
Kesehatan Keliling
Tersedianya Mobil
Operasional Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 1,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 1,200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Mobil Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Lahan
Puskesmas Bojong
Kab
Purwakarta
100% 500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan tanah puskesmas Bojong Tersedianya Lahan
Puskesmas Mulyamekasr
Kab
Purwakarta
100% 1,500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 1,800,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan tanah puskesmas
Mulyamekar
Tersedianya Rumah Dinas
Keshatan yang layak Huni
Kab
Purwakarta
100% 3,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 3,600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan
Tersedianya mebeler yang
memadai
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Mabeler Saung Ambu Tersedianya Alat kesehatan
yang memadai
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Alat kesehatan saung
ambu
Tersedianya Peralatan yang
memadai
Kab
Purwakarta
200% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 200% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Peralatan Saung Ambu Tersedianya Mobil
Pelayanan Kesehatan Gigi
dan Mulut
Kab
Purwakarta
200% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 200% 240,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Mobil Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut
Tersedianya Mobil
Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan lingkungan
Kab
Purwakarta
200% 1,000,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 200% 1,200,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Mobil Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan lingkungan
TersedianyaI Sistim
nformasi Obat dan
perbekalan kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 600,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Pengadaan Aplikasi Obat dan
Perbekalan Kesehatan
TersedianyaI Sistim
nformasi Obat dan
perbekalan kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Paket 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 240,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 23
1.02.1.02.01.25.X
X
rehabilitasi gedung puskesmas
pondoksalam dan pemagaran
terlaksananya rehabilitasi
gedung puskesmas
pondoksalam dan
pemagaran
Kab
Purwakarta
1 Paket 800,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket
960,000,000.00
1.02.1.02.01.25.X
X
pelayanan kesehatan dasar (DAK
Fisik)
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar (DAK Fisik
2020)
Kab
Purwakarta
1 Paket 5,985,857,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Paket 7,183,028,400.00
1.02.1.02.01.25.X
X
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Prosentase fasilitas
kesehatan yang dibina
43% 1,395,000,000 43% 1,674,000,000.00
1.02.1.02.01.28.1
1
Peningkatan Program Perawatan
Kesehatan Masyarakat
(PERKESMAS)
Terlaksananya kegiatan kaji
banding, peningkatan
kapasitas dan pembinaan
bagi petugas program
perkesmas
Kab
Purwakarta
20 org kepala
puskesmas dan
20 org petugas
puskesmas
100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 org kepala
puskesmas dan
20 org petugas
puskesmas
120,000,000.00
1.02.1.02.01.28.2
2
Pelayanan P3K (Festival Budaya
Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten
Purwakarta) dan Kesiagaan Hari
Raya dan Tahun Baru
Terlaksananya pelayanan
P3K pada masyarakat
Kab
Purwakarta
9 kegiatan (
Hari raya idul
fitri, hari jadi
kab. Purwakarta
dan peristiwa2
penting)
150,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 9 kegiatan ( Hari
raya idul fitri,
hari jadi kab.
Purwakarta dan
peristiwa2
penting)
180,000,000.00
1.02.1.02.01.28.2
6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya pertemuan
pelayanan kesehatan
rujukan, pertemuan evaluasi
standar pelayanan minimal
RS, pertemuan sistem
informasi Rumah Sakit,
pembinaan pelayanan
kesehatan rujukan ke
Puskesmas dan RS
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas,
10 Rumah Sakit
125,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Puskesmas, 10
Rumah Sakit
150,000,000.00
1.02.1.02.01.28.2
8
Optimalisasi sistem informasi
rujukan terpadu terintegrasi
Kabupaten Purwakarta
Terlaksananya pertemuan
sistem informasi rujukan
terpadu
terintegrasi,monitoring
Jabang Tutuka,
pendampingan Jabang
Tutuka,promosi Jabang
Tutuka, berjalannya call
center jabang tutuka
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas,
10 Rumah Sakit
275,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Puskesmas, 10
Rumah Sakit
330,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 24
1.02.1.02.01.28.x
x
Pelayanan Kesehatan Selektif
Masyarakat Purwakarta
Pelayanan kesehatan selektif
masyarakat purwakarta
berupa khitanan masal dan
pemeriksaan darah gratis
bagi masyarakat miskin
Kab
Purwakarta
200 anak 275,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 200 anak 330,000,000.00
1.02.1.02.01.28.x
x Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu
Terlaksananya pelatihan
SPGDT, sosialisasi SPGDT
ke puskesmas dan RS,
Sosialisasi SPGDT Lintas
Sektor
Kab
Purwakarta
100% 350,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 420,000,000.00
1.02.1.02.01.28.x
x Pelayanan UKM Sekunder BOK
Pelayanan Kesehatan
Tersedianya anggaran
Pelayanan UKM Sekunder
BOK Pelayanan Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 paket 120,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket 144,000,000.00
1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4
99.09% 2,300,064,000 99.09% 2,760,076,800.00
Cakupan Ibu Hamil,
Bersalin, Nifas Dengan
Komplikasi Yang Ditangani
72.69% 72.69%
-
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Bidan Atau
Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi
Kebidanan
99.04% 99.04%
-
1.02.1.02.01.32.0
4
Peningkatan Manajemen Pelayanan
KIA KB
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Dalam Rangka
Peningkatan Manajemen
Pelayanan KIA KB
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
360,000,000.00
1.02.1.02.01.32.0
6
Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi
Baru Lahir
Terlaksananya Kegiatan
Gerakan Penyelamatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
350,000,000 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
420,000,000.00
1.02.1.02.01.32.0
7
Peningkatan Pelayanan UKS Terlaksananya Pembinaan
dan Penyuluhan Kesehatan
Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan UKS di Sekolah
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
300,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 25
1.02.1.02.01.32.0
8
Peningkatan Pelayanan Lansia Terlaksana Pelayanan
Kesehatan Bagi Lansia dan
Pemberdayaan Lansia
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
300,000,000.00
1.02.1.02.01.32.0
9
Peningkatan Kapabilitas Sumber
Daya Manusia KIA
Terlaksananya Peningkatan
Kapabilitas Sumber Daya
Manusia KIA
Kab
Purwakarta
Wilayah Kerja
20 Puskesmas
450,000,000 APBD Kab Penunjang SPM Wilayah Kerja 20
Puskesmas
540,000,000.00
1.02.1.02.01.32.1
1
Pelayanan UKM sekunder BOK
Kesehatan masyarakat (DAK non
fisik)
Tersedianya anggaran
elayanan UKM sekunder
BOK Kesehatan masyarakat
(DAK non fisik)
Kab
Purwakarta
1 paket 300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket 360,000,000.00
1.02.1.02.01.32.1
2
pengadaan alat kesehatanpendukung
penurunan AKI dan AKB (DAK
Fisik penugasan)
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatanpendukung
penurunan AKI dan AKB
(DAK Fisik penugasan)
Kab
Purwakarta
1 paket 400,064,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket 480,076,800.00
1.02.1.02.01.33 Program Promosi Kesehatan Cakupan Strata Posyandu
Purnama Dan Mandiri
62.71% 500,000,000 62.71% 600,000,000.00
Cakupan Rumah Tangga
ber-PHBS
65.84% 65.84%
1.02.1.02.01.33.0
1
Revitalisasi Desa Siaga Aktif Terlaksananya Revitalisasi
Desa Siaga Aktif melalui
kegiatan pembinaan,
peningkatan dan monitoring
evaluasi Strata Desa Siaga
Aktif dan kegiatan MMD di
Kabupaten Purwakarta
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100% 90,000,000.00
1.02.1.02.01.33.0
2
Pembinaan PHBS di Berbagai
Tatanan
Terlaksananya upaya
kesehatan masyarakat
melalui Pembinaan PHBS di
Berbagai tatanan dan
tersedianya Media Promosi
Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
120,000,000.00
1.02.1.02.01.33.0
3
Optimalisasi Bale Pecandu Rokok Terlaksananya kegiatan
sosialisasi PERDA KTR di
sekolah, Pondik Pesantren,
Desa/Kelurahan dan Lintas
Sektor, Terlaksananya
Refreshing Petugas Bale
Pecandu Rokok
Kab
Purwakarta
100% 150,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
180,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 26
1.02.1.02.01.33.0
4
Pembinaan Kabupten Sehat Terlaksanyanya kegiatan
Kabupaten Sehat di
Purwakarta
Kab
Purwakarta
100% 100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
120,000,000.00
1.02.1.02.01.33.0
5
Pemetaan Potensi Sumberdaya dan
Perencanaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
Dalam Pengembangan UKBM
Terlaksananya upaya
kesehatan bersumberdaya
masyarakat (UKBM)
melalui kegiatan Pembinaan,
koordinasi, monev UKBM
dan adanya Poster Media
Promosi Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
90,000,000.00
1.02.1.02.01.34 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Prosentase bayi dengan
imunisasi dasar lengkap
85.02% 6,957,895,000 85.02%
8,349,474,000.00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
penyakit menular (TB paru,
HIV)
83.92% 83.92%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif
1.26% 1.26%
1.02.1.02.01.34.0
1
Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Imunisasi
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas 125,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Puskesmas
150,000,000.00
1.02.1.02.01.34.0
2
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi, Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa dan
Penanggulangan Bencana di Bidang
Kesehatan
Terlaksananya Sosialisasi
Surveilans Epidemiologi,
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa dan
Penanggulangan Bencana di
bidang kesehatan
Kab
Purwakarta
1 kegiatan, 25
orang peserta
110,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 kegiatan, 25
orang peserta
132,000,000.00
1.02.1.02.01.34.0
3
Pelayanan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS)
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Bulan Imunisasi
Anak Sekolah
Kab
Purwakarta
2 kegiatan, 135
orang peserta
100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 2 kegiatan, 135
orang peserta
120,000,000.00
1.02.1.02.01.34.0
4
Pemeriksaan Kesehatan dan
Vaksinasi Jemaah Haji
Terlaksananya Kegiatan
Pemeriksaan Kesehatan dan
Vaksinasi Jemaah Haji
Kab
Purwakarta
758 Orang 100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 758 Orang
120,000,000.00
1.02.1.02.01.34.0
8
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit TBC
Terlaksananya Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit TBC
Kab
Purwakarta
1 Program 250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
300,000,000.00
1.02.1.02.01.34.x
x
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit HIV/ AIDS
Terlaksananya Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
HIV/ AIDS
Kab
Purwakarta
1 Program 250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
300,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 27
1.02.1.02.01.34.0
9
Pendampingan Anggaran Pemberian
Obat Pencegahan Massal Filariasis
(Kaki Gajah)
Terlaksananya Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Filariasis (Kaki Gajah)
Kab
Purwakarta
1 Program 150,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
180,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
0
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Terlaksananya Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Kab
Purwakarta
1 Program 250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
300,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
1
Peningkatan Kapasitas Petugas
Kesehatan dalam Tata Laksana
Penyakit Menular langsung dan
Bersumber Binatang
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Petugas Kesehatan dalam
Tatalaksana Penyakit
Menular
Kab
Purwakarta
1 Program 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
240,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
2
Peningkatan Kapasitas Kader
Kesehatan Dalam Berkomunikasi
Dengan Kelompok Sasaran
Pencegahaan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan dalam
Tatalaksana Penyakit
Menular
Kab
Purwakarta
1 Program 100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Program
120,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
3
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya Pelatihan
Surveileins PTM Berbasis
Portal Web
Kab
Purwakarta
20 Orang 300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Orang
360,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
4
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa
Terlaksananya Pelatihan
Untuk Kegawat Daruratan
Keswa
Kab
Purwakarta
20 Orang 300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Orang
360,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
5
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Indera
Terlaksananya Pelatihan
Program Gangguan Indera
dan Funsional Bagi Petugas
Kesehatan
Kab
Purwakarta
20 Orang 300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 Orang
360,000,000.00
1.02.1.02.01.34.1
9
Pelauanan UKM sekunder BOK
pencegahan dan Pengendalian
Penyakit ( DAK Non Fisik 2020)
Tersedianya anggaran
pelayanan UKM sekunder
BOK pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (
DAK Non Fisik 2020)
Kab
Purwakarta
1 paket 250,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
300,000,000.00
1.02.1.02.01.34.x
x
pengadaan alat pencegahan penyakit,
pengendalian penyakit dan STBM
Terlaksananya pengadaan
alat pencegahan penyakit,
pengendalian penyakit dan
STBM
Kab
Purwakarta
1 paket 4,172,895,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
5,007,474,000.00
1.02.1.02.01.35 Program Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Prosentase puskesmas yang
terakreditasi minimal madya
90% 2,297,385,000 90%
2,756,862,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 28
1.02.1.02.01.35.1
0
Evaluasi Penilaian Kinerja
puskesmas (PKP)
Terlaksananya koordinasi
dan pertemuan Penilaian
Kinerja Puskesmas (PKP)
Kab
Purwakarta
terlaksananya
koordinasidan
pertemuan di
Pelayanan
Kesehatan
75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM terlaksananya
koordinasidan
pertemuan di
Pelayanan
Kesehatan
90,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
1
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya koordinasi
dan pertemuan Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan
di FKTP
Kab
Purwakarta
terlaksananya
koordinasidan
pertemuan di
Pelayanan
Kesehatan
75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM terlaksananya
koordinasidan
pertemuan di
Pelayanan
Kesehatan
90,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
2
Pengelolaan Peningkatan Akreditasi
Puskesmas
Terlaksananya sosialisasi
dan pertemuan pengelolaan
peningkatan akreditasi
Puskesmas
Kab
Purwakarta
terlaksananya
sosialisasi dan
pertemuan
75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM terlaksananya
sosialisasi dan
pertemuan
90,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
3
Pelatihan Pendampingan Akreditasi
Puskesmas
Terlaksananya pelatihan
akreditasi puskesmas
Kab
Purwakarta
10 tim
pendamping
akreditasi
300,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 10 tim
pendamping
akreditasi
360,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
4
Peningkatan Program Kesehatan
Gigi dan Mulut
Terlaksananya sosialisasi
dan pembinaan program
kesehatan gigi dan mulut
Kab
Purwakarta
terlaksananya
pertemuan dan
pembinaan
75,000,000 APBD Kab Penunjang SPM terlaksananya
pertemuan dan
pembinaan
90,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
5
Peningkatan Program Kesehatan
Tradisional
Terlaksnannya pembinaan
bagi para penyehat
tradisional
Kab
Purwakarta
130 org, 3
kegiatan
100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 130 org, 3
kegiatan
120,000,000.00
1.02.1.02.01.28.1
0
Monitoring Pendataan Keluarga
Sehat (PIS-PK)
Terlaksananya pendataan
keluarga sehat di kabupaten
purwakarta
Kab
Purwakarta
1 Dokumen
keluarga sehat
150,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 Dokumen
keluarga sehat
180,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
7
Re-Akreditasi Puskesmas Terlaksananya pertemuan
dan pembinaan program Re-
akreditasi Puskesmas
Kab
Purwakarta
terlaksananya
pertemuan dan
pembinaan Re-
akreditasi
Puskesmas
100,000,000 APBD Kab Penunjang SPM terlaksananya
pertemuan dan
pembinaan Re-
akreditasi
Puskesmas
120,000,000.00
1.02.1.02.01.35.1
8
Akreditasi Puskesmas (DAK non
fisik 2020)
Monitoring dan evaluasi
kegiatan pelayanan
kesehatan
Kab
Purwakarta
3 kegiatan 1,347,385,000 APBD Kab Penunjang SPM 3 kegiatan
1,616,862,000.00
1.02.1.02.01.xx Program Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
Prosentase tenaga kesehatan
yang memiliki SIP yang
masih berlaku
85.23% 1,900,000,000 85.23%
2,280,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Peningkatan Standarisasi SDM
Kesehatan di 22 UPTD
Terlaksananya Standarisasi
Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
Kab
Purwakarta
20 PKM 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 20 PKM
240,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 29
1.02.1.02.01.xx.x
x
Workshop Analisa Beban Kerja di 22
UPTD Dilingkungan Dinas
Kesehatan
Terlaksananya Analisa
Beban Kerja di 22 UPTD di
lingkungan Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
22 UPTD 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 22 UPTD
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pelatihan Jabatan Fungsional tenaga
kesehatan
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pemilihan Tenaga Kesehatan
Teladan Puskesmas (Dokter, Dokter
Gigi, Perawat, Bidan, Gizi, Kesling,
Farmasi)
Terlaksananya Penilaian
Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pelaksanaan Ujikom Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Uikom
Inpassing
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 100%
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
pelatihan dan bimtek BLUD
puskesmas
Terlaksananya pelatihan dan
bimtek BLUD puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
600,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
pelatihan jabatan fungsional promkes
ahli sebanyak 20 UPTD Puskesmas
Terlaksananya pelatihan
jabatan fungsional promkes
ahli sebanyak 20 UPTD
Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 paket 200,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket
240,000,000.00
1.02.1.02.01.xx Program Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya jumlah
kunjungan pemeriksaan
Labkesda (5% per tahun)
85% 5,037,000,000 85%
6,044,400,000.00
Meningkatnya jumlah
parameter pemeriksaan
Labkesda
88% Penunjang SPM 88%
-
1.02.1.02.01.xx.x
x
Kalibrasi Alat Labkes Terlaksananya kalibrasi alat
labkes
Kab
Purwakarta
1 paket
kalibrasi alat
labkes
55,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket kalibrasi
alat labkes
66,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pengadaan Reagensia dan Alat
Laboratorium Kesehatan
Tersedianya pengadaan
reagensia dan alat/bahan
pakai habis laboratorium
Kab
Purwakarta
2 paket, 1
paket
pengadaan
reagensia dan 1
paket belanja
alat/bahan pakai
habis lab
550,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 2 paket, 1 paket
pengadaan
reagensia dan 1
paket belanja
alat/bahan pakai
habis lab
660,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pengadaan Alat Teknis Khusus
Laboratorium Kesehatan
Tersedianya alat teknis
khusus laboratorium
Kab
Purwakarta
1 paket belanja
modal alat
laboratorium
3,500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 paket belanja
modal alat
laboratorium
4,200,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
IV - 30
1.02.1.02.01.xx.x
x
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya Operasional
kegiatan Pelayanan
administrasi labkes
Kab
Purwakarta
1 tahun
anggaran
290,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 1 tahun anggaran
348,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Pemantapan Mutu dan Pelatihan
SDM Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
Pemantapan Mutu, dan
Pelatihan SDM Labkes
Kab
Purwakarta
2 Paket
kegiatan, 1
paket program
Pemantapan
Mutu, 1 paket
Program
Pelatihan SDM
72,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 2 Paket kegiatan,
1 paket program
Pemantapan
Mutu, 1 paket
Program
Pelatihan SDM
86,400,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
KEGIATAN IMPLEMENTASI SNI
ISO/IEC 17025 LAB - KES
Terlaksananya kegiatan
Implementasi SNI ISO/IEC
17025 LAB - KES Labkes
Kab
Purwakarta
4 Paket
kegiatan, 1
paket
reakreditasi, 1
paket
pertemuan, 1
paket konsultasi
KAN, 1 paket
Survei
Kepuasan
pelanggan
70,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 4 Paket kegiatan,
1 paket
reakreditasi, 1
paket pertemuan,
1 paket
konsultasi KAN,
1 paket Survei
Kepuasan
pelanggan
84,000,000.00
1.02.1.02.01.xx.x
x
Peningkatan Sarana Prasarana
Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan
oprasional lab
Kab
Purwakarta
2 paket, 1 palet
belanja modal
peralatan dan
mesin,1 paket
sistem
informasi
labkes
500,000,000 APBD Kab Penunjang SPM 2 paket, 1 palet
belanja modal
peralatan dan
mesin,1 paket
sistem informasi
labkes
600,000,000.00
Rencana kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-1
BAB
PENUTUP
Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja atau
disingkat Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dapat terselesaikan. Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2020 merupakan amanat sesuai
dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Renja Dinas Kesehatan disusun dan ditetapkan
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ingin dicapai oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2020 dalam menghadapi
tantangan pembangunan kesehatan yang makin kompleks, berlangsung pesat, dan
tidak menentu.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pembangunan
kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan selama satu tahun ke depan. Untuk itu
dalam melaksanakan rencana kerja Dinas kesehatan tahun 2020, perlu ditetapkan
kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Renja Dinas kesehatan merupakan tahap pertama (P1) dalam
pencapaian program kesehatan sehingga harus diikuti dengan tahap
kedua berupapenggerakan pelaksanaan (P2) yang konsisten dan
akuntabel serta didukung oleh pengawasan, pengendalian dan penilaian
(P3) yang efektif dan optimal.
2. Besaran anggaran dalam Renja ini tidak bersifat mutlak karena masih
mungkin berubah sesuai dengan perkembangan dan penetapan anggaran
termasuk kemungkinan adanya anggaran perubahan .
3. Dalam pelaksanaan kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
harus melaporkan hasil kegiatannya sesuai dengan mekanisme yang
5
Rencana kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-2
telah ditetapkan baik laporan keuangan maupun pencapaian fisik
kegiataannya.
4. Pada akhir kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen harus
melaporkan hasil akhir kegiatannya dan melakukan evaluasi terhadap
pencapaian kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5. Untuk mencapai hasil yang optimal sehinga tepat anggaran dan tetap
sasaran maka peran serta lintas program dan lintas sektor baik
masyarakat, swasta, LSM maupun stakeholder lainnya harus menjadi
prioritas utama dan pertama karena kesehatan adalah hak asasi, investasi
dan milik bersama sehingga dapat mencapai upaya mewujudkan
masyarakat yang sehat dan mandiri.
Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam
kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa
sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Dengan demikian upaya
yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat lebih terarah dan terukur.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, Kami
sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Agar Renja Dinas Kesehatan
Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, perlu dilakukan
dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di
lingkungan Dinas Kesehatan. Dengan penerapan nilai-nilai yang dianut dan
dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat
aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.
Plt KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA,
dr. H. Deni Darmawan, MARS NIP 197509132006041008