Post on 14-Sep-2020
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 iii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xx
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ I - 1
A. DASAR HUKUM ..................................................................................... I - 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH ............................................................... I - 4
C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH ........................................................... I - 5
1. Letak dan Kondisi Geografis ............................................................. I - 5
2. Topografi ........................................................................................... I - 5
3. Geologi .............................................................................................. I - 7
D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS ....................................................... I - 7
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin................................... I - 7
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ................................. I - 8
E. KONDISI EKONOMI ............................................................................... I - 9
1. Potensi Unggulan Daerah ................................................................. I - 9
2. Pertumbuhan Ekonomi ...................................................................... I - 13
F. INDIKATOR KINERJA MAKRO .............................................................. I - 14
1. Indeks Pembangunan Manusia ........................................................ I - 14
2. Angka Kemiskinan ............................................................................. I - 20
3. Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) ............................................... I - 24
4. Pertumbuhan Ekonomi ...................................................................... I - 25
5. Pendapatan Perkapita ....................................................................... I - 27
6. Indeks Gini ........................................................................................ I - 28
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) ........................................................................................... II - 1
A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH ......................................................... II - 1
1. Visi Pembangunan Daerah ................................................................ II - 1
2. Misi Pembangunan Daerah ............................................................... II - 2
3. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... II - 3
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................................... II - 9
1. Strategi .............................................................................................. II - 9
2. Arah Kebijakan .................................................................................. II - 12
C. PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 ....................................................... II - 14
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM ............................................................................................. III - 1
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 iv
A. URUSAN KONKUREN ........................................................................... III - 1
a. RINGKASAN URUSAN WAJIB ......................................................... III - 1
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ................................... III - 1
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan .................................... III - 14
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang .......................................................................................... III - 27
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman .................................................................. III - 34
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,
Dan Perlindungan Masyarakat .................................................... III - 39
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ........................................... III - 44
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ............................... III - 53
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ...................................................................... III - 58
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ........................................ III - 63
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan .................................. III - 67
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ........................ III - 70
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil ................................................................................ III - 81
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ........................................................................................... III - 87
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana .................................................................... III - 96
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ............................... III - 101
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ......... III - 109
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM ....................... III - 115
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ....................... III - 119
19. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga ................. III - 125
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ........................................ III - 136
21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ................................. III - 140
22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ............................... III - 145
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ..................................... III - 149
b. RINGKASAN URUSAN PILIHAN ...................................................... III - 154
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ............... III - 154
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata .................................... III - 160
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ..................................... III - 165
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ............................... III - 177
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ................................ III - 183
B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .............. III - 188
1. Perencanaan ..................................................................................... III - 199
2. Keuangan .......................................................................................... III - 195
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 v
3. Kepegawaian .................................................................................... III - 203
4. Pendidikan dan Pelatihan .................................................................. III - 210
5. Penelitian dan Pengembangan .......................................................... III - 216
6. Pengawasan ..................................................................................... III - 221
7. Fungsi Penunjang Lainnya ................................................................ III - 228
a. Pendukung Urusan Perangkat Daerah .......................................... III - 228
b. Administrasi Pemerintahan ............................................................ III - 237
c. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah ........................ III - 255
d. Indeks Kepuasan Masyarakat ....................................................... III - 261
C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ....................................................... III - 264
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI ................................................................. III - 271
1. Tataran Pengambil Kebijakan ........................................................... III - 271
2. Tataran Pelaksana Kebijakan ............................................................ III - 294
1) Administrasi Umum ....................................................................... III - 294
2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ...................................... III - 294
3) Urusan Pemerintahan Umum ........................................................ III - 299
4) Penyelenggaraan Urusan Konkuren .............................................. III - 299
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2019 .................................................................................... IV - 1
BAB V TUGAS PEMBANTUAN .................................................................. V - 1
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ............................................. V - 1
1. Bidang Kesehatan .............................................................................. V - 1
2. Bidang Pertanian ................................................................................. V - 13
3. Bidang Sosial ...................................................................................... V - 23
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ........................................... V - 31
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................................... VI - 1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................................. VI - 1
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................ VI - 6
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ................. VI - 66
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................. VI - 69
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ........................ VI - 70
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................................. VI - 92
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ... VI - 102
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL ......................................................................................... VII - 1
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN ........................................................... VII - 1
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN ........................................................... VII - 7
C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ...... VII - 15
D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ....... VII - 19
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 vi
E. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ....................................................................................... VII - 22
F. BIDANG SOSIAL .................................................................................... VII - 28
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMEIRNTAH DAERAH .................... VIII - 1
A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA ............................. VIII - 1
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN
TARGET PERJANJIAN KINERJA, TAHUN 2018, PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH, DAN ANALISIS PROGRAM YANG MENDUKUNG
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ......................................................... VIII - 5
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PROGRAM/
KEGIATAN DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH
DICAPAI ................................................................................................. VIII - 55
BAB IX PENUTUP ........................................................................................ IX - 1
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 vii
D A F T A R T A B E L
Tabel 1.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung ............ I - 5
Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten
Temanggung .......................................................................... I - 6
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 ............................................................................ I - 8
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .................................... I - 9
Tabel 1.5 Produktivitas, Luas Lahan dan Jumlah Produksi Kopi di
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 ........................... I - 11
Tabel 1.6 Produktivitas, Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tembakau di
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 ........................... I - 12
Tabel 1.7 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Tahun 2014-2018 ...................................................... I - 13
Tabel 1.8 IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan
Kedu Tahun 2014-2018 ......................................................... I - 15
Tabel 1.9 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 I - 15
Tabel 1.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 ................................ I - 16
Tabel 1.11 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 ......... I - 18
Tabel 1.12 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 ......... I - 19
Tabel 1.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 I - 22
Tabel 1.14 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2014-2018 ................................................................... I - 25
Tabel 1.15 Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
(persen) ................................................................................. I - 26
Tabel 1.16 PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 I - 27
Tabel 1.17 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Temanggung, dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam juta rupiah) .............. I - 28
Tabel 1.18 Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2014-2018 ................... I - 29
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 ............................... II - 5
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan
Daerah Tahun 2018-2023 ....................................................... II - 10
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan Tahun 2019 .......................................................... III - 4
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 viii
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2019 III - 8
Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan Tahun 2019 .......................................................... III - 8
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan Tahun 2019 .......................................................... III - 13
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan Tahun 2019 ........................................................... III - 16
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2018 III - 18
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan Tahun 2019 ........................................................... III - 19
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan Tahun 2019 .......................................................... III - 22
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 .............. III - 29
Tabel 3.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019 ................................................ III - 29
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2019 .............................................. III - 30
Tabel 3.12 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ............. III - 32
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 . III - 35
Tabel 3.14 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019 ....................................... III - 36
Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 . III - 37
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 ............................................................................. III - 40
Tabel 3.17 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 ................ III - 41
Tabel 3.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 ............................................................................ III - 42
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ix
Tabel 3.19 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 ............................................................................. III - 44
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial Tahun 2019 ................................................................. III - 47
Tabel 3.21 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2019 . III - 49
Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial Tahun 2019 ................................................................. III - 49
Tabel 3.23 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2019 ............................................................................ III - 52
Tabel 3.24 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja Tahun 2019 ..................................................... III - 54
Tabel 3.25 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2019 ............................................................................ III - 55
Tabel 3.26 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja Tahun 2019 ...................................................... III - 55
Tabel 3.27 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja Tahun 2019 ................................................................... III - 57
Tabel 3.28 Daftar Pegawai Non Aparatur Sipil Negara ............................. III - 58
Tabel 3.29 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019 ............................................................................. III - 59
Tabel 3.30 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 ................... III - 60
Tabel 3.31 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019 ............................................................................. III - 61
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan Tahun 2019 .............................................................. III - 64
Tabel 3.33 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2019 III - 64
Tabel 3.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan Tahun 2019 ............................................................... III - 65
Tabel 3.35 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 66
Tabel 3.36 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan Tahun 2019 ........................................................ III - 67
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 x
Tabel 3.37 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pertanahan Tahun 2019 ............................ III - 68
Tabel 3.38 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 69
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2019 .............................................. III - 72
Tabel 3.40 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 .................. III - 74
Tabel 3.41 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2019 ............................................................................ III - 75
Tabel 3.42 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2019 .............................................. III - 77
Tabel 3.43 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 III - 82
Tabel 3.44 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 .................. III - 83
Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 III - 84
Tabel 3.46 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 III - 86
Tabel 3.47 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ............... III - 89
Tabel 3.48 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ........................................ III - 89
Tabel 3.49 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ................ III - 90
Tabel 3.50 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ................ III - 93
Tabel 3.51 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 III - 96
Tabel 3.52 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2019 .................................... III - 98
Tabel 3.53 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 III - 98
Tabel 3.54 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 III - 100
Tabel 3.55 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Tahun 2019 ..................................................... III - 103
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xi
Tabel 3.56 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubunhan
Tahun 2018 ............................................................................ III - 104
Tabel 3.57 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Tahun 2019 ...................................................... III - 105
Tabel 3.58 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Tahun 2019 ..................................................... III - 107
Tabel 3.59 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ............................... III - 111
Tabel 3.60 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika Tahun 2019 ......................................................... III - 112
Tabel 3.61 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ............................... III - 113
Tabel 3.62 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ............................... III - 114
Tabel 3.63 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi dan UKM Tahun 2019 ............................................. III - 116
Tabel 3.64 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
Tahun 2019 ............................................................................. III - 117
Tabel 3.65 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi dan UKM Tahun 2019 .............................................. III - 118
Tabel 3.66 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal Tahun 2019 ............................................. III - 120
Tabel 3.67 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2019 ............................................................................ III - 122
Tabel 3.68 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal Tahun 2019 ............................................. III - 122
Tabel 3.69 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal Tahun 2019 ................................................................. III - 130
Tabel 3.70 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 ............................. III - 126
Tabel 3.71 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga Tahun 2019 .......................................................... III - 127
Tabel 3.72 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 ............................. III - 127
Tabel 3.73 Daftar Prestasi Tingkat Internasional dan Nasional Tahun 2019 III - 129
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xii
Tabel 3.74 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik Tahun 2019 .............................................................. III - 137
Tabel 3.75 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2019 III - 137
Tabel 3.76 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik Tahun 2019 .............................................................. III - 138
Tabel 3.77 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan Tahun 2019 ....................................................... III - 140
Tabel 3.78 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2019 ............................................................................. III - 142
Tabel 3.79 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan Tahun 2019 ....................................................... III - 142
Tabel 3.80 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 144
Tabel 3.81 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan Tahun 2019 ..................................................... III - 146
Tabel 3.82 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 146
Tabel 3.83 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan Tahun 2019 ..................................................... III - 147
Tabel 3.84 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan Tahun 2019 ........................................................... III - 150
Tabel 3.85 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2019 III - 150
Tabel 3.86 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan Tahun 2019 ........................................................... III - 151
Tabel 3.87 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan Tahun 2019 ........................................................... III - 152
Tabel 3.88 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ..................................... III - 155
Tabel 3.89 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 156
Tabel 3.90 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ..................................... III - 156
Tabel 3.91 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ..................................... III - 158
Tabel 3.92 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata Tahun 2019 .......................................................... III - 161
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xiii
Tabel 3.93 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2019 ............................................................................ III - 162
Tabel 3.94 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata Tahun 2019 .......................................................... III - 162
Tabel 3.95 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian Tahun 2019 ............................................................ III - 169
Tabel 3.96 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2019 III - 169
Tabel 3.97 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian Tahun 2019 ............................................................ III - 170
Tabel 3.98 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2019 ..................................................... III - 178
Tabel 3.99 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 179
Tabel 3.100 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2019 ..................................................... III - 181
Tabel 3.101 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian Tahun 2019 ...................................................... III - 184
Tabel 3.102 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2019 ............................................................................ III - 184
Tabel 3.103 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian Tahun 2019 ...................................................... III - 185
Tabel 3.104 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2019 .................... III - 189
Tabel 3.105 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan Tahun 2019 ...................................................... III - 191
Tabel 3.106 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2019 ................... III - 192
Tabel 3.107 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Bidang Keuangan Tahun 2019 ............................................... III - 196
Tabel 3.108 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan Tahun 2019 ........................................................... III - 198
Tabel 3.109 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2019 ........................ III - 199
Tabel 3.110 Sarana dan Prasarana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan Tahun 2019 ............................................... III - 201
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xiv
Tabel 3.111 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Bidang Kepegawaian Tahun 2019 ......................................... III - 204
Tabel 3.112 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Kepegawaian Tahun 2019 ..................................................... III - 205
Tabel 3.113 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2019 .................. III - 206
Tabel 3.114 Sarana dan Prasarana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian Tahun 2019 ......................................... III - 207
Tabel 3.115 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ....................... III - 211
Tabel 3.116 Jumlah Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2019 ......................... III - 212
Tabel 3.117 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 III - 213
Tabel 3.118 Sarana dan Prasarana Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ................................... III - 215
Tabel 3.119 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 .............. III - 217
Tabel 3.120 Jumlah Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2019 ......................... III - 218
Tabel 3.121 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 III - 219
Tabel 3.122 Target dan Realisasi Program Fungsi Penunjang Urusan
Bidang Pengawasan Tahun 2019 .......................................... III - 222
Tabel 3.123 Jumlah Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Pengawasan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan
dan Jabatan Tahun 2019 ....................................................... III - 224
Tabel 3.124 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2019 .................... III - 224
Tabel 3.125 Jumlah Pegawai Fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan
Jabatan Tahun 2019 .............................................................. III - 233
Tabel 3.126 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendukung Urusan
Perangkat Daerah Tahun 2019 ............................................... III - 234
Tabel 3.127 Sarana dan Prasarana Fungsi Pendukung Urusan Perangkat
Daerah Tahun 2019 ............................................................... III - 237
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xv
Tabel 3.128 Jumlah Pegawai Fungsi Pendukung Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan
Jabatan Tahun 2019 .............................................................. III - 244
Tabel 3.129 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendukung Administrasi
Pemerintahan Tahun 2019 ...................................................... III - 245
Tabel 3.130 Sarana dan Prasarana Fungsi Pendukung Administrasi
Pemerintahan Tahun 2019 ..................................................... III - 251
Tabel 3.131 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 ...................................................... III - 256
Tabel 3.132 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah
KabupatenTemanggung Tahun 2019 ..................................... III - 261
Tabel 3.133 Nilai Survey Kepatuhan Tahun 2013-2018 ............................. III - 263
Tabel 3.134 Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Pemerintahan Umum
Tahun 2019 ............................................................................. III - 265
Tabel 3.135 Jumlah Pegawai Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan
Tahun 2019 ............................................................................ III - 266
Tabel 3.136 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum
Tahun 2019 ............................................................................. III - 267
Tabel 3.137 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Umum Tahun
2019 ....................................................................................... III - 269
Tabel 4.1 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan Prioritas
Nasional RKP 2019 ................................................................ IV - 3
Tabel 5.1 Jumlah Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang
Kesehatan Tahun 2019 ........................................................... V - 10
Tabel 5.2 Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Tahun 2019 ............................................................................ V - 17
Tabel 5.3 Penerima Kegiatan Irigasi Perpipaan ...................................... V - 18
Tabel 5.4 Jumlah Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang
Pertanian Tahun 2019 ............................................................ V - 21
Tabel 5.5 Jumlah Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan
Sosial Tahun 2019 .................................................................. V - 29
Tabel 6.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 1
Tabel 6.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 4
Tabel 6.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural ..................................... VI - 7
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xvi
Tabel 6.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
RSUD Tahun 2019 ................................................................. VI - 9
Tabel 6.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ............ VI - 45
Tabel 6.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ............ VI - 52
Tabel 6.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ............ VI - 59
Tabel 6.8 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 60
Table 6.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 .......... VI - 63
Tabel 6.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ................ VI - 63
Table 6.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 .......... VI - 67
Tabel 6.12 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Tahuin 2019 ........................................................................... VI - 68
Tabel 6.13 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan yang Melaksanakan Pembinaan Batas
Wilayah .................................................................................. VI - 70
Tabel 6.14 Rekap Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Per
Kecamatan Tahun 2019 ......................................................... VI - 71
Tabel 6.15 Rekap Kejadian Bencana Tanah Longsor Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 ...................................................... VI - 73
Tabel 6.16 Rekap Kejadian Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 80
Tabel 6.17 Rekap Kejadian Bencana Banjir ............................................. VI - 82
Tabel 6.18 Rekap Kejadian Bencana Angin Ribut Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 83
Tabel 6.19 Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Bencana Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2019 ...................................... VI - 89
Tabel 6.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan , Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional BPBD
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .................................... VI - 91
Table 6.21 Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2019 ............................................................................ VI - 104
Tabel 6.22 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ............ VI - 105
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xvii
Tabel 7.1 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2019 ............................................................................ VII - 1
Tabel 7.2 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2019 ............................................................................ VII - 1
Tabel 7.3 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 . VII - 2
Tabel 7.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 ......... VII - 3
Tabel 7.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 ..................................... VII - 6
Tabel 7.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2019 ............................................................................ VII - 8
Tabel 7.7 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Kesehaan
Tahun 2019 ............................................................................ VII - 9
Tabel 7.8 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 . VII - 10
Tabel 7.9 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 ......... VII - 13
Tabel 7.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 .................................... VII - 13
Tabel 7.11 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019 ......................................... VII - 15
Tabel 7.12 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019 ......................................... VII - 15
Tabel 7.13 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019 ................................................. VII - 16
Tabel 7.14 Alokasi dan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019 ................................................. VII - 17
Tabel 7.15 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019 ........................................................................... VII - 17
Tabel 7.16 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 ................................. VII - 19
Tabel 7.17 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 ................................ VII - 19
Tabel 7.18 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019 ........................................ VII - 20
Tabel 7.19 Alokasi dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019 ....................................... VII - 20
Tabel 7.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2019 ............................................................................. VII - 21
Tabel 7.21 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 . VII - 22
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xviii
Tabel 7.22 Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 ........................... . VII - 23
Tabel 7.23 Realisasi Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 .. VII - 23
Tabel 7.24 Alokasi dan Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 ............... VII - 25
Tabel 7.25 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan
SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2019 ........................................................ VII - 27
Tabel 7.26 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2019 VII - 28
Tabel 7.27 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2019 VII - 29
Tabel 7.28 Realisasi Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Tahun 2019 .. VII - 29
Tabel 7.29 Alokasi dan Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2019 ......... VII - 31
Tabel 7.30 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan
SPM Bidang Sosial Tahun 2019 ............................................. VII - 32
Table 8.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah VIII - 2
Table 8.2 Target Kinerja Tujuan ............................................................ VIII - 2
Table 8.3 Target Kinerja Sasaran .......................................................... VIII - 3
Tabel 8.4 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .................................... VIII - 6
Tabel 8.5 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .................................... VIII - 6
Tabel 8.6 Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas,
Berkarakter dan Berdaya Tahun 2019 ................................... VIII - 7
Tabel 8.7 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan ........................................ VIII - 13
Tabel 8.8 Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas .................. VIII - 19
Tabel 8.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 ...................................... VIII - 22
Tabel 8.10 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 23
Tabel 8.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 ..................................... VII - 23
Tabel 8.12 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah ......... VIII - 24
Tabel 8.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 ..................................... VIII - 24
Tabel 8.14 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VII - 26
Tabel 8.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 ...................................... VIII - 27
Tabel 8.16 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 27
Tabel 8.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 ...................................... VIII - 28
Tabel 8.18 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 29
Tabel 8.19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 ...................................... VIII - 29
Tabel 8.20 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 30
Tabel 8.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 ...................................... VIII - 30
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xix
Tabel 8.22 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 31
Tabel 8.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 ...................................... VIII - 32
Tabel 8.24 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 33
Tabel 8.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 ...................................... VIII - 34
Tabel 8.26 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 34
Tabel 8.27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 .................................... VIII - 35
Tabel 8.28 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 37
Tabel 8.29 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 .................................... VIII - 37
Tabel 8.30 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 38
Tabel 8.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 .................................... VIII - 38
Tabel 8.32 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 39
Tabel 8.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 .................................... VIII - 39
Tabel 8.34 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 41
Tabel 8.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 .................................... VIII - 41
Tabel 8.36 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 42
Tabel 8.37 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 .................................... VIII - 43
Tabel 8.38 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 44
Tabel 8.39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16 .................................... VIII - 45
Tabel 8.40 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 46
Tabel 8.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 .................................... VIII - 47
Tabel 8.42 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 49
Tabel 8.43 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 .................................... VIII - 49
Tabel 8.44 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 50
Tabel 8.45 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19 .................................... VIII - 51
Tabel 8.46 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 53
Tabel 8.47 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20 .................................... VIII - 54
Tabel 8.48 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah .......... VIII - 54
Tabel 8.49 Realisasi Anggaran Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 55
Tabel 8.50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 ...................................................... VIII - 69
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 xx
D A F T A R G A M B A R
Gambar 1.1 Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut
Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018 ........ I - 17
Gambar 1.2 Perkembangan P0, P1 dan P2 Kabupaten Temanggung Tahun
2013-2017 .............................................................................. I - 23
Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten
Temanggung Tahun 2013–2018 ............................................ I - 24
Gambar 2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD
Tahun 2018-2023 ................................................................... II - 12
Gambar 8.1 Peta tematik IPM menurut kabupaten/Kota se Eks Karesidenan
Kedu Tahun 2018 .................................................................. VIII - 11
Gambar 8.2 Peta Prioritas Wilayah Intervensi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .................................... VIII - 12
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian
kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan
capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. LPPD disusun berdasarkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.
Diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini
dapat menjadi media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
A. DASAR HUKUM
Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman;
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 3
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2025;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 4
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2018;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018–2023;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2019;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2019;
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III
Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan
Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti ini
menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang
gemah ripah loh jinawi di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan.
Asal usul Temanggung selalu dikaitkan dengan raja Mataram Kuno yang
bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu
wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal Kecamatan
Temanggung. Rakai Pikatan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang
kepercayaan yang berpangkat demang, dari nama demang dan wilayah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 5
kademangan kemudian muncul nama Ndemanggung yang akhirnya berubah
menjadi nama Temanggung.
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha. Temanggung merupakan daerah
cekungan yang rendah di bagian tengah, dikelilingi oleh dataran, lembah,
pegunungan, bukit, dan gunung dengan kemiringan 0%-70%. Cekungan tersebut
terbuka di bagian tenggara, sedangkan di bagian selatan dan barat dibatasi oleh
Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, dan di bagian utara dibatasi oleh Gunung
Prau dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari timur laut ke arah
tenggara.
Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan,
266 Desa, 23 Kelurahan, 1.354 Dusun, 147 lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT
dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat
pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 253 kepala desa,
23 lurah, 3.132 perangkat desa dan 1.768 anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH
1. Letak dan Kondisi Geografis
a. Posisi Astronomis
Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat
110°23’–110°46’30” Bujur Timur dan 7°14’–7°32’35” Lintang Selatan.
b. Posisi Geografis
Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan
ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu
Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).
c. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung
Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 1.1
Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung
No Batas Wilayah Kabupaten Lain Kecamatan yang berbatasan
1 Sebelah Utara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
Bejen, Gemawang, Kandangan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 6
2 Sebelah Selatan Kabupaten Magelang Tlogomulyo, Selopampang, Kranggan, Pringsurat
3 Sebelah Barat Kabupaten Wonosobo Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo, Candiroto
4 Sebelah Timur Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang
Pringsurat, Kaloran, Kandangan
Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019
2. Topografi
a. Kemiringan Lahan
Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam,
meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan
kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah
cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian
Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan
Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung
Prahu/Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang
membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi
kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha
(1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232
Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).
b. Ketinggian Lahan
Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian
500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung
Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat
sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian
Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagai
berikut:
Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung
No Wilayah
Ketinggian (meter) (dpl)
Luas
(Ha)
Luas
(%) Kecamatan
1 0 – 500 8.538 9,77 Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2 500 – 750 38.421 43,99 Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 7
No Wilayah
Ketinggian (meter) (dpl)
Luas
(Ha)
Luas
(%) Kecamatan
3 750 – 1.000 20.106 23,02 Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4 1.000 – 1.250 7.834 8,97 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5 1.250 – 3.550 12.167 14,25 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah 87.065 100
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
3. Geologi
a. Struktur dan Karakteristik
Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di
Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%),
Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan
31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150
Ha (2,47%).
b. Potensi Kandungan
Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di
wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokan menjadi:
1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras,
5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.
D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Jumlah penduduk pada Tahun 2019 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih
(DKB) Kementrian Dalam Negeri adalah 791.264 jiwa, terdiri dari laki-laki
398.687 jiwa (50,39%) dan perempuan 392.577 jiwa (49,61%). Sedangkan
jumlah rumah tangga sebanyak 201.015 rumah tangga dengan rata-rata
penduduk per rumah tangga sebanyak 3,81 jiwa per rumah tangga. Kepadatan
penduduk tahun 2019 rata-rata 864 jiwa/km2 dengan persebaran penduduk
relatif merata.
1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 8
Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung per Kecamatan tahun 2019
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Keseluruhan
Nama Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 BULU 24.946 51.31 23.839 48,87 48.785 6,17
2 TEMBARAK 15.841 50.92 15.266 49,08 31.107 3,93
3 TEMANGGUNG 41.187 49.53 41.970 50,47 83.157 10,51
4 PRINGSURAT 26.132 50.14 25.990 49,86 52.122 6,59
5 KALORAN 22.897 50.18 22.734 49,82 45.631 5,77
6 KANDANGAN 26.340 50.5 25.820 49,5 52.160 6,59
7 KEDU 29.811 50.62 29.078 49,38 58.889 7,44
8 PARAKAN 26.929 50.25 26.659 49,75 53.588 6,77
9 NGADIREJO 28.384 50.48 27.849 49,52 56.233 7,11
10 JUMO 15.103 50.34 14.899 49,66 30.002 3,79
11 TRETEP 10.840 51.34 10.273 48,66 21.113 2,67
12 CANDIROTO 16.534 50.17 16.422 49,83 32.956 4,16
13 KRANGGAN 24.354 49.68 24.667 50,32 49.021 6,2
14 TLOGOMULYO 11.695 51.22 11.137 48.78 22.832 2,89
15 SELOPAMPANG 9.916 49.15 10.259 50.85 20.175 3,06
16 BANSARI 12.287 50.77 11.916 49,23 24.203 3,53
17 KLEDUNG 14.219 51.96 13.683 49,04 27.902 2,71
18 BEJEN 10.824 50.39 10.658 49,61 21.482 3,32
19 WONOBOYO 13.361 50.81 12.933 49,19 26.294 3,35
20 GEMAWANG 17.087 50.84 16.525 49,16 33.612 4,25
Jumlah 398.687 50,39 392.577 49,61 791.264 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa di Kecamatan Temanggung jumlah
penduduknya paling tinggi yaitu 83.157 jiwa (10,51%) dari total jumlah
penduduk Temanggung 791.264 jiwa.
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 9
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Kecamatan
Tingkat Pendidikan
Jumlah Tidak/
Belum sekolah
Belum tamat SD/Sederaja
t
SD/ Sederaj
at
SLTP/ Sederaj
at
SLTA/ Sederajat
Diploma I/II
Akademi/Dipl
oma III/Sarj
ana Muda
Diploma IV/ Strata I
Strata II
Strata III
1 BULU 11.443 16.598 9.746 5.479 4.135 169 334 850 31 0 48.785
2 TEMBARAK 9.751 5.616 6.821 4.771 3.242 141 156 584 18 7 31.107
3 TEMANGGUNG 18.477 12.476 16.897 10.740 16.396 692 1.822 5.291 366 9 83.157
4 PRINGSURAT 18.360 4.508 12.622 9.088 6.195 187 267 853 41 1 52.122
5 KALORAN 17.716 5.361 10.399 6.906 4.141 224 194 667 19 4 45.631
6 KANDANGAN 22.609 7.003 10.276 6.631 4.257 253 272 822 32 5 52.160
7 KEDU 15.825 15.294 12.506 6.999 6.022 324 486 1.366 65 2 58.889
8 PARAKAN 17.378 9.782 9.084 6.523 7.817 326 747 1.815 96 20 53.588
9 NGADIREJO 12.351 10.387 16.504 9.479 6.045 280 463 1.147 26 1 56.233
10 JUMO 9.477 5.804 7.057 4.121 2.632 172 187 535 14 3 30.002
11 TRETEP 6.763 4.874 5.984 2.678 608 42 50 110 3 1 21.113
12 CANDIROTO 5.935 10.506 8.379 4.079 2.872 217 286 669 12 1 32.956
13 KRANGGAN 15.004 8.437 8.734 8.533 6.543 239 355 1.120 51 5 49.021
14 TLOGOMULYO 6.722 4.795 5.822 3.347 1.720 45 106 263 9 3 22.832
15 SELOPAMPANG 5.778 3.660 5.493 2.653 2.010 92 115 361 11 2 20.175
16 BANSARI 3.515 10.168 5.115 3.216 1.644 72 122 341 10 0 24.203
17 KLEDUNG 11.064 4.648 6.906 3.424 1.558 34 86 174 7 1 27.902
18 BEJEN 6.638 2.847 6.267 3.481 1.773 103 105 257 11 0 21.482
19 WONOBOYO 7.820 4.144 8.214 4.116 1.550 99 104 238 6 3 26.294
20 GEMAWANG 11.653 8.034 8.033 3.839 1.587 101 98 255 10 2 33.612
JUMLAH 234.279 154.933 180.409 110.103 82.747 3.812 6.355 17.718 838 70 791.264
Persentase (%) 29,61 19,58 22,80 13,91 10.46 0,48 0,80 2,24 0,11 0,01 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Penduduk Kabupaten Temanggung yang belum tamat SD masih besar, yaitu
sejumlah 154.933 orang (19,58%). Sedangkan yang sudah menamatkan
pendidikan dasar (SLTP) baru sejumlah 110.103 jiwa (13,91%).
E. KONDISI EKONOMI
1. Potensi Unggulan Daerah
Keberhasilan pembangunan salah satunya ditunjukkan dengan
terjadinya integrasi ekonomi yang kuat, menyeluruh dan berkelanjutan
diantara sektor ekonomi di dalamnya. Selama dekade terakhir struktur
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 10
perekonomian Kabupaten Temanggung didominasi oleh lapangan usaha
industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian. Sebelum tahun 2014
sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi PDRB Kabupaten. Namun
setelah Tahun 2014 sektor industri pengolahan menggeser sektor pertanian
memimpin menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Temanggung.
Dari sub sektor dan komoditas PDRB, berdasarkan beberapa kajian
diantaranya kajian perumusan rencana kebijakan dan strategi pengembangan
ekonomi berdasarkan analisis input output, dan kajian lainnya, maka
komoditas dan sub sektor yang dapat dirumuskan sebagai potensi unggulan
daerah diantaranya adalah: kopi, industri pengolahan kayu, tembakau dan
pariwisata.
a. Kopi
Kabupaten Temanggung memiliki peran yang strategis bagi
perkembangan komoditas kopi di Jawa Tengah baik jenis kopi robusta
maupun arabica. Data tahun 2017 menunjukkan sentra kopi di Jawa
Tengah untuk kopi robusta adalah di Kabupaten Temanggung (30,27%),
Kabupaten Semarang dan Salatiga (10,86%0, Kabupaten Kendal (8,69%)
Kabupaten Jepara (7,67%), dan wonosobo (6,06%). Hal ini menunjukkan
bahwa untuk jenis kopi robusta Kabupaten Temanggung memiliki kontribusi
yang paling tinggi di antara kabupaten/kota penghasil kopi robusta di Jawa
Tengah.
Sementara itu untuk sentra produksi kopi arabika di Jawa Tengah
adalah di Temanggung (22,16%), Wonosobo (15,1%), Banjarnegara
(10,23%), Klaten (9,03%), dan Pemalang (8,06%). Dengan demikian sama
halnya dengan robusta Kabupaten Temanggung juga memiliki kontribusi
yang paling tinggi diantara kabupaten/kota penghasil kopi arabika di Jawa
Tengah.
Terdapat 16 kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu: Bejen,
Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Jumo, Kedu, Parakan, Bulu, Tlogomulyo,
Tembarak, Selopampang, Kranggan, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, dan
Gemawang. Berbeda dengan robusta, untuk kopi arabika terdapat 13
kecamatan di Kabupaten Temanggung yang merupakan penghasil kopi
arabika yaitu : Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung,
Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Kaloran, dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 11
Kandangan.
Tabel 1.5 Produktivitas, Luas Lahan dan Jumlah Produksi Kopi
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019
Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kopi Robusta
Luas panen (ha) 8.158,55 8.158,55 8.158,55 11.106,5 11.105,82
Jumlah produksi (ton) 8519 7388,8 3912,5 7.663,5 6.874,5
Produktivitas (ton/ha) 1,04 0,91 0,48 0,69 0,61
2 Kopi Arabika
Luas panen (ha) 1.377,82 1.377,82 1.377,82 1.090,1 1.095,14
Jumlah Produksi (ton) 1.109,42 800,01 741,41 2.349,1 755.643
Produktivitas (ton/ha) 0,81 0,58 0,54 0,67 0,69
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung, 2019
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas kopi robusta dan
kopi arabica di kabupaten Temanggung cenderung fluktuasi. Dengan
kontribusi tertinggi produksi kopi di Jawa Tengah baik robusta maupun
arabica maka Kopi layak sebagai salah satu potensi unggulan daerah di
Kabupaten Temanggung
b. Industri Pengolahan Kayu
Berdasarkan hasil kajian Analisis Input Output sektor unggulan yang
memiliki multiplier terbesar bagi perekonomian domestik suatu daerah
salah satunya adalah industri pengolahan kayu, dimana sektor ini
mempunyai keterkaitan kedepan (forward linkage) tinggi yang merupakan
hubungan dengan penjualan barang jadi dan juga mempunyai keterkaitan
ke belakang (backward linkage) juga tinggi yang merupakan hubungan
dengan data mentah ataupun bahan baku. Maka berdasarkan hasil kajian
tersebut industri pengolahan kayu merupakan salah satu potensi unggulan
daerah Kabupaten Temanggung.
c. Tembakau
Dari hasil kajian tentang perumusan rencana kebijakan dan strategi
pengembangan ekonomi berdasarkan analisis input output, tembakau
menduduki urutan teratas pada kategori sektor utama berdasar jumlah
tenaga kerja di Kabupaten Temanggung. Dan secara realita pada saat
jatuh musim tembakau sangat terlihat perekonomian Temanggung begitu
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 12
menggeliat, terutama terlihat dengan meningkatnya kegiatan di pasar
tradisional, meningkatnya penggunaan jasa angkutan barang dan sektor-
sektor lainnya.
Produktivitas, luas lahan dan jumlah produksi tanaman tembakau di
Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.6 Produktivitas, Luas Lahan dan Jumlah Produksi Tembakau
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019
Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Luas panen (ha) 18.248 16.821 15.865 16.716 18.869
Jumlah produksi (ton) 10.581 6.041 9.785 11.363,52 12.820
Produktivitas (ton/ha) 0,58 0,36 0,62 0.68 0.68
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung, 2019
Pada komoditas tembakau terjadi peningkatan produktifitas
dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh
faktor cuaca baik pada masa tanama, saat panen maupun pasca panen.
Luas tanam tembakau pada tahun 2018 adalah 17918.5 ha, namun luas
panen sebesar 16716 ha. Sementara pada tahun 2019 luas panen
meningkat menjadi 18.869 Ha dengan produksi mencapai 12.820 ton.
Beberapa upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan
produktifitas tembakau, diantaranya melalui penyelenggaraan sekolah
lapang tembakau, perluasan dan penyebaran penggunanan benih
berkualitas Kemloko Agribun 4, 5 dan 6 yang tahan terhadap 3 penyakit
phytoptora, Melodogen dan Ralstonia atau lincat, pembinaan penggunaan
pupuk yang optimal sesuai dengan takaran yang dibutuhkan, serta telah
dilakukan sosialisasi mitigasi perubahan iklim sehingga petani diharapkan
mampu menentukan awal musim tanam yang tepat.
d. Pariwisata
Kabupaten Temanggung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menjadi daya
tarik wisatawan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, kawasan pariwisata
dikelompokkan menjadi 3 diantaranya:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 13
1) Kawasan pariwisata alam, misal : kawasan pendakian gunung sindoro,
kawasan pendakian gunung sumbing, kawasan kledung, mata air
jumprit, air terjun onje, air terjun lawe, air terjun trocoh, gua lawa, curug
surodipo, dan lainnya;
2) Kawasan pariwisata budaya, misal : kawasan candi pringapus, kawasan
candi gondosuli, kawasan situs liyangan, dan bangunan bersejarah
lainnya;
3) Kawasan pariwisata buatan, misal : taman rekreasi pikatan waterpark,
monumen Bambang Sugeng, monumen meteorit dan wisata buatan
lainnya
Pada saat ini bermunculan destinasi wisata baru yang cukup
menarik wisatawan diantaranya: posong, kawasan wisata Tretep Bejen
Wonoboyo, kawasan wisata Bansari dan lainnya.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian
kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap
periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut
harga berlaku maupun menurut harga konstan.
Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan
Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan 2010 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
Tabel 1.7 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2014-2018
Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK
Nilai (Juta Rp) Pertumbuhan % Nilai (Juta Rp) Pertumbuhan %
2014 19.748.487,14 10,43 16.060.953,69 4,03
2015 21.641.442,46 9,59 16.746.799,37 4,27
2016 23.341.213,21 7,85 17.422.709,41 4,04
2017 24.810.094,42 6,29 18.080.083,48 3,77
2018 26.394.564,22 6,39 18.876.872,07 4,41
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 14
Pada tahun 2018 besaran PDRB menurut harga berlaku di
Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai 26.394.564,22 juta
rupiah. Dengan angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika
dibandingkan dengan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun
2018 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6,39 persen.
Pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 6,39 persen tersebut sebenarnya
belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena
masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Pada tahun 2018
laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung mencapai 4,41 persen
lebih cepat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2017 yang
hanya 3,77 persen.
F. INDIKATOR KINERJA MAKRO
1. Indeks Pembangunan Manusia
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara
universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
atau Human Development Indexs (HDI). IPM merupakan salah satu indikator
yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar
daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil
pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu
manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM
mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai
dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.
IPM Kabupaten Temanggung 68,83 termasuk kategori sedang dan
masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa
pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kamajuan
pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten
Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional eks Karesidenan Kedu
dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 15
Tabel 1.8 IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2014-2018
Kab/Kota
IPM Peringkat IPM
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kab.Kebumen 65.67 66.87 67.41 68.29 68,80 5 5 5 5 5
Kab.Purworejo 70.12 70.37 70.66 71.31 71,87 2 2 2 2 2
Kab.Wonosobo 65.20 65.70 66.19 66.89 67,81 6 6 6 6 6
Kab.Magelang 66.35 67.13 67.85 68.39 69,11 3 3 3 3 3
Kab.Temanggung 65.97 67.07 67.60 68.34 68,83 4 4 4 4 4
Kota Magelang 75.79 76.39 77.16 77.84 78,31 1 1 1 1 1
JAWA TENGAH 68.78 69.49 69.96 70.52 71,12
NASIONAL 68.90 69.55 70.18 70.81 71,39
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun
waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM
menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan
capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM
suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Di Kabupaten Temanggung
selama 5 (lima) tahun terakhir kecepatan rata-rata pertumbuhan IPM per
tahun sebesar 0,85%. Kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung
pada tahun 2018 tersebut menempati peringkat ke 9 se Provinsi Jawa
Tengah. Jika kondisi ini dipertahankan dan selalu ditingkatkan maka pada
tahun yang akan datang Temanggung akan mencapai IPM kategori tinggi.
IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu angka harapan hidup
(dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama
sekolah (dimensi pendidikan), dan pengeluaran riil per kapita (dimensi
ekonomi). Perkembangan angka IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 1.9 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018
No Variabel Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
65,52 65,97 67,07 68,34 68,83
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 16
No Variabel Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)
75,34 75,35 75,39 75,42 75,47
2. Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,69 11,89 12,06 12,07 12,08
Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,18 6,52 6,55 6,90 6,94
3. Pengeluaran riil per kapita per tahun (ribu rupiah)
8.062 8.369 8.593 8.794 9.142
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019
a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator
derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-
rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada
suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan
masyarakat semakin baik, begitu pula keberhasilan program kesehatan
dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat
dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah.
Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung oleh BPS dengan paket
program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)
atau Mortpack Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten
Temanggung pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 2014 2015 2016 2017 2018
Kabupaten Temanggung 75,34 75,35 75,39 75,42 75,47
Jawa Tengah 73,88 73,96 74,02 74,08 74,18
Nasional 70,59 70,78 70,90 71,06 71,20
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2019
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 AHH di
Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,47 tahun dan apabila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 17
karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang
bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh
peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan,
penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan
perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi
menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019
Gambar 1.1 Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH)
Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2018
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada
peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, setelah
angka harapan hidup Kota Magelang yang mencapai 76,66 tahun. Secara
mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis
memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga
dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk
menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung.
Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan
meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.
b. Angka Harapan Lama Sekolah
Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan
indikator Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling-EYS).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 18
Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk
penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk
harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya
0 (nol).
AHLS dihitung berdasarkan rumus dari Badan Pusat Statistik.
Penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi Angka
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014-
2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.11 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018
No. Tahun
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Temanggung Jawa Tengah Nasional
1 2014 11.69 12.17 12.39
2 2015 11.89 12.38 12.55
3 2016 12.06 12.46 12.72
4 2017 12.07 12.57 12.85
5 2018 12,08 12,63 12,91
Sumber : BPS Kab. Temanggung dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun
2018 berada pada peringkat ke 27 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,08 tahun, dan di bawah angka harapan
sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumya yang mencapai
12,63 tahun.
Berdasarkan tabel di atas AHLS di Kabupaten Temanggung selama
5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, tetapi masih lebih rendah
daripada AHLS Provinsi Jawa Tengah maupun AHLS Nasional. Sejak
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 AHLS Kabupaten Temanggung
selalu mengalami kenaikan, sedangkan data AHLS tahun 2019 belum
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 19
tersedia. Peningkatan setiap tahun rata-rata 0,098. Masih rendahnya
AHLS Kabupaten Temanggung disebabkan antara lain karena di
Kabupaten Temanggung masih terdapat siswa yang putus sekolah,
terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, terdapat lulusan SD/MI
yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi
yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
c. Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun
yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu
wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam
penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun
ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan
semua pendidikan formal.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dihitung berdasarkan rumus
dari Badan Pusat Statistik. Penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik. Realisasi ARLS di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai
2018 ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 1.12 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018
No. Tahun Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Temanggung Jawa Tengah Nasional
1 2014 6.18 6.93 7.73
2 2015 6.52 7.03 7.84
3 2016 6.55 7.15 7.95
4 2017 6.90 7.27 8.10
5 2018 6,94 7,35 8,17
Sumber : Dinas Kominfo.Kab. Temanggung dan BPS Prov. Jawa Tengah, 2019
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018
baru mencapai 6,94 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama
sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai
7,35 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 20
memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang
mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten
Temanggung bersekolah kelas 1 SMP/MTs. Rata-rata lama sekolah
Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 23 diantara 35
kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan tabel di atas, ARLS Kabupaten Temanggung selama
5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, tetapi masih lebih rendah
daripada ARLS Provinsi Jawa Tengah maupun ARLS Nasional. Pada
tahun 2014 ARLS Kabupaten Temanggung sebesar 6,18 meningkat
menjadi 6,94 pada tahun 2018, data ARLS tahun 2019 belum tersedia.
Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0,15; rata-rata peningkatan
ARLS Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
peningkatan ARLS Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,10 maupun rata-rata
peningkatan ARLS Nasional sebesar 0,11.
Rendahnya ARLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan
karena di Kabupaten Temanggung masih terdapat siswa yang putus
sekolah, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, masih
terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum
banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan
Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan memberikan gambaran
tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk
dapat dikatakan bisa memenuhi standar hidup layak. Secara ekonomi
dapat dilihat pada tabel 1.8 di atas bahwa kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Temanggung semakin meningkat yang ditunjukkan dengan
kenaikan pengeluaran rill perkapita. Pengeluaran riil perkapita masyarakat
di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 sebesar Rp9.142.000,00.
2. Angka Kemiskinan
Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi keprihatinan
banyak pihak. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk
memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 21
hidup. Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seseorang
atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
yang bermartabat.
Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan
karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek
yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan
manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar
dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan.
Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan
pendapatan per kapita.
Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh
Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013),
yaitu:
a. Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat
diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar
Badan Pusat Statistik (BPS) per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
b. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan
sosial).
c. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga
per tahun (hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang
per tahun).
d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota
keluarga yang sakit.
e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
f. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup
selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan.
g. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari
40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
h. Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.
i. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 22
Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase
penduduk miskin dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2014-2018 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2019
No Uraian
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Penduduk Miskin 87.450 87.090 86.770 75.571 72.570
2. Jumlah Penduduk 745.778 752.509 758.980 765.659 770.382
3. Angka Kemiskinan (%) 11,76 11,60 11,46 9,87 9,42
Sumber BPS Kabupaten Temanggung, 2019
Pada periode 5 (lima) tahun tersebut, perkembangan angka
kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.
Angka kemiskinan pada tahun 2015 adalah yang tertinggi sepanjang 5 (lima)
tahun terakhir yaitu sebesar 11,76 persen. Pada tahun berikutnya, cenderung
menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019.
Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan
dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan
bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok
rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan
ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.
Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten
Temanggung, selain penduduk yang tergolong miskin di sebelah kiri garis
kemiskinan kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit
disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk
inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang
relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.
Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase
pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 23
atau P1) menjelaskan rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin
dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari
kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasikan adanya perbaikan
secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin
dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata
pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan,
yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan.
Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity indeks atau P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Gambar 1.2 Perkembangan P0, P1 dan P2
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa meskipun sepanjang 3 tahun
terakhir persentase penduduk miskin menurun, demikian juga nilai P1 dan P2
terlihat selalu menurun. P1 yang meningkat pada tahun 2017 menunjukkan
bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin menurun semakin jauh dari
garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk
mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Indeks P2 juga
meningkat pada tahun 2017 yang mengindikasikan ketimpangan di antara
penduduk miskin semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-
program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin diperlukan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 24
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan
kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan
besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.
TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk
angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan
penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.
TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah
ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi
menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap
pada pasar kerja. TPT 6% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas
yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak
6 orang merupakan pengangguran.
4,87
3,19
1,5 1,5
2,973,24
6,025,68
4,99 4,994,57 4,51
0
1
2
3
4
5
6
7
2013 2014 2015 2016 2017 2018
TPT Kab Tmg
TPT Prov Jateng
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018
Dari gambar di atas terlihat bahwa TPT Kabupaten Temanggung pada
tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun demikian
masih tergolong rendah yaitu sebesar 3,24 persen. Sepanjang enam tahun
terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif. Tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung tahun 2019 masih sama
dengan tahun 2018, karena tahun 2019 belum dilakukan penghitungan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 25
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian
kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap
periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan nasional 5 (lima) tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.14 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2014-2018
Pertumbuhan Ekonomi 2014 2015 2016 2017 2018
Nasional 5,02 4,79 5,02 5,07 5,17
Provinsi Jawa Tengah 5,42 5,4 5,27 5,27 5,25
Kota Magelang 4,9 5,07 5,17 5,18 5,59
Kabupaten Kebumen 5,80 6,29 4,97 4,89 5,52
Kabupaten Magelang 4,88 5,35 5,37 5,06 5,43
Kabupaten Purworejo 4,49 5,12 5,12 5,14 5,32
Kabupaten Temanggung 5,03 5,24 4,98 4,68 5,07
Kabupaten Wonosobo 4,89 5,12 5,13 3,16 4,94
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Aktivitas perekonomian di
Kabupaten Temanggung tetap berjalan namun mengalami perlambatan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor
pertanian sebagai sektor yang dominan mengalami penurunan 0,19%
sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Temanggung. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan
daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan
berbasis produk pertanian lokal.
Jika dibandingkan dengan wilayah eks Karesidenan Kedu yang
meliputi 6 (enam) kabupaten, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Temanggung menempati posisi ke 5 (lima), lebih rendah dibandingkan Kota
Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang dan Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 26
Kebumen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo.
Sedangkan laju pertumbuhan seluruh kategori lapangan usaha atas
dasar harga konstan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.14
berikut ini.
Table 1.15 Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 (persen)
Kategori Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,85 4,78 3,23 1,87 3,39
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
-1,92 4,93 3,21 1,77 3,48
a. Tanaman Pangan -11,89 7,59 3,35 -1,46 1,26
b. Tanaman Hortikultura 1,17 2,34 2,12 1,28 4,43
c. Perkebunan 4,62 5,74 2,59 2,45 2,61
d. Peternakan 3,04 4,95 5,80 6,77 6,04
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 2,29 4,26 1,24 2,59 1,56
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu -0,19 -0,02 1,38 3,17 1,37
3 Perikanan -1,03 4,16 5,43 4,21 2,49
B Pertambangan dan Penggalian 3,55 2,62 5,09 4,24 3,61
C Industri Pengolahan 8,04 5,60 5,51 5,08 4,73
D Pengadaan Listrik dan Gas 4,45 -0,45 5,60 9,28 4,62
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1,98 2,07 3,43 4,94 4,67
F Konstruksi 4,68 8,50 5,76 9,81 6,50
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7,68 3,51 5,02 5,12 5,79
H Transportasi dan Pergudangan 5,32 7,88 6,33 3,60 5,27
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,20 6,76 5,61 7,70 6,26
J Informasi dan Komunikasi 13,30 8,10 5,12 10,58 13,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,46 7,94 7,77 4,70 3,52
L Real Estate 6,48 6,97 5,81 7,85 5,65
M,N Jasa Perusahaan 9,72 8,11 5,39 8,17 9,48
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
0,16 5,00 2,77 2,41 3,11
P Jasa Pendidikan 9,86 6,17 6,08 4,99 6,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,51 5,42 7,43 9,92 8,15
R,S,T,U Jasa lainnya 9,20 2,86 7,28 7,85 7,72
Produk Domestik Regional Bruto 5,03 5,24 4,98 4,68 5,07
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018
pertumbuhan tercepat adalah kategori lapangan usaha informasi dan
komunikasi, diikuti oleh jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 27
sosial. Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh paling cepat
karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang sangat pesat dan menjadi kebutuhan penting semua lapisan
masyarakat. Pada era industri 4.0 ini koneksi internet menjadi kebutuhan
yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi
penunjang utama kategori tersebut.
5. Pendapatan Perkapita
Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara
nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat
menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah
tersebut. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil
seluruh sektor produksi. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten
Temanggung dapat dilihat pada tabel 1.15 berikut ini.
Tabel 1.16 PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
Tahun
ADHB ADHK
Nilai (Rp) Pertumbuhan
(%) Nilai (Rp)
Pertumbuhan (%)
2014 19.748.487,14 10,43 16.060.953,69 4,03
2015 21.641.442,46 9,59 16.746.799,37 4,27
2016 23.341.213,21 7,85 17422.709,41 4,04
2017 24.810.094,42 6,29 18.080.083,48 3,77
2018 26.395.000,00 6,38 18.877.000,00 4,40
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB Perkapita selalu
naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk
Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik, namun dari
persentase pertumbuhan mengalami perlambatan pada tahun 2017.
PDRB perkapita Kabupaten Temanggung, dan Provinsi Jawa Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 28
Table 1.17 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Temanggung, dan Prov. Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018 (dalam Juta Rupiah)
TAHUN TEMANGGUNG JAWA TENGAH
2014 19.748.487,14 27.599.082,11
2015 21.641.442,46 30.025.166,49
2016 23.341.213,21 31.077.240,10
2017 24.810.094,42 34.710.958,06
2018 26.395.000,00 36.780.000,00
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019
Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan
yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di
Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga
Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh
penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di
Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum
memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
6. Indeks Gini
Indeks Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur
ketimpangan atau ketidakrataan agregat yang dapat bervariasi antara 0
sampai 1. Koefisien Gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan
sepenuhnya, sedangkan koefisien Gini sama dengan 1 menunjukkan adanya
ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan
bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh
karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan
pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran
pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan
kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas
ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi
produktif di dalam sistem perekonomian.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 I - 29
Tabel 1.15 Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2014-2018
Variabel
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Indeks Gini 0,38 0,38 n.a n.a 0,38
Sumber: ASPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Tabel di atas menunjukkan perkembangan Gini rasio sepanjang 2014-
2018 yang cenderung konstan, sedangkan data indeks gini tahun 2016 dan
2017 tidak tersedia.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 1
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
1. Visi Pembangunan Daerah
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan
daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi
arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5
(lima) tahun.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode
RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT
TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.
Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:
Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun
berdampingan secara damai tanpa memandang
perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status
sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati
antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia.
Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir
dan batin, adil dan merata.
Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir,
beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya
saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat
regional dan global.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 2
2. Misi Pembangunan Daerah
Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten
Temanggung sebagai berikut:
1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
berkarakter, dan berdaya;
Manusia yang berkualitas adalah manusia yang
komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa
depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan,
serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia
berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi
pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-
nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan
kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang
mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan
peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil
keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan
menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai
dengan situasi.
2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya
memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur
dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.
Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu
daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki
peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor
unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu
bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan
mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung
memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang
pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 3
yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat
kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan
ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan
pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana
tata ruang, dan berwawasan lingkungan.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik yang berkualitas;
Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif,
inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam
menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara
pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan
(development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering).
Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik
yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan
gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat
komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi
berkualitas (service excellence), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan,
3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut
merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada
komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang
berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya
akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan
sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 4
Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi
dan misi yang telah ditetapkan.
1) Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah
“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan
berdaya”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemisikinan, yang
sasarannya meliputi:
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan;
b. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan;
c. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
d. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
e. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya
lokal;
f. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan
kebangsaan;
g. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan
Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
h. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
i. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak;
2) Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi
unggulan daerah dan berkelanjutan”.
Tujuan Pembangunan Misi 2 adalah “Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang
pencapaiannya dapat diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi,
Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Adapun sasarannya meliputi:
a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 5
c. Meningkatnya pariwisata daerah;
d. Meningkatnya investasi sektor riil;
e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3) Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas”
Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu
Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM). Adapun sasarannya meliputi:
a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen
pemerintahan desa;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan
bencana.
Masing-masing sasaran pada setiap misi diukur dengan indikator
sasaran yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2023
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.
1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2. Angka kemiskinan
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
Pendidikan
2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 2. Terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat bidang
3. Angka Harapan Hidup (AHH)
Kesehatan
4. Angka Kematian Ibu (AKI)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 6
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
URUSAN / BIDANG
Kesehatan 5. Angka Kematian Bayi (AKB)
6. Prevalensi balita gizi buruk
7. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban
8. Indeks Kinerja RSUD
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat
9. Persentase peminjam di perpustakaan
Perpustakaan
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
10. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Pemuda dan Olah Raga
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
11. Persentase pelestarian cagar budaya
Kebudayaan
12. Persentase kelompok seni budaya yang aktif
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
13. Indek Gotong Royong
Kesatuan Bangsa dan Politik 14. Indek Toleransi
7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
15. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Sosial
16. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial
8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
17. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Pengendalian Penduduk
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 7
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Inflasi
5. Pendapatan PerKapita
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1. Meningkatnya kesejahteraan petani
20. Nilai Tukar Petani (NTP)
Pertanian
2. Meningkatnya kedaulatan pangan
21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan
22. Tingkat Konsumsi Ikan
Perikanan
3. Meningkatnya pariwisata daerah
23. Pertumbuhan jumlah wisatawan
Pariwisata 24. Lama tinggal
wisatawan
4. Meningkatnya investasi sektor riil
25. Kontribusi sektor perindustrian
Perindustrian
26. Kontribusi sektor perdagangan
Perdagangan
27. Persentase Koperasi sehat
Koperasi dan UKM
28. Persentase UKM aktif
29. Pertumbuhan investasi daerah
Penanaman Modal
30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tenaga Kerja
5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah
31. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32. Persentase
pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
33. Persentase kawasan kumuh perkotaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
34. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Perhubungan
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
35. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Lingkungan Hidup
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 8
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
URUSAN / BIDANG
Terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
7. Indek Reformasi Birokrasi
8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
1. Meningkatnya kualitas manajemen
pemerintahan
36. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
Perencanaan
37. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Keuangan
38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Administrasi Pemerintahan
39. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
41. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Pengawasan
42. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
43. Indeks Profesionalisme ASN
Kepegawaian dan Diklat
44. Indeks Manajemen Kearsipan
Kearsipan
45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
Sekretariat Dewan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
46. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
47. Persentase desa yang berpredikat mandiri
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
48. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Komunikasi dan Informatika
49. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
50. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik
Adminduk
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 9
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
URUSAN / BIDANG
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
Umum
51. Indek Rasa Aman
Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
penanggulangan bencana
52. Cakupan Desa tangguh bencana
Sosial-Kebencanaan
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Strategi
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan
strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah
kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan
program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
selama lima tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:
1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
berkarakter, dan berdaya
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan
masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya yaitu:
1. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur,
pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
3. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
5. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
Dengan tujuan pada misi ini yaitu meningkatnya
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 10
perekonomian daerah, dengan beberapa strategi yang akan
dilakukan:
1. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk
pertanian yang berkualitas unggul;
2. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata;
3. Mengoptimalkan entrepreneurship masyarakat dan promosi
investasi;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan
memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
5. Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik yang berkualitas
Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang
akan dilakukan:
1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah
daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa
serta partisipasi masyarakat;
3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai
wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
5) Optimalisasi mitigasi bencana.
Penjabaran strategi pada masing-masing misi, tujuan, dan
sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel. 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2023
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM
MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER DAN BERDAYA
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Terwujudnya masyarakat
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan
Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 11
yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan
pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan
7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
1. Meningkatnya kesejahteraan petani Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul 2. Meningkatnya kedaulatan pangan
3. Meningkatnya pariwisata daerah Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata
4. Meningkatnya investasi sektor riil Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi
5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Inovasi percepatan pelayanan publik
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 12
Konsolidasi birokrasi, pemetaan potensi, peningkatan kuantitas dan
kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan
2019
2021
2022
2023
Percepatan
pertumbuhan ekonomi
yang bertumpu pada
sektor pertanian dan
ketahanan pangan,
pariwisata, sumber daya
alam dan lingkungan
hidup, dan pengurangan
kemiskinan
Pemerataan pembangunan
wilayah dan pelestarian
lingkungan hidup
Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,
pengurangan kemiskinan, dan pembangunan
berkelanjutan
Peningkatan kapasitas
daya saing daerah
2020
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketrentraman dan ketertiban umum
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
Optimalisasi mitigasi bencana
2. Arah Kebijakan
1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Program Prioritas
dalam RPJMD Tahun 2018-2023
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
sejalan dengan visi dan misi pembangunan Temanggung lima tahun
ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan
ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan
prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan
pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama
pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
Gambar 2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD
Tahun 2018-2023
Strategi dan arahan kebijakan tersebut di atas dituangkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 13
dalam program prioritas sebagai berikut:
1. Program peningkatan akses pendidikan SD;
2. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
3. Program pelayanan kesehatan;
4. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
5. Program peningkatan mutu pendidikan keagamaan di
masyarakat;
6. Program pembinaan kepemudaan;
7. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
8. Program pengelolaan kebudayan;
9. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
10. Program penanganan fakir miskin;
11. Program perlindungan dan jaminan sosial;
12. Program pengembangan produk unggulan dan inovasi desa;
13. Program pengendalian penduduk dan Informasi keluarga;
14. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak;
15. Program peningkatan produktivitas,penerapan teknologi dan
agri bisnis tanaman pangan;
16. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan
agri bisnis tanaman hortikultura;
17. Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak;
18. Program peningkatan ketahanan pangan;
19. Program pengembangan perikanan;
20. Program pengembangan pariwisata;
21. Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan
daerah;
22. Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan
pelayanan publik;
23. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan;
24. Program pengelolaan keuangan daerah;
25. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 II - 14
26. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
27. Program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi;
28. Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
29. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
30. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil;
31. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; dan
32. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
33. Program pengembangan kawasan strategis.
C. PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
Sesuai dengan RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2018-2023, maka
prioritas pembangunan di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tahun 2019 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka
menengah Kabupaten Temanggung lima tahun ke depan. Pembangunan
Tahun 2019 ditujukan untuk konsolidasi birokrasi, pemetaan potensi,
peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan
penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:
a) Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar masyarakat;
b) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat;
c) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
d) Penanggulangan kemiskinan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-1
BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
A. URUSAN KONKUREN
a. RINGKASAN URUSAN WAJIB
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan
sebagai berikut:
1) Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
meliputi kegiatan sebagai berikut :
a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
b) Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah
c) Penilaian PAK Tenaga Fungsional
d) Seleksi Guru Berprestasi
e) Penerbitan Jurnal Pendidikan
f) Penyelenggaraan Olimpiade Guru
g) Penguatan Lembaga Swasta
h) Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG
i) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD
j) BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri
k) Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang
Berkarakter
l) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
m) Bimtek Profesional Guru Mapel
n) Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik
o) Pembinaan Tenaga Pendidik
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-2
p) Bintek Pengembangan Inovasi
q) Operasional Pengawas TK/SD/SMP
r) Manajemen Pendataan Pendidikan
2) Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar meliputi
kegiatan sebagai berikut :
a) Penunjang DAK SD
b) Fasilitasi Kegiatan BOS SD
c) Pembangunan Toilet SD
d) Pembangunan Pagar Pengaman SD
e) Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
f) BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
g) Sisa BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
3) Program peningkatan mutu pendidikan SD meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a) Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD
b) UAS/EHB SD/SD/MI
c) Sosialisasi Kurikulum 2013
d) Pelaksanaan MBS SD
e) Pelaksanaan lomba-lomba SD
f) Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil
g) Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
h) Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP
i) Olimpiade Sain & Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
j) Pendampingan Dapodik
4) Program peningkatan akses pendidikan SMP meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a) fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
b) pembangunan RKB
c) Rehabilitasi Gedung Sekolah
d) Sanitasi Sekolah
e) Pembangunan RPL
f) Pengadaan Komputer SMP
g) Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP
h) Pembangunan Penampungan Air Bersih
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-3
i) Pembangunan Prasarana Belajar SMP
j) BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
k) Sisa BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
l) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan
atas Pembangunan Jalan Masuk SMP Negeri 2
Temanggung
5) Program peningkatan mutu pendidikan SMP meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a) Implementasi Kurikulum 2013
b) Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs
c) Fasilitasi DAK SMP
d) Pelaksanaan Lomba-lomba SMP
e) Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP
f) Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin
g) Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP
h) Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online
6) Program peningkatan akses pendidikan PAUD meliputi
kegiatan sebagai berikut :
a) Penyelesaian RKB PAUD
b) Penunjang DAK Non Fisik PAUD
c) Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina
d) Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina
e) Pengembangan Sarpras TK Negeri
f) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
7) Program peningkatan mutu PAUD meliputi kegiatan sebagai
berikut :
a) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti &
Budaya Jawa TK/RA
b) Pengembangan PAUD
c) Penguatan Organisasi Mitra PAUD
d) Penyelenggaraan Gebyar PAUD
e) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD & Lomba PAUD
Berprestasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-4
f) Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal & budi
pekerti Jawa
g) Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
h) Penyelenggaraan Porseni Guru TK
8) Program peningkatan mutu pendidikan nonformal meliputi
kegiatan sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan PKBM
b) Akreditasi Lembaga PNF
c) Pendidikan Keaksaraan
d) Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas
e) Pendidikan Kecakapan Hidup
f) HAI dan HAN
g) Peningkatan Pendidikan Masyarakat
h) Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara
SLTP
i) Penyelenggaraan pendidikan paket C
j) Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C
k) Porseni pendidikan kesetaraan
l) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS
m) Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
n) Pengadaan sarana Belajar SKB
o) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan
p) Pendataan Guru Keagamaan
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Target dan Realisasi
Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2019
No PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
a Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
% 88,11 49,70 56,40
Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
2.078
Jumlah pendidik SD
4.181
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-5
No PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
b Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
% 86,00 64,23 74,68
Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
1.106
Jumlah pendidik SMP 1.722
c Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
% 50,00 46,88 93,76
Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
489
Jumlah pendidik TK 1.043
2 Program peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar
a Persentase APK SD Sederajat
% 109,40 106,89 97,70
Jumlah siswa SD-sederajat
79.286
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun
74.172
b Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
Angka 0,945 0,983 100
APK Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A
105,93
APK Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
107,80
c Persentase APM SD Sederajat
% 96,70 96,97 100
Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12 tahun
71.925
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun
74.172
d Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
Angka 0,955 0,990 100
APM Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A
96,45
APM Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
97,46
e Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
% 77,07 77,51 100
Jumlah ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik
1.758
Jumlah ruang kelas SD negeri
2.268
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
a Persentase SD terakreditasi minimal B
% 95,37 95,39 100
Jumlah SD terakreditasi A dan jumlah SD terakreditasi B
414
Jumlah SD seluruhnya 434
b Angka kelulusan SD % 100 100 100
Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulusan dari satuan pendidikan SD
8.962
Jumlah peserta ujian SD
8.962
c Angka Putus Sekolah SD Sederajat
% 0,05 0,04 80,00
Jumlah siswa putus sekolah SD dan MI
33
Jumah siswa SD dan MI
78.545
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-6
No PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
4 Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP
a Persentase APK SMP Sederajat
% 98,20 97,26 99,04
Jumlah siswa SMP-sederajat
33.484
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
34.427
b Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B
% 1,014 1,016 98,43
APK Perempuan SMP/SMPLB/MTs/Paket B
98,04
APK Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B
96,51
c Persentase APM SMP Sederajat
% 84,50 84,52 96,05
Jumlah siswa SMP-sederajat usia 13-15 tahun
29.098
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
34.427
d Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B
% 1,075 1,074 98,21
APM Perempuan SMP/SMPLB/MTs/Paket B
87,59
APM Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B
81,54
e Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat
% 97,70 97,63 99,11
Jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs tahun T
11.311
Jumlah lulusan SD/MI tahun T-1
11.586
f Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
% 92,03 92,17 93,79
Jumlah ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
600
Jumlah ruang kelas SMP Negeri
651
5 Program Peningkatan Mutu Pedidikan SMP
a Persentase SMP terakreditasi minimal B
93,53
Jumlah SMP terakreditasi A dan jumlah SMP terakreditasi B
70
Jumlah SMP 77
b Angka kelulusan SMP
% 100 99,99 99,99
Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SMP
8.058
Jumlah peserta ujian SMP
8.059
c Angka putus sekolah SMP sederajat
% 0,28 0,29 96,55
Jumlah siswa SMP dan MTs yang putus sekolah
95
Jumlah siswa SMP dan MTs
32.884
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-7
No PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
6 Program Peningkatan Akses Pendidikan Usia Dini
a Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
% 74,28 73,99 96,60
Jumlah peserta didik PAUD/sederajat usia 4-6 tahun
27.863
Jumlah penduduk usia 4-6 tahun
37.656
b Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
% 34,41 37,53 92,86
Jumlah peserta didik PAUD/sederajat usia 0-6 tahun
29.380
Jumlah penduduk usia 0-6 tahun
78.294
7 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini
a Persentase TK terakreditasi minimal B
% 47,85 47,84 93,80
Jumlah TK yang terakreditasi A dan terakreditasi B
155
Jumlah TK 324
8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini
a Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun
% 98,51 98,47 99,83
Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang melek huruf
572.044
Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun
580.932
b Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan
% 96,79 96,80 99,60
Jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/Ulya yang dinyatakan lulus
1.090
Jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/Ulya
1.126
c Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah
Angka 15,80 23,73 66,59
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun
108.599
Jumlah guru keagamaan
4.577
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM
26 90,89
JUMLAH IKPD BIDANG
26 91,87
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-8
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan: 1 Kualisasi Pendidikan a. SD 4 b. SMP 36 c. SMA, D 1 (1) D 2(1) 238 d. Sarjana Muda (D-III) 210 e. S-1 dan D-IV 2940 f. S-2 123
Jumlah 3.551
2 Pangkat/Golongan a Gol I 28 b Gol II 174 c Gol III 1773 d Gol IV 1576
Jumlah 3.551
3 Jabatan a Pimpinan Tinggi Pratama 0 b Administrator 4 c Pengawas 12 e Fungsional 3089 f Pelaksana 446
Jumlah 3.551
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
A URUSAN PENDIDIKAN
1 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
30.800.112.100 29.126.232.575 95%
a Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
79.320.800 58.940.575 74%
b Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah
427.932.900 427.017.100 99%
c Penilaian PAK Tenaga Fungsional
124.040.600 108.481.450 87%
d Seleksi Guru Berprestasi 40.866.250 38.265.250 94%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-9
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
e Penerbitan Jurnal Pendidikan
29.766.000 24.139.000 81%
f Penyelenggaraan Olimpiade Guru
33.975.000 31.516.750 93%
g Penguatan Lembaga Swasta
19.156.000 19.156.000 100%
h Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG
67.341.900 58.712.350 87%
i Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD
44.972.250 28.652.900 64%
j BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri
29.510.324.800 27.975.429.800 95%
k Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter
122.046.800 117.583.000 96%
l Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
33.584.000 25.483.300 76%
m Bimtek Profesional Guru Mapel
111.214.700 69.836.950 63%
n Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik
22.444.300 17.612.000 78%
o Pembinaan Tenaga Pendidik
15.200.000 14.187.300 93%
p Bintek Pengembangan Inovasi
17.925.800 15.923.750 89%
q Operasional Pengawas TK/SD/SMP
30.000.000 25.295.100 84%
r Manajemen Pendataan Pendidikan
70.000.000 70.000.000 100%
2 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar
58.717.532.926 52.625.738.955 90%
a Penunjang DAK SD 135.546.400 85.131.100 63%
b Fasilitasi Kegiatan BOS SD 76.900.600 73.282.071 95%
c Pembangunan Toilet SD 310.000.000 306.460.000 99%
d Pembangunan Pagar Pengaman SD
300.000.000 296.197.000 99%
e Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
11.203.145.000 11.192.439.490 99%
f BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
43.000.000.000 37.362.995.739 87%
g Sisa BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
3.691.940.926 3.309.233.555 90%
3 Program peningkatan mutu pendidikan SD
1.686.630.350 1.563.010.540 93%
a Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD
299.545.000 277.718.500 93%
b UAS/EHB SD/SD/MI 898.240.200 802.014.390 89%
c Sosialisasi Kurikulum 2013 30.947.650 30.815.000 99%
d Pelaksanaan MBS SD 48.107.500 45.634.100 95%
e Pelaksanaan lomba-lomba SD
131.464.000 131.464.000 100%
f Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil
24.588.000 23.838.000 97%
g Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
87.500.000 87.500.000 100%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-10
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
h Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP
29.943.000 27.943.000 93%
i Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN
55.350.000 55.335.000 99%
j Pendampingan Dapodik 80.945.000 80.748.550 99%
4 Program peningkatan akses pendidikan SMP
29.098.474.478 26.348.806.517 91%
a fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
18.547.400 16.202.200 87%
b pembangunan RKB 174.984.600 173.522.600 99%
c Rehabilitasi Gedung Sekolah
198.703.300 198.343.300 99%
d Sanitasi Sekolah 99.765.100 97.422.100 98%
e Pembangunan RPL 348.770.000 6.000.000 2%
f Pengadaan Komputer SMP 544.553.000 480.482.200 88%
g Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP
120.000.000 119.201.000 99%
h Pembangunan Penampungan Air Bersih
100.000.000 99.000.000 99%
i Pembangunan Prasarana Belajar SMP
6.796.536.000 6.737.229.300 99%
j BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
19.290.600.000 17.023.731.595 88%
k Sisa BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
925.762.828 917.419.972 99%
l
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan atas Pembangunan Jalan Masuk SMP Negeri 2 Temanggung
480.252.250 480.252.250 100%
5 Program peningkatan mutu pendidikan SMP
1.117.803.400 1.064.977.782 95%
a Implementasi Kurikulum 2013
31.173.300 28.132.800 90%
b Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs
638.677.800 624.408.950 98%
c Fasilitasi DAK SMP 55.045.900 32.746.740 59%
d Pelaksanaan Lomba-lomba SMP
96.190.500 84.628.000 88%
e Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP
44.218.500 44.218.450 100%
f Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin
9.540.000 9.540.000 100%
g Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP
70.297.400 70.297.350 100%
h Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online
172.660.000 171.005.492 99%
6 Program peningkatan akses pendidikan PAUD
497.285.000 486.297.500 98%
a Penyelesaian RKB PAUD 60.000.000 59.000.000 98%
b Penunjang DAK Non Fisik PAUD
37.685.000 32.631.500 87%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-11
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
c Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina
150.000.000 147.248.000 98%
d Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina
60.000.000 58.670.000 98%
e Pengembangan Sarpras TK Negeri
45.000.000 44.148.000 98%
f
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
144.600.000 144.600.000 100%
7 Program peningkatan mutu PAUD
230.765.500 220.733.470 96%
a Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA
19.870.000 19.834.000 99%
b Pengembangan PAUD 20.000.000 20.000.000 100%
c Penguatan Organisasi Mitra PAUD
33.017.500 29.621.470 90%
d Penyelenggaraan Gebyar PAUD
43.180.000 43.180.000 100%
e Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi
45.860.000 45.860.000 100%
f Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa
21.073.000 21.073.000 100%
g Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
26.061.000 23.061.000 88%
h Penyelenggaraan Porseni Guru TK
21.704.000 18.104.000 83%
8 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
2.225.888.950 1.819.973.149 82%
a Penyelenggaraan PKBM 7.500.000 7.500.000 100%
b Akreditasi Lembaga PNF 23.548.300 23.148.300 98%
c Pendidikan Keaksaraan 47.105.000 47.055.000 99%
d Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas
25.991.600 25.641.600 99%
e Pendidikan Kecakapan Hidup
77.705.000 77.301.500 99%
f HAI dan HAN 28.135.000 28.105.000 99%
g Peningkatan Pendidikan Masyarakat
104.962.800 104.962.800 100%
h Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP
81.271.250 49.066.250 60%
i Penyelenggaraan pendidikan paket C
130.418.050 99.143.150 76%
j Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C
167.862.050 152.896.100 91%
k Porseni pendidikan kesetaraan
25.001.500 25.001.500 100%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-12
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
l Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS
245.188.400 244.902.400 99%
m Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
503.000.000 502.850.000 99%
n Pengadaan sarana Belajar SKB
520.000.000 208.072.549 40%
o
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan
208.200.000 206.502.000 99%
p Pendataan Guru Keagamaan
30.000.000 17.825.000 59%
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun
Anggaran 2019 didukung APBD sebesar Rp540.468.239.886,00 yang
bersumber dari DAU, DAK, APBN Sektoral, dan sumber lainnya.
Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :
- Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai sebesar
Rp412.945.787.964,00;
- Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar
Rp127.522.451.922,00.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp519.030.705.182,00
(96,03%), dengan rincian:
- Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai sebesar
Rp402.968.493.884,00 (97,58%);
- Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar
Rp116.062.211.298,00.
Secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar
4,92%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran
Meningkatnya akses pendidikan SD yaitu sebesar 9,91%, dan yang
paling rendah pada sasaran Meningkatnya akses pendidikan anak usia
dini yaitu 2,02%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang pendidikan dimulai dari Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-13
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 634.666 m2 ha baik
b. Gedung 5.918 Bangunan baik c. Alat-alat angkutan 133 Unit baik
d. Alat-alat perkantoran
78.807 Unit baik
Sarpras lainnya
NO JENIS
SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. TK 3 Sekolah baik b. SD/MI 409 Sekolah baik c. SMP/MTS 42 Sekolah baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1) Masih adanya siswa putus sekolah
2) Kekurangan jumlah pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
di sekolah negeri terutama untuk jenjang SD dapat menghambat
proses belajar dan mengajar serta dapat menimbulkan kerawanan
sosial baru.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-14
3) Adanya kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
sedangkan peralatan komputer yang dimiliki sekolah sangat
minim
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Membuka akses melalui pendidikan kesetaraan
2) Mengoptimalkan pendidik PNS yang ada dengan cara melakukan
redistribusi dan mengalokasikan anggaran untuk memberikan
kesejahteraan bagi GTT terutama yang di sekolah negeri serta
mengusulkan formasi CPNS Peningkatan Mutu SDM melalui
berbagai pelatihan
3) Memberikan bantuan komputer kepada sekolah diutamakan bagi
yang siap melaksanakan UNBK secara mandiri.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga, didukung oleh supporting staf sejumlah 12
orang.
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan ini adalah Dinas
Kesehatan.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan
sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, meliputi
kegiatan:
a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
b) Penunjang DAK Kefarmasian;
c) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
d) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
e) Revitalisasi sistem informasi kesehatan;
f) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-15
g) Pengawasan mutu obat, ksmetik, alat kecantikan dan alat
kesehatan;
h) Peningkatan kemanan pangan;
i) Penunjang pelayanan kesehatan dasar;
j) Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II;
k) Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan;
l) Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang
lainnya (DBHCHT);
m) Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman
puskesmas;
n) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL;
o) Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik);
p) Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler);
q) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
r) Pembangunan Puskesmas Wonoboyo;
s) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
2) Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan:
a) Promosi kesehatan;
b) Pemberdayaan masyarakat;
c) Usaha kesehatan sekolah;
d) Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi;
e) Sanitasi Total Berbasis Masyarkat;
f) Penyehatan lingkungan;
g) Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
h) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;
i) BOK UKM sekunder kabupaten.
3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi
kegiatan:
a) Pengendalian penyakit menular;
b) Penanggulangan KLB dan bencana;
c) Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
d) Kesehatan matra;
e) Pengendalian penyakit tidak menular;
f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-16
g) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian
Penyakit.
4) Program Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan :
a) Pelayanan terapi rumatan metadon;
b) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
c) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan
rujukan;
d) Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP;
e) Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana;
f) Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja;
g) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
h) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu;
i) Pelayanan kesehatan BLUD puskesmas;
j) Jaminan persalinan (DAK Non Fisik);
k) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas;
l) Akreditasi Puskesmas;
m) Rekomendasi dan perijinan kesehatan;
n) Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik);
o) Laboratorium kesehatan.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2019
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN
a Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
90 % 97,05 % 92,74%
b Persentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
97 % 99,22 % 97,76%
c Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar
84,62 % 96,15 % 88,01%
2 PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
a Persentase balita umur 7-23 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
80% 86,03 % 92,99%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-17
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
b Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)
29 % 20,40 % 100%
c Prevalensi Gizi Kurang (underweight) pada anak balita (0-59 bulan)
15,5 3,35 100%
d Prevalensi anemia pada ibu hamil 20 % 15,72 % 100%
e Persentase Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Rumah Tangga (RT) Strata Utama dan paripurna
83,03 % 89,17 % 93,11%
f Persentase Desa Bebas Rawan Gizi
100 % 100 % 100%
g Persentase rumah sehat 80% 86 % 93,02%
3 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
a Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak
95,6 % 100 % 95,6%
b Angka penemuan kasus baru Kusta < 1 0,13
c Persentase orang Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100 % 47,5 % 100%
d Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
100 % 63,10 % 100%
e Angka Penemuan Penderita DBD (Incident Rate DBD) per 100.000
< 20 37,62 53,16%
f Angka Penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk
< 1 0,008
g Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 22,73 100%
h Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 76,23 % 100%
i Persentase Universal Child Immunization (UCI) Desa dan/atau kelurahan
100 % 98,96 % 100%
j Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
100 % 90,88 % 100%
k Persentase desa dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemilogi < 24 jam
100 % 100 % 100%
4 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
a Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
7 9 77,78%
b Persentase Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani
65 % 100 % 65%
c Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup
14 14,68 95,37%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-18
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
d Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100 % 100 % 100%
e Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan
100 % 99,99 % 100%
f Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)
41,5 % 36,14 % 100%
g Persentase fasilitas kesehatan yingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama
19,23 % 30,77 % 62,50%
h Persentase kepuasan masyarakat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah
100 % 100 % 100%
i Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 100 % 100%
j Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 99,63 % 100%
k Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100 % 100% 100%
l Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar
100 % 100 % 100%
m Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
100 % 100 % 100%
n Persentase warga negara Indnesia usia 15 s.d 59 tahun skrining pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 90% 100%
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Kesehatan adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Kesehatan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 11
b. SMP 11
c. SMA 95
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-19
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
d. Sarjana Muda (D-III) 548
e. S-1 dan D-IV 180
f. S-2 27
Jumlah 872
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 10
b Gol II 230
c Gol III 595
d Gol IV 37
Jumlah 872
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
b Administrator 3
c Pengawas 59
d Fungsional 723
e Pelaksana 86
Jumlah 872
JUMLAH 872
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 58.099.660.922 54.276.674.910 93,42
Belanja Pegawai 58.099.660.922 54.276.674.910 93,42
B BELANJA LANGSUNG 127.511.934.604 118.298.809.211 88,36
1 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
25.708.015.000 22.548.573.020 87,71
a Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
1.972.839.000 1.876.928.112 95,14
b Penunjang DAK kefarmasian 40.165.500 31.475.000 78,36
c Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
34.724.000 23.818.250 68,59
d Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
78.818.500 76.095.503 96,55
e Revitalisasi sistem informasi kesehatan
9.702.500 9.577.300 98,71
f Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
19.490.000 18.359.300 94,20
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-20
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
g Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan
22.643.000 22.450.000 99,15
h Peningkatan keamanan pangan 88.940.000 79.759.800 89,68
i Penunjang pelayanan kesehatan dasar
246.550.500 197.528.950 80,12
j Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II
899.796.000 828.617.000 92,09
k Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan
96.920.000 76.079.000 78,50
l Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT)
1.494.570.000 1.343.836.901 89,91
m Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman puskesmas
1.499.839.000 1.315.033.000 87,68
n Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/ IPAL
900.000.000 765.245.512 85,03
o Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik)
100.000.000 74.820.876 74,82
p Pelayanan kesehatan dasar (DAK Fisik Reguler)
6.165.783.000 4.578.210.000 74,25
q Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
3.887.234.000 3.815.742.766 98,16
r Pembangunan Puskesmas Wonboyo
8.000.000.000 7.268.365.750 90,85
s Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
150.000.000 146.630.000 97,75
2 Program Kesehatan Masyarakat
17.210.732.975 22.014.899.128 97,74
a Promosi kesehatan 44.513.000 44.509.000 99,99
b Pemberdayaan masyarakat 20.078.000 20.078.000 100
c Usaha kesehatan sekolah 27.850.000 26.437.000 94,93
d Pencegahan dan penanggulangan maslah gizi
296.988.475 290.021.225 97,65
e Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
119.269.000 110.454.125 92,61
f Penyehatan lingkungan 91712.500 79.759.846 86,97
g Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga
17.742.000 16.758.050 94,45
h Pembayaran iuran jaminan kesehatan
15.305.580.000 20.269.708.000 98,50
i BOK UKM Sekunder kabupaten 1.287.000.000 1.157.173.882 89,91
3 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8.936.501.617 7.873.402.044 86,75
a Pengendalian penyakit menular 154.805.500 129.538.049 83,68
b Penanggulangan KLB dan bencana
31.022.500 23.157.300 74,65
c Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
142.723.000 129.082.800 90,44
d Kesehatan matra 19.615.000 19.540.800 99,62
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-21
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
e Pengendalian penyakit tidak menular
566.469.000 537.272.850 94,85
f Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan
683.091.617 683.087.620 99,99
g Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit
7.338.775.000 6.351.722.625 86,55
4 Program Pelayanan Kesehatan 75.656.685.012 65.609.436.273 86,72
a Pelayanan terapi rumatan metadon
26.682.500 22.541.200 84,48
b Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu
47.285.800 45.011.436 95,19
c Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan
18.930.000 17.889.600 94,50
d Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP
18.643.500 18.591.300 99,72
e Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana
493.701.500 274.157.011 55,53
f Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
44.347.000 44.061.450 99,36
g Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
27.680.500 27.581.900 99,64
h Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
91.372.000 90.868.260 99,45
i Pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas (26 Puskesmas)
53.363.183.212 46.012.652.751 86,23
j Jaminan persalinan (DAK Non Fisik)
4.049.000.000 2.753.567.728 68,01
k Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
16.477.000.000 15.507.190.533 94,12
l Akreditasi Puskesmas 72.288.000 36.427.550 50,39
m Rekomendasi dan perijinan kesehatan
21.201.000 13.871.350 65,43
n Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
875.370.000 723.833.304 82,69
o Laboratorium kesehatan 30.000.000 21.190.900 70,64
TOTAL 185.611.595.526 167.131.212.352 90,04
Anggaran yang ada pada Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
khususnya Dinas Kesehatan sebesar Rp185.611.595.526,00 (Seratus
delapan puluh lima milyar enam ratus sebelas juta lima ratus sembilan
puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp58.099.660.922,00 dan Belanja
Langsung sebesar Rp127.511.934.604,00 dari berbagai sumber
anggaran (APBD, DAK dan BLUD Puskesmas), dengan realisasi
penggunaannya sebesar Rp167.131.212.352,00 (Seratus enam puluh
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-22
tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga
ratus lima puluh dua rupiah) atau 90,04%, yang terdiri dari realisasi
belanja tidak langsung Rp54.276.674.910,00 (32,48%) dan Belanja
Langsung sebesar Rp112.854.537.442,00 (67,52%), dengan kata lain
ada efisiensi anggaran urusan Kesehatan sebesar 9,96% dimana
3,87% kembali ke Puskesmas sebagai SILPA BLUD dan 6,09%
adalah efisiensi anggaran Dinas Kesehatan.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan dimulai dari forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana pada tahapan
perencanaan ini telah dipilah usulan-usulan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam APBD
Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya, dibahas dalam forum
Perangkat Daerah guna dilakukan sinkronisasi dan atau integrasi
perencanaan top down dan bottom up. Hasil sinkronisasi dan integrasi
tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Berdasarkan Renja Perangkat Daerah tersebut akan disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas dan
disusun dalam forum Musrenbang Kabupaten.
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai bahan RAPBD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 30 Bidang
b. Gedung 41 unit
c. Alat-alat angkutan 314 unit
d. Alat-alat perkantoran 6328 Unit
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-23
Sarpras lainnya
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Alat besar 2 Buah
b. Alat bengkel dan alat ukur
121 unit
c. Alat studio dan alat komunikasi
114 unit
d. Alat-alat kedokteran 4.077 buah
e Alat Labratorium 503 Buah
f Jaringan 72 Jaringan
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah:
1) Angka penemuan kasus Demam Berdarah Dengue (Incident
Rate) mencapai 37,62 per 100.000 penduduk melebihi target yang
ditentukan yaitu sebesar < 20 per 100.000 penduduk;
2) Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar baru mencapai 22,73% dari target
100%;
3) Angka kematian neonatal mencapai 9 per 1.000 kelahiran hidup,
melebihi target yang ditentukan yaitu 7 per 100.000 kelahiran
hidup, dikarenakan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia;
4) Belum semua desa/kelurahan mencapai UCI (Universal Child
Imunization), dimana target 100% tetapi pencapaian hanya
98,96% (3 desa tidak mencapai UCI dengan menolak anaknya
untuk diimunisasi dengan alasan keyakinan bahwa vaksin itu
haram).
Adapun solusi yang dilakukan adalah :
1) Peningkatan pendidikan masyarakat tentang pencegahan dan
penanggulangan DBD, merubah paradigma masysarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan DBD dengan PSN
(Pemberantasan Sarang Nyamuk) secara berkesinambungan/
berkala tidak hanya ada kasus saja secara langsung maupun
melalui media cetak dan elektronik.
2) Merubah paradigma/pola pikir masyarakat khususnya penderita
Hipertensi melalui sosialisasi/kunjungan petugas kesehatan agar
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-24
rutin mengunjungi sarana pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan;
3) Peningkatan kesehatan ibu hamil anemia dan KEK, peningkatan
keterampilan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan
(kegawatdaruratan), dan penanganan anemia remaja;
4) Dinas Kesehatan sudah melaksanakan sosialisasi di desa yang
menolak imunisasi bersama MUI Kabupaten, kepolisian, Koramil,
Kementrian agama, perangkat desa dan kecamatan.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Penghargaan Tingkat Nasional yang diperoleh Urusan
Kesehatan:
1) Kabupaten Stop BABS/ODF (Buang Air Besar
Sembarangan/Open Defection Fecal) dari Kementerian
Kesehatan RI;
2) Kabupaten STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan RI;
3) Sanitarian puskesmas terbaik Kabupaten ODF 100% dari
Dirjen Kesehatan Msayarakat Kementerian Kesehatan RI;
4) Akreditasi strata Paripurna bagi Puskesmas Selopampang
dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
5) Akreditasi strata Paripurna bagi Puskesmas Pare dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
6) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Bulu dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
7) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Dharmarini dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
8) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Tlogomulyo dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-25
9) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Traji dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
10) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Bejen dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
11) Akreditasi strata Utama bagi Puskesmas Candiroto dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
12) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Kranggan dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
13) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Kaloran dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
14) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Wonoboyo dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
15) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Jumo dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
16) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Gemawang dari
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kementerian Kesehatan RI;
17) Akreditasi strata Madya bagi Puskesmas Tepusen dari Komisi
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian
Kesehatan RI;
2) Prestasi Tingkat Provinsi yang dicapai urusan Kesehatan:
a) Peringkat I sebagai Duta Lingkungan Sehat STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat) kategori anak sekolah (SDN 1
Jampiroso);
b) Peringkat II tenaga kesehatan teladan Puskesmas;
c) Juara Harapan III pelaksana PHBS terbaik;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-26
d) Juara I (Tim kader kesehatan Puskesmas Kaloran) Lomba
senam GERMAS;
e) Juara II (Tim kader kesehatan Puskesmas Parakan) Lomba
senam GERMAS;
f) Juara III (Tim kader kesehatan PuskesmasPare) Lomba
senam GERMAS;
3) Tenaga pendukung pada urusan Kesehatan sebanyak 142 orang
yang terdiri dari 105 orang dibiaya dari Dana APBD Kabupaten
dan 37 orang dibiayai dari DAK Non Fisik (BOK Puskesmas):
a) Tenaga akuntansi sebanyak 28 orang, 26 orang di puskesmas
dan 2 orang di Dinas Kesehatan (10 orang dibiayai dari DAK
Non Fisik/BOK puskesmas);
b) Tenaga kebersihan sebanyak 9 orang di 7 puskesmas;
c) Tenaga keamanan sebanyak 3 orang di Dinas Kesehatan;
d) Tenaga Perawat sebanyak 14 orang, di 7 puskesmas dan
Dinas Kesehatan (SPGDT 3 orang);
e) Tenaga pranata komputer sebanyak 2 orang di Dinas
Kesehatan;
f) Tenaga analis kesehatan sebanyak 2 orang di Puskesmas
Banjarsari dan Bejen;
g) Tenaga pengemudi sebanyak 20 orang di puskesmas dan
Dinas Kesehatan;
h) Tenaga Sanitarian sebanyak 1 orang di Puskesmas Bansari;
i) Tenaga administrasi sebanyak 1 orang di Puskesmas Kedu;
j) Tenaga juru cuci sebanyak 5 orang di 4 puskesmas rawat
inap;
k) Tenaga juru masak sebanyak 9 orang di 5 puskesmas rawat
inap;
l) Tenaga pramu kantor sebanyak 21 orang di puskesmas dan
Dinas Kesehatan;
m) Tenaga promosi kesehatan sebanyak 26 orang di 26
puskesmas yang bersumber dana DAK Non Fisik (BOK
Puskesmas);
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-27
n) Tenaga fasilitator STBM sebanyak 1 orang di Dinas
Kesehatan.
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan:
a) Peningkatan Jalan Kabupaten;
b) Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK);
c) Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan;
d) Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan;
e) Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan;
f) Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan;
g) Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
h) Pembangunan Jalan Kabupaten;
i) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan;
j) Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan;
k) Fasilitasi DAK Penugasan Jalan;
l) Fasilitasi DAK Reguler Jalan;
m) Pelebaran Jalan Kandangan-Tegong.
2) Program Penyelenggaraan Jembatan, meliputi kegiatan:
a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
b) Perencanaan Peningkatan Jembatan;
c) Peningkatan Jembatan;
d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
e) Pembangunan Jembatan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-28
f) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan.
3) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya, meliputi kegiatan:
a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air;
b) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun;
c) Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS;
d) Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi;
e) Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi;
f) Penyusunan DED Irigasi;
g) Pemetaan Jaringan Irigasi;
h) Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
i) Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air;
j) Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal;
k) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi.
4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong,
meliputi kegiatan:
a) Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota
Temanggung;
b) Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong;
c) Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong;
d) Penyusunan DED Drainase.
5) Program Program Penyelenggaraan Tata Ruang, meliputi
kegiatan:
a) Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan
Ruang Kota/Desa;
b) Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Temanggung;
c) Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi;
d) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-29
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TARGET 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase jalan kabupaten kondisi baik
% 84,25 89,14 100
2 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung
% 100 100 100
3 Persentase jembatan kabupaten kondisi baik
% 92,54 92,28 99,72
4 Persentase jaringan irigasi kondisi baik
% 57,32 57,41 100
5 Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan
% 46 46,14 100
6 Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
% 90 100 100
7 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang
% 87,7 87,7 100
8 Prosentase kawasan strategis yang dikembangkan
% - - -
Hampir semua indikator sasaran bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang tecapai 100%, hanya untuk jembatan kabupaten yang
tercapai 99,72%. Untuk indikator sasaran prosentase kawasan
strategis yang dikembangkan di Tahun 2019 belum ada target, target
kinerja dimulai di tahun 2021.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pekerjaan umum
dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 10
b. SMP 25
c. SMA 52
d. Sarjana Muda (D-III) 6
e. S-1 dan D-IV 18
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-30
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
f. S-2 4
Jumlah 114
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 25
b Gol II 52
c Gol III 33
d Gol IV 4
Jumlah 114
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama b Administrator 4
c Pengawas 14
d Fungsional 5
e Pelaksana 91
Jumlah 114
JUMLAH 114
Keterangan:
Untuk jabatan pengawas seharusnya terisi 25 jabatan tetapi ada 4
jabatan yang kosong, yaitu Kepala UPTD Wilayah Temanggung,
Kepala UPTD Wilayah Kranggan, Kepala UPTD Wilayah Kandangan,
Kepala UPTD Wilayah Tembarak.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program penyelenggaraan jalan 54.471.626.900 46.527.872.030 85,42
a Peningkatan Jalan Kabupaten 9.622.634.100 8.878.487.375 92,27
b Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)
98.218.000 96.329.000 98,08
c Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan 48.221.300 45.156.300 93,64
d Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan
10.840.612.800 9.175.213.383 84,64
e Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan
794.828.500 773.243.509 97,28
f Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan
155.613.200 139.429.663 89,60
g Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa
80.520.000 69.211.978 85,96
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-31
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
h Pembangunan Jalan Kabupaten 1.570.000.000 1.384.541.319 88,19
i Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
12.014.979.000 9.895.463.214 82,36
j Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 14.000.000.000 11.857.983.667 84,70
k Fasilitasi DAK Penugasan Jalan 120.000.000 91.844.929 76,54
l Fasilitasi DAK Reguler Jalan 126.000.000 105.209.693 83,50
m Pelebaran Jalan Kandangan-Tegong 5.000.000.000 4.015.758.000 80,32
2 Program penyelenggaraan jembatan
14.419.031.300 13.060.433.174 90,58
a Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
48.711.800 48.109.800 98,76
b Perencanaan Peningkatan Jembatan 147.728.000 145.413.900 98,43
c Peningkatan Jembatan 900.614.700 678.670.432 75,36
d Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.373.587.600 1.102.861.772 80,29
e Pembangunan Jembatan 7.000.000.000 6.752.034.907 96,46
f Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan
4.948.389.200 4.333.342.363 87,57
3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
14.303.639.300 11.988.827.728 83,82
a Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 196.168.800 156.656.279 79,86
b Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
1.528.881.300 1.481.627.619 96,91
c Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS 28.816.500 5.349.500 18,56
d Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi
2.590.896.400 2.012.736.359 77,68
e Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi
57.743.300 39.832.500 68,98
f Penyusunan DED Irigasi 94.639.600 89.972.400 95,07
g Pemetaan Jaringan Irigasi 196.467.600 184.607.839 93,96
h Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
2.414.132.400 1.861.619.687 77,11
i Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air
42.980.000 38.832.400 90,35
j Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal
28.750.400 18.539.300 64,48
k Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi
7.124.163.000 6.099.053.845 85,61
4 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong
1.853.355.500 1.485.216.962 80,14
a Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota Temanggung
93.989.000 89.697.500 95,43
b Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
1.116.314.700 870.039.485 77,94
c Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
494.560.800 383.749.677 77,59
d Penyusunan DED Drainase 148.491.000 141.730.300 95,45
5 Program penyelenggaraan tata ruang
254.155.200 213.705.692 84,08
a Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa
82.643.100 72.698.643 87,97
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-32
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
b Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung
84.524.600 70.303.499 83,18
c Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi
61.450.000 55.356.619 90,08
d Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
25.537.500 15.346.931 60,10
TOTAL 85.301.808.200,00 73.276.055.586,00 85,90
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimulai
dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sebagai berikut:
Tabel 3.12 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah -
Tanah 512 Bidang Baik
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-33
b Peralatan dan Mesin
Alat - Alat Besar 24 Buah/unit Baik
Alat Angkut 160 Buah/unit Baik
Alat Bengkel dan Alat Ukur 33 Buah/unit Baik
Alat Pertanian 3 Buah/unit Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga 895 Buah/unit Baik
Alat Studio dan Alat Komunikasi 11 Buah/unit Baik
Alat - Alat Kedokteran 1 Buah/unit Baik
Alat Laboratorium 7 Buah/unit Baik
Alat - Alat Persenjataan/Keamanan
0 Buah/unit Baik
c Golongan Gedung dan Bangunan
Bangunan dan Gedung 50 Unit Baik
Monumen 9 Unit Baik
d Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan 701 Unit Baik
Bangunan Air/Irigasi 890 Unit Baik
Instalasi 11 Unit Baik
Jaringan 8 Unit Baik
e Aset Tetap Lainnya
Buku Perpustakaan 15 Buah Baik
Barang Bercorak Kebudayaan 1 Buah Baik
Tanaman 2.612 Buah Baik
f Barang Ekstrakomptabel 1054 Buah Baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
1) Masih belum optimal waktu pelaksanaan pekerjaan dari
pelelangan sampai akhir pekerjaan.
2) Belum optimalnya kemampuan penyedia jasa dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, yang disebabkan keterbatasan SDM dan
keuangan penyedia jasa.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Melaksanakan perencanaan teknis lebih awal (Tahun-1) untuk
kegiatan yang akan datang sehingga diawal tahun dapat langsung
diproses pengadaannya.
2) Untuk lebih sering diadakan pembinaan jasa konstruksi terkait
peningkat kualitas pekerjaan dan hukum kontrak.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-34
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Jumlah tenaga supporting staf yang mendukung pelaksanaan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 50 orang.
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat daerah pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan
dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program pengembangan perumahan dan permukiman, meliputi
kegiatan:
a) Fasilitasi pemugaran pemukiman rumah tidak layak huni;
b) Operasional dan pemeliharaan rusunawa;
c) Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung;
d) Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh;
e) Pengadaan PSU Rusunawa;
f) Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum;
g) Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Terutama Bagi Masyarakat Miskin;
h) Pendataan dan DED Air Bersih;
i) Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
(SLBM);
j) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
k) Pembangunan IPAL Komunal;
l) Fasilitasi BSPS;
m) Fasilitasi RTLH Provinsi;
n) Revitalisasi IPAL Komunal;
o) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-35
p) Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum;
q) Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi;
r) Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman;
s) Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya.
2) Program pengembangan dan penataan kota, meliputi kegiatan:
a) Penataan dan Pemeliharaan RTH;
b) Pemeliharaan Taman;
c) Pengadaan lampu Kota;
d) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
e) Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum;
f) Pembayaran Rekening LPJU;
g) Pembangunan Trotoar;
h) Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar;
i) DED Pembangunan Trotoar;
j) Pengadaan Toilet Portable;
k) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
l) Dana Gotong Royong Infrastruktur.
3) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan 1(satu) kegiatan
Pembinaan Jasa Konstruksi
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TARGET 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak
% 86 86,73 100
2 Persentase rumah layak huni % 87,15 88,32 100
3 Persentase kawasan kumuh perkotaan
% 19,25 11,21 100
4 Cakupan RTH publik % 0,07 0,09 100
5 Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten
% 8,85 31,68 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-36
Keterangan:
Semua indikator sasaran urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman tecapai 100%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
Tabel 3.14 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 18
b. SMP 9
c. SMA 10
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 1
Jumlah 47
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 21
b Gol II 17
c Gol III 8
d Gol IV 1
Jumlah 47
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 1
c Pengawas 5
d Fungsional 2
e Pelaksana 39
Jumlah 47
JUMLAH 47
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-37
Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 Program pengembangan perumahan dan permukiman
4.940.752.900 4.341.153.534 87,86
a Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
185.095.000 179.792.228 97,14
b Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa
390.235.700 356.617.911 91,39
c Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung
23.356.000 3.927.500 16,82
d Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 93.820.500 92.046.550 98,11
e Pengadaan PSU Rusunawa 747.242.000 691.721.330 92,57
f Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
448.127.100 364.041.400 81,24
g Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
158.707.100 153.244.366 96,56
h Pendataan dan DED Air Bersih 165.945.000 163.820.000 98,72
i Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
174.908.100 135.381.562 77,40
j Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
130.431.500 124.024.884 95,09
k Pembangunan IPAL Komunal 111.900.000 107.434.750 96,01
l Fasilitasi BSPS 37.747.600 - -
m Fasilitasi RTLH Provinsi 38.900.000 38.502.411 98,98
n Revitalisasi IPAL Komunal 1.062.087.300 959.214.649 90,31
o Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum
945.000.000 755.528.500 79,95
p Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum 20.000.000 16.518.600 82,59
q Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi 35.000.000 31.235.743 89,24
r Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman
41.000.000 38.978.400 95,07
s Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
131.250.000 129.122.750 98,38
2 Program pengembangan dan penataan kota
21.247.709.970 18.128.361.848 85,32
a Penataan dan Pemeliharaan RTH 972.660.000 892.621.998 91,77
b Pemeliharaan Taman 1.385.927.000 1.276.244.855 92,09
c Pengadaan lampu Kota 994.619.650 985.145.249 99,05
d Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
997.284.000 989.965.416 99,27
e Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum
1.491.554.420 1.443.376.586 96,77
f Pembayaran Rekening LPJU 12.496.856.000 9.822.525.616 78,60
g Pembangunan Trotoar 949.024.700 823.108.192 86,73
h Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 990.859.000 963.488.482 97,24
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-38
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
i DED Pembangunan Trotoar 97.794.800 94.592.300 96,73
j Pengadaan Toilet Portable 30.000.000 24.011.000 80,04
k Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
93.409.900 82.768.040 88,61
l Dana Gotong Royong Infrastruktur
747.720.500 730.514.114 97,70
3 Program pembinaan jasa kontruksi 40.994.700 29.156.913 71,12
a Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi 40.994.700 29.156.913 71,12
TOTAL 26.229.457.570,0
0 22.498.672.295,0
0 85,78
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimulai
dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sama dengan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
adalah:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-39
1) Penanganan RTLH yang kurang terkonsep, strategi penanganan
antar Perangkat daerah belum terpadu.
2) Pemahaman RTLH belum memasyarakat.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Penyusunan strategi penanganan yang terkoordinasi di Bappeda;
2) Sosialisasi reguler tentang perumahan layak huni.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Jumlah tenaga supporting staf yang mendukung pelaksanaan urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejumlah 38 orang.
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah
Satpol PP dan Damkar.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung tahun
2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
meliputi kegiatan:
a) Penertiban Pedagang Kaki Lima;
b) Penegakan Perda dan Yustisi;
c) Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman;
d) Koordinasi Keamanan Daerah;
e) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
f) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden;
g) Pengamanan dan Pengawalan;
h) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
Teknik pencegahan kejahatan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-40
i) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT);
j) Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kab.
Temanggung.
2) Program peningkatan perlindungan masyarakat meliputi kegiatan:
a) Pembinaan Satuan Linmas;
b) Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden.
3) Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran meliputi kegiatan:
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran;
b) Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
% 0,63% 4,23% 100%
Rasio Petugas Satpol PP % 100% 100% 100%
2 Program peningkatan perlindungan masyarakat
Rasio Linmas per RT % 1,48% 1,38% 93,24%
3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
% 60,64% 60,64% 100%
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
% 69,8% 42,86% 61,40%
Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi
% 40% 33,96% 84,90%
RATA-RATA 89,92%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-41
Tingkat pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dijabarkan ke dalam
3 (tiga) program yang terdiri dari 6 indikator program dengan capaian
rata-rata 89,92%. Terdapat 4 (empat) indikator program yang belum
sesuai target antara lain:
1) Rasio Linmas per RT dengan capaian 92,24% dari target 1,48%
(5.916 anggota linmas/1 orang per RT) terealisasi 1,38% (8.184
orang linmas).
2) Rasio Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
dengan capaian 100% dari target 60,64% (870,65/jangkauan luas
WMK) terealisasi 60,64 % (528 /jangkauan luas WMK).
3) Rasio Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) dengan
capaian 61,40% dari target 69,8% (77 kasus yang masuk WMK)
terealisasi 42,86% (33 kasus yang masuk WMK).
4) Rasio persentase Aparatur yang memenuhi Standar Kualifikasi
dengan capaian 84,90% dari target 40% (53 Satgas pemadam
kebakaran) terealisasi 33,96% (18 Satgas pemadam Kebakaran).
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.17 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP 3
c. SMA 31
d. Sarjana Muda (D-III) -
e. S-1 dan D-IV 4
f. S-2 -
Jumlah 38
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 30
c Gol III 7
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-42
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
d Gol IV -
Jumlah 38
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama -
b Administrator -
c Pengawas 2
d Fungsional -
e Pelaksana 36
Jumlah 38
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum
1.280.046.500 1.159.862.500 90.61
A Penertiban Pedagang kaki Lima 36.672.500 36.366.900 98.17
B Penegakan perda dan Yustisi 32.349.000 31.784.900 98.16
C Patroli Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
30.396.500 30.355.500 99.87
D Koordinasi Keamanan Daerah 39.088.000 38.732.200 99.09
E Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
749.860.500 705.252.100 94.05
F Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan presiden
182.052.000 122.270.900 67.84
G Pengamanan dan pengawalan 23.328.000 19.051.500 81.67
H Peningkatan Ker jasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
16.500.000 15.800.000 95.76
I Pemberantasan barang kena cukai illegal
98.950.000 92.871.000 93.86
G Pengembangan korp music Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung
70.850.000 67.377.500 95.10
2 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
373.237.000 355.056.100 95.13
A Pembinaan Satuan Linmas 109.833.000 101.397.100 92.32
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-43
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
B Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan presiden
263.404.000 253.659.000 96.30
3 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.230.507.300 1.219.652.836 99.12
A Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
295.386.500 293.262.390 99.28
B Kesiap siagaan Penanganan Kebakaran
935.120.800 926.390.446 90.77
TOTAL 2.883.790.800 2.734.571.436 95
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019 ini didukung
Anggaran sejumlah Rp2.883.790.800,00 terealiasi
Rp2.734.571.436,00 dengan tingkat capaian serapan 95%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat dimulai dari Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD, setelah
melalui pross penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati
dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat ini didukung dengan kondisi
sarana prasarana sebagai tabel berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-44
Tabel 3.19
Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KET
1 2 3 4 5
1 Tanah - -
2 Gedung dan Bangunan - -
3 Kendaraan Minibus 7 Unit
4 Kendaraan Truk 14 Unit
5 Kendaraan Motor 8 Unit
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat adalah:
1) Masih ada laporan kebakaran warga terlambat, sehingga unit
pemadam kebakaran terlambat sampai di lokasi kebakaran.
2) Lokasi kebakaran sulit dijangkau armada pemadam kebakaran;
3) Diklat yang tersedia sangat terbatas baik jumlah maupun
penyelenggaranya.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan
laporan bila terjadi kebakaran agar waktu sampai tempat kejadian
setelah laporan < 15 menit;
2) Mengusulkan untuk pengadaan mobil Damkar unit yang kecil;
3) Mengusulkan Diklat yang melalui aplikasi Si Jempoel dari
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Terdapat 40 orang supporting staf Pemadam Kebakaran dan 30 orang
tenaga Banpol PP.
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Sosial adalah Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-45
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan
sebagai berikut:
1) Program perlindungan dan jaminan sosial, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH);
b) Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c) Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial;
d) Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana.
2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meliputi
kegiatan:
a) Operasional Rumah Perlindungan Sosial;
b) Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS
Lainnya;
c) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual,
Mental dan Sensorik;
d) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial;
e) Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang;
f) Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH;
g) Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar, anak, Terlantar,
Anak Jalanan, dan ABH;
h) Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial;
i) Fasilitasi Bankeu dari provinsi.
3) Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial,
meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kapasitas anak panti asuhan;
b) Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga;
c) Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga;
d) Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian;
e) Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3).
4) Program penanganan fakir miskin, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-46
b) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga
miskin;
c) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha
Bersama;
d) Kordinasi Penanganan Fakir Miskin;
e) Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
5) Program Pengelolaan TMP dengan satu kegiatan yaitu
Pemeliharaan TMP Prayudha Mudal dan Bambang Soegeng
Kranggan.
6) Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, meliputi
kegiatan:
a) Penanganan Bencana Alam;
b) Peningkatan Penanganan Bencana Alam;
c) Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan,
fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat.
7) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, meliputi
kegiatan:
a) Rintisan Desa Tangguh Bencana;
b) Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana;
c) Pelatihan Satgas Bencana;
d) Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana;
e) Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana.
8) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, meliputi
kegiatan:
a) Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana;
b) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
c) Fasilitasi dan Penyaluran Bansos Bagi Korban Bencana;
d) Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna).
c. Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Sosial
Pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-47
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program perlindungan dan jaminan sosial
a Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial
% 100 100 100
b Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
% 100 100 100
c Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial
% 5 4,91 98,198
2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
a Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos
% 100 100 100
b Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos
% 100 100 100
c Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos
% 100 100 100
3 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
a Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial
% 100 100 100
b Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
% 100 100 100
4 Program penanganan fakir miskin
a Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif
% 0,11 0,33 100,00
b Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
% 48 47,24 98,42
5 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
a Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
% 100 100 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-48
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
6 Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
a Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana
% 100 100 100
b Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana
% 100 100 100
7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
a Cakupan desa tangguh bencana % 6,67 7,14 100
b Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana % 53,8 54,76 100
8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
a Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana
% 100 100 100
b Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana % 100 100 100
Dari delapan program yang dilaksanakan ada beberapa indikator yang
capaiannya melebihi target, diantaranya Persentase fakir miskin yang
memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif pada
program penanganan fakir miskin yang semula hanya ditargetkan
0,11% namun realisasinya mencapai 0,33%. Kemudian cakupan desa
tangguh bencana pada program pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana semula ditargetkan 6,67% realisasinya mencapai 7,14%.
Serta persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana pada
program yang sama semula ditargetkan 53,80% realisasinya
mencapai 54,76%.
Namun demikian pada indikator Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hanya mencapai
47,24% dari semula yang ditargetkan 48% artinya hanya mencapai
98%. Hal ini dikarenakan penentuan target awal oleh pemerintah
pusat, sementara anggaran dan kegiatan APBD belum dapat
mencukupi sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Sosial adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-49
Tabel 3.21 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD 2
b. SMP 1
c. SMA 4
d. Sarjana Muda (D-III) -
e. S-1 dan D-IV 14
f. S-2 14
Jumlah 35
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 4
c Gol III 26
d Gol IV 4
Jumlah 35
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
b Administrator 3
c Pengawas 11
d Fungsional 7
e Pelaksana 13
Jumlah 35
JUMLAH 35
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
(%) Rp. Rp.
1 2 3 4 5
1. Program perlindungan dan jaminan sosial
675.449.400 637.757.450 94,42
a Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
324.078.900 306.811.600 94,67
b Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
197.869.000 189.181.950 95,61
c Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
112.834.000 106.031.900 93,97
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-50
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
(%) Rp. Rp.
1 2 3 4 5
d Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana
40.667.500 35.732.000 87,86
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
2.130.735.700 1.882.866.280 88,37
a Operasional Rumah Perlindungan Sosial
192.914.700 183.426.639 95,08
b Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya
32.988.000 24.002.250 72,76
c Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik
104.139.000 102.562.550 98,49
d Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
37.065.000 35.648.050 96,18
e Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang
18.365.000 15.507.750 84,44
f Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH
37.830.500 32.537.650 86,01
g Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar
57.433.500 47.634.700 82,94
h Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial
1.500.000.000 1.307.955.002 87,20
i Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi
150.000.000 133.591.689 89,06
3. Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social
893.302.900 831.771.623 93,11
a Peningkatan kapasitas anak panti asuhan
97.565.400 96.640.050 99,05
b Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga
366.660.000 324.574.970 88,52
c Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga
393.599.900 381.400.193 96,90
d Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian
15.777.300 15.137.260 95,94
e Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
19.700.300 14.019.150 71,16
4. Program penanganan fakir miskin 333.776.500 319.114.010 95,61
a Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH 138.498.500 135.683.950 97,97
b Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin
73.009.000 72.228.500 98,93
c Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama
21.335.000 18.331.500 85,92
d Kordinasi Penanganan Fakir Miskin 15.875.000 14.739.650 92,85
e Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
85.059.000 78.130.410 91,85
5. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
100.000.000 94.609.062 94,61
a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan
100.000.000 94.609.062 94,61
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-51
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
(%) Rp. Rp.
1 2 3 4 5
6 Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3.279.285.850 3.034.353.420 92,53
a Penanganan Bencana Alam 778.795.850 647.930.500 83,20
b Peningkatan Penanganan Bencana Alam
396.970.000 390.533.120 98,38
c
Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat
2.103.520.000 1.995.889.800 94,88
7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
430.952.500 353.357.250 81,99
a Rintisan Desa Tangguh Bencana 65.832.000 52.328.300 79,49
b Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana 129.923.000 110.557.900 85,09
c Pelatihan Satgas Bencana 23.200.000 22.049.500 95,04
d Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana
9.430.000 8.236.500 87,34
e Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana
98.783.500 89.339.800 90,44
f Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
23.372.000 19.312.700 82,63
g Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana
80.412.000 51.532.550 64,09
8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3.336.081.500 3.323.835.250 99,63
a Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana
5.446.500 5.136.600 94,31
b Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3.275.830.000 3.274.788.900 99,97
c Fasilitasi dan Penyaluran Bansos bagi korban bencana
21.748.000 16.247.750 74,71
d Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)
33.057.000 27.662.000 83,68
JUMLAH TOTAL 11.179.584.350 10.477.664.345 93,14
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Sosial dimulai dari Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-52
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Sosial ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.23 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 4 Bidang
b. Peralatan dan Mesin 360 Buah
c. Gedung dan Bangunan 33 Gedung
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
7 Buah
e. Aset Tetap Lainnya 49 Buah
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
- - Nihil
g. Monumen 8 Buah Baik
h. Alat Studio/Komunikasi 22 Buah Baik
i. Jaringan 4 Buah Baik
j. Website 1 Buah Baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Sosial adalah:
1) Belum memiliki gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial
dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai
untuk melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2) Belum mempunyai aplikasi untuk mengelola Data Kemiskinan
Daerah.
3) Belum semua Desa/Kelurahan aktif melakukan verval Data
Kemiskinan Daerah.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan pembangunan gedung terpadu pelayanan
kesejahteraan sosial ke Provinsi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-53
2) Membangun aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah.
3) Memaksimalkan fungsi monev dalam pelaksanaan verval Data
Kemiskinan Daerah.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
-
7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan
kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
meliputi kegiatan:
a) Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja;
b) Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi;
c) Operasional Warung / Kios 3 in1;
d) Pelatihan dan Fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
e) Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja;
f) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi
pencari kerja dan pemagangan;
g) Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan kerja.
2) Program perluasan kesempatan, meliputi kegiatan:
a) Penyebarluasan kesempatan kerja;
b) Pelatihan wirausaha baru;
c) fasilitasi perluasan kesempatan kerja.
3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;
b) Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan
kesejahteraan pekerja;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-54
c. Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Tenaga Kerja
Pencapaian urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.24 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program perluasan kesempatan kerja
a Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru % 60,00 38,75 64,58
b Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % 70,00 69,20 98,86
c
Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% 55,00 68,18 100,00
d Tingkat setengah pengangguran % 6,10 6,20 100,00
e Persentase Tenaga Kerja formal % 27,00 27,94 100,00
2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
a
Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang
% 25,00 20,00 80,00
3
Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
a Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan % 75,00 87,15 100,00
b Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK % 80,00 72,45 90,56
c
Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial
% 25,00 100,00 100,00
d
Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama
% 100,00 66,67 66,67
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Tenaga Kerja adalah
sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-55
Tabel 3.25 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA 9
d. D1 -
e. D2 -
f. D3 8
g. S-1 10
h. S-2 3
Jumlah 30
2 Pangkat/Golongan
a. Gol I
b. Gol II 5
c. Gol III 23
d. Gol IV 2
Jumlah 30
3 Jabatan
a. Pimpinan Tinggi Pratama 1
b. Administrator
c. Pengawas 6
d. Fungsional 17
e. Pelaksana 6
Jumlah 30
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program
dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.26 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2019
b Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.410.317.600 1.056.535.079 75%
a Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja
44.539.500 26.143.500 59%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-56
b Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5
b Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi
24.972.200 24.923.000 99%
c Operasional Warung / Kios 3 in1 26.200.800 25.655.431 98%
d Pelatihan dan Fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
29.278.000 10.462.000 36%
e Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja
173.117.300 157.915.697 91%
f Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan pemagangan
514.812.300 410.778.831 80%
g Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan kerja
597.397.500 400.656.620 67%
2 Program perluasan kesempatan kerja 243.000.000 230.467.550 95%
a Penyebarluasan kesempatan Kerja 164.250.000 163.059.350 99%
b Pelatihan wira usaha baru 21.685.000 19.385.000 89%
c Fasilitasi perluasan kesempatan kerja 57.065.000 48.023.200 84%
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
99.866.000 94.094.962 94%
a Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
19.144.000 18.867.900 99%
b Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
80.722.000 75.227.062 93%
Jumlah 1.753.183.600 1.381.097.591 79%
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-57
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.27 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 23.085 M2 -
b. Gedung 29 Gedung Cukup
c. Alat-alatangkutan 37 Buah Cukup
d. Alat-alatperkantoran 1756 Buah Cukup
Dengan rincian :
KIB A 2 Unit Rp. 1.893.350.000,-
KIB B 1322 Unit Rp. 7.374.408.877,-
KIB C 32 Unit Rp. 13.877.534.289,-
KIB D 12 Unit Rp. 422.465.700,-
KIB E 18 Unit Rp. 9.606.500,-
KIB F 0 0
Aset lainnya 52 unit Rp. 458.861.500,-
Aset Ekstra komtabel 318 unit Rp. 122.456.715,-
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja adalah:
1) Kuota Pelatihan Keterampilan kerja yang disediakan tidak
sebanding dengan pendaftar yang ada.
2) Penempatan Pencaker yang mendaftar tidak sebanding dengan
pendaftar yang ada.
3) Tidak terlaksana penyuluhan terhadap calon magang Jepang.
Karena magang Jepang pada awal tahun dan anggaran belum
siap karena harus revisi mata anggaran yang belum ada di aplikasi.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Menambah kuota pelatihan keterampilan kerja.
2) Lebih meningkatkan mencari lowongan pekerjaan untuk
memfasilitasi para pencaker dan meningkatkan monitoring
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-58
terhadap pencaker yang terdaftar yang mungkin saja telah bekerja
tetapi tidak melapor ke Disnaker.
3) Lebih cermat dalam revisi anggaran. Mengusulkan mata anggaran
yang belum ada di standar biaya dan harga.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Tabel 3.28 Daftar Pegawai Non ASN
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. Kegiatan Jumlah
1 Penyediaan Jasa Kebersihan 6
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 6
3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
2
4 Operasionalisasi Kios/Warung 3 in 1 UPTD BLK 1
5 Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/Kantor 6
8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung tahun 2019
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPKBPPPA).
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung tahun 2019
dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan
Anak, meliputi kegiatan:
a) Advokasi dan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
c) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG;
d) Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-59
e) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG, Anak dan GSIB;
f) Pembinaan Kapasitas Organisasi Perempuan;
g) Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A);
h) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarustamaan
Gender.
2) Program Peningkatan Kualitas dan Pembinaan ketahanan
Keluarga, meliputi kegiatan :
a) Pembinaan Tri Bina (BKB, BKR dan BKL);
b) Pelatihan UPPKS;
c) Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana;
d) Fasilitasi Pemantapan program KKBPK (Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pencapaian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.29 Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2019
NO PROGRAM SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan perempuan dan anak
a Prevalensi kasus
kekerasan terhadap
anak perempuan
% 26,00 26,00 100
b Persentase
keterwakilan
perempuan di
lembaga pemerintah
% 2,30 1,89 82,17
c Persentase
perempuan dan anak
korban kekerasan
% 0,015 0,009 100
d Persentase
terbentuknya
Kecamatan Layak
Anak
% 20 40 100
e Rasio PD yang
menerapkan kebijakan
responsif Gender
dalam Penyusunan
renja PD
% 32,28 28,57 88,51
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-60
NO PROGRAM SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
3 Program Peningkatan Kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga
Persentase Keluarga
Sejahtera III % 45,6 25,92 56,85
Persentase Keluarga
Sejahtera III plus % 3,8 1,88 49,43
Persentase kampung
KB yang memenuhi
Indeks Desa
Membangun (IDM)
% 48,33 29,68 61,41
Pencapaian pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 2 (dua) program
yaitu :
- Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan perempuan dan
anak, dengan rata-rata 94,14%.
- Program Peningkatan Kualitas dan pembinaan Ketahanan
Keluarga, dengan rata-rata 55,90%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.30
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD
b. SMP
c. SMA 2
d. Sarjana Muda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 4
f. S-2 2
Jumlah 8
2 Pangkat/Golongan
a Gol I
b Gol II 2
c Gol III 4
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-61
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
d Gol IV 2
Jumlah 8
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama
b Administrator 2
c Pengawas 2
d Pelaksana Fungsional
e Pelaksana 4
Jumlah 8
Jumlah pegawai di DPPKBPPPA yang mendukung Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebanyak 8 orang.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.31 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %
1
Program Peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan
Perempuan dan Anak
206.979.150 198.601.136 95,95
a Advokasi dan pengembangan kota
layak anak (KLA) 54.776.750 54.253.486 99,04
b Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 14.895.000 14.741.250 99,94
c Percepatan pengarusutamaan
gender (PUG) dan ARG 18.513.700 13.261.200 71,63
d Penyelenggaraan kegiatan forum
anak 21.849.900 21.222.400 97,13
e Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan PUHA,dan GSIB 18.208.600 18.099.700 99,40
f Peningkatan kapasitas organisasi
perempuan 28.213.800 28.165.200 99,83
g Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan
danAnak (P2TP2A)
15.499.500 13.841.000 89,30
h Pelatihan Kepemimpinan
Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender
35.021.900 35.016.900 99,99
2 Program peningkatan kualitas dan
pembinaan ketahanan keluarga 100.206.900 99.503.376 99,30
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-62
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %
a Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL) 40.517.500 39.978.250 98,67
b Pelatihan UPPKS 28.039.900 27.927.626 99,60
c Fasilitasi Kegiatan Generasi
Berencana 19.228.500 19.176.500 99,73
d Fasilitasi Pemantapan Program
KKBPK (Kependududkan Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Kekluarga
12.421.000 12.421.000 100
JUMLAH 307.186.050 298.104.512 97,04
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak dimulai dari forum Musyawarah perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), di mana pada tahapan perencanaan ini
telah dipilah usulan-usulan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh DPPKBPPPA.
Kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam APBD
Kabupaten pada tahun berikutnya, dibahas dalam Forum PD guna
dilakukan sinkronisasi dan atau integrasi perencanaan top down dan
bottom up.
Hasil sinkronisasi dan atau integrasi tersebut dituangkan dalam
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
Berdasarkan Renja PD tersebut akan disusun Rencana Kerka
Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas dan disusun dalam
Forum Musrenbang Kabupaten.
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai bahan RAPBD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ini
didukung sarana prasarana yang ada di DPPKBPPPA, yang sama
dalam urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-63
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1) Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan Anggaran
yang Responsif Gender /ARG
2) Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan
Kasus KDRT
3) Masih lemahnya pendampingan dalam membentuk kecamatan
dan desa Layak anak.
Solusi:
1) Perlunya Advokasi kepada lintas sektoral dalam mendukung
program.
2) Peningkatan sosialisasi tentang UU tentang KDRT dan tentang
pemberdayaan Perempuan.
3) Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pembentukan
kecamatan layak anak dalam mengatasi permasalahan dan
perlindungan Anak.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Pada tahun 2019, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah
mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:
1) Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) tahun 2019
kategori Tingkat Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2) Piagam Penghargaan Kabupaten Layat Anak (KLA) dari Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Tahun 2019 Tingkat Pratama.
9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Pangan adalah Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-64
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam satu program yaitu program
peningkatan ketahanan pangan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2) Fasilitasi dan distribusi akses pangan
3) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
4) Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
5) Penyusunan Database ketahanan pangan
6) Rakor Dewan Ketahanan Pangan
7) Pendampingan P2KP
8) Pengadaan Gedung Ketahanan Pangan (Lumbung) Candiroto (M)
9) Fasilitasi Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Pangan
Pencapaian urusan pemerintah bidang pangan di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
NO PROGRAM / INDIKATOR
SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program peningkatan ketahanan pangan
a Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita
Kkal/ Kapita/hari
2915 2224 76,30
b Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
KKal 103 121 100,00
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan pangan adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.33 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-65
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
b. SMP 0
c. SMA 1
d. Sarjana Muda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 2
f. S-2 2
Jumlah 5
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 1
c Gol III 2
d Gol IV 2
Jumlah 5
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 1
c Pengawas 2
d Fungsional 1
e Pelaksana 1
Jumlah 5
JUMLAH 5
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang pangan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang pangan Tahun 2019
No. Program/Kegiatan ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
Program peningkatan ketahanan pangan
590.092.500 308.038.847 83,24
a Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
27.299.000 27.299.000 100,00
b Fasilitasi dan distribusi akses pangan
42.415.000 38.055.000 89,72
c Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
67.150.000 56.750.000 84,51
d Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
42.976.250 42.877.250 99,77
e Penyusunan Database ketahanan pangan
34.033.750 30.186.597 88,70
f Rakor Dewan Ketahanan Pangan
15.366.500 15.366.500 100,00
g Pendampingan P2KP 11.637.000 11.637.000 100,00
h Pengadaan Gedung Ketahanan Pangan (Lumbung) Candiroto (M)
349.215.000 11.270.000 3,23
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-66
No. Program/Kegiatan ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
i Fasilitasi Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat
75.000.000 74.597.500 99,9
TOTAL 590.092.500 308.038.847 83,24
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Pangan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Panganini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.35 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 18 Bidang Baik
b. Gedung 74 Gedung Baik
c. Alat-alat angkutan 64 Buah Baik
d. Alat-alat perkantoran 647 Buah Baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Pangan adalah:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-67
1) Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap beras sebagai
bahan pangan utama
2) Keterbatasan sumber daya manusia/kurangnya pegawai
dikarenakan tidak ada penggantian untuk pegawai yang
memasuki masa pensiun.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Sosialisasi penganekaragaman sumber pangan dan
Meningkatkan sosialisasi dan pemberdayaan lumbung – lumbung
pangan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengaruh dari
fluktuasi harga
2) Mengoptimalkan kinerja pegawai Dintanpangan yang ada
sehingga kinerja tidak terganggu meskipun ada pegawai yang
memasuki masa pensiun
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
-
10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 (satu) program yaitu Program
Administrasi Pertanahan, meliputi kegiatan:
1) Pengadaan tanah pemerintah;
2) Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan pertanahan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.36 Pencapaian Urusan Pertanahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TARGET 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan
% 100 100,00 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-68
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TARGET 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
2 Terbangunnya jalan lingkar parakan
% - - -
Indikator sasaran bidang pertanahan tecapai 100%, hanya untuk
indikator sasaran terbangunnya jalan lingkar parakan di Tahun 2019
belum ada target, target kinerja dimulai di tahun 2021.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.37 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
b. SMP 1
c. SMA 0
d. Sarjana Muda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 0
f. S-2 1
Jumlah 1
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 0
c Gol III 1
d Gol IV 0
Jumlah 2
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 0
c Pengawas 1
d Fungsional 0
e Pelaksana 1
Jumlah 2
JUMLAH 2
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-69
Tabel 3.38 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
URUSAN PERTANAHAN
1 Program Administrasi Pertanahan
215.251.500 165.815.108 77,03
a Pengadaan Tanah Pemerintah
142.590.000 106.030.500 74,36
b Penanganan Permasalahgan/Sengketa Tanah
72.661.500 59.784.608 82,28
TOTAL 215.251.500,00 165.815.108,00 77,03
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimulai
dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sama dengan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-70
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah koordinasi antara sektor
utamanya pemerintah provinsi Jawa Tengah, kantor pertanahan,
perum perhutani dan Kementerian ATR yang sering kali
membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama dan tidak sedikit.
Adapun solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Tenaga supporting staf yang mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ikut
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan
dalam 4 (empat) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup,
meliputi kegiatan:
a) Penanganan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan;
b) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias;
c) Pembuatan Pergola;
d) Penanganan Lahan Kritis;
e) Pengembangan Turus Sungai;
f) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;
g) Fasilitasi Bank Pohon;
h) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (tidak dapat
dilaksanakan karena usulan perubahan lokasi kegiatan tidak
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-71
disetujui karena lokasi awal yang direncanakan belum
terbangun);
i) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(IKPLHD);
j) Penataan Hutan Kota;
k) Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung;
l) Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten;
m) Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung
(Proklim); dan
n) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup.
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup, meliputi kegiatan:
c) Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
d) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
e) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih;
f) Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan
Usaha/Kegiatan;
g) Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium
Lingkungan;
h) Pelaksanaan SPM Urusan Lingkungan Hidup;
i) Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
j) Pengembangan Laboratorium;
k) Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung;
l) Inventarisasi Kegiatan/Usaha Yang Berpotensi Mencemari
Lingkungan; dan
m) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi.
3) Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi Adiwiyata;
b) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat diUrusan
Lingkungan;
c) Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten
Temanggung;
d) Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-72
e) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
f) Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup;
g) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan
dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang);
h) Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Urusan
Lingkungan Hidup; dan
i) Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup.
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
meliputi kegiatan:
a) Pemeliharaan Kebersihan Kota;
b) Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik;
c) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan;
d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan;
e) Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R;
f) Pengadaan Jembatan Timbang;
g) Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara
dan Operasional Instalasi Pengololaan Lumpur Tinja (IPLT);
dan
h) Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019
NO PROGRAM/ INDIKATOR
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
% 74,33% 74,33% 100%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-73
NO PROGRAM/ INDIKATOR
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
% 54,40% 87,59% 100%
Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung
% 0,067% 0,17% 100%
2
Program Pengendaliaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
% 100% 100% 100%
Indeks Kualitas Air % 38% 51,11% 100%
Indeks Kualitas Udara % 84% 81,96% 95,30%
3
Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan
% 10% 14% 100%
4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Sampah yang Tertangani
% 31,90% 31,96% 83,66%
Cakupan Layanan Persampahan
% 70,00% 47,06% 67,23
RATA-RATA 96,39%
Keterangan:
Alasan: Target Capaian Cakupan Layanan Persampahan tidak
tercapai dikarenakan kemampuan daya jangkau pelayanan
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung khususnya dalam
pengelolaan persampahan baru mampu memberikan pelayanan
persampahan sebanyak 130 desa/kelurahan dan dari pihak
swasta baru 6 desa/kelurahan yang mendapatkan pelayanan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-74
persampahan (total 136 desa/kelurahan) di Kabupaten
Temanggung dari target 70% dari total 289 desa/kelurahan di
kabupaten Temanggung;
Hambatan: Kekurangan Armada Persampahan, SDM tenaga
Persampahan serta Operasional persampahan dan belum adanya
kerjasama secara menyeluruh antara Dinas Lingkungan Hidup
dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
Solusi: pada tahun 2020 diharapkan target yang ditentukan dapat
tercapai dengan adanya surat edaran Bupati Temanggung yang
menghimbau agar seluruh desa/kelurahan di Kabupaten
Temanggung untuk membangun TPSD sehingga adanya
kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapat
pelayanan persampahan.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil PNS / Non PNS pendukung untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.40
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 56
b. SMP 27
c. SMA 17
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 8
f. S-2 5
Jumlah 115
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 73
b Gol II 25
c Gol III 14
d Gol IV 3
Jumlah 115
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-75
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
b Administrator 3
c Pengawas 5
d Fungsional 4
e Pelaksana 32
Jumlah 115
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.41 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup
1.639.347.125 1.435.777.155 87,58
a Penanganan Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan
46.818.800 42.670.600 91,14
b Pengadaan Pot dan Tanaman Hias
49.485.000 48.975.000 98,97
c Pembuatan Pergola 98.396.900 95.461.337 97,02
d Penanganan Lahan Kritis 28.059.600 25.331.500 90,28
e Pengembangan Turus Sungai 27.879.300 25.585.500 91,77
f Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
45.235.600 43.952.400 97,16
g Fasilitasi Bank Pohon 21.898.500 16.353.250 74,68
h Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
44.892.800 0 0,00
i Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
38.491.800 34.708.300 90,17
j Penataan Hutan Kota 49.045.300 47.732.500 97,32
k Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung
380.585.425 262.158.000 68,88
l Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten
5.034.900 3.296.000 65,46
m Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklim)
42.283.200 38.864.600 91,91
n Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup
761.240.000 750.688.168 98,61
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.179.029.100 1.992.846.386 91,46
a Pengelolaan B3 dan Limbah B3 34.266.900 33.792.600 98,62
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-76
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
b Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
5.311.200 4.676.600 88,05
c Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
46.659.000 44.702.800 95,81
d Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan
29.488.000 25.303.800 85,81
e Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan
97.412.000 97.191.900 99,77
f Pelaksanaan SPM Urusan Lingkungan Hidup
33.532.000 32.935.500 98,22
g Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
37.002.000 33.709.200 91,10
h Pengembangan Laboratorium 1.314.603.000 1.163.941.491 88,54
i Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung
29.281.000 28.293.300 96,63
j Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan
27.474.000 27.200.700 99,01
k Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi
524.000.000 501.098.495 95,63
3 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
512.058.000 358.196.977 69,95
a Koordinasi Adiwiyata 75.209.500 73.571.097 97,82
b Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Urusan Lingkungan
14.775.000 14.670.000 99,29
c Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung
17.319.900 16.798.600 96,99
d Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
55.505.000 54.347.500 97,91
e Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
26.230.000 26.033.200 99,25
f Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup
7.457.500 7.254.700 97,28
g
Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (hasil Musrenbang)
250.976.000 105.017.000 41,84
h Pendampingan DAK Urusan Lingkungan Hidup
31.880.000 29.408.500 92,25
i Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup
32.705.100 31.096.380 95,08
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.111.120.300 5.616.114.996 91,90
a Pemeliharaan Kebersihan Kota 1.955.802.900 1.895.249.356 96,90
b Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik
1.239.069.600 1.204.245.163 97,19
c Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
581.278.000 486.891.816 83,76
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-77
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
d Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
395.149.800 195.585.750 49,50
e Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R
497.595.000 429.125.657 86,24
f Pengadaan Jembatan Timbang 499.855.000 486.469.086 97,32
g Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT
147.645.000 131.383.418 88,99
h Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan
794.725.000 787.164.750 99,05
TOTAL 10.441.554.525 9.402.935.514 90,05
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang Desa/ Kelurahan dan
Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui pross penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ini
didukung dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.42 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 1 unit KIB A
b. Gedung dan Bangunan 62 unit KIB B
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-78
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
c. Peralatan dan Mesin 1.186 buah KIB C
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 14 unit KIB D
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup adalah:
1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau tahun 2019 tidak dapat
dilaksanakan karena usulan perubahan lokasi kegiatan tidak
disetujui karena lokasi awal yang direncanakan belum terbangun;
2) Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2019 tidak dapat
tercapai.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Penentuan lokus yang tepat.
2) Penambahan Anggaran untuk operasional persampahan (untuk
biaya BBM, sarana dan prasarana dan penambahan SDM
persampahan).
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pada Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup disamping mencapai Indikator yang
ditargetkan pada tahun 2019 ini juga mendapat beberapa prestasi
sebagai berikut:
1) Penghargaan Tingkat Nasional:
a) Sertifikat Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia diberikan kepada Dusun
Jojogan, Desa Mondoretno, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah sebagai Lokasi Program Kampung
Iklim Kategori Utama Tingkat Nasional;
b) Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1037/
MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019 diberikan kepada SMA
Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2019;
c) Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-79
SK.1037/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019 diberikan kepada
SMP Negeri 1 Jumo Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri 2019; dan
d) Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.1037/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019 diberikan kepada
SD Negeri 1 Gondangwayang, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional
2019.
2) Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah:
Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Nomor:
002.5/0025579 diberikan kepada Desa Campursari Kecamatan
Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai
Pelaksana Terbaik Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 meraih juara Harapan II
Kategori Desa.
3) Penghargaan Tingkat Kabupaten Temanggung:
a) Piagam Penghargaan Bupati Temanggung Provinsi Jawa
Tengah Nomor: 660.1/668/2019, Atas Partisipasinya
mengikuti Program Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun
2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung
Nomor: 660.1/504 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019,
diberikan kepada:
(1) SMP Negeri 2 Kandangan, Kecamatan Kandangan;
(2) SMP Negeri 3 Kedu, Kecamatan Kedu;
(3) SMP Negeri 1 Kaloran, Kecamatan kaloran;
(4) SD Negeri Madureso, Kecamatan Temanggung;
(5) SD Negeri 1 Jampiroso, Kecamatan Temanggung;
(6) SD Negeri 1 Giyanti, Kecamatan Temanggung;
(7) SD Negeri 2 Kupen, Kecamatan Pringsurat;
(8) SD Negeri Jambon, Kecamatan Gemawang;
(9) MI Ringinanom, Kecamatan Parakan; dan
(10) SD Negeri Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-80
b) Piagam Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Temanggung Nomor: 660.1/1192/XII/2019 pada Lomba
Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 diberikan kepada:
(1) Desa Gununggempol Kecamatan Jumo, sebagai Juara I;
(2) Desa Kalibanger Kecamatan Gemawang, sebagai Juara II;
(3) Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan, sebagai Juara III;
(4) Desa Kedu, Kecamatan Kedu, sebagai Juara Harapan I;
(5) Desa Semen, Kecamatan Wonoboyo, sebagai Juara
Harapan II; dan
(6) Desa Lungge, Kecamatan Temanggung, sebagai Juara
Harapan III.
c) Tropy dan Piagam Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Atas Partisipasinya Dalam Lomba
Kali Bersih Kabupaten Temanggung Tahun 2019, diberikan
kepada:
(1) Penghargaan Tropy:
(a) Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, sebagai
Juara I;
(b) Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, sebagai Juara
II;
(c) Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, sebagai
Juara III;
(d) Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, sebagai Juara
Harapan I;
(e) Desa Bulu, Kecamatan Bulu, sebagai Juara Harapan II;
dan
(f) Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, sebagai Juara
Harapan III.
(2) Piagam Penghargaan:
(a) Desa Paponan, Kecamatan Kledung, sebagai Peserta
Lomba;
(b) Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, sebagai
Peserta Lomba;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-81
(c) Desa Pateken, Kecamatan Wonoboyo, sebagai
Peserta Lomba;
(d) Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, sebagai
Peserta Lomba;
(e) Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, sebagai
Peserta Lomba;
(f) Desa Munggangsari, Kecamatan Ngadirejo, sebagai
Peserta Lomba;
(g) Desa Gentan, Kecamatan Kranggan, sebagai Peserta
Lomba;
(h) Desa Salamrejo, Kecamatan Selopampang, sebagai
Peserta Lomba;
(i) Desa Nglarangan, Kecamatan Tretep, sebagai Peserta
Lomba;
(j) Desa Jumo, Kecamatan Jumo, sebagai Peserta
Lomba;
(k) Desa Banjarsari, Kecamatan Bejen, sebagai Peserta
Lomba;
(l) Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, sebagai
Peserta Lomba; dan
(m) Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan
Temanggung, sebagai Peserta Lomba.
12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah pelaksana pada urusan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan
dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-82
1) Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi
kegiatan:
a) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan;
b) Penerbitan Kartu Identitas Anak.
2) Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi
kegiatan:
a) Optimalisasi Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian;
b) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan
Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan;
c) Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Negara.
3) Prgram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, meliputi kegiatan:
a) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK);
b) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
c) Pengadaan dan pemeliharaan KTP-el;
d) Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non Fisik).
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintah Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencapaian urusan pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
Tabel 3.43 Target dan Realisasi Program Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
a Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
% 97 97,54 100,00
b Persentase Kepemilikan KTP el % 97,4 99,51 100,00
c Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
% 70 52,83 75,47
d Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
% 100 100 100,00
2 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
a Persentase kepemilikan Akte Kelahiran
% 69 67,07 97,21
b Persentase penerbitan akte kematian
% 95 100 100,00
c Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu
% 100 100 100,00
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-83
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
d Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu
% 100 100 100,00
3 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
a Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik % 85 50 58,82
b Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
% 60 100 100,00
c Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil % 30 65 100,00
Dari tabel diatas terdapat beberapa indikator yang belum mencapai
target yang telah ditetapkan, diantaranya Persentase Kepemilikan
Kartu Identitas Anak (KIA) hanya mencapai 75,47% dari target. Hal ini
disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki
KIA bagi anak-anak mereka utamanya di daerah pedesaan. Selain itu
pada indikator Persentase kepemilikan Akte Kelahiran hanya
mencapai 97,21% dari target yang telah ditetapkan. Penyebabnya
lebih didominasi pada kesadaran masyarakat utamanya masyarakat
yang sudah lanjut usia. Dan juga pada indikator Persentase sarana
prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik hanya mencapai 58,82%
dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan unit mesin
perangkat KTP elektronik merupakan aset Pemerintah Pusat yang
belum dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga
perawatannya tidak dapat menggunakan anggaran dari Pemerintah
Daerah.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.44 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
1 Kualifikasi Pendidikan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-84
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 4
d. SarjanaMuda (D-III) 6
e. S-1 dan D-IV 5
f. S-2 3
Jumlah 18
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 4
c Gol III 12
d Gol IV 2
Jumlah 18
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 3
c Pengawas 6
d Fungsional 5
e Pelaksana 4
Jumlah 18
Berdasarkan data personil tersebut di atas, maka secara umum dapat
dikatakan bahwa sebagian besar berpendidikan tinggi. Dengan
struktur organisasi dipimpin Pelaksana tugas, tiga Kepala Bidang(
Kabid Pendaftaran Penduduk, Kabid Pencatatan Sipil dan Kabid
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan).
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintaha Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian %
1 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
293.705.400 238.037.300 81,05
a Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
96.335.400 82.847.800 86,00
b Penerbitan Kartu Identitas Anak 197.370.000 155.189.500 78,63
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-85
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian %
2 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
178.418.500 149.147.475 83,59
a Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian
108.969.500 96.070.525 88,16
b Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
24.100.000 12.477.700 51,77
c Penataan dan pemeliharaan dokumen Negara
45.349.000 40.599.250 89,53
3 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
3.305.463.500 2.978.903.164 90,12
a Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
273.543.000 263.079.950 96,17
b Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
49.355.000 46.492.000 94,20
c Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el
993.095.500 980.805.000 98,76
d Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)
1.989.470.000 1.688.526.214 84,87
Jumlah 3.777.587.400 3.366.087.939 84,92
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dimulai dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian
dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu
Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-86
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan kepada
masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjang
dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.46 Sarana dan Prasarana
Urusan Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN
(1) (2) (3) (4)
A Tanah 0 Bidang
B Gedung 0 Gedung
C Alat-alat angkutan 5 Buah
D Alat-alat perkantoran 0 Buah
E Tower 23 Buah
F Software 19 Buah
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
kependudukan dan pencatatan sipil adalah Kesadaran masyarakat
terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih
kurang.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya
administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2) Melaksanakan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
1) Pada tahun anggaran 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp82.500.000,00 dan sampai akhir Desember 2019, pendapatan
yang diperoleh sebesar Rp48.190.000,00 terdapat kekurangan
target yaitu Rp34.310.000,00. Hal ini dikarenakan adanya
Kegiatan Perda no 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Administrasi kependudukan dimana untuk denda keterlambatan
pendaftaran ditiadakan sehingga dalam pelayanan sudah tidak
terdapat lagi biaya apapun semuanya gratis.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-87
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung mendapatkan Piagam penghargaan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori
Baik.
3) Jumlah Supporting Staff pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang melaksanakan Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 28 orang.
13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa,
meliputi kegiatan:
a) Hari kesatuan gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong
(BBGRM);
b) Fasilitas Bantuan Keuangan Gubernur kepada
Desa/Kelurahan;
c) Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candiroto;
d) Fasilitas Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa;
e) Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
f) Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan;
g) Pembinaan, pendapatan awal dan monev desa binaan;
h) Fasilitas Pendamping Desa;
i) Fasilitas Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi;
j) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat;
k) Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-88
l) Fasilitas Karya Bhakti Kodim 0706;
m) Fasilitas Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada
Desa; Pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
n) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Masyarakan Desa;
o) Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu).
2) Program Pembinaan dan fasilitasi Perencanaan, evaluasi,
pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, meliputi
kegiatan:
a) Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa;
b) Fasilitas Dana Transfer Ke Desa;
c) Fasilitas Pengembangan Sistem Informasi Desa;
d) Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/desa
dan pemberdayaan kawasan perdesaan, meliputi kegiatan:
a) Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa;
b) Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan
Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa.
4) Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa,
meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi
Database Perangkat Desa;
b) Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat
Kecamatan;
c) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
d) Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
e) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas
Kepala Desa;
f) Pembekalan Tugas Kepala Desa;
g) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
h) Penyusunan Perda tentang Kepala Desa;
i) Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-89
5) Program pengelolaan aset desa, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi Penyelesaian tanah Kas Desa;
b) Pembinaan Pengelolaan Aset Desa.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.47 Target dan Realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN
1 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
100% 98% 98%
2
Program Pembinaan dan fasilitasi Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
100% 98,81% 98,81%%
3
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan
100% 98,98% 98,98%
4
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa
100% 97,32% 97,32%
5
Program pengelolaan asset desa
100% 99,75% 99,75%
JUMLAH 100% 98,77% 98,77%
Rata-rata pencapaian program pada urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan desa mencapai 98,77%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
Tabel 3.48 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-90
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 2
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 10
f. S-2 6
Jumlah 20
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 3
c Gol III 11
d Gol IV 6
Jumlah 20
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 3
c Pengawas 7
d Pelaksana Fungsional 0
e Pelaksana 10
Jumlah 20
JUMLAH 20
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.49 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
1.127.395.000 1.121.342.364
a Hari kesatuan gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
35.942.500 35.824.500 99,67
b Fasilitas Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan
32.850.000 32.685.000 99,50
c Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candiroto
33.180.000 32.899.900 99
d Fasilitas Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa
43.621.000 43.341.000 99
e Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
400.000.000 399.583.176 99,90
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-91
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
f Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
143.225.000 142.962.888 99,82
g Pembinaan, pendapatan awal dan monev desa binaan
39.362.500 39.292.500 99,82
h Fasilitas Pendamping Desa 54.054.500 54.054.500 100
i Fasilitas Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan Inovasi
44.066.500 44.066.500 100
j Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat 39.944.500 39.809.900 99,66
k Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa
82.308.500 82.308.500 100
l Fasilitas Karya Bhakti Kodim 0706 23.260.000 23.260.000 100
m Fasilitas Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa
36.063.000 35.119.000 97,38
n Pelestarian dan pengembangan adat istiadat
16.347.500 16.347.500 100
o Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakan Desa
63.340.000 60.700.000 95,83
p Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu)
39.829.500 39.087.500 98,14
2 Program Pembinaan dan fasilitasi Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
201.628.500 198.339.133
a Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa;
30.828.000 30.612.500 99,30
b Fasilitas Dana Transfer Ke Desa 87.324.500 86.802.282 99,40
c Fasilitas Pengembangan Sistem Informasi Desa
28.263.000 27.117.000 95,94
d Assitensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
55.213.000 53.807.351 97,45
3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan
110.348.500 109.217.851
a Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
42.090.000 41.549.000 98,71
b Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa
68.258.500 67.668.851 99,14
4 Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa
880.105.000 853.353.850
a Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa
25.345.000 24.930.000 98
b Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat Kecamatan
28.175.000 28.145.000 99,89
c Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
62.015.000 61.389.500 99
d Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
492.710.000 488.204.850 99,08
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-92
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
e Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa
154.744.000 140.688.000 91
f Pembekalan Tugas Kepala Desa 57.000.000 51.235.500 89,89
g Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 22.360.000 21.910.000 98
h Penyusunan Perda tentang Kepala Desa 18.878.000 18.368.000 97,29
i Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa
18.878.000 18.483.000 97,91
5 Program pengelolaan aset desa, meliputi kegiatan:
84.975.000 84.761.400
a
Fasilitasi Penyelesaian tanah Kas Desa
43.725.000
43.719.000
99,99
b Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 41.250.000 41.042.400 99,50
TOTAL 2.404.452.000 2.337.014.598 98,40
Rata-rata persentase realisasi penyerapan anggaran pada Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 98,40%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimulai
dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
di mana pada tahapan perencanaan ini telah dipilah usulan-usulan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang bersangkutan.
Kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam APBD
Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya, dibahas dalam forum
Perangkat Daerah guna dilakukan sinkronisasi dan atau integrasi
perencanaan top down dan bottom up yaitu Sinkronisasi tahap
perencanaan dari Renstra yang di jabarkan dalam Renja dan
disinkronkan juga dengan Hasil Musrenbang kecamatan (3 prioritas
yang masuk usulan ke OPD). Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Berdasarkan Renja Perangkat Daerah tersebut akan disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas dan
disusun dalam forum Musrenbang Kabupaten. RKPD inilah yang akan
menjadi bahan awal penyusunan RAPBD, setelah melalui proses
penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD
sebagai bahan RAPBD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-93
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sebagai berikut:
Tabel 3.50 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 2 Bidang Baik/Cukup/Rusak
b. Gedung 2 Gedung Baik/Cukup/Rusak
c. Alat-alat angkutan 25 Buah Baik/Cukup/Rusak
d. Alat-alat perkantoran 253 Buah Baik/Cukup/Rusak
Sarpras lainnya
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Jaringan 2 Unit Baik/Cukup/Rusak
b.
c.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:
1) Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Dinpermades belum
sesuai Analisis Beban Kerja dan klasifikasi Ilmu pengetahuan
yang dibutuhkan, masih membutuhkan tenaga di bidang
Akutansi/IT, Sarjana Komputer.
2) Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum
optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini
menyebabkan belum siapnya aparatur pemerintah desa untuk
mengelola dana yang cukup besar, juga pengembangan
penggunaan Ilmu Teknologi seperti Aplikasi, Website dll.
3) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan
pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:
a) Belum adanya perencanaan dan penganggaran desa yang
responsif menuju pada peningkatan status klasifikasi desa;
b) Rendahnya kapasitas Pemerintah Desa dan Interaksi dinamis
antar Lembaga Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-94
c) Belum terbangunnya kapasitas warga dan organisasi
masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis.
4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk
Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar
desa, rental, pengembangan pariwisata skala desa untuk dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Desa, namun belum semua
semua BUMDes aktif, sesuai data pokok BUMDes yang aktif ada
163 dan BUMDes yang tidak aktif ada 103 atau 38,8%;
5) Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang telah
ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum
sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan
yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan
masyarakat;
6) Belum ada sinkronisasi antar OPD di tingkat kabupaten dalam
melakukan pendampingan kepada desa karena belum adanya
regulasi yang mengatur hal tersebut
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan tambahan formasi pegawai yang memenuhi standar
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan
kebutuhan pegawai.
2) Melakukan fasilitasi guna peningkatan kualitas SDM aparatur
desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa melalui
pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembinaan dan pelatihan perangkat
pemerintah desa dalam pembuatan dokumen perencanaan dan
penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban
mengenai manajemen dan administrasi penyelenggaraan
pemerintah desa
4) Melakukan pendataan kelembagaan ekonomi desa seperti pasar
desa, BUMDesa, Usaha Kecil Menengah. Melakukan bimbingan
teknis kepada pelaku usaha ekonomi desa untuk meningkatkan
kemampuannya, serta memberikan bantuan modal dan peralatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-95
serta upaya peningkatan kreativitas dan inovasi yang ada di desa
dalam rangka pengembangan pariwisata yang ada di desa.
5) Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang
pembangunan dan melibatkan secara langsung dalam proses
perencanaan pembangunan di desa, meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan bagi desa yang berimplikasi pada
percepatan pembangunan dan pembangunan yang tepat sasaran,
meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk dapat
menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri melalui
inovasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
dan pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara
partisipatif.
6) Meningkatkan sinkronisasi antar OPD mulai dari perencanaan,
penganggaran, pendampingan serta evaluasi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka
kemiskinan melalui invonasi yang dapat mewujudkan desa
mandiri, meningkatkan kualitas pelayanan public OPD sesuai
dengan tugas dan fungsinya sehingga program dan kegiatan akan
fokus dan dapat memunculkan program unggulan daerah.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Prestasi Tingkat Regional
Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2) Prestasi Tingkat Nasional
Juara Harapan I lomba desa dan kelurahan tingkat Regional II
Tahun 2019.
3) Pemenang stand terbaik dan favorit Bursa Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-96
14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 adalah Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
1) Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,
meliputi kegiatan:
a) Pelayanan KIE KB;
b) Fasilitasi Kegiatan PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB;
c) Penunjang DAK;
d) Rapat Kelembagaan Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
e) Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan KB.
2) Program Kepesertaan dan Peningkatan Pelayanan KB, meliputi
kegiatan:
a) Fasilitas Kegiatan Masyarakat Peduli KB;
b) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB;
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana KB;
d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional
Keluarga Berencana.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Dinas PPKBPPPA Kabupaten
Temanggung pada tahun 2019, adalah :
Tabel 3.51 Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019
NO PROGRAM YANG
YANG DILAKSANAKAN
SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-97
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan
% 100 100 100
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed
% 6,90 11,4 34,21
Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
% 2,08 1,52 100
Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 thn (ASFR 15-19 thn)
% 27,20 29,43 91,80
2
Program Kepersertaan dan Peningkatan Pelayanan KB
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
% 85,10 83,03 92,17
Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49
% 79,79 77,50 94,51
Persentase kepesertaan KB aktif
% 79,79 77,50 94,51
Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
% 49,45 48,02 95,38
Pencapaian pada urusan ini didukung oleh dua program yaitu :
- Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan
rata-rata capaian 81,50%.
- Program Kepersertaan dan Peningkatan Pelayanan KB dengan
rata-rata 94,14%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana di
Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-98
Tabel 3.52 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 KualisasiPendidikan
a. SD
b. SMP
c. SMA 1
d. SarjanaMuda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 4
f. S-2 3
Jumlah 8
2 Pangkat/Golongan
A Gol I
B Gol II 1
C Gol III 4
D Gol IV 3
Jumlah 8
3 Jabatan
A Pimpinan Tinggi Pratama 1
B Administrator 2
C Pengawas 4
D Pelaksana Fungsional 0
E Pelaksana 1
Jumlah 8
Jumlah pegawai di DPPKBPPPA yang mendukung Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebanyak 8 orang.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.53 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
617.893.600 582.052.350 94,20
a Pelayanan KIE KB 28.396.000 24.697.000 86,97
b Fasilitasi Kegiatan PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB
389.756.000 387.381.000 99,39
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-99
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
c Penunjang DAK 62.334.600 40.893.700 65,00
d Rakor Kelembagaan Desa, Kecamatan dan Kabupaten
66.295.000 60.230.250 90.85
e Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan KB
71.112.000 68.850.400 96,82
2 Program Kepesertaan dan Peningkatan Pelayanan KB
7.284.360.400 5.21.356.27 75,80
a. Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Peduli KB 39.877.400 19.061.000 47,80
b Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
356.622.000 185.796.500 52.10
c Pengadaan Sarana dan Prasarana KB DAK
1.356.449.000 1.299.061.000 95,77
d Dana Alokasi Kusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
5.531.412.000 4.017.437.779 72,63
Jumlah 7.902.254.000 6.130.381.629 77,58
Pencapaian pada urusan ini didukung anggaran sejumlah
Rp7.902.254.000,00 teralisasi Rp6.130.381.629,00 dengan tingkat
serapan 77,58%. Serapan anggaran 77,58% tersebut karena:
1) Efisensi kegiatan;
2) Adanya keterlambatan juknis kegiatan BO KB (DAK) yang
berakibat lambatnya pelaksanaan kegiatan.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dimulai dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
yang disusun mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian
dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu
Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-100
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana ini didukung dengan kondisi sarana
prasarana sebagai berikut :
Tabel 3.54 Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 3 Bidang Eks BKKBN, Eks DINSOS , Gudang arsip
b. Gedung 19 Gedung Eks BKKBN, Eks DINSOS , Gudang arsip. 16 Balai penyuluhan
c. Alat-alat angkutan 102 Buah Sepeda motor 96 , mobil 6
d. Alat-alat perkantoran 1.543 Buah
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1) Masih lemahnya sistem pelaporan (RR) yang ada di tingkat RT
(kader RT) sebagai sasaran program KKBPK dan pelayanan KB.
2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK,
terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan
kehidupan, Berkeluarga, yang berakibat masih tingginya angka
pernikahan dibawah Umur.
3) Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun, dan masih tinggi
PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmetneed).
4) Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa
yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat
ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada, 1 PKB membina 7
sampai 10 desa. Harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa dan
masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi
IDM (Indeks Desa Membangun)
Solusi:
1) Mengoptimalkan peran serta IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan
/Kader KB di Tingkat Desa).
2) Peningkatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan
penyuluhan tentang Program KKBPK.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-101
3) Mengoptimalkan kelompok kegiatan (Poktan) KB dengan
mengintegrasikan dengan kegiatan di lini lapangan.
4) Peningkatan Advokasi kepada tokoh masyarakat baik formal
maupun non formal tentang program KKBPK dan peningkatan
integrasi dengan lintas sektoral.
i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
Dalam rangka memecahkan permasalahan menurunkan angka
pernikahan dini dan mengurangi kenakalan remaja DPPKBPPPA
telah melaksanakan kegiatan pemilihan Duta Genre. dan sebagian
pemenangnya dikirim ke tingkat propinsi, dengan memperoleh
penghargaan juara III putra tingkat propinsi Jawa tengah tahun 2019.
15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan adalah Dinas Perhubungan.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan
kegiatan sebagai berikut:
1) Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran, meliputi
kegiatan:
a) Pemeliharaan traffic light dan flasser;
b) Pemeliharaan perlengkapan jalan;
c) Pengadaan SIM Perhubungan;
d) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ;
e) Pengamanan Lalu Lintas;
f) Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
g) Pengadaan Rambu Lalu Lintas;
h) Pengadaan Marka Jalan;
i) Pengadaan Guard Rail;
j) Pengadaan Cermin Tikungan;
k) Pengadaan Delineator;
l) Pengadaan Flasser;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-102
m) Pengadaan Barier / Barikade;
n) Penataan Perparkiran;
o) Pengadaan Intellegent Transpot System (ITS);
p) Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi.
2) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan
bermotor, meliputi kegiatan:
a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor;
b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor;
c) Operasi laik Jalan;
d) Penataan Perbengkelan;
e) Sosialisasi Perda Perbengkelan;
f) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
3) Program peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan:
a) Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan
keselamatan lalu lintas;
b) Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan;
c) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa
Teladan);
d) Operasional Bus Sekolah;
e) Operasi Penertiban Angkutan Umum;
f) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan;
g) Kegiatan Peningkatan Pelayanan terminal;
h) Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang;
i) Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte;
j) Pembangunan Terminal Ngadirejo ( Lanjutan).
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-103
Tabel 3.55 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2019
NO PROGRAM/ INDIKATOR
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran
Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai
% 33,82% 33,82% 100%
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
% 95,45% 95,45% 100%
2
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
% 99,32% 102,21% 100%
Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar
% 25% 25% 100%
Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar
% 12,5% 12,5% 100%
Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
% 43,48% 43,48% 100%
3 Program peningkatan pelayanan angkutan
Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek
% 82,05% 80,00% 97,50%
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
% 100% 85,71% 85,71%
Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik
% 71,43% 71,43% 100%
RATA-RATA 98.13%
Dalam melaksanakan urusan Perhubungan didukung 3 (tiga)
program yaitu :
1) Porgram pengelolaan lalu lintas dan perparkiran dengan rata-rata
capaian 100%;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-104
2) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan
bermotor dengan rata-rata capaian 100%;
3) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan rata-rata
capaian 94,40%.
Secara keseluruhan rata-rata capaian program sebesar
98,13%. Dengan 1 (satu) program yang tidak mencapai target yaitu
Program peningkatan pelayanan angkutan tercapai sebesar 94,40 %.
Hal ini disebabkan karena belum beroperasinya terminal tipe c Maron.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Perhubungan
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.56 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 13
b. SMP 2
c. SMA 18
d. Sarjana Muda (D-III) 5
e. S-1 dan D-IV 5
f. S-2 2
Jumlah 45
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 17
b Gol II 13
c Gol III 11
d Gol IV 4
Jumlah 45
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
b Administrator 3
c Pengawas 5
d Fungsional 4
e Pelaksana 32
Jumlah 45
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-105
Tabel 3.57 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran
8.190.791.500 7.702.321.629
a Pemeliharaan traffic light dan flasser 155.449.000 152.500.114 98,10%
b Pemeliharaan Perlengkapan jalan 122.430.000 118.010.430 96,39%
c Pengadaan SIM Perhubungan 192.110.000 190.126.900 98,97%
d Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
22.225.000 22.225.000 100%
e Pengamanan Lalu lintas 460.120.000 455.991.155 99,10%
f Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
4.015.000 3.910.000 97,38%
g Pengadaan rambu lalu lintas 147.530.000 144.595.000 98,01%
h Pengadaan Marka Jalan 193.730.000 192.730.000 99,48%
i Pengadaan Guard Rail 446.580.500 411.472.586 92,14%
j Pengadaan Cermin Tikungan 136.606.000 134.615.000 98,54%
k Pengadaan Delineator 59.498.500 57.967.500 97,43%
l Pengadaan Flasser 239.270.000 225.834.929 94,38%
m Pengadaan Barier / Barikade 49.695.000 49.161.500 98,93%
n Penataan Perparkiran 223.898.000 222.358.715 99,31%
o Pengadaan Intellegent Transpot System (ITS)
5.000.000.000 4.800.000.000 96,00%
p Fasilitasi Bantuan keuangan dari Provinsi
737.634.500 520.822.800 70,61%
2 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
1.606.930.960 1.531.026.611
a Rehabilitasi / pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
878.156.000 851.657.561 96,98%
b Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
75.466.000 73.944.350 97,98%
c Operasi Laik Jalan 5.340.000 5.340.000 100%
d Penataan perbengkelan 9.435.760 7.695.000 81,55%
e Sosialisasi Perda Perbengkelan 14.958.200 14.958.200 100%
f Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
623.575.000 577.431.500 92,60%
3 Program peningkatan pelayanan angkutan
3.570.486.500 3.399.918.343
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-106
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
a Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas
19.870.000 19.870.000 100%
b Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum
18.336.000 18.336.000 100%
c Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)
47.942.000 47.942.000 100%
d Operasional Bus Sekolah 442.692.000 410.441.916 92,72%
e Operasi Penertiban Angkutan Umum 23.310.000 23.290.000 99,91%
f Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal Pelabuhan
83.880.000 83.880.000 100%
g Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal
247.524.000 224.747.976 90,80%
h Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang
146.932.500 144.554.462 98,38%
i Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte 40.000.000 40.000.000 100%
j Pembangunan Terminal Ngadirejo (lanjutan)
2.500.000.000 2.386.855.989 95,47%
TOTAL 13.368.208.960 12.633.266.583
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan dimulai dari Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah
(bottom up), yaitu Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD, setelah
melalui pross penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan PPAS, yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-107
Tabel 3.58 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 1 bidang baik
b. Gedung 22 gedung baik
c. Alat-alat angkutan 9 buah baik
d. Alat-alat perkantoran 17 buah baik
Sarpras lainnya NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Almari Besi 12 Buah Baik
b. Almari Kayu 5 Buah Baik
c. Filing Cabinet 17 Buah Baik
d. Meja Kerja 51 Buah Baik
e. Kursi Kerja 43 Buah Baik
f. Meja Kursi Tamu 5 Set Baik
g. Komputer 41 Buah Baik
h. Printer 20 Buah Baik
i. Proyektor 1 Buah Baik
j. Mesin Ketik 4 Buah Baik
k. Rak Kayu 6 Buah Baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan adalah:
1) Pelayanan jasa angkutan umum belum menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Temanggung, khususnya alat transportasi
bagi pelajar yang sekolahnya tidak dilalui angkutan umum;
2) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah
Kabupaten Temanggung;
3) Kurang optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat di sektor
Pengujian Kendaraan Bermotor.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Peningkatan pelayanan angkutan dengan optimalisasi operasional
Bus Sekolah sebagai moda transportasi pendukung dalam
mobilitas pelajar;
2) Peningkatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan
cara optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-108
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung
anggaran memadai;
3) Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis
teknologi informasi (IT) sehingga pelayanan lebih Optimal.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan, didukung oleh Tenaga Suporting staf yang melekat
pada masing-masing kegiatan, sebagai berikut :
a) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ada 3 orang sebagai
Tenaga Kebersihan Kantor;
b) Jasa Pelayanan perkantoran, terdiri dari:
- Suporting staf Pembantu Umum dan Kepegawaian 1
Orang;
- Suporting staf Pembantu Perencanaan 1 Orang;
- Suporting staf Pembantu Keuangan 2 Orang;
- Suporting staf tenaga teknis informatika 1 Orang;
- Suporting staf tenaga programer informatika 1 Orang.
c) Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan
bermotor ada 7 orang supporting staf, yang terdiri dari 3 orang
Pembantu Penguji dan 4 Orang pembantu Administrasi
Pengujian.
d) Operasional bus sekolah ada 9 orang, yang terdiri dari 4 orang
sopir bus, dan 4 orang pembantu sopir (kernet) 1 Orang
pendukung administrasi.
e) Penataan Perparkiran ada 6 orang, terdiri dari 5 orang tenaga
lapangan dan 1 org tenaga administrasi.
f) Pemeliharaan Traffic Light ada 3 orang supporting staf tenaga
teknis pemeliharaan traffic dan flaser.
g) Pemeliharaan perlengkapan jalan ada 3 orang supporting staf
tenaga teknis perlengkapan jalan.
h) Pengamanan lalu lintas ada 6 orang supporting staf yang
terdiri dari 5 orang tenaga lapangan dan 1 orang tenaga
administrasi operator komputer.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-109
2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan pada tahun 2019
mengembangkan teknologi Inteligent Transport System (ITS)
yaitu Integrasi fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) /
Traffic Light terkoordinasi yang dikendalikan dari ruang kendali
khusus. ITS sendiri memiliki beberapa kemampuan sebagai
berikut :
1) APILL / Traffic Light dapat melakukan pengaturan waktu siklus
otomatis, sehingga pengaturan antrean kendaraan di
persimpangan lebih optimal, efektif dan efisien karena
dilengkapi dengan detektor pengukur volume lalu lintas di
persimpangan;
2) APILL / Traffic Light dapat dikendalikan waktu siklusnya
melalui ruang kendali khusus, sehingga pada situasi lalu lintas
tertentu dalam proses manajemen dan rekayasa lalu lintas
yang membutuhkan perlakuan khusus pada persimpangan
dapat dikendalikan dari jarak jauh;
3) APILL / Traffic Light dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi
sebagai alat bantu dalam pengawasan dan pengendalian lalu
lintas di persimpangan, yang selanjutnya terpantau dari ruang
kendali ITS.
3) ITS terpasang pada 5 simpang bersinyal (Traffic Light) sebagai
berikut:
a) APILL Simpang Geneng;
b) APILL Simpang Sroyo;
c) APILL Simpang Mudal;
d) APILL Simpang BCA;
e) APILL Simpang Prapanca.
16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-110
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik,
meliputi kegiatan:
a) Lomba inovasi teknologi informasi dan komunikasi;
b) Desiminasi informasi melalui pentas seni FK Metra dan
pameran;
c) Pengadaan alat studio dan komunikasi;
d) Pemeliharaan alat studio;
e) Pengelolaan data centre;
f) Pengadaan jaringan LPSE dan online SKPD;
g) Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo;
h) Pemeliharaan dan operasional pusat komunikasi kreatif;
i) Pengelolaan E-Government.
2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi,
meliputi kegiatan:
a) Pelayanan informasi melalui kendaraan MCAP;
b) Fasilitasi Internet Sehat dan Aman;
c) Pelayanan Informasi Publik;
d) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informatika;
e) Fasilitasi pengembangan media center;
f) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
berdaya guna;
g) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
h) Pengadaan jaringan komunikasi;
i) Pengadaan sarpras alat pengolah data elektronik,
j) Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data
elektronik dan jaringan komunikasi;
k) Pengembangan internet pedesaan dan data center;
l) Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi;
m) Penyusunan Perda;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-111
n) Pengelolaan domain dan sub domain SKPD;
o) Penyusunan DED infrastruktur jaringan fiber optik.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika di Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 3.59 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase PPID badan publik yang aktif
% 9% 11,34% 100%
Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif
% 10% 15,63% 100%
Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran
% 100% 100% 100%
2 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
Persentase ketersedian akses internet publik
% 80% 68,33% 85,41%
Persentase ketersediaan jaringan intranet
% 100% 80,25% 80,25%
Persentase sistem informasi yang terintegrasi
% 15% 13,23% 88,82%
Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal
% 40% 40,13% 100%
RATA-RATA 94,31%
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung merupakan
perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, dalam melaksanakan
urusan pemerintah tersebut dijabarkan ke dalam dua program yaitu
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik dengan
capaian kinerja 100%, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dengan capaian 88,62%. Indikator program yang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-112
mempegaruhi tidak tercapainya target program pengembangan dan
pengelolaan teknologi informasi adalah:
1) Persentase ketersedian akses internet publik yang hanya tercapai
85,41%;
2) Persentase ketersediaan jaringan intranet tercapai 80,25%, dan
3) Persentase sistem informasi yang terintegrasi tercapai 88,82%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
Tabel 3.60
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 2
b. SMP 1
c. SMA 4
d. Sarjana Muda (D-III) 5
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 7
Jumlah 26
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 2
b Gol II 9
c Gol III 10
d Gol IV 5
Jumlah 26
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
b Administrator 4
c Pengawas 5
d Fungsional 4
e Pelaksana 12
Jumlah 26
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi
dan Informatika Tahun 2019adalah sebagai berikut :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-113
Tabel 3.61 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
2.275.054.700 2.253.845.542 99,07
a Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
22.949.000
22.949.000 100
b Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra
79.158.000 79.125.000 99,96
c Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
50.000.000
49.188.900 98,38
d Pemeliharaan Alat Studio 15.000.000 13.700.000 91,33
e Pengelolaan Data Centre 92.224.000 87.610.431 95,00
f Pengadaan Jaringan LPSE dan Online PERANGKAT DAERAH
1.735.696.200 1.731.092.824 99,73
g Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo
40.132.500
40.125.925 99,98
h Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif
171.535.000 163.143.462 95,11
i Pengelolaan e-government 68.360.000 66.910.000 97,88
2 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
1.981.418.260 1.949.495.806 98,39
a Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP
63.000.000
62.158.414 98,66
b Fasilitasi Internet Sehat dan Aman
19.340.000
19.340.000 100
c Pelayanan Informasi Publik 64.623.000 61.756.664 95,56
d Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika
26.097.500 26.097.200 100
e Fasilitasi Pengembangan Media Center
92.204.500
90.969.123 98,66
f Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna
25.000.000
25.000.000 100
g Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
285.776.900
274.249.800 95,97
h Pengadaan Jaringan Komunikasi
144.172.110
143.555.078 99,57
i Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik
193.052.930 191.909.700 99,41
j
Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
194.388.500 193.481.850 99,53
k Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre
510.855.920 508.253.100 99,49
l Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi
180.674.000 171.409.777 94,87
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-114
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
m Penyusunan Perda - - -
n Pengelolaan Domain dan Sub domain
107.311.100 106.608.500 99,35
o Penyusunan DED Insfrastruktur Jaringan Fiber Optik
74.921.800 74.706.600 99,71
TOTAL BELANJA 4.256.472.960 4.203.341.348 98,73
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang Desa/
Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan
awal penyusunan RAPBD, setelah melalui pross penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.62 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KET
1 2 3 4 5
1 Tanah - -
2 Peralatan dan Mesin 1.254 Unit
3 Gedung dan Bangunan - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 6 Unit
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-115
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KET
5 Aset Tetap lainya 16 Unit
6 Aset Lainya 15 Unit
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah:
1) Masih minimnya infrastruktur jaringan dan sistem aplikasi
pendukung e-goverment;
2) Minimnya kesadaran dan tingkat akses masyarakat terhadap
literasi digital dan informasi.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Pembangunan infrastruktur jaringan backbone dan akses, serta
pengembangan sistem aplikasi generik dan inisiasi integrasi data
dan aplikasi;
2) Sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat melalui media
elektronik maupun non elektronik.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Prestasi/Penghargaan “Sebagai Badan Publik Menuju Informatif
Peringkat 13 tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dengan
nilai 80,03”;
2) Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) dengan
nilai 2,82 predikat Baik;
3) Jumlah tenaga supporting staff pada urusan komunikasi dan
informatika sebanyak 19 orang.
17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-116
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung tahun 2019
dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan koperasi dan UKM meliputi kegiatan:
a) Monitoring evaluasi dan pelaporan
b) Peningkatan Kwalitas kelembagaan
c) Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
d) Penyusunan SOP/SOM koperasi sosialisasi permen koperasi
dan UKM
e) Fasilitasi pengembangan permodalan UKM
f) Pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis One
Village One Product (OVOP).
c. Tingkat Pencapaian Realisasi Program dan Kegiatan
Pencapaian realisasi program dan kegiatan urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.63 Target dan Realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah di Kabupaten Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
CAPAIAN TARGET REALISASI
1 Program pengembangan koperasi dan UKM
a Persentase koperasi sehat
% 9,05 8,71 96,24
b Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi
% 50,1 24,97 49,8
C Persentase usaha mikro yang berkembang
% 3,5 3,39 96,85
Adapun data indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara umum tahun 2019
dijabarkan sebagai berikut:
1) Prosentase koperasi sehat dengan capaian sebesar 96,24% dari
target yaitu sebesar 9,05%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-117
2) Prosentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dengan
capaian sebesar 49,8% dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 50,1%
3) Prosentase usaha mikro yang berkembang dengan capaian
sebesar 96,85% dari target yaitu 3,5%
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.64 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan jumlah pangkat struktural dan fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 KualisasiPendidikan
a. SD b. SMP
c. SMA 2
d. SarjanaMuda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 2
f. S-2 1
Jumlah 5
2 Pangkat/Golongan
a Gol I
b Gol II 2
c Gol III 2
d Gol IV 1
Jumlah 5
3 Jabatan
a Pimpinan tinggi Pratama
b Administrator 1
c Pengawas 1
d Fungsional
e Pelaksana 3
Jumlah 5
JUMLAH 5
Keterangan:
Jumlah pegawai yang ada di Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1
orang kepala bidang, 1 orang Kepala Seksie, 3 orang pejabat
fungsional umum.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-118
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.65 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan Koperasi dan UKM
208.293.920 172.843.409 82,98
A Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.603.700 10.819.000 45,84
B Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
23.504.200 17.596.500 74,87
C Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
38.433.900 34.151.300 88,86
D Penyusunan SOM/SOP koperasi permen koperasi dan UKM
38.206.400 32.877.102 86,05
E Fasilitasi pengembangan permodalan UKM
70.611.920 66.356.507 93,97
F Pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis OVOP
13.933.800 11.043.000 79,25
JUMLAH 208.293.920 172.843.409 82,98
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
forum Perangkat Daerah dan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up),yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan
musrenbang Kecamatan.hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah
disepakati antara Bupati dan DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-119
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
dipindah dari data pada urusan pendukung Perangkat Daerah.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:
1) UKM kecil belum bisa mengakses permodalan ke perbankan
terkendala dengan agunan
2) Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online/offline
belum maksimal
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Memberi fasilitasi UKM untuk mengakses permodalan lewat
perbankan
2) Melakukan pelatihan SDM tentang manajemen wirausaha.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Dalam pelaksanaan tugas di dukung oleh tenaga pendukung
sebanyak 3 orang
18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan
kegiatan sebagai berikut:
1) Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja,
meliputi kegiatan:
a) Pengkajian potensi investasi pariwisata;
b) Pengkajian potensi investasi UMKM;
c) Pengkajian potensi investasi pertanian;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-120
d) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan
perizinan;
e) Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dan dunia usaha dan peraturan perizinan.
2) Program Peningkatan Iklim Investasi meliputi kegiatan:
a) Penyelenggaraan Matcmaking dan Pameran Investasi;
b) Penyelenggaraan Temu Usaha;
c) Diseminasi promosi investasi;
d) Pengembangan Potensi unggulan daerah;
e) Sosialisasi dan pelatihan LKPM;
f) Fasilitasi Pengembangan kawasan investasi dan kebijakan
penanaman modal.
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, meliputi
kegiatan:
a) Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan;
b) Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu;
c) Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan.
4) Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi
perizinan, meliputi kegiatan:
a) Monev dan pembinaan kecamatan;
b) Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan
perizinan;
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d) Fasilitasi pengaduan;
e) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan
pelayanan dan pelayanan satu pintu.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Penanaman Modal
Pencapaian urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.66 Target dan Realisasi Program
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-121
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
a Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
% 10 18,75 100,00
b Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
% 100 100 100,00
c Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
% 100 60 60,00
2 Program Peningkatan Iklim Investasi
a Persentase Laju Investasi % 20 0 0,00
b Nilai Realisasi Investasi Milyar 300 375,6 100,00
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
a Persentase pelayanan perizinan online
% 100 46,2 46,20
b Persentase perijinan yang bebas calo
% 100 100 100,00
c Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu
% 95 81,21 85,48
4 Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan
a Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
% 100 100 100,00
b Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
% 100 100 100,00
c Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
% 100 100 100,00
Dari data diatas dapat dilihat program yang belum mencapai target
adalah program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan
Kinerja (90%) ini dikarenakan ada satu kegiatan yang realisasinya
belum mencapai target yaitu kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan perizinan, hal ini disebabkan karena kegiatan
ini semula melibatkan SDM PATEN, tetapi karena anggaran yang
terbatas hanya cukup untuk peningkatan SDM DPMPTSP.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan penanaman modal
adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-122
Tabel 3.67 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA 4
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 4
f. S-2 8
Jumlah 18
2 Pangkat/Golongan
a Gol I -
b Gol II 5
c Gol III 8
d Gol IV 5
Jumlah 18
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama
b Administrator 4
c Pengawas 8
d Fungsional 1
e Pelaksana 5
Jumlah 18
JUMLAH 18
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.68 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI
(Rp.) (%)
1 2 3 4 5
A URUSAN PENANAMAN MODAL
1 Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja
204.074.700 193.522.700 94,8
a Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata 43.584.000 41.874.000 96,1
b Pengkajian Potensi Investasi UMKM 45.423.000 44.941.300 98,9
c Pengkajian Potensi Investasi Pertanian 42.077.500 41.052.500 97,6
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-123
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI
(Rp.) (%)
d Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
57.619.500 50.878.200 88,3
e Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha
15.370.700 14.776.700 96,1
2 Program Peningkatan Iklim Investasi 341.988.200 336.459.036 98,4
a Penyelenggaraan Matcmaking&pameran investasi
212.952.500 210.184.086 98,7
b Penyelenggaraan Temu Usaha 20.695.000 20.170.000 97,5
c Diseminasi Promosi Investasi 45.420.000 45.102.500 99,3
d Pengembangan potensi unggulan Daerah 27.236.500 27.087.750 99,5
e Sosialisasi dan pelatihan LKPM 17.414.200 15.712.100 90,2
f Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM
18.270.000 18.202.600 99,6
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
346.058.000 294.699.335 85,2
a Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan 68.760.000 64.541.500 93,9
b Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 230.258.000 185.143.635 80,4
c Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan
47.040.000 45.014.200 95,7
4 Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan
189.007.580 165.385.850 87,5
a Monev dan Pembinaan kecamatan 25.796.000 21.715.900 84,2
b Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
54.843.000 53.935.500 98,3
c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14.016.680 12.449.700 88,8
d Fasilitasi Pengaduan 41.996.000 29.980.150 71,4
e Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatanan Pelayanan
52.356.000 47.304.600 90
JUMLAH 1.081.128.580 990.066.921 91,6
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-124
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati
antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ini
didukung dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.69 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 1.158 M²
b. Gedung 1.100 M²
c. Alat-alat angkutan Roda 4 4 Unit
d. Alat-alat angkutan Roda 2 1 Unit
Sarpras lainnya NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. CPU 5 Unit
b. Printer 11 Unit
c. GPS 1 Unit
d Laptop 4 Unit
e Kursikerja 14 Unit
f Locker 3 Unit
g Filling cabinet 7 Unit
h Meja ½ biro 12 Unit
i Rakbuku 13 Unit
j KursiTamu 2 Unit
k Mejarapat 6 Unit
l Personal Computer (PC)
11 Unit
m Rak Koran 1 Unit
n Almari arsip u arsip dinamis
7 Unit
o Meja Kerja 25 Unit
p Dispenser 4 Unit
q UPS 4 Unit
r Telepon, PABX 1 Unit
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-125
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal adalah Penerbitan Izin yang
masih belum tepat waktu.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan
personil pendukung atau sumber daya manusianya
2) Penambahan kendaraan operasional untuk kebutuhan verifikasi
lapangan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Prestasi yang didapatkan bidang Penanaman Modal berupa
penghargaan:
1) Juara III Lomba Profil Investasi Central Java Potensial Invesment
Challenge yang diberikan oleh Keris Jateng
2) Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik”
Yang diberikan Kementerian PAN-RB.
19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program pembinaan kepemudaan meliputi kegiatan sebagai
berikut:
a) Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-
BPAP dan Diklat Kepemudaan
b) Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda
2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga meliputi
kegiatan sebagai berikut :
a) POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-126
b) Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA & SMK eks Karesidenan Kedu
c) Pembinaan cabang olah raga prestasi
d) Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga
e) Fasilitasi Gala Desa
f) Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga
g) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
h) Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.70 Target dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program Pembinaan Kepemudaan
a Persentase organisasi pemuda yang aktif
% 65,30 62,96 96,41
Jumlah organisasi pemuda yang aktif
17
Jumlah organisasi pemuda
27
2 Program Pembinaan dan Permasyarakan Olahraga
a Persentase pelatih olahraga bersertifikat
% 27 54,31 100
Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat
189
Jumlah pelatih olahraga 348
b Persentase prestasi olahraga
% 30 46,51 100
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi
20
Jumlah cabang olahraga 43
Persentase prestasi olahraga
% 30 46,51 100
c Persentase atlet berprestasi
% 17,00 70,43 100
Jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi
281
Jumlah nomor pertandingan yang diikuti
399
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM
4 93,17
JUMLAH IKPD BIDANG
4 96,58
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-127
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Kepemudaan dan
Olah Raga adalah sebagai berikut:
Tabel 3.71 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan: 1 Kualisasi Pendidikan a. SD 0 b. SMP 0 c. SMA 0 d. Sarjana Muda (D-III) 3 e. S-1 dan D-IV 2 f. S-2 2
Jumlah 7
2 Pangkat/Golongan a Gol I 0 b Gol II 3 c Gol III 3 d Gol IV 1
Jumlah 7
3 Jabatan a Pimpinan Tinggi Pratama 0 b Administrator 1 c Pengawas 2 d Fungsional 0 e Pelaksana 4
Jumlah 7
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.72 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program pembinaan kepemudaan
131.279.000 118.370.100 90%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-128
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
a
Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan
64.916.000 53.362.100 82%
b Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda
66.363.000 65.008.000 98%
2 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1.290.680.950 1.160.446.237 90%
a POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
331.960.450 328.310.050 99%
b
Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks Karesidenan Kedu
137.567.000 137.468.200 99%
c Pembinaan cabang olah raga prestasi
167.156.000 165.969.888 99%
d Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga
36.650.000 36.196.000 99%
e Fasilitasi Gala Desa 84.881.350 - 0%
f Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga
22.049.850 - 0%
g Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
499.650.000 481.743.799 96%
h Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa
10.766.300 10.758.300 100%
Dalam melaksanakan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di
dukung dengan 2 Program meliputi : 1. Program pembinaan
kepemudaan, 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara
serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing
sasaran. Pada sasaran meningkatnya prestasi pemuda yaitu sebesar
6,25%, dan pada sasaran Meningkatnya prestasi olahraga yaitu
8,59%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-129
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan
integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati antara Bupati dan
DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga yang digunakan sama dengan urusan bidang Pendidikan.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah raga adalah:
Permasalahan :
1) Sedikitnya organisasi kepemudaan yang aktif
2) Rendahnya prestasi olahraga pemuda
Solusi :
1) Peningkatan penguatan organisasi kepemudaan
2) Peningkatan pelatihan cabang olahraga untuk pemuda.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Atlet Kabupaten Temanggung tahun 2019 telah meraih
prestasi di berbagai event yang dilaksanakan di tingkat
internasional, nasional dan regional.
Daftar prestasi tingkat internasional dan nasional sebagai berikut:
Tabel 3.73 Daftar Prestasi Tingkat Internasional dan Nasional Tahun 2019
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
1 26 Januari 2019 Farah Yuman B Internasional GACC Open
di Malaysia II
2 10 Maret 2019 Victor Agung Pambudi
Kejuaraan Renang
Internasional Thailand Sport Scol Games
II
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-130
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
3 20 Oktober 2019
Yusuf Soleh Kejuaraan Karate Internasional Surakarta Unifersity ASEAN
II
4 20 Oktober 2019
Fairel Agha Fahrezzi Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta
II
5 10 Maret 2019 Oshi Zulfa Saniya
Kejuaraan Karate
Internasional Surakarta Unifersity ASEAN
III
6 23 Maret 2019 Oka Stria Ramadani Nasional Catur Piala Ketua DPRRI di Jakarta
I
7 07 Agustus 2019
Ayub Kabri Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
I
8 27 Oktober 2019
Jeremy Rafael Santoso
Nasional Kejuaraan Renang
terbuka se Indonesia di Yogyakarta
I
9 22 Juni 2019 Maria Ulafa Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang
I
10 25 April 2019 Aida Najma Chumaira Nasional Wushu Junior di Semarang
I
11 25 April 2019 De levin Dandy Vivaldo Odissey
Nasional Wushu Junior di Semarang
I
12 25 April 2019 Alifia Rahmawati Nasional Wushu Junior di Semarang
I
13 29 September 2019
Genta Ganda Prakoso Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
14 29 September 2019
Gita Ariesta Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
15 29 September 2019
Aditya Troy Sevanno Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
16 29 September 2019
Silvia azzahra Putri Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
17 29 September 2019
Raihan Asyaraful Anam
Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
18 29 September 2019
Dian Ulfa Azzahra Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
19 29 September 2019
Christina Dian Larasati Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
20 29 September 2019
Dwi Septiawan Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
21 29 September 2019
Siska Ayu Valentina Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
22 29 September 2019
Rizal Kurniawan Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
23 29 September 2019
Wahyu Agung Pratama
Nasional Wushu Championsip di Jogja
I
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-131
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
24 29 September 2019
Intan Anindiya Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
25 29 September 2019
Hery Ardiyanto Wahyu Prasetyo
Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
I
26 26 Agustus 2019
Fakhrizal Arya Ghani Nasional Kemah Budaya di
Jakarta I
27 26 Agustus 2019
Alif Syagery Biantoro Nasional Kemah Budaya di Jakarta
I
28 26 Agustus 2019
Berlian Nacha Brigadiva
Nasional Kemah Budaya di
Jakarta I
29 27 Oktober 2019
Steven Stanley Adrianno
Nasional Kejuaraan Renang
terbuka se Indonesia di Yogyakarta
II
30 25 April 2019 Tsania Salma Husna Wibowo
Nasional Wushu Junior di Semarang
II
31 25 April 2019 Abdul Aziz Nasional Wushu Junior di Semarang
II
32 25 April 2019 Hanief Syefa Aljabar Nasional Wushu Junior di Semarang
II
33 25 April 2019 Yudha Suryanawa Putra
Nasional Wushu Junior di Semarang
II
34 30 Agustus 2019
Fidaus Fatha Rhajendra
Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang
II
35 08 September 2019
Haidar Rifa Arjunna Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta
II
36 07 Agustus 2019
Yunan Kurniansyah Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
II
37 27 Oktober 2019
Dewa Ezhra Rendragraha
Nasional Kejuaraan Renang
terbuka se Indonesia di Yogyakarta
II
38 03 Februari 2019
Fauda Fani Nasional Kejuaraan Renang Mahasiswa di Yogyakarta
III
39 07 Agustus 2019
Nova Muhammad Syaifullah
Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
III
40 14 Juli 2019 Seno Adi Prasetyanto Nasional Championship BMX di Temanggung
III
41 08 September 2019
Kinanthi Farinsya Achmad
Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta
III
42 29 September 2019
Raisya Ashalina Amina Arief
Nasional Antar Club di Yogyakarta
III
43 25 April 2019 Wildan Azzam Firdausi POPDA SMA Tk Jateng di Semarang
I
44 30 Juni 2019 Apple Louisa Liu Kejuaraan Panahan Jateng di Kaliwungu
I
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-132
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
45 17 Maret 2019 A Reckyardo M Kejurprov Renang Jateng di Kab. Batang
I
46 28 Juni 2019 Callista Judit Candaya Kejurprov Catur di Kota Salatiga
I
47 07 Oktober 2018
Vanza Aufa Anggara Kejuaraan Karate Piala Gubernur Jateng di Jepara
I
48 17 Maret 2019 Zakharia Fernando Kejurprov Renang Jateng di Kab. Batang
I
49 22 Juni 2019 Nanang Ariyanto Kejurprov Atletik NPC di Kota Surakarta
I
50 Melodia Theophani Supriyanto
Gita Bahana Nusantara Tk Jateng di Semarang
I
51 28 April 2019 Vintu richio Bilal Hidayat
Kejuaraan Renang KU antar Sekolah se Jateng dan DIY di Kulon Progo
I
52 14 Juli 2019 Rakaha Byrna Nandana
Krapprov Tingkat Jateng di Kab. Jepara
I
53 28 April 2019 Yesha Callista Putri H Kejuaraan Renang KU antar Sekolah se Jateng dan DIY di Kulon Progo
I
54 14 Juli 2019 Faukailla GAF Krapprov Tingkat Jateng di Kab. Jepara
I
55 28 April 2019 Hanung Dwi Kusuma Dewandanu
Kejuaraan Renang KU antar Sekolah se Jateng dan DIY di Kulon Progo
I
56 03 Maret 2019 M Gibran Zulkarnaen Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
57 03 Maret 2019 Fellicia Wibowo Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
58 03 Maret 2019 Harya Abiyagsa Rizky Ramdani
Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
59 03 Maret 2019 Danish Adellio Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
60 03 Maret 2019 Zueen Rayhanun N, W Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
61 03 Maret 2019 Abdi Satria Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
I
62 31 Agustus 2019
Albam Ausa Al Ghifari Kejuaraan Karate Tk Jateng di Magelang
I
63 31 Agustus 2019
Salsabila Syifa’u Najwa
Kejuaraan Karate Tk Jateng di Magelang
I
64 31 Agustus 2019
Sovia Pramaysti Kejuaraan Karate Tk Jateng di Magelang
I
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-133
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
65 31 Agustus 2019
Ramu Abrar Brili Sahid Kejuaraan Karate Tk Jateng di Magelang
I
66 31 Agustus 2019
Bintang Rian Saputra Kejuaraan Karate Tk Jateng di Magelang
I
67 04 Agustus 2019
Basori Setiyawan, S, AP
Lomba Pilar-Pilar Sosial Tk Jateng di Semarang
I
68 Tim Futsal (Yusa Cahya Pratama Cs 8 anak)
Kejuaraan Futsal Tk Jateng dalam Rangka hari Santri di Kab Rembang
I
69 Tutan Adli Buminata Lomba LOSIMURKAS Tk Jateng di Semarang
I
70 04 Agustus 2019
Arya Kusuma Dewa Kejuaraan Karate Tk Jateng di Semarang
I
71 04 Agustus 2019
Sanjaya Girindra Dharma JW
Kejuaraan Karate Tk Jateng di Semarang
I
72 31 Agustus 2019
Sidik Waskito Jati KejuaraanKarate Jateng di Magelang
I
73 31 Agustus 2019
Zaida Nafila Khairunnisa
KejuaraanKarate Jateng di Magelang
I
74 31 Agustus 2019
Naesya Isnaeni Hidayah
KejuaraanKarate Jateng di Magelang
I
75 08 September 2019
Krishna Bayu Ardiansyah
Kejuaraan Panjat Tebing Tk Jateng di Batang
I
76 09 Juli 2019 Balya Syarif Denta PORSADIN Tk Jateng di Semarang
I
77 31 Agustus 2019
Kirana Ceisar Maharani
KejuaraanKarate Jateng di Magelang
I
78 16 September 2019
Meida Herta Satriani POSPEDA Tk Jateng di Kab Tegal
II
79 28 Juni 2019 Benedicta Alfalensi Damayanti
Kejurprov Catur di Kota Salatiga
II
80 28 Juni 2019 Ratih Suci Lestari Kejurprov Catur di Kota Salatiga
II
81 17 Maret 2019 Trully Keyra Mahesti Kejuaraan Renang Taruna Tk Jateng di Batang
II
82 21 Maret 2019 Yohanes Herangaji Dharma
POPDA SMP Tingkat Jateng di Semarang
II
83 20 Juni 2019 Fransisco Febrian POPDA SD Tingkat Jateng di Semarang
II
84 22 Juni 2019 Ni’matul Fauziyah Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
II
85 22 Juni 2019 M. Ikbar Romadon Lubis
Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
II
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-134
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
86 28 April 2019 Sheryna Hani Fauziyah
Kejuaraan Renang KU antar Sekolah se Jateng dan DIY di Kulon Progo
II
87 14 Juli 2019 Indira Ferinza Jasmine Krapprov Tingkat Jateng di Kab. Jepara
II
88 20 Januari 2019 Exchel Lingga Putra Yasha
Kejurprov Renang KU di Karanganyar
II
89 31 Juli 2019 Khairina Afza Tihani Lomba Gambar Bercerita Tingkat Jateng di Semarang
II
90 14 Juli 2019 Sahila Dinda Pandu Sinestya
Krapprov Tingkat Jateng di Kab. Jepara
II
91 26 April 2019 Fathiyatun Nisa, A.M.D.KOM
Lomba Apresiasi GTK Tk Jateng di Semarang
II
92 Maulana Fitrian Nur POSPEDA Tk Jateng di Kab. Tegal
II
93 03 Maret 2019 Ammar Amrullah Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
II
94 03 Maret 2019 Iga Tri Hestina Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
II
95 03 Maret 2019 Ni’am Ahmad Kejuaraan Wushu Pelajar Jateng di Mungkid . Mgl
II
96 25 April 2019 Danu Yan Aditya POPDA SMA Tingkat Jateng di Semarang
II
97 31 Agustus 2019
Deni Aslam Maulana Kejuaraan Karate Jateng dan DIY di Magelang
II
98 31 Agustus 2019
M Halim Candra Al Rasyid
Kejuaraan Karate Jateng dan DIY di Magelang
II
99 31 Agustus 2019
Pandu Dian Saputra Kejuaraan Karate Jateng dan DIY di Magelang
II
100 31 Agustus 2019
Dio Rizky Alviantoro Kejuaraan Karate Jateng dan DIY di Magelang
II
101 31 Agustus 2019
Fina Aulia Asitasari Kejuaraan Karate Jateng dan DIY di Magelang
II
102 04 Agustus 2019
Gregorius Reza Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
II
103 04 Agustus 2019
Mashita Azzahra Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
II
104 04 Agustus 2019
Selvya Valentina Dewi Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
II
105 04 Agustus 2019
Saraceen Erla P Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
II
106 04 Agustus 2019
Fionita Cahyani Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
II
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-135
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
107 31 Agustus 2019
Adinda Dwi Anggraeni KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
II
108 22 September 2019
Chris Diyan Kejuaraan Menembak Tk Jateng di Magelang
II
109 25 April 2019 Tyas Annisa Latifah POPDA SMA Tingkat Jateng di Semarang
III
110 25 April 2019 Vivi Alvianita POPDA SMA Tingkat Jateng di Semarang
III
111 28 Juni 2019 Mita Wulandari Kejurprov Catur di Kota Salatiga
III
112 28 Juni 2019 Bimantara Ibradani Kejurprov Catur di Kota Salatiga
III
113 28 Juni 2019 Everald Vieri Candaya Kejurprov Catur di Kota Salatiga
III
114 20 Juni 2019 Eyga Budi Saputra POPDA SD Tingkat Jateng di Semarang
III
115 05 Juli 2019 Jonatan Valentino Reuven Sanly
O2SN SMP Tingkat Jateng di Semarang
III
116 21 Maret 2019 Riko Dwi Aditya POPDA SMP Tingkat Jateng di Semarang
III
117 21 Maret 2019 Cindy Rahma Putri POPDA SMP Tingkat Jateng di Semarang
III
118 22 Juni 2019 Adi Suryono Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
III
119 22 Juni 2019 Bagus Handoko Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
III
120 22 Juni 2019 Sri Mulyani Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
III
121 22 Juni 2019 Utomo Kejurprov Atletik NPC di Surakarta
III
122 25 April 2019 Kesebelasan SMA ( 18 pemain)
POPDA SMA Tingkat Jateng di Semarang
III
123 20 Juni 2019 Regu Sepakbola Mini SD (10 pemain)
POPDA SD Tingkat Jateng di Semarang
III
124 26 April 2019 Mariska Yudhawati Lomba Apresiasi GTK Tk Jateng di Semarang
III
125 Hanif Setyo Wibowo POSPEDA Tk Jateng di Kab. Tegal
III
126 13 September 2019
Susilo Setiawan Kejurprov Wushu Jateng di Surakarta
III
127 03 Maret 2019 Sekar Putri Ariyanti Kejuaraan Wshu Pelajar Tk Jateng di Ambarawa Kab. Semarang
III
128 13 September 2019
Arif Argani Kejurprov Wushu Jateng di Surakarta
III
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-136
No TANGGAL NAMA NAMA PENGHARGAAN PERINGKAT
129 31 Agustus 2019
M Danu Satrio Nugroho
KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
III
130 21 Juli 2019 Ardiyanto Kejuaraan Karate Jateng di Kab Boyolali
III
131 31 Agustus 2019
Dwi Rachmad Setiyono
KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
III
132 31 Agustus 2019
Isma Syarofunida KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
III
133 21 Juli 2019 Nia Daniyati Kejuaraan Karate Jateng di Kab. Sukoharjo
III
134 21 Juli 2019 Muhammad Faqih Azzam
Kejuaraan Karate Jateng di Kab. Boyolali
III
135 04 Agustus 2019
Aisyatunnisa Tawakal Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
III
136 04 Agustus 2019
Viki Zulaikah Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
III
137 04 Agustus 2019
Choirul Lutfi Rahman Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
III
138 04 Agustus 2019
Aditya Rangga Maulana
Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
III
139 04 Agustus 2019
Surya Putra Ramandhito
Kejuaraan Karate Jateng di Semarang
III
140 31 Agustus 2019
Dita Cahyaningrum KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
III
141 31 Agustus 2019
Haidar Rifa Arjunna Ja KejuaraanKarate Jateng dan DIY di Magelang
III
142 16 September 2019
Abid Sholikhin Cs (Regu 11 Orang personil)
Lomba Hadroh Putra POSPEDA Jateng di Kab Tegal
III
20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan pemerintahan bidang
statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di KabupatenTemanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam program dan kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah,
meliputi kegiatan:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-137
a) Penyusunan Statistik Daerah;
b) Penyusunan Statistik Sosial;
c) Penyusunan Statistik Ekonomi; dan
d) Pengelolaan Bank Data Pembangunan.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai mana tabel berikut:
Tabel 3.74 Target dan Realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
CAPAIAN TARGET REALISASI
1 Program Pengembangan Data Statistik
Cakupan ketersediaan data makro daerah
% 100 100 100
Adapun data indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Pengembangan data statistik secara umum tahun 2019 dijabarkan
sebagai berikut:
Persentase cakupan ketersediaan data makro Daerah dengan
capaian sebesar 100% dari target yaitu sebesar 100%
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Statistik adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.75 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan: 1 Kualisasi Pendidikan a. SD - b. SMP - c. SMA 3 d. Sarjana Muda (D-III) 1 e. S-1 dan D-IV 2 f. S-2 1
Jumlah 7
2 Pangkat/Golongan a Gol I - b Gol II 3
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-138
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
c Gol III 3 d Gol IV 1
Jumlah 7
3 Jabatan a Pimpinan Tinggi pratama - b Administrator 1 c Pengawas 2 d Fungsional 1 e Pelaksana 3
Jumlah 7
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 3.76 berikut:
Tabel 3.76 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 Program Pengembangan Data Statistik Daerah
437.663.000 426.550.828 97,46
a Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi
162.840.000 160.931.500 98,83
b Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial
116.959.000 112.015.608 95,77
c Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah
97.213.000 94.373.700 97,08
d Pengelolaan Bank Data Pembangunan
60.656.000 59.230.020 97,65
TOTAL 437.663.000 426.550.828 97,46
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
forum Perangkat Daerah dan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up),yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-139
musrenbang Kecamatan.hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati
antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Statistik ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagaimana pada urusan
Komunikasi dan Informatika.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Statistik adalah:
1) Belum ada SDM yang berlatar belakang statistisi untuk mengelola
dan menganalisa data statistik sektoral sehingga masih harus
bergantung dengan BPS;
2) Pengumpulan data ststistik sektoral masih banyak kendala dari
sumber data, baik data yang kurang akurat maupun proses
pengumpulan data yang memakan banyak waktu.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan Formasi CPNS untuk tenaga statistik;
2) Perlu dibuat SOP pengelolaan data setiap OPD.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Pada tahun anggaran 2019 urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan dokumen
daerah sejumlah 6 dokumen antara lain:
a) Buku Statistik Kabupaten Temanggung
b) Buku IHK (Indikator Harga Konsumen)
c) Buku NTP (Nilai Tukar Petani)
d) Buku ASPM (Analisis Situasi Pembangunan Manusia)
e) Bank Data Pembangunan (semester 1 dan 2)
f) Buku Inkesra (Indikator Kesejahteraan Rakyat)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-140
2) Kegiatan pembangunan pada urusan statistik dibantu oleh 1 (satu)
orang tenaga supporting staff.
21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 (satu) program dan
kegiatan sebagai berikut:
Program Pengelolaan Kebudayaan meliputi kegiatan:
1) Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya;
2) Pengembangan Keseniandan Kebudayaan Daerah;
3) Apresiasi Seni dan Bahasa;
4) Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata;
5) Festival Budaya Kabupaten Temanggung;
6) Inventarisasi Potensi Budaya Daerah;
7) Fasilitasi Kepurbakalaan;
8) Pelestarian Situs Liyangan;
9) Penguatan SDM, Seni dan Budaya;
10) Pengembangan Desa Budaya;
11) Lomba Musik Tradisional Cipta Karya Tari baru
12) Penyusunan DED Gedung Kesenian
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.77 Target dan Realisasi Urusan Kebudayaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
CAPAIAN TARGET REALISASI
Program pengelolaankebudayaan
a Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
% 6.10 6,10 100
b CB/Sejarah yang dilestarikan % 13 13 100
c Cagar budaya/sejarah % 213 213 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-141
d Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra yang aktif
% 48,38 45,16 93,34
e Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra yang aktif
% 30 28 93,33
f Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra
% 62 62 100
g Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang aktif
% 44,33 46,56 105
h Jumlah kelompok seni budaya yang aktif
% 1.324 1.348 101
i Jumlah kelompok seni budaya % 2.987 2.987 100
Adapun data indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan Bidang
pengelolaan Kebudayaan secara umum tahun 2019 dijabarkan
sebagai berikut:
1) Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah dengan
capaian sebesar 100% dari target yaitu sebesar 6,10%.
2) CB/Sejarah yang dilestarikan dengan capaian sebesar 100% dari
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6,10%.
3) Cagar Budaya/Sejarah dengan capaian sebesar 100% dari target
yaitu 213%.
4) Persentase kelompok pelestarian dan pencinta bahasa/sastra
yang aktif dengan capaian sebesar 93,34% dari target 48,38%.
5) Jumlah kelompok pelestarian dan pencinta bahasa/sastra dengan
capaian sebesar 93,33% dari target 30%.
6) Jumlah kelompok pelestarian dan pencinta bahasa/sastra dengan
capaian sebesar 100% dari target 62%.
7) Persentase jumlah kelompok seni dan nilai budaya yang aktif
dengan capaian sebesar 105% dari target 44,33%.
8) Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dengan capaian sebesar
101% dari target 1,324%.
9) Jumlah kelompok seni budaya dengan capaian sebesar 100% dari
target 2,987%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-142
Tabel 3.78
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI
KET
1 2 3 4
Kondisipegawaiberdasarkan:
1 KualisasiPendidikan
a. SD 0
b. SMP 1
c. SMA 0
d. SarjanaMuda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 0
Jumlah 8
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 0
c Gol III 6
d Gol IV 1
Jumlah 8
3 Jabatan
a Pimpinan tinggi Pratama -
b Administrator 1
c Pengawas 2
d Fungsional 3
e Pelaksana 2
Jumlah 8
Keterangan:
Kepala Bidang = 1 orang
Kepala Seksi = 2 orang
Pamong Budaya = 3 orang
(Fungsionan tertentu)
Fungsional Umum = 2 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan Tahun 2019adalah sebagai berikut:
Tabel 3.79 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2019
No PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
Program Pengelolaan Kebudayaan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-143
No PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
a Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya
47.081.000 45.010.300 95.60
b Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
261.130.000 247.676.900 94.85
c Apresiasi Seni dan Bahasa 43.164.000 41.865.900 96.99
d Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
46.130.000 43.688.000 94.71
e Festival Budaya Kabupaten Temanggung;
1.834.565.000 1.762.563.600 96.08
f Inventarisasi Potensi Budaya Daerah
9.453.000 8.445.000 89.34
g Fasilitasi Kepurbakalaan 34.775.500 34.157.960 98.22
h Pelestarian Situs Liyangan 50.000.000 49.701.236 99.40
i Penguatan SDM, Seni dan Budaya 39.952.000 31.667.000 79.26
j PengembanganDesaBudaya 25.598.000 13.275.900 51,86
k Lomba Musik Tradisional Cipta Karya Tari baru
42.908.500 35.808.500
83,45
l Penyusunan DED Gedung Kesenian
59.999.800 0 0
T O T A L 2.391.848.500 2.278.051.796 95,24
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
forum Perangkat Daerah dan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up),yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan
musrenbang Kecamatan.hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati
antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-144
Tabel 3.80
Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS
SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 7 Bidang Baik / Cukup
b. Gedung 24 Gedung Baik / Cukup
d. Alat-alatangkutan 15 Buah Baik / Cukup
e. Alat-alatperkantoran 27 Buah Baik / Cukup
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah:
1) Belum ada regulasi yang menaungi pelestarian sejarah dan
Cagar Budaya;
2) Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap
pelestarian seni dan budaya lokal;
3) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan;
4) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan
dan pariwisata;
5) Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan
pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan regulasi yang mengatur tentang seni, budaya dan
cagar budaya;
2) Mengadakan/mengusulkan kegiatan peningkatan SDM sumber
daya manusia bidang Seni Budaya dan Kepurbakalaan;
3) Mengusulkan kepada Bupati agar diperkenankan perekrutan
Supporting staf bidang Seni budaya;
4) Meningkatkan hubungan/ sinergi antar pemangku kepentingan
kebudayaan dan pariwisata dengan membentuk Komite Seni
Budaya Nusantara (KSBN);
5) Membangun fasilitas penunjang Seni Budaya dan Kepurbakalaan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-145
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Kejuaraan yang diperoleh:
1) Sebagai Koreografer terbaik dalam Festival Tari Jawa Tengah
Tahun 2019 di Semarang;
2) Sebagai Penampil terbaik pertama dalam Festival Tari Jawa
Tengah Tahun 2019 di Semarang;
3) Sebagai Penyaji terbaik ke-2 dalam Apresiasi Atraksi Wisata Seni
Budaya se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019 di Kabupaten
Purworejo.
22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan pemerintahan bidang
Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 program yaitu:
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meliputi
kegiatan:
1) Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling
2) Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan umum
3) Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
4) Pengolahan bahan pustaka
5) Belanja Makanan dan minuman
6) Pengembangan minat dan budaya baca
7) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
khusus, sekolah dan masyarakat
8) Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat
baca masyarakat
9) Penyusunan Raperda
10) Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa
11) Rehabilitasi gedung layanan perpustakaan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-146
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.81 Target dan Realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
CAPAIAN TARGET REALISASI
1 Program pengelolaan dan pembangunan perpustakaan
% 20 20,42 100
Persentase perpustakaan yang aktif
% 34,54
100 100
Adapun data indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan Bidang
pengelolaan dan pembangunan perpustakaan secara umum tahun
2019 dijabarkan sebagai berikut:
Persentase Perpustakaan yang aktif dengan capaian sebesar 100%
dari target yaitu sebesar 34,54%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Bidang
Perpustakaan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.82 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
A SD -
B SMP 1
C SMA 2
D Sarjana Muda (D-III) 6
E S-1 dan D-IV 5
F S-2 1
Jumlah 16
2 Pangkat/Golongan
A Gol I 1
B Gol II 2
C Gol III 11
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-147
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
D Gol IV 2
Jumlah 16
3 Jabatan
A Pimpinan Tinggi pratama -
B Administrator 1
C Pengawas 2
D Fungsional 7
E Pelaksana 6
Jumlah 16
JUMLAH 16
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.83 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
I. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
1.908.680.700,00 1.716.302.430,00 89,87
a Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling
68.498.600,00 48.584.950,00 70,93
b Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan Umum
170.193.000,00 139.064.412,00 81,71
c Pengadaan sarana prasarana perpustakaan
165.953.800,00 160.405.416,00 96,66
d Pengolahan Bahan Pustaka 89.999.300,00 88.793.504,00 98,66
e Belanja Makanan dan Minuman
20.790.000,00 19.610.000,00 94,32
f Pengembangan minat dan budaya baca
44.694.900,00 43.912.700,00 98,25
g
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat
51.925.000,00 48.072.750,00 92,58
h
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat
122.399.000,00 120.423.893,00 98,39
i Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Perpustakaan
22.227.500,00 18.200.308,00 81,88
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-148
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
j Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa
1.999.600,00 1.636.800,00 81,86
k Rehabilitasi gedung layanan Perpustakaan
1.150.000.000,00 1.027.597.697,00 89,36
JUMLAH 1.908.680.700,00 1.716.302.430,00 89,87
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
forum Perangkat Daerah dan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan
musrenbang Kecamatan.hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati
antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana serta Sarpras lainnya sama dengan
urusan Pemerintah Bidang Kearsipan.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah:
1) Terbatasnya media promosi
2) Kurangnya tenaga teknis pepustakaan;
3) Kurangnya diversifikasi layanan perpustakaan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-149
4) Kurangnya pengetahuan sikap dan perilaku petugas
perpustakaan;
5) kurangnya pengadaan Bahan Perpustakaan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat;
Adapun solusi yang dilakukan adalah perpustakaan:
1) Menambah media promosi baik melalui radio, TV Temanggung
maupun layanan elektronik lainnya
2) Mengadakan promosi perpustakaan melalui kegiatan bookfest
3) Menambah cakupan pembinaan dan bintek tentang pengelolaan
perpustakaan di lingkungan Pemkab. Temanggung
4) Menambah buku-buku perpustakaan sesuai kebutuhan
pemustaka serta e-book sehingga bisa dilayani secara online
5) Menambah tenaga teknis perpustakaan.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Urusan
Bidang Perpustakaan, didukung oleh 4 (empat) suporting staf yang
bertugas melaksanakan perpustakaan keliling, pengolahan dan
perawatan buku.
23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 program dan beberapa kegiatan
yaitu:
Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah, meliputi kegiatan:
1) Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
2) Pembinaan dan monitoring Kearsipan Daerah
3) Penyusutan arsip pemerintah Kabupaten Temanggung
4) Pendataan dan penataan arsip daerah
5) Pemasyarakatan dokumen arsip daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-150
6) Pengolahan dokumen/arsip daerah
7) Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan kearsipan
c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Pencapaian urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.84 Target dan Realisasi Urusan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019
NO PROGRAM/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2019
CAPAIAN TARGET REALISASI
1 Program Pengelolaan dan pelestarianarsip daerah
% 20,35 25,87 100
Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan
% 10 10 100
Dari tabel diatas diketahui bahwa Prosentase arsip vital
konvensional yang dialihmediakan dengan capaian sebesar 100%
dari target yaitu sebesar 10%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Kearsipan adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.85 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisipegawaiberdasarkan:
1 KualifikasiPendidikan
A SD -
B SMP -
C SMA 1
D SarjanaMuda (D-III) 1
E S-1 dan D-IV 4
F S-2 -
Jumlah 6
2 Pangkat/Golongan
A Gol I -
B Gol II 1
C Gol III 4
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-151
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
D Gol IV 1
Jumlah 6
3 Jabatan
A Pimpinan tinggi Pratama -
B Administrator 1
C Pengawas -
D Fungsional 3
E Pelaksana 2
Jumlah 6
JUMLAH 6
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.86 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
300.990.500,00 253.568.700,00 84,24
A Pengelolaandan Pelayanan Arsip 108.100.000,00 93.055.000,00 86,08
B Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah
86.862.800,00 70.910.900,00 81,64
C Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Temanggung
10.763.900,00 9.025.900,00 83,85
D Pendataan dan Penataan arsip daerah
9.160.000,00 6.944.000,00 75,81
E Pemasyarakatan Dokumen arsip daerah
15.071.900,00 12.734.900,00 84,49
F Pengolahan Dokumen arsip daerah
52.798.000,00 43.245.400,00 81,91
G Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Kearsipan
18.233.900,00 17.652.600,00 96,81
JUMLAH 300.990.500,00 253.568.700,00 84,24
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-152
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam
forum Perangkat Daerah dan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil perencanaan
dari bawah (bottom up),yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan
musrenbang Kecamatan.hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan
RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati
antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.87 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan KabupatenTemanggung Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
a. Tanah 3 Bidang -
b. Gedung 4 Gedung baik
c. Alat-alatangkutan 9 Buah baik
d. Alat-alatperkantoran dan rumah tangga
577 Buah baik
Sarpras lainnya : NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Almari Besi 25 Buah Baik
b. Almari Kayu 10 Buah Baik
c. Filing Cabinet 4 Buah Baik
d. Meja Kerja 109 Buah Baik
e. Kursi Kerja 72 Buah Baik
f. Meja Kursi Tamu 1 Set Baik
g. Komputer 37 Buah Baik
h. Printer 17 Buah Baik
i. Proyektor 4 Buah Baik
j. Mesin Ketik 5 Buah Baik
k. Rak Kayu 38 Buah Baik
l. Rak besi 69 Buah Baik
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-153
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah:
1) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah
dan;
2) Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai yaitu
ruang transit Arsip dan Depo Arsip;
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Menambah cakupan pembinaan dan bintek tentang pengelolaan
arsip di lingkungan Pemkab. Temanggung
2) Menambah sarana dan prasarana pengelolaan arsip.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Urusan
Bidang Kearsipan, didukung oleh tenaga harian lepas mulai tahun
2019 selama 10 (sepuluh) bulan untuk mengolah arsip.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-154
b. RINGKASAN URUSAN PILIHAN
1. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pemerintah
bidang kelautan dan perikanan ini dilaksanakan oleh Dinas
Perikanan dan Peternakan.
b. Program dan Kegiatan
Sesuai dengan potensi wilayahnya pelaksanaan urusan
pemerintah bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten
Temanggung hanya terbatas pada sub sektor perikanan darat.
Tahun 2019 dilaksanakan program dan kegiatan sebagai
berikut adalah:
1) Program pengembangan budidaya perikanan meliputi
kegiatan:
a) Pengembangan prasarana dan sarana perikanan unit
perbenihan rakyat;
b) Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI);
c) Pengembangan perikanan rakyat;
d) Penunjang DAK Perikanan;
e) Penyusunan DED Perikanan;
f) Fasilitasi kegiatan Pengembangan Kawasan
Minapolitan;
g) Pengembangan Kawasan Minapadi;
h) Pengembangan Kawasan budidaya ikan non
konsumsi/ikan hias;
i) Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui
agribisnis;
j) Pengembangan Intensifikasi Budidaya Ikan;
k) Peningkatan konsumsi ikan;
l) Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID);
m) Pengembangan prasarana dan sarana pemasaran
hasil perikanan;
n) Pembangunan Pasar Ikan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-155
o) Pelestarian Ikan di Perairan Umum;
p) Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar;
q) Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
r) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok
unit perbenihan;
s) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan
usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan;
t) Pengembangan diversifikasi usaha tani agribisnis.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan
dan Perikanan
Pencapaian Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.88 Tingkat pencapaian urusan Bidang Kelautan
Tahun 2019
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET CAPAIAN
REALISASI
1 Program pengembangan budidaya perikanan
100% 96,32%
Didalam program pengembangan budidaya perikanan
terdapat beberapa indikator kinerja pembangunan daerah
antara lain:
1) Produktivitas ikan nila dengan realisasi 3,61 kg/m2 dari
target sebesar 3,60 kg/m2;
2) Produktivitas ikan lele dengan realisasi 9,63 kg/m2 dari
target sebesar 9,60 kg/m2; dan
3) Produktivitas ikan mas dengan realisasi 5,42 kg/m2 dari
target sebesar 5,40 kg/m2.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung yang melaksanakan Urusan Pemerintah
Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat
Daerah utama adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-156
Tabel 3.89 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KET.
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
SD -
SMP 1
SMA 5
Sarjana Muda (D-III) 4
S-1 dan D-IV 4
S-2 1
Jumlah 15
2 Pangkat/Golongan
Golongan I 1
Golongan II 7
Golongan III 5
Golongan IV 2
Jumlah 15
3 Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama -
Administrator -
Pengawas 3
Jabatan Fungsional Khusus 4
Jabatan Fungsional Umum 8
JUMLAH 15
Keterangan : PPL Perikanan 6 orang dan
Petugas Perikanan Bantu 4 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan urusan
pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.90 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan budidaya perikanan
a Pengembangan prasarana dan sarana perikanan unit perbenihan rakyat
69.357.750 61.694.350 88,95
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-157
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
b Pengelolaan BBI 296.572.800 295.574.150 99,66
c Pengembangan Perikanan rakyat
45.481.900 42.716.200 93,91
d Penunjang DAK Perikanan 38.174.750 37.758.500 98,90
e Penyusunan DED Perikanan 45.027.000 30.058.200 66,75
f Fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan minapolitan
69.260.000 65.057.800 93,93
g Pengembangan Kawasan Minapadi
44.700.000 43.130.800 96,48
h Pengembangan kawasan budidaya ikan non konsumsi/ikan hias
43.942.000 42.795.900 97,39
i Pengembangan intensifikasi budidaya ikan
92.015.500 86.184.100 93,66
j Peningkatan konsumsi ikan 29.827.000 25.401.600 85,16
k Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel ( PID )
10.000.000 9.865.200 98,65
l Pengembangan prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan
47.574.500 45.482.300 95,60
m Pembangunan Pasar Ikan 173.762.000 172.353.178 99,18
n Pelestarian ikan di perairan umum
72.925.000 66.671.300 91,42
o Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar
18.724.000 17.774.000 94,92
p Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintahan desa
16.265.000 10.870.700 66,83
q Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan
32.900.000 31.808.000 96,68
r
Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan
799.810.000 788.500.740 98,58
s Pengembangan diversifikasi usaha tani agribisnis
94.120.000 91.591.100 97,31
TOTAL 2.040.439.200 1.965.288.118 96,31
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa guna melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan (sub
sektor Perikanan Darat) Tahun Anggaran 2019 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp2.040.439.200,00 dan
terealisasi sebesar Rp1.965.288.118,00 atau sebesar 96,31 %.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-158
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dimulai
dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disusun berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum
Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up) yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD inilah yang
akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD, setelah melalui
proses penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan PPAS, yang telah disepakati antara Bupati dan
DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada
urusan kelautan dan perikanan ini sarana dan prasarana
utamanya yang tersedia adalah sebagai berikut:
Tabel 3.91 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KET.
1 2 3 4 5
1. Tanah 6 Bidang -
2. Gedung 71 Gedung Baik
3. Alat-alat angkutan 46 Buah Baik
4. Alat-alat 1.238 Buah Baik
5. Sapras Lainnya
a. Alat Bengkel dan Alat Ukur 13 Buah Baik
b. Alat Pertanian 27 Buah Baik
c. Alat-alat Kedokteran 104 Buah Baik
d. Alat Laboratorium 111 Buah Baik
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-159
h. Permasalahan dan solusi
Permasalahan:
1) Tingginya harga pakan ikan pabrikan sehingga biaya
produksi tinggi, sementara kemampuan permodalan
pembudidaya ikan masih rendah padahal sudah ada upaya
pembuatan pakan alternatif tetapi tingkat keberhasilannya
masih belum memuaskan.
2) Prasarana dan sarana perikanan di tingkat pembudidaya
ikan/pengolah/pemasar hasil perikanan belum memadai.
3) Penguasaah tehnologi pembudidaya dan pengolah ikan
masih rendah
4) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten
Temanggung
Dengan permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh
adalah:
1) Mengusulkan adanya subsidi pakan ikan yang mampu
menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas
pembuatan pakan alternative dengan mencari terobosan
system dan mekanisme pembuatan pakan yang efektif dan
optimal.
2) Memberikan bantuan sarana produksi perikanan budidaya
(benih, pakan, dan peralatan) dan sarana pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan.
3) Peningkatan kualitas penguasaan tehnologi melalui
kegiatan pelatihan, magang, temu usaha dan workshop
bagi pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil
perikanan.
4) Mengkampanyekan gemar makan ikan melalui berbagai
media agar menggugah kesadaran masyarakat
mengkonsumsi ikan.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-160
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan
dan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah yang
dalam fungsi Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan oleh
Bidang Pariwisata.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pilhan Pariwisata di Kabupaten Temanggung tahun
2019 dilaksanakan dalam 1 (satu) program dan 14 kegiatan
yang didukung APBD dan 2 kegiatan didanai pusat (DAK)
kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Pariwisata:
a) Fasilitasi event/ atraksi wisata;
b) Pawai Pembangunan;
c) Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata;
d) Pengembangan Obyek Wisata;
e) Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata;
f) Pembinaan Desa Wisata;
g) Promosi Pariwisata Nusantara;
h) Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab.
Temanggung;
i) Festival Desa Wisata;
j) Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha
Pariwisata;
k) Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
l) DAK Penugasan Pariwisata;
m) DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan;
n) Penyusunan DED Maerokoco;
o) Fasilitasi Dana Alokasi Khusus;
p) Zona Musik Temanggung.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-161
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata
Pencapaian urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.92 Capaian Realisasi Program Tahun 2019
NO PROGRAM / INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Program Pengembangan
Pariwisata
1 Prosentase pertumbuhan
jumlah wisatawan % 17 12,30 58,57
2 Jumlah obyek wisata yang
berkembang % 25 25 100
3 Jumlah desa wisata % 6,01 6,39 106,32
Adapun indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata secara umum tahun 2019 dijabarkan sebagai
berikut:
1) Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan dengan
realisasi 12,30% dari target sebesar 17% sehingga
capaian 58,57%.
2) Jumlah obyek wisata yang berkembang dengan realisasi
sbesar 25% dari target yang ditetapkan yaitu 25%
sehingga capaiannya sebesar 100%.
3) Jumlah potensi wisata dengan realisasi sebesar 6,39% dari
target sebesar 6,01% sehingga capaiannya sebesar
106,32%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan
Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-162
Tabel 3.93
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a SD 1
b SMP -
c SMA -
d Sarjana Muda (D-III) 2
e S-1 dan D-IV 2
f S-2 1
Jumlah 6
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II -
c Gol III 4
d Gol IV 1
Jumlah 6
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama -
b Administrator 1
c Pengawas 2
d Fungsional -
e Pelaksana 3
Jumlah 6
Jumlah pegawai yang ada di urusan pemerintahan bidang
pariwisata ada 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang
pariwisata, 2 orang kasi dan 3 orang pelaksana.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.94 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata Tahun 2019
NO PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan
Pariwisata 4.612.948.700 3.774.898.930 81,83
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-163
NO PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
a Fasilitasi event/ atraksi wisata 88.878.000 74.213.000 83.50
b Pawai Pembangunan 488.965.000 453.545.750 92.76
c Pemeliharaan Obyek /
Destinasi wisata 190.274.600 132.919.101 69.86
d Pengembangan Obyek Wisata 350.000.000 0 0
e Identifikasi dan Pemantauan
Destinasi wisata 11.618.100 6.517.900 56.10
f Pembinaan Desa Wisata 35.190.000 33.681.400 95.71
g Promosi Pariwisata Nusantara 478.346.000 471.029.808 98.47
h Pemilihan Mas Mbak Duta
Wisata Kab. Temanggung 238.370.000 231.821.860 97.25
i Festival Desa Wisata 50.000.000 48.753.900 97.51
j Fasilitasi Pengembangan
Lembaga dan Pelaku Uspar 10.170.000 8.470.800 83.29
k Fasilitasi Bankeu Kabupaten
Kepada Pemerintah Desa 9.580.000 9.089.555 94.88
l (DAK) Penugasan Pariwisata 1.559.300.000 1.386.233.097 88.90
m DAK Non Fisik Pelayanan
Kepariwisataan 913.038.000 773.659.000 84.73
n Penyusunan DED Maerokoco 59.466.000 25.087.000 42.19
o Fasilitasi Dana Alokasi Khusus 29.753.000 29.706.969 99.85
p Zona Musik Temanggung 100.000.000 90.169.780 90.17
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada urusan
Pemerintahan Bidang Pariwisata dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat daerah yang disusun berdasarkan
pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up)
yaitu Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, KUA
dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-164
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ini
didukung dengan kondisi sarana prasarana bersama dengan
urusan kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pilihan
Pariwisata adalah:
1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang
pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
pelaku pariwisata yang kurang mampu mengelola
kepariwisataan di Kabupaten Temanggung. Masih
rendahnya kualitas SDM pelaku pariwisata serta kurangnya
SDM yang mampu mengelola kepariwisataan di Kabupaten
Temanggung;
2) Masih banyaknya potensi wisata yang belum tergali
sehingga mengakibatkan jumlah obyek wisata di kabupaten
Temanggung masih telalu minim/terbatas;
3) Pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata di Kabupaten Temanggung masih belum
optimal;
4) Terkendala kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan
kewenangan pengusul;
5) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas event-event di
destinasi wisata;
6) Belum dibukanya jaringan nasional/regional untuk
kepariwisataan Temanggung oleh para pelaku industri
pariwisata sehingga belum menjadi agenda kunjungan
wisata domestik/regional.
Adapun solusinya adalah:
1) Mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku
pariwisata pengelola dan pelaksana jasa pariwisata baik di
tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-165
2) Lebih meningkatkan pengembangan destinasi wisata baru,
secara berkesinambungan;
3) Merencanakan pengembangan obyek wisata menjadi
obyek wisata unggulan dan bekerjasama dengan
stakeholder dalam meningkatkan infrastruktur pendukung
pada beberapa obyek wisata di daerah secara bertahap;
4) Memberi masukan kepada kecamatan pengusul untuk
mengusulkan ulang pada musrenbang berikutnya;
5) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana
pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata;
6) Pemasaran dan promosi kepariwisataan melalui berbagai
event kegiatan.
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Pelaksana program dan kegiatan dalam Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Perikanan dan
Peternakan.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi
dan agribisnis Tanaman Pangan
a) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT) Padi Unggul;
b) Pengembangan Padi Organik;
c) Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan;
d) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(GP2TT) Jagung;
e) Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian
fungsi irigasi;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-166
f) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida pertanian;
g) Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian
Perkebunan dan Hortikultura;
h) Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian
(PSP);
i) Pembangunan Jaringan Tersier Kebumen DI Soropadan
Pringsurat;
j) Pembangunan Saluran Irigasi DAM Si Goleng, Medari,
Ngadirejo (M);
k) Pembangunan Irigasi Wangan Aji , DesaBanjarsari
Kandangan;
l) Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan);
m) Pengadaan Alat Mesin Pertanian;
n) Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
o) DAK Pertanian.
2) Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan
agribisnis Hortikultura
a) Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat;
b) Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura;
c) Pengembangan Kawasan Hortikultura;
d) Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas
Hortikultura;
e) Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen
Hortikultura;
f) Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura;
g) Pelatihan Budidaya Alpokat.
3) Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
a) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani;
b) Peningkatan Kinerja Penyuluhan;
c) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh;
d) Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan;
e) Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Ekonomi Petani;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-167
f) Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
g) Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Tehnologi dan
Informasi Tehnologi Pertanian.
4) Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi
dan agribisnis Perkebunan
a) Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres;
b) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam
Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di
Daerah Tembakau;
c) Intensifikasi Tanaman Cengkeh;
d) Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian
berpotensi;
e) Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas
Perkebunan;
f) Optimalisasi Kebun Pemda;
g) Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan;
h) Pengembangan Tanaman Kopi;
i) Pengadaan bibit perkebunan (kopi dan alpukat)
Selopampang (M);
j) Bantuan alat pengolah kopi Bubuk ( Alat sangrai dan
selep kopi bubuk ) (M);
k) Pengadaan mesin pengolahan kopi bubuk dan
kelengkapaya (M);
l) Pemuliaan Bibit Tembakau;
m) Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau;
n) Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas
Kemloko.
5) Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan
hasil ternak, meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui
Inseminasi Buatan ( IB );
b) Pengelolaan Ternak Pemerintah;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-168
c) Pengembangan Unggas di Pedesaan;
d) Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan
ternak;
e) Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan
tanaman pangan;
f) Pembinaan dan pelatihan pengolahan produk hasil
ternak;
g) Pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di
sentral tembakau;
h) Fasilitasi kelompok penerima pasar ternak;
i) Pembangunan Pasar Hewan;
j) Pelatihan implementasi managemen produksi ternak;
k) Pengembangan peternakan/domba berwawasan
lingkungan di sentra tembakau;
l) Pengadaan ternak domba.
6) Program pencegahan dan penaggulangan penyakit hewan,
meliputi kegiatan:
a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
b) Surveilance epidemiologi penyakit hewan/Pengamatan
penyakit hewan;
c) Penguatan Pusat Kesehatan Hewan.
7) Program pemenuhan pangan asal hewan, meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di
lingkungan usaha peternakan;
b) Pengawasan pemotongan hewan besar.
c. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
Pencapaian urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-169
Tabel 3.95 Tingkat pencapaian urusan Bidang Pertanian
Tahun 2019
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
TARGET CAPAIAN
REALISASI
1
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan
100% 97,28%
2 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura
100% 93,91%
3 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
100% 94,35%
4
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan
100% 82,86%
5 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
100% 18,66%
6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
100% 97,57%
7 Program pemenuhan pangan asal hewan
100% 97,78%
Capaian program peningkatan populasi dan produksi ternak
dan hasil ternak realisasinya hanya 18,66%. Hal ini disebabkan
karena Kegiatan Pembangunan Pasar Hewan sebesar
Rp.9.447.122.000 tidak bisa terlaksana pembangunannya di
Tahun 2019 karena berdasarkan penghitungan kecukupan
waktu tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pekerjaan
pengadaan konstruksi pasar hewan, sementara tender
sebelumnya dinyatakan gagal.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangan dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian sebagai berikut:
Tabel 3.96 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang pertanian Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-170
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD
b. SMP 1
c. SMA 52
d. Sarjana Muda (D-III) 18
e. S-1 dan D-IV 75
f. S-2 16
Jumlah 162
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 2
b Gol II 52
c Gol III 74
d Gol IV 34
Jumlah 162
3 Jabatan
a Jabatan Tinggi Pratama 2
b Administrator 10
c Pengawas 18
d Jabatan Fungsional Khusus 101
e Jabatan Fungsional Umum 31
Jumlah 162
JUMLAH 162
e. Alokasi dan realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan urusan
pertanian sebagai berikut:
Tabel 3.97 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
%
Rp. Rp.
1 2 3 4 5
1
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan
5.716.463.575 5.561.185.078 97,55
a Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul
31.080.500 30.695.500 98,76
b Pengembangan Padi Organik 59.893.000 53.233.301 88,88
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-171
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
%
Rp. Rp.
c Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan
101.603.125 98.828.893 97,27
d Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung
60.440.750 57.354.000 94,89
e Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian fungsi irigasi
47.018.000 46.089.939 98,03
f Fasilitasi Pupuk dan Pestisida pertanian
13.096.600 13.096.500 100,00
g Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura
41.220.000 40.543.439 98,36
h Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)
41.302.600 40.580.439 98,25
i Pembangunan Jaringan Tersier Kebumen DI Soropadan Pringsurat
70.000.000 69.600.000 99,43
j Pembangunan Saluran Irigasi DAM Si Goleng, Medari, Ngadirejo (M).
100.000.000 99.497.500 99,50
k Pembangunan Irigasi Wangan Aji , DesaBanjarsari Kandangan
100.000.000 98.672.500 98,67
l Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan)
46.517.000 45.988.939 98,86
m Pengadaan Alat Mesin Pertanian
981.970.000 930.835.989 94,79
n Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa
8.260.000 8.230.000 99,64
o DAK Pertanian 4.014.062.000 3.927.938.139 97,85
2
Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura
456.113.600 428.346.439 95,54
a Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat
18.024.000 16.762.000 93,00
b Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura
23.980.000 23.086.000 96,27
c Pengembangan Kawasan Hortikultura
151.675.000 135.986.139 89,66
d Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Hortikultura
9.840.000 9.840.000 100,00
e Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura
47.030.000 44.024.800 93,61
f Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura
21.971.200 21.969.900 99,99
g Pelatihan Budidaya Alpokat 183.593.400 176.677.600 96,23
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-172
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
%
Rp. Rp.
3 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
442.589.400 417.392.520 89,07
a. a Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani
128.556.000 127.378.050 99,08
b Peningkatan Kinerja Penyuluhan
91.442.000 82.449.430 90,17
c Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
71.403.000 70.370.040 98,55
d Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan
21.022.000 8.230.000 39,15
e Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
28.025.000 27.496.500 98,11
f Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)
81.140.000 80.675.000 99,43
g Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Tehnologi dan Informasi Tehnologi Pertanian
21.001.400 20.793.500 99,01
4
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan
3.711.377.800 3.075.171.733 96,93
a Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres
73.502.000 72.055.939 98,03
b
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau
63.914.400 59.474.915 93,05
c Intensifikasi Tanaman Cengkeh
32.738.000 32.548.000 99,42
d Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi
37.210.000 36.946.000 99,29
e Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Perkebunan
7.612.800 7.612.800 100,00
f Optimalisasi Kebun Pemda 48.515.000 47.705.969 98,33
g Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan
7.574.000 7.474.000 98,68
h Pengembangan Tanaman Kopi 28.089.400 27.993.400 99,66
i Pengadaan bibit perkebunan (kopi dan alpukat) Selopampang (M).
20.894.000 19.996.000 95,70
j Bantuan alat pengolah kopi Bubuk ( Alat sangrai dan selep kopi bubuk ) (M).
97.035.000 96.397.000 99,34
k Pengadaan mesin pengolahan kopi bubuk dan kelengkapaya (M).
41.309.200 40.796.200 98,76
l Pemuliaan Bibit Tembakau 136.149.000 134.464.839 98,76
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-173
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
%
Rp. Rp.
m Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau
2.926.480.000 2.302.733.832 78,69
n Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas Kemloko
190.355.000 188.972.839 99,27
5 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
a Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui inseminasi buatan ( IB )
33.667.500 30.919.365 91,83
b Pengelolaan ternak pemerintah 30.353.000 28.452.400 93,73
c Pengembangan unggas di pedesaan
121.835.000 95.643.600 78,50
d Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak
21.927.500 19.019.000 86,73
e Pengembangan peternakan berintegrasi dengan tanaman pangan
147.355.000 118.572.850 80,47
f Pembinaan dan pelatihan pengolahan produk hasil ternak
36.171.500 22.041.800 60,93
g Pengembangan peternakan berwawasan lingkungan disentral tembakau
1.885.177.000 1.554.798.000 82,48
h Fasilitasi kelompok penerima pasar ternak
6.625.000 4.683.250 70,70
i Pembangunan Pasar Hewan 9.447.122.000 3.686.500 0,04
j Pelatihan implementasi managemen produksi ternak
19.712.500 17.523.300 88,90
k
Pengembangan peternakan/domba berwawasan lingkungan di sentratembakau
192.380.000 177.769.250 92,40
l Pengadaan ternak domba 197.060.000 192.234.750 97,55
6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
a Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
231.565.000 225.596.875 97,42
b Surveilance epideniologi penyakit hewan/pengamatan penyakit hewan
39.512.500 38.909.000 98,48
c Penguatan pusat kesehatan hewan
48.315.000 47.113.200 97,51
7 Program pemenuhan pangan asal hewan
a Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan
18.335.000 17.951.400 97,90
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-174
No. Program/Kegiatan Pagu Realisasi
%
Rp. Rp.
b Pengawasan pemotongan hewan besar
45.174.000 44.147.500 97,72
TOTAL 22.848.831.875 12.121.157.810 53,05
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa guna melaksanakan
urusan pemerintah bidang pertanian Tahun Anggaran 2019
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.848.831.875,00
dan terealisasi sebesar Rp12.121.157.810,00 atau sebesar
53,05%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah yang disusun
berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas
dan dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up)
yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang
telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
Sarana dan prasarana yang digunakan pada pelaksanaan
urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sama dengan sarana
dan prasarana pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-175
h. Permasalahan dan solusi
Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan
Pertanian di tahun 2019 di sektor pertanian adalah:
1) Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja pada
sektor pertanian yang menyebabkan kelangkaan tenaga
kerja di sektor pertanian.
2) Perubahan pola cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh
terhadap produktivitas tanaman
3) Penurunan kualitas lahan karena alih fungsi lahan.
4) Perkembangan hama dan penyakit pada tanaman pangan,
perkebunan dan hortikultura, yang berpengaruh terhadap
produktivitas tanaman.
5) Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanganan
kasus penyakit hewan yang sifatnya endemis eksotis dalam
kegiatan survailance penyakit hewan dan obat hewan.
Dari Permasalahan tersebut di atas, maka pemecahan yang
dilakukan adalah:
1) Pemanfaatan alat mesin pertanian untuk efisiensi tenaga
kerja pertanian yang sinergis dengan program kementerian
pertanian dalam upaya meningkatkan Petani Milenial,
2) Dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan mitigasi perubahan
iklim serta sekolah lapang iklim di tahun 2020 untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petani
tentang pola perubahan iklim sehingga mampu
mengantisipasi, beradaptasi dan melakukan mitigasi serta
memberikan gambaran komoditas yang tepat untuk
dibudidayakan.
3) Pengendalian penurunan kualitas lahan karena alih fungsi
lahan dengan melakukan penegakan Perda Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun
2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
secara konsisten.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-176
4) Pengendalian hama dan penyakit melalui kegiatan
pengendalian hama dan penyakit tanaman di masing-
masing bidang dengan meningkatkan kerjasama dengan
Petugas OPT serta meningkatkan pemahaman pola tanam
yang terpadu.
5) Introduksi bibit unggul melalui inseminasi buatan dan
menganggarkan dana untuk pencegahan dan penanganan
kasus penyakit hewan yang sifatnya endemis eksotis dan
kegiatan survailance penyakit hewan.
i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
Pada tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung berhasil mendapatkan beberapa
prestasi antara lain:
1) Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019
kepada Kabupaten Temanggung sebagai salah satu
kabupaten terbaik dalam Pendataan RDKK Implementasi
Kartu Tani pada kriteria kecepatan, komunikasi dan
koordinasi, kerjasama dan realisasi kartu tani, dimana
penyuluh pertanian merupakan petugas admin dalam
distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.
2) Kabupaten Temanggung mendapatkan apresiasi dari
Kementerian Pertanian berupa penghargaan atas
“Pengembangan hilirisasi dan kewirausahaan bidang
perkebunan” tahun 2019 atas pengembangan hilirisasi dan
kewirausahaan bidang perkebunan khususnya komoditas
Kopi dengan pertumbuhan 256 brand kopi, yang masing -
masing memiliki citarasa berkualitas khas kopi
Temanggung. Dalam menjaga kualitas bahan baku
diwujudkan dalam SOP melalui Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis (MPIG), baik MPIG Kopi Robusta
Temangggung, maupun MPIG Kopi Arabika Java Sindoro
Sumbing.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-177
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan adalah Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Perdagangan meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi
pasar;
b) Pengawasan peredaran barang;
c) Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang;
d) Pengadaan alat-alat kemetrologian;
e) Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah;
f) Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan
kebutuhan pokok;
g) Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair;
h) Fasilitasi pasar lelang;
i) Pembinaan dan pemberdayaan PKL;
j) Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan
unit metrologi legal;
k) Fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi;
2) Program Pengelolaan Pasar meliputi kegiatan:
a) Penertiban dan penataan pasar daerah;
b) Pemeliharaan pasar-pasar daerah;
c) Monev PAD retribusi pasar daerah;
d) Pembinaan dan pengendalian perijinan;
e) Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-178
c. Tingkat Pencapaian Realisasi Program Kegiatan
Pencapaian realisasi program dan kegiatan urusan
perdagangan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.98 Capaian Realisasi Program Urusan Perdagangan
Tahun 2019
NO PROGRAM / INDIKATOR
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1.
Program Pengembangan Perdagangan
a
Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi
% 67,21 66,57 99,04
b
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
% 25 18,69 74,76
c
Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
Alat 5000 765 15,3
d Nilai Ekspor Non Migas $ 162.282.414,29 179.724.438,04
110,74
2 Program Pengelolaan Pasar
a Persentase pasar daerah dalam kondisi baik
%
62 54 87,09
b
Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
% 30 28,55 95,16
c Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
% 60 70,05 116,75
Adapun indikator kinerja daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan secara umum tahun 2019 dijabarkan
sebagai berikut:
1) Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok
dan bahan lainnya penyebab inflasi dengan realisasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-179
sebesar 66,57 dari target sebesar 67,21% sehingga
capaiannya 99,04%.
2) Prosentase pedagang kaki lima yang menempati ruang
sesuai peruntukan dengan realisasi 18,69% dari target
yang ditetapkan yaitu 25% sehingga capaiannya adalah
74,76%.
3) Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya
yang ditera ulang dengan realisasi 765 alat dari target
sebesar 5000 alat sehingga capaiannya sebesar
15,3%.
4) Nilai Ekspor Non Migas mencapai sebesar
Rp179.724.738,00
dari target sebesar Rp162.282.414,29 sehingga
capaiannya 110,74%.
5) Prosentase pasar daerah dalam kondisi baik dengan
realisasi 54% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar
62% sehingga capaiannya sebesar 87,09%.
6) Prosentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi
peruntukan pedagang dengan realisasi sebesar 28,55%
dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 30% dengan
demikian capaiannya adalah 95,16%.
7) Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
dengan realisasi sebesar 70,05% dari target yaitu
sebesar 60% sehingga sehingga capaiannya adalah
116,75%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Perdagangan
adalah sebagai berikut
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-180
Tabel 3.99 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 26
b. SMP 34
c. SMA 22
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 6
f. S-2 2
Jumlah 92
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 24
b Gol II 52
c Gol III 13
d Gol IV 3
Jumlah 92
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama
b Administrator 2
c Pengawas 10
d Fungsional 2
e Pelaksana 78
Jumlah 92
JUMLAH 92
Keterangan:
Jumlah pegawai yang ada di urusan Pemerintahan bidang
perdagangan sebanyak 92 orang, yang terdiri dari 2 orang
kepala bidang, 3 orang kepala seksi, 3 orang Ka UPT
Pengelolaan Pasar, 1 orang Ka UPT Metrologi, 3 orang Ka TU
Pengelolaan pasar, 2 orang fungsional khusus dan 78 orang
pelaksana.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-181
Tabel 3.100 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Pengembanganperdagangan
2.278.359.500 1.938.885.741 85,1
a Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar
25.799.500 12.705.000 49,25
b Pengawasan Peredaran Barang
29.212.000 26.488.160 90,68
c Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang
70.547.400 58.816.600 83,37
d Pengadaan alat-alat kemetrologian
175.779.900 161.251.200 91,73
e
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah
144.199.000 142.845.800 99,06
f Fasilitsi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok
189.420.000 180.764.580 95,43
g Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair
245.317.000 241.903.500 98,61
h Fasilitasi pasar lelang 11.580.000 9.540.500 82,39
i Pembinaan dan pemberdayaan PKL
6.913.000 6.124.000 88,59
j Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal
1.329.599.000 1.054.130.000 79,28
k Fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi
49.992.700 44.316.401 88,65
2 Program Pengelolaan Pasar 3.713.613.700 3.485.891.238 93,87
a Penertiban dan penataan pasar daerah
1.681.229.800 1.566.952.311 93,2
b Pemeliharaan pasar-pasar daerah
1.876.322.900 1.775.960.454 94,65
c Monev PAD retribusi pasar daerah
138.077.500 129.099.026 93,5
d Pembinaan dan pengendalian perijinan
13.391.000 10.666.200 79,65
e Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemdes
4.592.500 3.213.250 69,97
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada urusan
Pemerintahan Bidang Pariwisata dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat daerah yang disusun berdasarkan
pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-182
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up)
yaitu Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Keja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang
telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ini
didukung dengan kondisi sarana prasarana sama dengan
sarana dan pasarana yang ada dalam urusan pendukung
perangkat daerah.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah:
1) Belum memiliki bangunan kantor/gedung sendiri untuk UPT
Metrologi
2) Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung
dan sentralisasi PKL
3) Tidak semua bangunan pasar dalam kondisi baru sehingga
perlu pemeliharaan yang kontinyu
4) Masih banyak pedagang yang kurang sabar sehingga
menjual barang dagangannya diluar los/kios.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan pembangunan gedung kantor metrologi
2) Merencanakan atau mengusulkan lahan yang memadai
untuk sentralisasi semua PKL
3) Membuat prioritas penanganan kerusakan pasar yang
berefek langsung pada penerimaan daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-183
4) Melakukan penertiban pedagang bekerjasama dengan
Satpol PP.
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan :
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari didukung oleh tenaga
pendukung sebanyak 151 orang yang terdiri dari:
1) Tenaga pendukung administrasi sebanyak 1 orang
2) Tenaga kebersihan sebanyak 48 orang
3) Satpam pasar sebanyak 82 orang
4) Petugas listrik sebanyak 4 orang
5) Pengarcis sebanyak 6 orang
6) PTT SK Bupati sebanyak 7 orang
7) Sopir truk amrol sebanyak 3 orang.
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian adalah Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Temanggung.
b. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri.
b) Fasilitasi pengembangan industri kecil aneka industri.
c) Fasilitasi kegiatan dekranasda.
d) Temu usaha dan pengembangan Kompetensi Inti
Industri Daerah (KIID) kopi dan pemagangan.
e) Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif (M).
f) Pelatihan UKM / pengembangan industri kecil aneka
industri (M).
g) Penyusunan raperda pengembangan industri daerah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-184
h) Penerapan dan pendampingan uji coba co branding.
i) Fasilitasi sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah.
j) Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai.
c. Tingkat Pencapaian Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Perindustrian
Pencapaian urusan perindustrian di Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.101
Capaian Realisasi Program Tahun 2019
NO PROGRAM / INDIKATOR
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Program Pengembangan Perindusrian
1
Persentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah
% 30 30,57 101,9
Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian secara umum tahun 2019 adalah Prosentase IKM
yang berbasis pada komodits unggulan daerah telah tercapai
101,9% dengan realisasi 30,57% dari target kinerja 30%.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Perindustrian
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.102 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD
b. SMP
c. SMA 1
d. Sarjana Muda (D-III) 1
e. S-1 dan D-IV 2
f. S-2 2
Jumlah 6
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-185
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
2 Pangkat/Golongan
a Gol I
b Gol II 1
c Gol III 4
d Gol IV 1
Jumlah 6
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama
b Administrator 1
c Pengawas 2
d Fungsional 2
e Pelaksana 1
Jumlah 6
JUMLAH 6
Keterangan:
Jumlah pegawai yang ada di bidang perindustrian sebanyak 6
orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 2 orang kepala
seksi, 2 orang fungsional khusus dan 1 orang pelaksana.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.103 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program pengembangan industri 655.789.300 620.617.873 94.64
a Fasilitasi pengembangan industri
kecil agro industri 35.311.000 33.966.230 96,16
b Fasilitasi pengembangan industri
kecil aneka industri 31.273.000 30.491.700 97,5
c Fasilitasi kegiatan dekanasda 173.102.200 164.326.441 94,93
d
Temu usaha dan pengembangan
kompetensi inti industri daerah (KIID)
kopi dan pemagangan
39.133.500 33.183.800 84,8
e Pelatihan kelompok usaha ekonomi
produktif (M) 117.055.600 111.508.500 95,26
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-186
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
f Pelatihan UKM / pengembangan
industri kecil aneka industri (M) 83.706.000 79.532.500 95,01
g Penyusunan raperda pengembangan
industri daerah 15.048.000 14.539.000 96,64
h Penerapan dan pendampingan uji
coba co branding 27.320.000 24.825.000 90,87
I Fasilitasi Sertifikasi usaha bagi
industri kecil menengah 44.080.000 42.453.000 96,31
j Fasilitasi pembinaan industri
penghasil cukai 89.760.000 85.791.702 95,58
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada urusan
Pemerintahan Bidang Perindustrian dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat daerah yang disusun berdasarkan
pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up)
yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Keja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang
telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ini
didukung dengan kondisi sarana prasarana sama dengan
sarana dan prasarana yang ada di urusan pendukung
perangkat daerah.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-187
1) Industri kopi bubuk di Kabupaten Temanggung masih
berskala industri kecil sehingga terkendala di bidang
permodalan, manajemen dan pemasaran
2) IKM kopi belum semua memiliki ijin PIRT dan belum semua
IKM kopi tergabung dalam keanggotaan Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
3) Kemasan hasil produk dari IKM yang masih sederhana
4) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian membatik
belum optimal.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Memberikan fasilitasi untuk dapat memperoleh bantuan
alat baik dari pusat maupun provinsi serta mendorong
kemandirian industri kecil
2) Memberikan pendampingan bagi IKM agar memiliki ijin
PIRT
3) Melakukan pelatihan kemasan bagi IKM
4) Melakukan pelatihan dan kerjasama dengan balai besar
kerajinan dan batik Yogyakarta
i. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Prestasi yang diperoleh bidang Perindustrian adalah :
Juara II Stand terbaik pameran Dekranasda Tingkat
Provinsi Jawa Tengah
2) Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian
didukung oleh Tenaga pendukung sebanyak 1 orang.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-188
B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
1. PERENCANAAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
pada Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait sebagai pemangku kepentingan diantaranya Dinas, Badan,
Kantor, dan Kecamatan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang
Perencanaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
dilaksanakan dalam prioritas Program dan Kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi
Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah;
b) Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi
Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah);
c) Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
dan data pokok perencanaan pembangunan;
d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD,
dan Renstra Perangkat Daerah;
e) Penyusunan RPJMD; dan
f) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD).
2) Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam dan Insfrastruktur, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi,
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-189
c) Fasilitasi Forum for Economic Development and
Employment Promotion (FEDEP) atau Forum
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
d) Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
dan
e) Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau.
3) Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi Perencanaan Bidang Permbangunan Manusia
dan Pemerintahan;
b) Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan
Penanggulangan Kemiskinan;
c) Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
d) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
e) Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs;
f) Penyusunan Profil Anak;
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.104 Tingkat pencapaian urusan Bidang Perencanaan
Tahun 2019
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah
Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu
% 100 100 100
Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu
% 75 78,21 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-190
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
2
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Insfrastruktur
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi
% 90 96,12 100
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam
% 90 100 100
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur
% 90 95,10 100
3
Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
% 90 93,53 100
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia
% 90 93,50 100
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan
% 90 95,42 100
Capain Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah pada Bidang
Perencanaan semua 100%. Hal ini didukung oleh komitmen
perangkat daerah untuk konsisten dengan perencanaan kegiatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-191
yang tertuang dalam dokumen perencanaan, penggunaan aplikasi
e-planning yang telah mengintegrasikan semua output dokumen
perencanaan, serta pendampingan dan fasilitasi yang intensif dari
verifikator Bappeda selaku pengampu fungsi penunjang
perencanaan.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung yang melaksanakan Fungsi penunjang
urusan pemerintahan pada bidang perencanaan di Kabupaten
Temanggung sebagai Perangkat Daerah Utama adalah sebagai
berikut:
Tabel 3. 105 Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 3
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 11
f. S-2 10
g S-3 -
Jumlah 26
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 3
c Gol III 17
d Gol IV 6
Jumlah 26
3 Jabatan
a Eselon II 0
b Eselon III 4
c Eselon IV 8
d Eselon V -
e Jabatan Fungsional Khusus 3
f Jabatan Fungsional Umum 11
Jumlah 26
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-192
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Bidang Perencanaan tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.106 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2019
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
I BELANJA LANGSUNG (BL)
1 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah
1,359,171,000 1,282,903,067 94.39
a Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
482,255,000 463,870,164 96.19
b
Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)
138,000,000 122,648,907 88.88
c Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan
94,848,200 87,931,309 92.71
d
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
220,125,000 204,027,837 92.69
e Penyusunan RPJMD 128,942,800 126,071,900 97.77
f
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)
295,000,000 278,352,950 94.36
2
Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur
962,827,900 952,596,288 98.94
a Fasilitasi AMPL 186,616,300 184,748,804 99.00
b
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
261,319,000 258,772,228 99.03
c Fasilitasi FEDEP 96,366,000 95,916,500 99.53
d Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
133,977,800 128,666,756 96.04
e Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau
284,548,800 284,492,000 99.98
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-193
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
I BELANJA LANGSUNG (BL)
3
Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan
566,534,600 511,862,137 90.35
a
Koordinasi Perencanaan Bidang Permbangunan Manusia dan Pemerintahan
188,519,800 173,521,466 92.04
b
Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan
184,205,000 152,054,058 82.55
c
Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
31,273,000 30,735,075 98.28
d Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
63,711,300 58,145,738 91.26
e Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs
41,815,500 40,741,400 97.43
f Penyusunan Profil Anak 57,010,000 56,664,400 99.39
TOTAL 2,888,533,500 2,747,361,492 95.11
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah pada
Bidang Perencanaan sebesar Rp2.888.533.500,00. Adapun
realisasinya sebesar Rp2.747.361.492,00 atau 95,11%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang Perencanaan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan
dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi
dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-194
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS yang telah disepakati antara
Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan ini didukung dengan kondisi sarana prasarana
sebagaimana yang digunakan pada Pendukung Urusan Perangkat
Daerah.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan adalah:
1) Partisipasi pemangku kepentingan perencanaan
pembangunan daerah yang belum optimal;
2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur pelaku perencanaan pembangunan daerah; dan
3) Adanya perubahan regulasi yang akan berpengaruh pada
nomenklatur program/ kegiatan dalam dokumen perencanaan.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan
guna menciptakan keselarasan perencanaan pembangunan
sehingga tercipta sinergitas dalam mewujudkan visi misi
pembangunan daerah.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku
perencanaan melalui workshop, bimtek, dan refresh aparatur
perencanaan; dan
3) Melakukan sosialiasasi dan desk pemetaan program/ kegiatan
perangkat daerah sesuai dengan regulasi baru serta
melakukan sinkronisasi anggaran sebagai bahan melakukan
perubahan dokumen perencanaan.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan tahun 2019 mendapatkan penghargaan antara lain:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-195
1) Peringkat II Kategori Kabupaten dalam Penilaian
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional.
2) Peringkat I (Predikat BB) Kategori Kabupaten dalam Penilaian
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi
Jawa Tengah.
2. KEUANGAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan,
Pengelolaan Aset, dan Keuangan Daerah Kabupaten
Temanggung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
sebagai pemangku kepentingan diantaranya Dinas, Badan, dan
Kecamatan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam
beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan
Pendapatan Daerah, meliputi kegiatan:
a) Pendataan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak
(SISMIOP) obyek/subyek PBB-P2; dan
b) Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak
daerah.
2) Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan
Daerah, meliputi kegiatan:
a) Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan
surat ketetapan pajak daerah;
b) Percetakan SPPT PBB-P2; dan
c) Pengelolaan administrasi pajak daerah.
3) Program Peningkatan Pendapatan Daerah, meliputi kegiatan:
a) Monitoring & evaluasi Pendapatan Daerah; dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-196
b) Penelusuran, penagihan & penanganan permasalahan
Pajak Daerah.
4) Program Pengelola Keuangan Daerah, meliputi kegiatan:
a) Penyusunan KUA dan PPAS;
b) Penyusunan sistem informasi keuangan daerah;
c) Pengelolaan administrasi gaji;
d) Penelitian RKA & pengesahan DPA;
e) Penyusunan APBD Kab.Temanggung;
f) Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi
PTT dan tenaga kontrak); dan
g) Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan.
5) Program Pengelolaan Aset, meliputi kegiatan:
a) Persertifikatan tanah;
b) Pengelolaan barang milik daerah;
c) Pembinaan pejabat pengurus barang;
d) Penatausahaan barang milik daerah;
e) Pemberdayaan barang milik daerah; dan
f) Sensus barang milik daerah.
6) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Daerah, meliputi kegiatan:
a) Pengelolaan keuangan daerah;
b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
c) Asistensi penyusunan laporan keuangan;
d) Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur.
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pencapaian urusan Keuangan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.107 Tingkat pencapaian urusan Bidang Keuangan Tahun 2019
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-197
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
% 0,93 0,93 100
Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
% 100 100 100
2 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah
Prosentase pemutakhiran obyek pajak
% 2,9 7,20 100
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
% 100 100 100
3 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
% 90 96,69 100
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
% 90 96,77 100
4 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi Belanja Terhadap APBD
% 87,92 89,51 100
Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
% 90 100 100
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu
% 100 100 100
Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu
% 98 98 100
5 Program pengelolaan asset
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
% 80,95 81,55 100
Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
% 98,33 98,55 100
6 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable
% 95 95 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-198
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu
% 95 95 100
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah pada
Bidang Keuangan 100%. Hal ini didukung oleh adanya komitmen
ASN di lingkungan BPPKAD untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat dari segi pelayanan dan ketepatan waktu.
Selain itu didukung dengan peningkatan pemahaman ASN
penatausahaan sehingga semua laporan keuangan SKPD bisa
disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan di Kabupaten
Temanggung sebagai Perangkat Daerah utama adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.108 Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA 8
d. Sarjana Muda (D-III) 3
e. S-1 dan D-IV 18
f. S-2 10
Jumlah 39
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 4
c Gol III 26
d Gol IV 9
Jumlah 39
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-199
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Pengawas 6
c Administrator 10
D Fungsional 5
e Pelaksana 18
Jumlah 39
JUMLAH 39
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.109 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
I URUSAN KEUANGAN
1 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah
907.722.800 780.251.635 85,96
a Pendataan Massal SISMIOP Objek/Subjek PBB-P2
666.252.800 619.523.000 92,99
b Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak daerah
241.470.000 160.728.635 66,56
2 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah
497.783.700 468.719.610 94,16
a Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan surat ketetapan pajak daerah
151.700.000 145.042.500 95,61
b Percetakan SPPT PBB-P2 164.408.800 161.786.603 98,41
c Pengelolaan administrasi pajak daerah
181.674.900 161.890.507 89,11
3 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
92.346.400 76.183.556 82,50
a Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah
60.908.900 48.389.556 79,45
b Penelusuran, Penagihan, dan Penanganan Permasalahan pajak daerah
31.437.500 27.794.000 88,41
4 Program Pengelola Keuangan Daerah
1.500.663.550 997.283.406 66,46
a Penyusunan KUA dan 128.704.800 100.640.500 78,19
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-200
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
b Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
150.000.000 0 0,00
c Pengelolaan administrasi gaji 178.755.850 112.785.350 63,09
d Penelitian RKA & pengesahan DPA
90.759.800 37.287.500 41,08
e Penyusunan APBD Kab.Temanggung
831.728.100 654.812.163 78,73
f Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)
86.250.000 64.015.043 74,22
g Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan
34.465.000 27.742.850 80,50
5 Program pengelolaan asset 1.009.746.400 800.992.973 79,33
a Persertifikatan tanah 93.726.000 29.440.673 31,41
b Pengelolaan barang milik daerah
156.049.500 142.015.049 91,01
c Pembinaan pejabat pengurus barang
228.989.400 214.610.500 93,72
d Penatausahaan barang milik daerah
49.756.000 43.914.500 88,26
e Pemberdayaan barang milik daerah
162.266.000 97.071.501 59,82
f Sensus barang milik daerah 318.959.500 273.940.750 85,89
6
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
3.052.362.425 2.348.831.677 76,95
a Pengelolaan keuangan daerah 2.577.164.000 2.256.737.000 87,57
b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
70.430.000 40.478.077 57,47
c Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan
73.225.000 51.616.600 70,49
d Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur
331.543.425 0 0,00
TOTAL 7.060.625.275 5.472.262.857 77,50
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah pada
Bidang Keuangan sebesar Rp7.060.625.275,00. Adapun
realisasinya sebesar Rp5.472.262.857,00 atau 77,50%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang Keuangan dimulai dari Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-201
dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi
dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan ini didukung dengan kondisi sarana prasarana sebagai
berikut:
Tabel 3.110 Sarana dan Prasarana
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 7.862 M2 Hak milik
b. Gedung 3 Gedung Kondisi baik
c. Alat-alat angkutan 110 Buah Kondisi baik
d. Alat-alat perkantoran 950 Buah Kondisi baik
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan adalah:
1) Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah
memiliki buku potensi;
2) NJOP PBB jauh dibawah harga pasar dan belum terdapat
perkiraan harga pasar sebagai dasar ketetapan dan
pengenaan BPHTB;
3) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
4) Masih banyak aturan yang kadaluarsa;
5) Belum optimalnya pemberdayaan aset;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-202
6) Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa
kepemilikan yang sah;
7) Masih banyak SKPD belum memahami sistem Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara
komprehensif;
8) Pencatatan inventarisasi aset dimana jumlah daftar aset tetap
berbeda dengan inventarisasi dikarenakan adanya kesulitan
dalam mengklarifikasi nilai aset dan masih banyaknya
perangkat daerah yang melaporkan SPJ dan laporan
keuangan terlambat.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Setiap pendapatan daerah harus ada buku potensi agar dapat
menghitung target pendapatan daerah;
2) Menggali pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi
atau ekstensifikasi potensi yang ada;
3) Untuk menyadarkan wajib pajak dan wajib retribusi melaui
sosialisasi;
4) Merevisi aturan yang tidak sesuai dengan perkembangan
jaman;
5) Monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan
penatausahaan barang milik daerah dan aplikasi SIMBADA
untuk mendukung laporan barang milik daerah yang akuntabel
dan tepat waktu;
6) Penertiban dan penatausahaan aset;
7) Mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan
sejenis bagi pengelola keuangan;
8) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat
Daerah terkait aset dan pelaporan SPJ keuangan.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk diaporkan
-
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-203
3. KEPEGAWAIAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah
Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai
pemangku kepentingan diantaranya Dinas, Badan, Kantor dan
Kecamatan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan pada bidang
kepegawaian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
dilaksanakan dalam prioritas program dan kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, meliputi
kegiatan :
a) Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun;
b) Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit
berkelanjutan;
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d) Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP;
e) Seleksi Penerimaan CPNS;
f) Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
g) Pengangkatan PNS;
h) Penyusunan Formas Pegawaii; dan
i) Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS.
2) Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur dan Informasi
Kepegawaian, meliputi kegiatan:
a) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
b) Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS;
c) Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS;
d) Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian;
e) Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-204
f) Operasional pembuatan ID Card untuk ASN;
g) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian; dan
h) Monitoring dan evaluasi perundang-undangan bidang
kepegawaian
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Kepegawaian di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.111 Tingkat pencapaian urusan Bidang Kepegawaian
Tahun 2019
No Program/ Indikator Satuan Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Terwujudnya Profesionalisme ASN
1 Program pengelolaan administrasi kepegawaian
Persentase penyusunan formasi pegawai
% 100 100 100
Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu
% 100 100 100
Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu
% 100 100 100
2 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian
Persentase pelanggaran disiplin ASN
% 0,3 0,22 100
Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN
% 90 100 100
Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian
% 80 100 100
Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah pada
Bidang Kepegawaian 100% semua. Hal ini didukung adanya
peningkatan kepatuhan ASN terhadap peraturan perundnag-
undnagan tentang kepegawaian, atasan langsung segera
menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
bawahannya, dan adanya komitmen dari pengelolan kepegawaian
di masing-masing perangkat daerah untuk mengirimkan update
data kepegawaian ke BKPSDM.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-205
d. JumlahPegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian di Kabupaten
Temanggung sebagai Perangkat Daerah utama adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.112 Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA 2
d. Sarjana Muda (D-III) 1
e. S-1 dan D-IV 10
f. S-2 2
Jumlah 15
2 Pangkat/Golongan
a Gol I -
b Gol II 2
c Gol III 11
d Gol IV 2
Jumlah 15
3 Jabatan
a Jabatan Tinggi Pratama 1
b Administrator 2
c Pengawas 4
d Jabatan Fungsional 4
f Jabatan Pelaksana 4
Jumlah 15
JUMLAH 15
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepegawaian tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-206
Tabel 3.113 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 661.959.364 314.721.354 47,54 %
1 Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
518.963.500 183.392.697 35,33 %
a. Penerbitan KARIS/KARSU,
KARPEG dan SK Pensiun 24.140.000 20.989.500 86,94 %
b. Fasilitasi uji kesehatan bagi
PNS yang sakit berkelanjutan
4.500.000 1.430.000 31,77 %
c. Pengelolaan Administrasi
kepegawaian 24.479.000 12.658.755 51,71 %
d. Fasilitasi Penyusunan SKP/
P2KP 9.729.000 2.283.500 23,47 %
e. Seleksi Penerimaan CPNS 359.445.500 90.945.942 25,30 %
f. Fasilitasi Uji kompetensi
jabatan fungsional 32.587.000 11.653.000 35,76 %
g. Pengangkatan PNS 6.967.000 1.421.000 20,39 %
h. Penyusunan Formasi
Pegawai 23.371.000 10.782.000 46,13 %
i. Penataan sistim administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
33.745.000 31.229.000 92,54 %
2 Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur dan Informasi Kepegawaian
142.995.864 131.328.657 91,84 %
a. Pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi 5.085.896 4.960.400 97,53 %
b. Penanganan kasus
pelanggaran disiplin PNS 29.279.968 23.599.729 80,60 %
c. Penanganan proses ijin
perceraian bagi PNS 10.302.984 8.658.700 84,04 %
d. Pengelolaan Aplikasi
Kepegawaian 9.619.900 8.376.900 87,07 %
e. Pemeliharaan sistem
informasi kepegawaian Daerah
23.799.416 21.604.000 90,77 %
f. Operasional Pembuatan ID
Card untuk ASN 43.168.000 43.130.123 99,91 %
g. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang Kepegawaian
12.044.000 12.027.105 99,86 %
h. Monitoring dan evaluasi
perundang-undangan bidang kepegawaian
9.695.700 8.971.700 92,53 %
JUMLAH : 661.959.364 314.721.354 47,54 %
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-207
Anggaran untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian sebesar Rp661.959.364,00. Adapun
realisasi anggaran sebesar Rp314.721.354,00 atau sebesar
47,54%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang kepegawaian dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan
pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu
Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS yang telah disepakati antara
Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang
Kepegawaian didukung oleh sarana dan prasarana sebagai
berikut:
Tabel 3.114 Sarana dan Prasarana
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
a. Tanah 1 Bidang Baik, milik PT KAI
b. Gedung 1 Gedung Baik
c. Alat-alat angkutan 17 Buah
4 kendaraan roda 4 dan 13 Kend.roda 2, kondisi baik dan cukup, dan 3 unit kendaraan roda 2 dalam keadaan rusak (dalam proses hapus)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-208
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
d. Alat-alat perkantoran 520 Buah
Baik/Cukup dan Rusak/tidak bisa dipakai : 10 unit (PC/Note book/ LCD/ Penyedot debu, Potong rumput/AC)
Sarpras lainnya
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
a. Jaringan (LAN+ listrik+telepon)
3 Satuan Baik/Cukup
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian adalah:
1) Lelang terbuka calon Jabatan Pimpinan Tinggi untuk
pengisian JPT Sekretaris Daerah yang kosong di tahun 2018
telah dilaksanakan, akan tetapi dari 5 pendaftar hanya 2 orang
yang lolos seleksi administrasi, sehingga tidak dapat
dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Lelang tahap 2 di buka
kembali pada bulan Oktober 2019 dengan pendaftar sejumlah
5 orang, sehingga total pendaftar yang lulus administrasi
sebanyak 7 orang. Sampai dengan akhir tahun 2019 proses
seleksi masih berlangsung sehingga belum ada penetapan
Sekretaris Daerah Definitif.
2) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu khususnya untuk
tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan serta tenaga teknis
lainnya. Kurang terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai
tersebut disebabkan kebijakan pemerintah pusat tentang
moratorium (penghentian sementara) dan pembatasan kuota
penerimaan CPNS sehingga jumlah PNS di Kabupaten
Temanggung terus berkurang karena pensiun. Adapun
formasi CPNS tahun 2019 pemerintah Kabupaten
Temanggung hanya mendapatkan formasi 37, sedangkan
rata-rata pegawai yang pensiun setiap tahunnya + 278 orang.
3) Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-209
berdampak pada rendahnya nilai indeks profesionalitas ASN
di Kabupaten Temanggung. Di tahun 2017 terdapat 17 kasus
pelanggaran disiplin yang berdampak pada nilai IP ASN
51,736.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Pada tahun 2019 telah dilakukan persiapan administrasi dan
koordinasi yang matang (persiapan pembentukan pansel,
pemilihan anggota tim pansel dari perguruan tinggi maupun
dari masyarakat) sehingga seleksi JPT bisa dilakukan di awal
tahun 2019. Mempersiapkan persyaratan calon JPT Sekda
dengan baik, sehingga dapat lulus administrasi dan dapat
diteruskan pada tahapan selanjutnya. Sampai saat ini sudah
terjaring 3 besar calon JPT Sekda dan masih menunggu
rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah/KASN.
2) Melakukan evaluasi terkait dengan proses penerimaan CPNS
tahun sebelumnya terutama pada analisa jabatan, evaluasi
jabatan dan peta jabatan di seluruh Perangkat Daerah,
sehingga gambaran kebutuhan CPNS dapat dilihat setiap
tahunnya.
3) Menerapkan system reward and punishment bagi pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Bagi
pegawai yang memiliki kompetensi/integritas yang baik
diberikan reward berupa promosi pegawai/kenaikan kelas
jabatan yang berdampak pada kenaikan Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP). Sedangkan pegawai yang
indisipliner diberikan punishment sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang
Kepegawaian khususnya untuk personil pendukung dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Jumlah PNS di Kabupaten Temanggung yang pensiun di
tahun 2019 sejumlah 366 orang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-210
2) Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat
sejumlah 1.020.
3) Jumlah Jabatan di Kabupaten Temanggung sejumlah 817.
4) Jabatan jabatan terisi di Kabupaten Temanggung sejumlah
633.
5) Jabatan jabatan kosong di Kabupaten Temanggung sejumlah
184.
4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait sebagai pemangku kepentingan diantaranya Dinas, Badan,
Kantor, dan Kecamatan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Pelatihan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilaksanakan
dalam prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur dan Informasi
Kepegawaian, meliputi kegiatan:
a) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
b) Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS;
c) Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS;
d) Pengelolaan aplikasi kepegawaian;
e) Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah;
f) Operasional pembuatan ID card untuk ASN;
g) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian; dan
h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundangan-undangan bidang kepegawaian.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-211
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
meliputi kegiatan:
a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
Daerah;
b) Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah;
c) Orientasi CPNS;
d) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis;
e) Pendidikan penjenjangan struktural;
f) Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS;
g) Penyelenggaraan Assesment;
h) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
i) Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama; dan
j) Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK.
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.115 Tingkat pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pendidikan dan
Pelatihan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Program/ Indikator Satuan Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Terwujudnya Profesionalisme ASN
1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan
% 37,6 37,91 100
Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
% 3 3,48 100
Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas
% 80 77,48 96,85
Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV
% 45,5 45,81 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-212
Pencapaian indikator Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan hampir semua
100% kecuali persentase keterisian jabatan tinggi pratama,
jabatan administrator dan jabatan pengawas yang tercapai
96,85%. Hal ini disebabkan karena gagalnya seleksi pengisian
JPT eselon IIa dan belum dilantiknya pejabat JPT hasil seleksi
JPT eselon IIb tahun 2019 di akhir bulan Desember 2019 yang
berimbas pada belum adanya pengisian jabatan.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan di
Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah utama adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.116 Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan dan Jabatan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA -
d. Sarjana Muda (D-III) -
e. S-1 dan D-IV 6
f. S-2 3
Jumlah 9
2 Pangkat/Golongan
a Gol I -
b Gol II -
c Gol III 9
d Gol IV -
Jumlah 9
3 Jabatan
a Jabatan Tinggi Pratama -
b Jabatan Administrator 1
c Jabatan Pengawas 2
d Jabatan Fungsional -
f Jabatan Pelaksana 6
Jumlah 9
JUMLAH 9
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-213
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.117 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Belanja Langsung
1 Program pembinaan, Kesejahteraan aparatur dan Informasi Kepegawaian
142.995.864 131.328.657 91,84
a Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
5.085.896 4.960.400 97,53
b Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
29.279.968 23.599.729 80,60
c Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS
10.302.984 8.658.700 84,04
d Pengelolaan aplikasi kepegawaian 9.619.900 8.376.900 87,08
e Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah
23.799.416 21.604.000 90,78
f Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN
43.168.000 43.130.123 99,91
g Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
12.044.000 12.027.105 99,86
h Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bid. Kepegawaian
9.695.700 8.971.700 92,53
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.630.675.300 4.106.602.570 88,68
a Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2.661.888.000 2.413.820.174 90,68
b Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
384.466.200 280.337.234 72,92
c Orientasi CPNS 28.974.800 27.514.276 94,96
d Penyelenggaraan Bimtek- Bimtek sesuai kebutuhan
179.207.000 155.675.333 86,87
e Pendidikan penjenjangan structural 490.492.000 490.089.000 99,92
f Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
49.279.000 47.230.972 95,84
g Penyelenggaraan Assesment 135.617.000 129.599.137 95,56
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-214
No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
h Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
9.804.000 8.304.000 84,70
i Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
677.273.800 542.264.944 80,07
j Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK
13.673.500 11.767.500 86,06
Jumlah 4.773.671.164 4.237.931.227 88,78
Realisasi Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Pelatihan sebesar Rp4.237.931.227,00 atau sebesar 88,78% dari
total anggaran sebesar Rp4.773.671.164,00.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
mendasarkan pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu
Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati antara
Bupati dan DPRD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh sarana dan prasarana
sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-215
Tabel 3.118 Sarana dan Prasarana
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
a. Tanah 1 Bidang Baik, milik PT KAI
b. Gedung 1 Gedung Baik
c. Alat-alat angkutan 17 Buah
4 kendaraan roda 4 dan 13 Kend.roda 2, kondisi baik dan cukup, dan 3 unit kendaraan roda 2 dalam keadaan rusak (dalam prosoes penghapusan)
d. Alat-alat perkantoran 520 Buah
Baik/Cukup dan Rusak/tidak bisa dipakai : 10 unit (PC/Note book/ LCD/ Penyedot debu, Potong rumput/AC)
Sarpras lainnya
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
a. Jaringan (LAN+ listrik+telepon)
3 Satuan Baik/Cukup
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan pelatihan
adalah:
1) Rendahnya jumlah pejabat yang telah lulus diklat
kepemimpinan (37%) menjadi kendala pengambil kebijakan
dalam mempromosikan/pengisian pegawai pada jabatan
struktural.
2) Menurunnya presentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional
setiap tahunnya berpengaruh pada tingkat kompetensi
pegawai dan indeks profesionalitas ASN
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM yang
menunjang bidang pendidikan pelatihan dengan menarik
seluruh kegiatan diklat yang sebelumnya tersebar di beberapa
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-216
Perangkat Daerah. Hal tersebut memudahkan BKPSDM
dalam mengatur/memprioritaskan kebutuhan diklat bagi
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2) Menggali informasi seluas-luasnya terkait dengan
pelaksanaan diklat teknis/ fungsional dengan anggaran yang
bersumber dari luar APBD Kabupaten Temanggung. Selain itu
juga berperan aktif dan berkoordinasi dengan Badan Diklat
sekitar maupun lembaga-lembaga penyelenggara diklat untuk
dapat mengakomodir permintaan diklat/ usulan dari Perangkat
Daerah.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang
pendidikan dan pelatihan khususnya untuk personil pendukung
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional sejumlah 325
orang
2) Jumlah PNS yang ikut tugas belajar sejumlah 3 orang
3) Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM sejumlah 240 orang
5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait sebagai pemangku kepentingan
diantaranya Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam
beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Penelitian dan Pengembangan, meliputi kegiatan:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-217
a) Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama
Pembangunan Daerah;
b) Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar
dan Pendidikan Non formal;
c) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
Raperda kabupaten Temanggung;
d) Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan;
e) Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja;
f) Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual;
g) Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi;
h) Fasilitasi Kelitbangan;
i) Fasilitasi KKN;
j) Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan
Daerah;
k) Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan (TJSLP); dan
l) Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.119 Tingkat pencapaian urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019
NO PROGRAM
/INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program penelitian dan pengembangan
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
% 100 100 100
Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
% 45 66,67 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-218
Tingkat capaian indikator Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan tercapai 100%. Hal ini
didukung oleh adanya komitmen stakeholder dalam
memanfaatkan hasil kelitbangan baik stakeholder pemerintah
maupun non pemerintah. Upaya untuk memperoleh komitmen ini
adalah dengan mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan
permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder
dalam penyusunan dokumen kelitbangan, dilakukan sosialisasi
dan diseminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan
dukungan perencanaan kegiatan dan penganggaran.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung untuk melaksanakan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.120 Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 0
d. Sarjana Muda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 3
f. S-2 2
g S-3 0
Jumlah 5
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 0
c Gol III 5
d Gol IV 0
Jumlah 5
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-219
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
b Administrator 0
c Pengawas 2
D Fungsional 0
e Pelaksana 3
Jumlah 5
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.121 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019
NO PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program penelitian dan pengembangan
1,667,658,500.00 1,474,131,142.00 88.40
a
Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah
136,360,000.00 133,121,000.00 97.62
b
Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal
133,122,500.00 130,071,647.00 97.71
c
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung
261,402,000.00 246,663,500.00 94.36
d Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan
35,414,000.00 35,172,000.00 99.32
e Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja
375,450,000.00 370,282,153.00 98.62
f Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual
182,442,500.00 136,335,750.00 74.73
g Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi
35,626,000.00 25,993,200.00 72.96
h Fasilitasi Kelitbangan 165,208,500.00 146,257,002.00 88.53
i Fasilitasi KKN 30,954,000.00 26,944,090.00 87.05
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-220
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan sebesar
Rp1.667.658.500,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar
Rp1.474.131.142,00 atau 88,40%.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dimulai dari
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu
Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian
dan pengembangan sebagaimana personil pelaksana Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan.
NO PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
k
Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
26,276,000.00 19,604,000.00 74.61
l Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
204,998,000.00 189,928,300.00 92.65
TOTAL 1,667,658,500.00 1,474,131,142.00 88.40
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-221
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan
Pengembangan adalah:
1) Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian
yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan;
2) Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional
peneliti bidang penelitian dan pengembangan..
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Melakukan inventarisasi rekomendasi hasil penelitian yang
telah dilaksanakan dan mengalokasikan kegiatan/ output
kegiatan serta penganggarannya pada Perangkat Daerah
berkenaan;
2) Mengusulkan pengadaan fungsional peneliti dalam bentuk
Nota Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada
Perangkat Daerah pengampu urusan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
6. PENGAWASAN
a. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten
Temanggung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
sebagai pemangku kepentingan diantaranya Dinas, Badan,
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
b. Program dan Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan di
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilaksanakan
dalam program dan kegiatan sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-222
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah,
meliputi kegiatan :
a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
b) Pengelolaan LP2P dan LHKPN;
c) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah;
d) Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut;
e) Pengolahan SIMWASDA;
f) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD;
g) Review dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan;
h) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dan Rakor Pengawasan;
i) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
j) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli;
k) Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
l) Survey Penilaian Integritas
2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
a) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas; dan
b) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor
c. Tingkat Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Tingkat pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang
Pengawasan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.122 Tingkat pencapaian urusan Perangkat Daerah
Tahun 2019
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-223
NO PROGRAM /INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I
% 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I
% 100 100 100
Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II
% 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II
% 100 100 100
Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III
% 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III
% 100 100 100
Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV
% 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV
% 100 100 100
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi
% 28 33 100
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa semua indikator
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
tercapai 100%. Hal ini didukung oleh komitmen ASN di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk
menerapkan pengawasan intensif terhadap semua kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah se-Kabupaten Temanggung.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang
Pengawasan adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-224
Tabel 3.123 Pegawai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Pengawasan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA -
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 7
Jumlah 16
2 Pangkat/Golongan
A Gol I -
B Gol II 2
C Gol III 7
D Gol IV 7
Jumlah 16
3 Jabatan
A Pimpinan Tinggi Pratama -
B Administrator 2
C Pengawas -
D Fungsional 14
E Pelaksana -
Jumlah 16
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah
Bidang Pengawasan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.124 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
I Belanja Langsung 1.100.868.500 1.018.976.805 92,61
1
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
919.087.500 840.193.320 91,42
a Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
397.918.000 385.282.515 96,82
b Pengelolaan LP2P dan LHKPN 10.160.000 6.421.540 63,20
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-225
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
c Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
37.698.500 35.432.440 93,99
d Pelaksanaan Larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut
36.015.000 32.958.800 91,51
e Pengolahan Data SIMWASDA 22.030.000 18.158.550 82,43
f Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
51.740.000 51.291.500 99,13
g Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
45.950.000 45.762.200 99,59
h Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan rakor pengawasan
66.130.000 65.631.448 99,25
i Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10.855.000 10.167.000 93,66
j Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli
125.405.000 110.478.389 88,10
k Unit Pengendalian Gratifikasi 15.186.000 9.723.250 64,03
l Survey Penilaian Integritas 100.000.000 68.885.688 68,89
2 Program peningkatan Profesionalime Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
181.846.000 149.124.740 82,01
a Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas
151.846.000 149.124.740 98,21
b Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor
29.935.000 29.658.745 99,08
Jumlah Total 1.100.868.500 1.018.976.805 92,61
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
sebesar Rp1.018.976.805,00 atau sebesar 92,61% dari total
anggaran Rp1.100.868.500,00.
f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan
pemerintahan bidang Pengawasan dimulai dari Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan
dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil
perencanaan dari bawah (bottom up), yaitu Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil sinkronisasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-226
dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan PPAS.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Bidang Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten
Temanggung didukung oleh sarana dan prasarana urusan
perangkat daerah.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan
Pengawasan adalah:
1) Penerapan SPIP belum optimal
Dalam rangka peningkatan nilai maturitas SPIP masih
terkendala dikarenakan belum semua Perangkat Daerah
mengerti arti pentingnya SPIP.
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia
Jumlah personil yang mendukung Fungsi Penunjang
Pengawasan khususnya auditor baru 14 (empat belas) orang
auditor, tidak sesuai dengan jumlah obyek yang harus
diperiksa yaitu sejumlah 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga)
Obrik. Sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada
penambahan personil untuk menunjang kegiatan
pengawasan. Jumlah ideal auditor sebanyak 54 (lima puluh
empat) orang, sehingga masih ada kekurangan personil
sebanyak 40 (empatpuluh) orang.
3) Sarana dan Prasarana Kantor.
Sarana dan prasarana kantor khususnya komputer/laptop,
printer dan peralatan penunjang pemeriksaan (alat ukur)
belum memadahi. Untuk gedung kantor dirasa kurang
representative dan kurang layak, di musim hujan bocor, untuk
ruang juga sempit, untuk penyimpanan arsip kurang memadai.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-227
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Diperlukan refresh atas informasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) kepada Perangkat Daerah dan
pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanannya oleh APIP.
2) Diperlukan penambahan jumlah personil, mengingat
banyaknya tugas pada Fungsi Penunjang Urusan
Pengawasan.
3) Untuk sarana dan prasarana diperlukan pengadaan barang
untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk
gedung diharapkan ada gedung baru atau perluasan gedung
agar kinerja pegawai bisa maksimal dengan ditunjang tempat
kerja yang nyaman.
i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu:
1) Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Temanggung telah
melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada
Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan sasaran sejumlah 239 Obyek
Pemeriksan sebagaimana tabel berikut:
No Jenis
Pengawasan Ruang Lingkup Jumlah
1 Asistensi Desa 30
SPIP Perangkat daerah 16
2 Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS 11
Pengelolaan Keuangan Desa 39
3 Audit Khusus Audit Khusus 8
PPKN 2
Operasional 2
4 Audit Kinerja Audit Kinerja 1
5 Evaluasi Evaluasi LKjIPTahun 2018 47
6 Monitoring Monitoring Dana BOS 56
7 Reviu Reviu RKA 2020 15
Reviu RPJMD 2018-2023 1
Reviu PA PBJ dan Dana Desa 4
Reviu DAK Fisik 3
Reviu LKPD 2018 1
Reviu LKjIP Kabupaten 1
Reviu RKPD 2020 1
Reviu RKPD Perubahan 1
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-228
2) Penyelesaian Tindak Lanjut
Untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
semester II Tahun 2019 terdapat 20 temuan yang terdiri dari
45 rekomendasi. Dari 45 rekomonedasi tersebut sudah selesai
ditindaklanjuti sejumlah 15 rekomendasi, masih dalam proses
tindak lanjut/belum sesuai sejumlah 5 rekomendasi dan belum
ditindaklanjuti sejumlah 25 rekomendasi. Sedangkan progress
tindak lanjut temuan BPK dari Tahun 2005- 2019 terdapat 275
temuan yang terdiri dari 637 rekomendasi. Dari 637
rekomonedasi tersebut sudah selesai ditindaklanjuti sejumlah
583 rekomendasi, masih dalam proses tindak lanjut/belum
sesuai sejumlah 28 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti
sejumlah 25 rekomendasi.
Untuk penanganan tindak lanjut regular Inspektorat
Kabupaten Temanggung mencapai 100%. Dari jumlah
rekomendasi sebanyak 433 sudah selesai ditindaklanjuti
sejumlah 83 rekomendasi, masih dalam proses/belum sesuai
sebanyak 259 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti
sebanyak 91 rekomendasi.
3) Penilaian Maturitas Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern
Pemerintah pada Tahun 2019 telah mencapai nilai 3,045
berdasarkan penilaian BPKP Pusat. Penghargaan diserahkan
pada tanggal 12 Desember 2019.
7. Fungsi Penunjang Lainnya
a. Pendukung Urusan Perangkat Daerah
1. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Fungsi Pendukung Urusan
Perangkat Daerah adalah :
a) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
b) Dinas Kesehatan
c) Rumah Sakit Umum Daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-229
d) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
f) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
g) Dinas Sosial
h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
i) Dinas Tenaga Kerja
j) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
k) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
m) Dinas Pengendalian Penduduk
n) Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
o) Dinas Perhubungan
p) Dinas Komunikasi dan Informatika
q) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
s) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
t) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
u) Dinas Perikanan dan Peternakan
v) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
w) Sekretariat Daerah
x) Inspektorat
y) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
z) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daan Aset
Daerah
aa) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
bb) Kecamatan Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-230
cc) Kecamatan Tembarak
dd) Kecamatan Pringsurat
ee) Kecamatan Kaloran
ff) Kecamatan Parakan
gg) Kecamatan Bulu
hh) Kecamatan Kedu
ii) Kecamatan Kandangan
jj) Kecamatan Candiroto
kk) Kecamatan Ngadirejo
ll) Kecamatan Jumo
mm) Kecamatan Wonoboyo
nn) Kecamatan Kranggan
oo) Kecamatan Bejen
pp) Kecamatan Kledung
qq) Kecamatan Bansari
rr) Kecamatan Tlogomulyo
ss) Kecamatan Selopampang
tt) Kecamatan Gemawang
uu) Kecamatan Tretep
2. Program dan Kegiatan
Fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan
Perangkat Daerah, meliputi kegiatan:
a) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
pelaporan;
b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c) Standarisasi pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan;
d) Dukungan manajemen BOK Kabupaten Jampersal;
e) Pengelolaan data kemiskinan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-231
f) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
g) Pengolahan data dan informasi bencana;
h) Penyusunan data ketenagakerjaan;
i) Pengelolaan database pertanian;
j) Pembuatan data statistik perikanan dan peternakan;
k) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan di kelurahan; dan
l) Fasilitasi kegiatan verifikasi keuangan di kelurahan.
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi
kegiatan:
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik;
b) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
c) Penyediaan alat tulis kantor;
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor;
f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan;
g) Penyediaan bahan logistik kantor;
h) Penyediaan makanan dan minuman;
i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
k) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
l) Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor;
m) Sewa tanah dan bangunan;
n) Fasilitasi pelaksanaan BLUD Puskesmas;
o) Penyelesaian administrasi keuangan perangkat
daerah;
p) Pengolahan data dan monev infrastruktur pekerjaan
umum;
q) Penyusunan SPM pekerjaan umum;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-232
r) Penilaian P Angka Kredit (PAK);
s) Rakorwil perhubungan se-eks Kedu, HUT
Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair; dan
t) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan.
3) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, meliputi
kegiatan:
a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
d) Pengadaan peralatan gedung kantor;
e) Pengadaan meubelair;
f) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor;
g) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
h) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional;
i) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor;
j) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
k) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
l) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
m) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas;
n) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
o) Pemeliharaan gedung-gedung Pemerintah Daerah;
p) Sarpras kelurahan di bidang keciptakaryaan;
q) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pelatihan
keterampilan kerja; dan
r) Penyediaan sarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:
a) Pembinaan dan pengembangan Satpol PP;
b) Sosialisasi Perundang-undangan bencana;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-233
c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
d) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan Fungsi Pendukung
Urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.125 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 30
b. SMP 39
c. SMA 196
d. Sarjana Muda (D-III) 31
e. S-1 dan D-IV 116
f. S-2 67
Jumlah 479
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 46
b Gol II 170
c Gol III 210
d Gol IV 53
Jumlah 479
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 11
b Administrator 37
c Pengawas 102
d Jabatan Fungsional Khusus 10
e Jabatan Fungsional Umum 319
Jumlah 479
JUMLAH 479
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Pendukung Urusan
Perangkat daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
adalah sebagai berikut :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-234
Tabel 3.126 Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Pagu ( Rp.) Realisasi ( Rp.) %
Urusan Pemerintahan Bidang Pendukung Urusan Perangkat Daerah
62.251.781.115 55.541.529.847 89,22%
1 Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah
1.901.611.390 1.551.227.563 81,57%
a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
196.514.790 176.685.650 89,91%
b Monitoring, evaluasi dan pelaporan
107.762.200 80.886.150 75,06%
c Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
39.709.500 24.447.000 61,56%
d Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal
1.011.000.000 743.812.375 73,57%
e Pengelolaan Data Kemiskinan 441.501.000 429.848.538 97,36%
f Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
16.470.000 13.267.200 80,55%
g Pengolahan Data dan Informasi Bencana
12.920.000 11.390.000 88,16%
h Penyusunan Data Ketenagakerjaan
37.406.000 32.790.000 87,66%
i Pengelolaan Database Pertanian 11.410.000 11.409.750 100,00%
j Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan
2.958.000 2.731.000 92,33%
k
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan di Kelurahan
15.009.900 15.009.900 100,00%
l Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan
8.950.000 8.950.000 100,00%
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.243.064.570 32.634.126.342 87,62%
a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.373.714.076 3.958.890.874 73,67%
b Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.885.301.084 2.669.097.167 92,51%
c Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.310.485.000 1.228.613.794 93,75%
d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.207.035.235 1.084.237.111 89,83%
e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
572.205.050 518.681.068 90,65%
f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
305.913.600 236.615.955 77,35%
g Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.000.000 109.000.000 93,16%
h Penyediaan makanan dan minuman
3.675.863.600 3.400.303.425 92,50%
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5.549.709.042 4.847.010.356 87,34%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-235
No. Program/Kegiatan Pagu ( Rp.) Realisasi ( Rp.) %
j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.126.689.350 991.977.023 88,04%
k Penyediaan jasa Pelayanan Kantor
7.989.455.217 7.105.559.247 88,94%
l Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor
5.667.790.116 5.123.031.123 90,39%
m Sewa Tanah dan Bangunan 1.200.000.000 1.168.088.517 97,34%
n Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas
57.831.000 29.793.400 51,52%
o Penyelesaian Administrasi keuangan Perangkat Daerah
19.199.600 14.253.250 74,24%
p Pengolahan Data dan Monev Inftrastruktur Pekerjaan Umum
49.983.000 43.981.982 87,99%
q Penyusunan SPM Pekerjaan Umum
31.536.400 28.936.150 91,75%
r Penilaian PAK 22.378.200 19.352.900 86,48%
s
Rakorwil Perhubungan Se Eks Karisedenana Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair
25.000.000 24.283.000 97,13%
t Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
55.975.000 32.420.000 57,92%
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.016.080.355 20.487.326.542 93,06%
a Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
458.777.700 409.366.592 89,23%
b Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.097.127.490 1.991.580.607 94,97%
c Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4.443.355.000 4.419.832.764 99,47%
d Pengadaan peralatan gedung kantor
2.051.870.210 1.911.402.126 93,15%
e Pengadaan meubelair 40.000.000 40.000.000 100,00%
f Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
2.385.748.950 2.339.185.375 98,05%
g Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.426.683.855 2.298.537.342 94,72%
h Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.308.058.300 3.786.233.946 87,89%
i Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
596.799.000 507.307.219 85,00%
j Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
795.908.100 594.991.150 74,76%
k Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
534.051.600 485.713.917 90,95%
l Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
71.496.000 45.686.093 63,90%
m Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
5.000.000 700.000 14,00%
n Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
329.971.550 312.653.725 94,75%
o Pemeliharaan gedung-gedung Pemda
398.851.900 391.708.200 98,21%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-236
No. Program/Kegiatan Pagu ( Rp.) Realisasi ( Rp.) %
p Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan
342.612.400 336.665.500 98,26%
q Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pelatihan Pelatihan Kerja
34.717.300 34.700.200 99,95%
r Penyediaan Sarana Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja
695.051.000 581.061.786 83,60%
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.091.024.800 868.849.400 79,64%
a Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP
71.453.000 67.064.000 93,86%
b Sosialisasi Perundang-Undangan bencana
9.730.000 9.730.000 100,00%
c Peningkatan Kapasitas SDM 6.305.800 4.588.400 72,76%
d Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.003.536.000 787.467.000 78,47%
JUMLAH 62.251.781.115 55.541.529.847 89,22%
Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi anggaran Fungsi
Pendukung Urusan Perangkat Daerah sebesar
Rp5.541.529.847,00 atau sebesar 89,22% dari total anggaran
Rp62.251.781.115,00.
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
Fungsi Pendukung Urusan Perangkat di Kabupaten
Temanggung dimulai dari Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan
dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up),
yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang
telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-237
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan fungsi Pendukung Urusan Perangkat di
Kabupaten Temanggung ini didukung dengan kondisi sarana
prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.127 Sarana dan Prasarana
fungsi penunjang lainnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 27 Bidang Baik
b. Gedung 101 Gedung Baik
c. Alat-alat Angkutan 509 Unit Baik
d. Alat-alat Perkantoran 5.951 Unit Baik
7. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi
Pendukung Urusan Perangkat Daerah di Kabupaten
Temanggung sebagai berikut:
a) Belum adanya aplikasi untuk mengelola Data Kemiskinan
Daerah.
b) Belum semua Desa/Kelurahan aktif melakukan verifikasi
dan validasi Data Kemiskinan Daerah.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
a) Membangun aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan
Daerah.
b) Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Kemiskinan
Daerah.
8. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
b. Pendukung Administrasi Pemerintahan
1. Perangkat Daerah Pelaksana
Perangkat Daerah Pelaksana pada Fungsi Administrasi
Pemerintahan adalah :
a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-238
c) Sekretariat Daerah
d) Kecamatan Temanggung
e) Kecamatan Tembarak
f) Kecamatan Pringsurat
g) Kecamatan Kaloran
h) Kecamatan Parakan
i) Kecamatan Bulu
j) Kecamatan Kedu
k) Kecamatan Kandangan
l) Kecamatan Candiroto
m) Kecamatan Ngadirejo
n) Kecamatan Jumo
o) Kecamatan Wonoboyo
p) Kecamatan Kranggan
q) Kecamatan Bejen
r) Kecamatan Kledung
s) Kecamatan Bansari
t) Kecamatan Tlogomulyo
u) Kecamatan Selopampang
v) Kecamatan Gemawang
w) Kecamatan Tretep
2. Program dan Kegiatan
Fungsi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa program dan
kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa dengan kegiatan Penyusunan Perbup tentang Kepala
Desa
2) Program Pengelolaan Aset Desa, meliputi kegiatan:
a) Fasilitasi penyelesaian tanah kas desa; dan
b) Pembinaan pengelolaan aset desa.
3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat, meliputi kegiatan:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-239
a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
c) Kegiatan reses;
d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan;
e) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar
daerah;
f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli;
g) Pelantikan anggota DPRD;
h) Penyusunan memori DPRD;
i) Penyusunan profil DPRD; dan
j) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
4) Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan, meliputi kegiatan:
a) Pembinaan dan pengembangan aparatur
pemerintahan;
b) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
c) Pembinaan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM);
d) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah;
e) Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan;
f) Fasilitasi kerjasama daerah;
g) Inventarisasi pilar batas daerah Kabupaten
Temanggung;
h) Koordinasi keamanan daerah;
i) Desk pemilihan umum; dan
j) Identifikasi rupabumi.
5) Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum,
meliputi kegiatan :
a) Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c) Pengelolaan JDIH;
d) Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan; dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-240
e) Rencana Aksi Nasional HAM.
6) Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian
Daerah, meliputi kegiatan :
a) Koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang
ekonomi daerah;
b) Koordinasi pelaksanaan Pengendalian Inflasi
Daerah;
c) Monitoring Kredit Lunak;
d) Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD;
e) Koordinasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan;
f) Koordinasi Pengendalian Distribusi dan Pengawasan
Ketersediaan Barang Bersubsidi;
g) Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai;
h) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Produksi Daerah; dan
i) Koordinasi dan Monitoring Kredit Usaha Rakyat.
7) Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan, meliputi kegiatan :
a) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan DAK dan Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
b) Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung; dan
c) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
8) Program Pengembangan Nilai Keagamaan, Kesejahteraan
Rakyat dan Bina mental, meliputi kegiatan :
a) Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi;
b) Kegiatan rakor TP UKSKab. Temanggung;
c) Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji;
d) Pelatihan guru TPQ dan badan koordinasi TPQ;
e) Pelatihan manajemen masjid;
f) Fasilitasi kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Hibah;
g) Penyelenggaraan MTQ;
h) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-241
i) Fasilitasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam
(AGPAI);
j) Fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah
dan sarana tempat pendidikan keagamaan;
k) Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA NU Tingkat
Jateng; dan
l) Fasilitasi olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah.
9) Program Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah, meliputi kegiatan :
a) Kepesertaan APKASI;
b) Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan
peringatan hari besar nasional dan daerah
10) Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum
dengan kegiatan penyusunan peraturan daerah
11) Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan
Peningkatan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:
a) Penyusunan perbup tugas pokok fungsi;
b) Evaluasi kelembagaan;
c) Penyusunan standar kompetensi teknis;
d) Penyusunan buku standar indeks harga;
e) Pelatihan pelayanan prima;
f) Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
g) Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
h) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan
Publik;
i) Penyusunan LKJIP Bupati;
j) Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati; dan
k) Pembangunan Zona Integritas.
12) Program Penyelenggaraan Kehumasan meliputi kegiatan:
a) Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala;
b) Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung;
c) Kegiatan pembangunan komunikasi informasi dan
media massa bagi masyarakat;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-242
d) Penyebaran informasi pembangunan daerah;
e) Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat (press Tour);
f) Penyelenggaraan kehumasan;
g) Pembuatan buku dan video profil Kabupaten
Temanggung;
h) Kegiatan lembaga penyiaran publik lokal TV
Temanggung;
i) Kegiatan lembaga penyiaran publik lokal Radio ERTE
FM; dan
j) Pemeliharaan dan Operasional Videotron.
13) Program Layanan Pengadaan dengan kegiatan
pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE
14) Program Program Peningkatan Pengelolaan Tata
Pemerintahan di Kecamatan, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan;
b) Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan; dan
c) Fasilitasi pembinaan dan pengisian Kepala, Desa,
Perangkat Desa dan BPD.
15) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa di Kecamatan, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi pemberdayaan masyarakat
Desa/Kelurahan;
b) Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada
desa;
c) Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK);
d) Fasilitasi kota tanpa kumuh;
e) Fasilitasi percepatan desa swasembada; dan
f) Fasilitasi kawasan perdesaan.
16) Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di
Kecamatan, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-243
b) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
c) Pendampingan Program Barang Bersubsidi.
17) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat di Kecamatan, meliputi kegiatan:
a) Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
b) Pemantauan pilkada, pilpres dan pemilu legislatif di
tingkat kecamatan; dan
c) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkopimca).
18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan, meliputi kegiatan:
a) Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan;
b) Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan;
c) Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh;
d) Pembangunan taman kelurahan;
e) Pembangunan gazebo kelurahan;
f) Pembuatan sumur resapan;
g) Pembuatan green house;
h) Pengerukan/pendalaman sungai;
i) Pemeliharaan/perbaikan jalan;
j) Pengadaan peralatan dan perlengkapan;
k) Pembangunan Gedung PAUD/TK/sekolah;
l) Pembangunan trotoar dan drainase;
m) Pembangunan gedung/balai;
n) Pembangunan pos kamling;
o) Pembangunan vertikal garden;
p) Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/
lingkungan;
q) Pembangunan senderan lingkungan;
r) Pembangunan talud;
s) Pembangunan peningkatan jalan;
t) Pembangunan MCK;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-244
u) Rehab balai/gedung;
v) Penyelesaian pembangunan gedung/balai;
w) Pembangunan jalan lingkungan;
x) Pengadaan sarana dan prasarana posyandu/posbindu;
y) Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan;
z) Pembangunan pagar;
aa) Penghijauan lingkungan;
bb) Pembangunan gapura; dan
cc) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
19) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Kelurahan, meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;
b) Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan
lingkungan;
c) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan;
d) Pemberdayaan masyarakat kelurahan;
e) Penyusunan profil desa/kelurahan;
f) koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
g) fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Personil pendukung untuk melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi
Pemerintahan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.128 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Fungsi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 21
b. SMP 41
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-245
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
c. SMA 194
d. Sarjana Muda (D-III) 17
e. S-1 dan D-IV 99
f. S-2 40
Jumlah 412
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 27
b Gol II 171
c Gol III 185
d Gol IV 29
Jumlah 412
3 Jabatan
a Jabatan Tinggi Pratama 0
b Administrator 24
c Pengawas 137
d Fungsional 5
e Pelaksana 246
Jumlah 412
JUMLAH 412
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas
program dan kegiatan pada Fungsi Administrasi Pemerintahan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.129 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Fungsi Adminsitrasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
18.878.000 1.848.000 9,79
a Penyusunan Perbup tentang Kepala Desa
18.878.000 1.848.000 9,79
2 Program Pengelolaan Aset Desa 84.975.000 84.761.400 99,75
a Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 43.725.000 43.719.000 99,99
b Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 41.250.000 41.042.400 99,50
3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
13.816.546.800 11.266.307.238 81,54
a Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3.119.139.600 2.281.444.600 73,14
b Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 100.000.000 51.776.000 51,78
c Kegiatan Reses 499.987.200 427.175.300 85,44
d Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
2.805.650.000 2.223.106.824 79,24
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-246
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
e Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah
6.608.850.000 5.710.845.014 86,41
f Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli
282.500.000 230.000.000 81,42
g Pelantikan Anggota DPRD 185.720.000 173.715.500 93,54
h Penyusunan Memori DPRD 25.000.000 21.119.500 84,48
i Penyusunan Profil DPRD 42.000.000 33.288.000 79,26
j Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
147.700.000 113.836.500 77,07
4 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
398.491.000 392.741.800 98,56
a Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan
11.163.000 11.160.100 99,97
b Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
38.846.000 38.452.700 98,99
c Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
19.452.000 19.383.500 99,65
d Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
84.354.000 83.476.300 98,96
e Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan 14.570.000 14.160.400 97,19
f Fasilitasi Kerjasama Daerah 14.107.000 14.098.500 99,94
g Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung
35.910.000 35.863.100 99,87
h Koordinasi Keamanan Daerah 118.273.000 115.773.000 97,89
i Desk Pemilihan Umum 40.876.000 39.453.200 96,52
j Identifikasi Rupabumi 20.940.000 20.921.000 99,91
5 Program penyusunan dan penataan produk hokum
1.392.835.000 1.385.368.017 99,46
a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
66.340.000 66.219.385 99,82
b Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
38.202.000 37.814.650 98,99
c Pengelolaan JDIH 66.440.000 65.487.130 98,57
d Pelayanan Bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan
1.211.973.000 1.206.018.218 99,51
e Rencana Aksi Nasional HAM 9.880.000 9.828.634 99,48
6 Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
624.524.600 475.129.546 76,08
a Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah
50.880.600 26.224.170 51,54
b Koordinasi pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah
27.210.000 14.389.400 52,88
c Monitoring Kredit Lunak 23.550.500 14.363.800 60,99
d Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD
155.765.800 114.122.400 73,27
e Koordinasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan
63.589.900 52.525.176 82,60
f Koordinasi Pengendalian Distribusi dan Pengawasan Ketersediaan Barang Bersubsidi
59.130.000 49.805.900 84,23
g Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 165.526.800 144.793.200 87,47
h Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah
60.202.000 43.354.200 72,01
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-247
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
i Koordinasi dan Monitoring Kredit Usaha Rakyat
18.669.000 15.551.300 83,30
7 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
217.480.000 211.923.850 97,45
a Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
16.070.000 13.578.600 84,50
b Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung
58.570.000 57.497.900 98,17
c Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 142.840.000 140.847.350 98,60
8 Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental
3.467.120.100 3.158.691.166 91,10
a Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi
135.650.000 128.751.013 94,91
b Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung
64.572.600 38.279.433 59,28
c Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1.368.228.050 1.345.334.815 98,33
d Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ
38.638.000 37.026.250 95,83
e Pelatihan Manajemen Masjid 23.980.000 14.439.000 60,21
f Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah
89.999.250 51.098.459 56,78
g Penyelenggaraan MTQ 350.000.000 270.368.521 77,25
h Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 403.871.000 385.713.631 95,50
i Fasilitasi AGPAI Temanggung 49.355.000 45.560.000 92,31
j Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Agama
39.764.200 7.250.004 18,23
k Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA NU tingkat Jateng
886.160.000 830.280.790 93,69
l Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah
16.902.000 4.589.250 27,15
9 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
2.457.749.775 2.264.694.852 92,15
a Kepesertaan APKASI 35.000.000 25.000.000 71,43
b
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
2.422.749.775 2.239.694.852 92,44
10 Program penyusunan dan penataan produk hukum
25.000.000 24.933.500 99,73
a Penyusunan Peraturan Daerah 25.000.000 24.933.500 99,73
11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan public
476.465.800 465.128.250 97,62
a Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi 17.650.000 17.586.000 99,64
b Evaluasi kelembagaan 40.060.000 40.049.150 99,97
c Penyusunan Standar Kompetensi Teknis
0 0 0
d Penyusunan Buku Standar Indeks Harga
166.221.200 165.209.150 99,39
e Pelatihan pelayanan prima 82.861.000 78.661.000 94,93
f Penyusunan Standar Pelayanan Publik 0 0 0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-248
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
g Penyusunan Standar Operasional Prosedur
0 0 0
h Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
47.600.000 47.397.000 99,57
i Penyusunan LKJIP Bupati 68.228.900 68.123.000 99,84
j Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati 23.174.900 23.173.000 99,99
k Pembangunan Zona Integritas 30.669.800 24.929.950 81,29
12 Program penyelenggaraan kehumasan
7.292.701.998 6.576.966.391 90,19
a Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 108.100.000 106.443.200 98,47
b Pengelolaan Website Kabupaten Temangggung
32.109.800 31.280.750 97,42
c Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa bagi Masyarakat
211.900.000 211.059.900 99,60
d Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
220.000.000 215.723.000 98,06
e Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Press Tour)
210.000.000 182.796.000 87,05
f Penyelenggaraan Kehumasan 281.500.000 258.827.123 91,95
g Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung
74.195.200 72.605.650 97,86
h Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung
5.831.798.998 5.198.258.245 89,14
i Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM
273.098.000 256.608.592 93,96
j Pemeliharaan dan Operasional Videotron
50.000.000 43.363.931 86,73
13 Program Layanan Pengadaan 430.948.200 409.291.454 94,97
a Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE
430.948.200 409.291.454 94,97
14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
1.768.656.250 1.747.451.275 98,80
a Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
395.886.050 376.827.725 95,19
b Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
1.310.828.800 1.309.138.500 99,87
c Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD
61.941.400 61.485.050 99,26
15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan
1.189.982.300 1.119.738.923 94,10
a Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
633.647.700 599.856.200 94,67
b Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa
249.988.000 233.752.223 93,51
c Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga( PKK)
239.112.500 234.392.250 98,03
d Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 46.013.000 40.313.500 87,61
e Fasilitasi Percepatan Desa Swasembada
6.800.000 4.199.750 61,76
f Fasilitasi Kawasan Perdesaan 14.421.100 7.225.000 50,10
16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
474.835.650 450.334.080 94,84
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-249
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
a Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
275.182.600 260.766.750 94,76
b Koordinasi Penangulangan kemiskinan 111.305.350 105.721.180 94,98
c Pendampingan program barang bersubsidi
88.347.700 83.846.150 94,90
17 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan
446.770.250 442.597.800 99,07
a Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
93.690.100 92.892.850 99,15
b Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan
89.080.150 87.004.950 97,67
c Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
264.000.000 262.700.000 99,51
18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
21.418.741.036 20.293.141.262 94,74
a Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*)
12.596.623.846 12.259.593.455 97,32
b Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan
472.599.100 390.634.500 82,66
c Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 94.092.300 74.041.000 78,69
d Pembangunan Taman Kelurahan 748.164.900 487.034.130 65,10
e Pembangunan Gazebo Kelurahan 151.240.000 150.152.400 99,28
f Pembuatan Sumur Resapan 15.830.000 15.825.000 99,97
g Pembangunan Green House 19.518.000 19.400.000 99,40
h Pengerukan/Pendalaman Sungai 112.255.100 112.089.000 99,85
i Pemeliharaan/Perbaikan Jalan 757.559.900 749.751.710 98,97
j Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
601.362.100 445.555.386 74,09
k Pembangunan Gedung PAUD/TK/Sekolah
339.999.990 336.174.800 98,87
l Pembangunan Trotoar dan Drainase 195.856.600 192.357.850 98,21
m Pembangunan Gedung/Balai 1.244.526.100 1.232.144.609 99,01
n Pembangunan Pos Kampling 129.993.300 126.803.722 97,55
o Pembangunan Vertikal Garden 80.000.000 80.000.000 100,00
p Pembangunan Drainase perkampungan/perumahan/lingkungan
404.585.000 400.825.250 99,07
q Pembangunan Senderan Lingkungan 805.500.000 793.952.400 98,57
r Pembangunan Talud 34.608.300 34.304.160 99,12
s Pembangunan Peningkatan Jalan 480.013.300 474.705.390 98,89
t Pembangunan MCK 81.639.500 81.639.500 100,00
u Rehab Balai/Gedung 336.675.000 334.106.000 99,24
v Penyelesaian Pembangunan Gedung/Balai
305.000.000 302.774.250 99,27
w Pembangunan Jalan Lingkungan 697.298.700 683.054.900 97,96
x Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Posbindu
41.300.000 40.950.000 99,15
y Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Lingkungan
275.000.000 274.056.500 99,66
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-250
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
z Pembangunan Pagar 112.500.000 112.120.000 99,66
aa Penghijauan lingkungan 40.000.000 40.000.000 100,00
bb Pembangunan Gapuro 50.000.000 49.095.350 98,19
cc Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
195.000.000 0 0,00
19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
5.418.955.512 5.223.493.444 96,39
a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
414.653.050 377.309.600 90,99
b Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan
398.542.270 389.385.884 97,70
c Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan
183.849.592 178.550.242 97,12
d Pemberdayaan masyarakat kelurahan 4.161.642.250 4.057.538.075 97,50
e Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 64.236.550 51.072.168 79,51
f koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
141.028.100 122.092.675 86,57
g fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
55.003.700 47.544.800 86,44
Jumlah Total 61.421.657.271 55.994.542.248 91,16
Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi anggaran Fungsi
Pendukung Urusan Administrasi Pemerintahan sebesar
Rp55.994.542.248,00 atau sebesar 91,16% dari total
anggaran Rp61.421.657.271,00.
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada
Fungsi Penunjang untuk Administrasi Pemerintahan di
Kabupaten Temanggung dimulai dari Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan pada pada
Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dibahas dan
dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan
memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up),
yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-251
penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA
dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD.
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Bidang fungsi penunjang lainnya untuk Adminsitrasi
Pemerintahan di Kabupaten Temanggung ini didukung
dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.130 Sarana dan Prasarana Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 73 Bidang Baik
b. Gedung 82 Unit Baik
c. Alat-alat Angkutan 358 Unit Baik
d. Alat-alat Perkantoran 3.350 Unit Baik
7. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan
fungsi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Temanggung
adalah:
a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa di OPD belum
optimal sehingga pengisian paket pengadaan dalam
aplikasi SIRUP terlambat;
b. Perencanaan pengadaan dan jadwal pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa di OPD kurang
efektif sehingga pelaksaannya tertunda karena perubahan
baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang masih
kurang lengkap;
c. Persentase penggunaan e-procurement khususnya e-PL
masih rendah, dikarenakan OPD masih memilih
Pengadaan Langsung secara manual dibanding e-PL ;
d. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan,
kesenjangan informasi harga pasar;
e. Kegiatan pengendalian on site (peninjauan lapangan)
belum optimal, mengingat pelaksanaan kegiatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-252
pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah
pengampu dilaksanakan dalam waktu dan jadwal yang
bersamaan;
f. Pelaporan progres pelaksanaan kegiatan oleh OPD
Pengampu belum tepat waktu dan laporan yang
disampaikan belum mencerminkan kondisi terakhir (belum
real time);
g. Permasalahan kegiatan legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan: bahan dari OPD belum siap,
pembahasan tergantung penjadwalan dari Dewan, dan
waktu pembahasan/evaluasi dari provinsi/kemdagri relatif
lama.
h. Kurangnya kesadaran hukum terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih
tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah belum bisa dilaksanakan secara
maksimal karena penguasaan legaldrafting dari OPD
masih kurang.
j. Pengiriman Raperda dari OPD tidak sesuai dengan jumlah
Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan
Pemerintah Daerah;
k. Masih banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah;
l. Masih ada Desa yang terlambat menyetor PBB;
m. Sering terlambatnya desa dalam menyusun ABDes dan
SPJ Dana Transfer;
n. Masih adanya RTM yang belum masuk data base
kemiskinan;
o. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat belum signifikan;
p. Sulitnya sinyal komunikasi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan kewilayahan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-253
q. Masih banyak UMKM yang belum mengurus perijinan
PATEN;
r. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah lahan
pertanian sehingga sering menimbulkan tanah longsor;
s. Masih dijumpai masyarakat yang membuang sampah
sembarangan;
t. Belum adanya pengolahan sampah plastik yang ramah
lingkungan;
u. Masih banyak dijumpai masyarakat usia 17 tahun ke atas
yang belum mempunyai KTP. Mereka rata-rata hanya
mau mengurus KTP pada saat ada urusan-urusan
penting.
Adapun solusi yang diambil adalah sebagai berikut :
a. Bagian Pengadaan Barang Jasa melakukan
pendampingan berupa Desk Pengisian SIRUP dan
perencanaan pengadaan;
b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan
percepatan pengadaan melalui surat edaran percepatan
dan kunjungan ke OPD yang mengalami kesulitan terkait
perencanaan pengadaan;
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berkoordinasi
dengan pihak LKPP terkait update/pengembangan sistem
e-PL dan melakukan pendampingan dan mendorong OPD
agar melakukan pengadaan langsung lewat e-PL;
d. Peningkatan kapasitas tim pengendali inflasi daerah dan
koordinasi dengan TPID Provinsi melakukan pemantauan
dan perbaikan di sisi distribusi akan diperkuat inspeksi
mendadak di pasar dan Gudang;
e. Menyusun jadwal monev di lapangan secara komulatif dan
melakukan koordinasi dengan PPTK/PPK masing-masing
kegiatan baik melalui komunikasi telepon, email, rapat-
rapat koordinasi, dan desk untuk mengetahui progres
pelaksanaan kegiatan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-254
f. Penyusunan sistem aplikasi pengendalian pembangunan
berbasis online;
g. Penagihan bahan/materi pada OPD, Komunikasi secara
intensif dengan provinsi/kemendagri dan fasilitasi
dilakukan sebelum dikirim ke dewan;
h. Diadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i. Dilakukan bimbingan teknis bagi SDM pengampu;
j. Melakukan koordinasi dengan pengusul dalam bantuk
rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi
pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila
dianggap perlu;
k. Memberikan pendidikan life skill di tingkat Kecamatan;
l. Memberikan motivasi kepada Desa untuk bisa menyetor
PBB tepat waktu;
m. Memberikan pendampingan dalam penyusunan APBDEs
dan SPJ Dana Transfer;
n. Dilaksanakan verval RTM yang belum masuk data base
kemiskinan untuk selanjutnya diusulkan untuk bisa masuk
data base kemiskinan;
o. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat perlu
dilakukan secara terus menerus;
p. Menambah kekuatan sinyal komunikasi;
q. Jemput bola dan mempermudah proses pengurusan
perijinan PATEN kepada UMKM;
r. Memberikan sosialisasi dalam pengolahan lahan
pertanian untuk meminimalisir bencana tanah longsor;
s. Memberikan kesadaran kepada mayarakat untuk tidak
membuang sampah sembarangan;
t. Diperlukan teknologi tepat guna untuk pengolahan
sampah plastik; dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-255
u. Bekerja sama dengan perangkat desa untuk menyadarkan
masyarakatnya agar segera mengurus KTP- EL ketika
usianya sudah 17 tahun.
8. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
c. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di
lingkungan pemerintah kabupaten sudah merupakan keniscayaan.
Pemanfaatan TIK dalam administrasi pemerintahan dan
pelayanan publik memberi peluang untuk mendorong dan
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar
instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas
pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,
dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem
pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Kesadaran dan kemampuan masyarakat terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek
kehidupan telah tumbuh dan berkembang dengan cepat, kondisi
ini memunculkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap aspek
kecepatan, kemudahan, akurasi serta transparansi dalam
berbagai layanan publik. Pemanfaatan TIK saat ini tidak hanya
sekedar sebagai alat bantu tetapi dapat menjadi strategic enabler
bagi program-program Pemerintah Daerah, baik bersifat internal
maupun eksternal. Pemanfaatan TIK dapat mendorong
tercapainya tujuan dan sasaran program-program Pemerintah
Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan
masyarakat tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-256
merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten
Temanggung telah membangun dan mengembangkan Sistem
Informasi Manajemen Pemerintah Daerah.
Penerapan SPBE sebagai Strategic enabler yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung bertujuan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas
dan terpercaya di semua perangkat daerah, dengan cakupan
pengembangan secara bertahap Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung meliputi seluruh
Perangkat Daerah hingga Pemerintah Desa. Disamping itu dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan sistem informasi dan
data, telah dibangun Data Center untuk mengintegrasikan data,
sistem informasi dan jaringan antara perangkat daerah dan
pemerintah desa dan masyarakat pengguna layanan.
Adapun daftar aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:
Tabel 3.131
Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Website Portal Kabupaten Temanggung (temanggungkab.go.id)
Portal Informasi dan komunikasi dengan masyarakat
Bagian Humas, Setda
G2C Aplikasi di Data Center Pemda
2 Website Perangkat daerah (namaPD.temanggungkab.go.id)
Informasi dan komunikasi dengan masyarakat
Seluruh PD (22 PD)
G2C Terintegrasi di Data Center
3 Website Kecamatan (namaKec.temanggungkab.go.id)
Informasi dan komunikasi dengan masyarakat
Seluruh Kecamatan (20 Kecamatan)
G2C Terintegrasi di Data Center
4 Sistem Informasi Desa /Website Desa / Kelurahan
Informasi dan komunikasi dengan masyarakat
Seluruh Desa dan Kel (266 Desa, 23 Kel)
G2C Terintegrasi di Data Center
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-257
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
5 Mobile City Temanggung Gandem (mobile app tersedia di google playstore)
Portal Pelayanan informasi dan layanan publik terpadu berbasis mobile
Dinkominfo dan Perangkat Daerah Terkait
G2C Aplikasi di Data Center Pemda terintegrasi dengan server PD/Instansi terkait
6 Pelayanan Informasi Publik (ppid.temanggungkab.go.id)
Pelayanan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
G2C Server di Data Center Pemda
7 SMS Gateway Kabupaten Temanggung (sms.temanggungkab.go.id)
Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sms
Bagian Humas, Setda
G2C Server Colocation di Data Center Pemda
8 Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Terpadu (gandem.temanggungkab.go.id) dan sisfo pusdat (mobile app)
Pusat informasi data terpadu (integrasi data/Gabungan Data Temanggung)
Dinas Komunikasi dan Informatika
G2C Integrasi data dengan Bank Data, Data Penduduk dsb
9 Open Data Temanggung (data.temanggungkab.go.id)
Open Data Dinas Komunikasi dan Informatika
Integrasi data dengan data.jatengprov.go.id
10 Single data Temanggung (bankdata.temanggungkab.go.id)
Singgle data, Informasi data pembangunan terpadu
Dinkominfo G2C Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
11 Pelayannan Perizinan - Online Single
Submission/OSS - Sicantik cloud - perijinan.temanggungk
ab.go.id
sistem aplikasi perizinan dan non perizinan secara elektronik
DPMPTSP G2C Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat
12 Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)
Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan
20 Kecamatan G2C Terintegrasi di Data Center
11 Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih.temanggungkab.go.id)
Informasi Peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum, Setda
G2C Server Colocation di Data Center Pemda
12 Aplikasi KTP-el Pelayanan KTP elektronik
Dindukcapil G2C Integrasi Data dengan Aplikasi pada PD
13 Sistem aplikasi pelayanan Kependudukan Webbase dan berbasis mobile (temanggung gandem pol)
Pelayanan Kependudukan (KK,KTP,NA, Surat menyurat, monografi)
Dindukcapil dan Kecamatan
G2C Server di Dukcapil
14 Aplikasi Pemutakhiran Data Penduduk (APDK dekstopbase)
Pemutakhiran data penduduk
Dindukcapil dan 289 Desa/Kelurahan
G2C Server di Dindukcapil
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-258
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
15 sms center capil Pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui sms
Dindukcapil G2C Server di Dindukcapil
16 Sistem Informasi Profil Daerah (sipd.temanggungkab.go.id)
Informasi profil daerah
Bappeda G2C Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
17 Layanan Pengadaan barang jasa online (lpse.temanggungkab.go.id)
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah online
Bagian PBJ, Setda
G2B Server di Data Center, terintegrasi dengan SIRUP LKPP
18 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
Merencanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa
Bagian PBJ, Setda
G2B Terintegrasi dengan LPSE, Server di LKPP
19 Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi (cellplan.temanggungkab.go.id)
Pelayanan permohonan rekomendasi Cell Plan untuk pendirian menara telekomunikasi
DPMPTSP G2B Server di Data Center
20 e-planning (e-planning.temanggungkab.go.id)
Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda G2G Terintegrasi dengan e-budgetting dan e-monev
21 Sistem Informasi Monitoring dan evaluasi (e-monev.temanggungkab.go.id)
Aplikasi Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bappeda G2B Terintegrasi dengan e-planning dan e-monev
22 Aplikasi Analisis Kemiskinan (simdkt.temanggungkab.go.id)
Pengolahan data RTM
Bappeda G2B Server di Data Center
23 Aplikasi Mapatda (mapatda.temanggungkab.go.id)
Pengelolaan data Pendapatan Daerah dari sektor pajak
BPPKAD G2B Terintergrasi dengan Data Penduduk dan GIS Server di Data Center
24 Sistem akuntansi keuangan Daerah (SIAKD)
sistem akuntasi berdasar akrual
BPPKAD, Seluruh OPD, UPT/Unit Kerja
G2G Dekstop base, Standalone
25 Aplikasi Barang Daerah (simbada.temanggungkab.go.id)
Pencatatan Barang Daerah online untuk seluruh Perangkat Daerah
BPPKAD G2G Server di Data Center
26 Aplikasi Penatausahaan Keuangan (keuangan.temanggungkab.go.id)
sistem Pembukuan keuangan
BPPKAD, Seluruh OPD, UPT/Unit Kerja
G2G Dekstop base, Standalone
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-259
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
27 sismiop.temanggungkab.go.id
Pengelolaan data PBB P2 online
BPPKAD G2G Terintegrasi dengan Data Penduduk, GIS,Server di Data Center
28 Aplikasi PBB Desa/Kel Pengelolaan Pembayaran PBB Kelurahan / Desa
BPPKAD, Kecamatan, Kelurahan/Desa
G2G Terintegrasi dengan Data Penduduk, GIS,Server di Data Center
29 SimGaji Pengelolaan gaji pegawai
BPPKAD G2G Dekstop base, Standalone
30 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan daerah (sibangda.temanggungkab.go.id)
Melaporkan kegiatan maupun program semua SKPD setiap bulan
Bagian Pembangunan Setda
G2G Terintegrasi dengan aplikasi Monev Bappeda
31 Sistem Informasi Pelaksanaan Pembangunan (simpelbang.temanggungkab.go.id)
Monitoring Pembangunan Daerah
Bagian Pembangunan Setda
G2G Terintegrasi dengan aplikasi Monev Bappeda
32 Aplikasi Satu Peta (geoportal.temanggungkab.go.id)
GIS terintegrasi Dinkominfo G2G, G2C
Terintegrasi dengan BIG
33 GIS RTRW Peta RTRW Bappeda G2G Dekstop base, Standalone
34 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (bkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg)
Pengelolaan data kepegawaian
BKPSDM G2G Terintegrasi dengan Aplikasi Presensi dan TPP, Kinerja, Server di Data Center
35 Aplikasi absensi online (absensi.temanggungkab.go.id)
Pengelolaan absen dan tunjangan pegawai online
BPSDM G2G Integrasi dengan Mesin Presensi, SIMPEG dan TPP
36 Anjungan Informasi Kepegawaian
Informasi kepegawaian untuk masyarakat
BKPSDM G2C Colocation Server di Data Center
37 Simpedes Pengolahan data Perangkat Desa
Dinpermades G2G Server local Dinpermades
38 Sistem Informasi Pelaporan Terpadu
pelaporan online dari Puskesmas setiap bulan
Dinas Kesehatan
G2G Colocation Server di Data Center
39 Aplikasi pengelolaan surat dan dokumen secara elektronik (e-office.temanggungkab.go.id)
Surat Online Dinkominfo G2G Terintegrasi di Data Center
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-260
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
40 Apilkasi Tambahan Penghasilan Pegawai (tpp.temanggungkab.go.id)
Pengelolaan TPP berdasar Kelas Jabatan
Bagian Ortala Setda
G2G Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi Kinerja
41 Aplikasi Kinerja Pegawai (kinerja.temanggungkab.go.id)
Pengelolaan kinerja harian pegawai
Bagian Ortala Setda
G2G Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi TPP
42 kinerja.temanggungkab.go.id/anjab
Pengelolaan Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja
Bagian Ortala Setda
G2G Intergrasi dengan Simpeg
43 Sistem Keudes Pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa
Desa G2G Dekstop base Standalone
44 SIM Perlengkapan Jalan
Pelayanan Pengelolaan data Perlengkapan Jalan
Dinas Perhubungan
G2G Intranet Server di Dishub
45 SIM Uji Kendaraan Pelayanan Uji Kendaraan
Dinas Perhubungan
G2C Intranet Server di Dishub Host to Host dengan Bank Jateng
46 Dapodik Data Pokok Pendidik
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
G2G Integrasi dengan PPDB dan Capil
47 SIAK Konsolidasi Konsolidasi data penduduk
Dindukcapil, Desa
G2G Server di Dindukcapil
48 SIMWAS Manajemen Informasi pengawasan
Inspektorat G2G Colocation Server di Data Center
49 Arsip digital Digitalisasi arsip
Dinarpus G2G Intranet server di Dinarpus
50 Otomasi Perpustakaan Slim 7 Cendana
Pelayanan perpustakaan daerah
Dinarpus G2G Intranet server di Dinarpus
51 Aplikasi SENAYAN Manajemen perpustakaan
Dinarpus G2G Intranet server di Dinarpus
52 Aplikasi pendataan industri kecil dan menengah menengah
pendataan industri kecil dan menengah menengah
Disperindagkop dan UMKM
G2G Intranet server di Disperindagkop dan UMKM
53 SIAKtoAFis sinkronisasi data SIAK dan e-KTP
Dindukcapil G2G Server di Dindukcapil
54 SIMRS/Billing System Pelayanan pasien
RSUD G2C Intranet server di RSU
55 SIMPUS (dashboardsimpus.temanggungkab.go.id)
Sistem Informasi Pelayanan Pasien Puskesmas
Seluruh Puskesmas
G2C Colocation di Data Center
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-261
No Aplikasi Fungsi PD Tipe Keterangan
1 2 3 4 5 6
56 Sistem Informasi PMKS dan PSKS
Pengolahan data PMKS dan PSKS
Dinas Sosial G2G Server di Dinas Sosial
57 GIS Pertanian Informasi data spasial Pertanian
Dintanbunhut G2G Desktop base, Standalone
58 SimDPU (Smart Office) Portal Sistem Informasi DPUPKP
DPUPKP G2G Intranet server di DPUPKP
59 tataruang-dpupkp.temanggungkab.go.id
Sistem Informasi Tata Ruang
DPUPKP G2G G2C
Hosting di Datacenter
60 SIM Perparkiran Pengelolaan data parker
Dinas Perhubungan
G2G Intranet Server di Dishub
61 Prowasdes Aplikasi pengawasan Laporan Keuangan Desa
Kecamatan Kranggan
G2G Colocation Server di Data Center
Keterangan:
G2C=Government to Citizen
G2B=Government to Business
G2G=Government to Government
G2E=Government to employees
d. Indeks Kepuasan Masyarakat
Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten
Temanggung, tahun 2019 telah dilakukan kegiatan survey
kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung. Kegiatan tersebut diakomodir dalam 1 (satu)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan
Publik yang dilakukan di 19 Perangkat Daerah yang langsung
menyelenggarakan pelayanan kepada warga masyarakat di
wilayah Kabupaten Temanggung dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.132 Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
Tahun 2019
No Perangkat Daerah Nilai Konversi Kategori
1 BKPSDM 3,22 80,58 Baik
2 DINBUDPAR 2,90 72,50 Kurang Baik
3 DISNAKAN 3,73 93,23 Sangat Baik
4 DINTANPANGAN 3,11 77,69 Baik
5 DINAS KESEHATAN 3,10 78,00 Baik
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-262
No Perangkat Daerah Nilai Konversi Kategori
6 DINARPUS 3,21 80,25 Baik
7 DINHUB 2,89 72,36 Kurang Baik
8 DINPERINDAGKOP UKM 2,99 74,69 Kurang Baik
9 DPMPTSP 3,37 84,20 Baik
10 DINSOS 3,50 87,50 Baik
11 DPUPKP 2,98 74,50 Baik
12 DINDIKPORA 3,34 83,42 Baik
13 DINDUKCAPIL 3,23 80,66 Baik
14 BPPKAD 3,10 77,45 Baik
15 RSUD 3,23 80,45 Baik
16 DISNAKER 3,44 86,01 Baik
17 DLH 3,09 77,14 Baik
18 KANTOR KESBANG 3,28 81,96 Baik
19 KECAMATAN TEMANGGUNG 3,06 76,51 Kurang Baik
RATA RATA NILAI IKM 3,20
RATA RATA KONVERSI NILAI IKM 79,95 Baik
keterangan:
25.00 - 69.99 : D tidak baik
65.00 - 76.60 : C kurang baik
76.61 - 88.30 : B baik
88.31 – 100 : A sangat baik
Survei berdasarkan Permenpan RB no. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan survei kepuasan masyarakat.
Dari tabel di atas dapat dikelompokkan:
1. Perangkat Daerah yang memperoleh persepsi pelayanan
Sangat Baik, yaitu Dinas Perikanan.
2. Perangkat Daerah yang memperoleh persepsi pelayanan
Baik, yaitu BKPSDM, Dintanpangan, Dinas Kesehatan,
Dinarpus, DPMPTSP, Dinsos, DPUPKP, Dindikpora,
Dindukcapil, BPPKAD, RSUD, Disnaker, DLH, Kantor
Kesbang.
3. Perangkat Daerah yang memperoleh persepsi pelayanan
Kurang Baik, yaitu Dinbudpar, DINHUB, Dinperindagkop
UKM, Kecamatan Temanggung.
Berdasar pengelompokan di atas, meskipun terdapat
persepsi kurang baik pengguna layanan atas pelayanan publik
pada perangkat daerah, hal ini dikarenakan lemahnya pada unsur
“waktu pelayanan” dan “sarana prasarana”. Namun secara umum
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-263
persepsi layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung adalah dalam Kategori Baik. Hal tersebut
didasarkan dari Rata-rata nila IKM sebesar 3,20, dikonversi
dengan nilai 79,95 yang menunjukkan mutu pelayanan dan kinerja
unit pelayanan termasuk dalam interval 76,61 – 88,30 yang berarti
kategori Baik.
Dalam 4 tahun terahir telah dilakukan survey kepatuhan
terhadap Undang-Undang pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Komisi
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan
penyelenggara dan pelaksana dalam memenuhi komponen
standar pelayanan sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, dan menjadi target pencapaian RPJMN
tahun 2015 – 2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan
dan persepsi pengguna layanan, serta untuk mendorong
kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar
pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Dari hasil survey tersebut, diperoleh hasil dengan nilai
sebagai berikut:
Tabel 3.133 Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2013-2018
No Tahun Hasil Zona
1 2013 n.a n.a
2 2014 n.a n.a
3 2015 34,46 Merah
4 2016 59,76 Kuning
5 2017 55,50 Kuning
6 2018 84,45 Hijau
Sumber : Bagian Ortala Setda, 2018
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat
kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di
Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu
ditingkatkan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-264
C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. Perangkat Daerah Pelaksana
Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan
oleh Kesbangpol Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait sebagai pemangku kepentingan diantaranya
Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan Kecamatan.
2. Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Politik Masyarakat, meliputi kegiatan:
1) Sosialisasi Undang-undang bidang politik;
2) Fasilitasi bantuan partai politik dan ormas lainya;
3) Fasilitasi pembinaan dan monitoring Ormas, OKP, dan LSM;
dan
4) Peningkatan dan pemberdayaan politik gender.
b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, meliputi kegiatan:
1) Kegiatan verifikasi proposal ijin reset/penelitian bagi
mahasiswa/lembaga;
2) Pembinaan dan pengawasan orang asing;
3) Komunitas inteljen daerah;
4) Penanganan masalah aktual;
5) Fasilitasi penanganan konflik sosial; dan
6) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
c. Program Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi, meliputi kegiatan:
1) Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya,
agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
2) Pencegahan dan pengawasan perkembangan aliran sesat
keagamaan;
3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penghayat aliran
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM); dan
4) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-265
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi
kegiatan:
1) Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI); dan
2) Pembinaan Wawasan Kebangsaan
e. Program Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
dengan kegiatan Pencegahan/pemberantasan penyalahgunaan
peredaran gelap narkoba (P4GN).
3. Tingkat Pencapaian Urusan Pemerintahan Umum
Pencapaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.134 Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Pemerintahan Umum
Tahun 2019
No Program/ Indikator Satuan Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Indeks Toleransi
1 Program pendidikan politik masyarakat
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
% 87 86 98,85
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
% 30 30 100
Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
% 30 30 100
2 Program peningkatan kewaspadaan nasional
Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
% 100 100 100
3 Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
% 100 100 100
Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
% 100 100 100
4 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
% 60 63 100
persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
% 10 10 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-266
No Program/ Indikator Satuan Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
5 Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
% 5 10 100
Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
% 30,3 35 100
Tingkat Pencapaian Urusan Bidang Pemerintahan Umum
hampir semua tercapai 100%, hanya Persentase pemilih yang
menggunakan hak pilihnya 98,85%. Hal ini terjadi karena pada saat
pencoblosan sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena
berdomisili, bekerja atau bersekolah di luar daerah Temanggung.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
Personil pendukung yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum
di Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah utama adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.135 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019
NO URAIAN JML PEGAWAI KET
Kondisipegawaiberdasarkan:
1 KualisasiPendidikan
a. SD
b. SMP
c. SMA
d. SarjanaMuda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 1
f. S-2 -
g. S-3 -
Jumlah
2 Pangkat/Golongan
A Gol I 0
B Gol II 5
C Gol III 3
D Gol IV 1
E PTT
Jumlah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-267
NO URAIAN JML PEGAWAI KET
3 Jabatan
A Jabatan Tinggi Pratama -
B Administrator 0
C Pengawas 2
D Jabatan Fungsional -
E Jabatan pelaksana 7
Jumlah 9
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan prioritas program
dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Umum tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.136 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pendidikan Politik
Masyarakat 132.670.800 130.527.224 98,38
a Sosialisasi Undang-undang bidang
Politik 82.848.800 81.857.724 98,80
b Fasilitas bantuan partai politik dan
ormas lainnya 6.218.100 5.544.100 89,16
c Fasilitas pembinaan dan monitoring
Ormas, OKP dan LSM 11.801.000 11.558.400 97,94
d Peningkatan dan pemberdayaan
pendidikkan politik Gender 31.802.900 31.567.000 99,26
2 Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional 678.758.500 630.994.523 92,96
a Kegiatan verifikasi proposal ijin riset/
penelitian bagi mahasiswa/lembaga 6.270.900 6.270.000 99,99
b Pembinaan dan pengawasan orang
asing 8.592.800 7.785.600 90,61
c Komunitas Intelejen Daerah 15.375.200 4.250.176 27,64
d Penanganan masalah actual 20.837.800 19.678.600 94,44
e Fasilitasi penanganan konflik social 127.681.800 111.156.830 87,06
f
Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah 500.000.000 481.853.317 96,37
3
Program Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi
116.403.800 112.724.900 96,84
a
Monitoring dan evaluasi pemerintahan
di bidang seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi
10.095.900 9.969.100 98,74
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-268
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
b
Pencegahan dan pengawasan
perkembangan aliran sesat
keagamaan
36.065.600 36.064.800 100,00
c
Pembinaan dan pengawasan terhadap
Penghayataliran kepercayaan Kepada
Tuhan Yang Maha Esa ( PAKEM )
20.109.300 19.499.000 96,97
d Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila 50.133.000 47.192.000 94,13
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
132.670.800 130.527.224 98,38
a Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia
38.740.000 38.735.000 99,99
b Pembinaan wawasan kebangsaan 76.095.700 64.625.100 84,93
5 Program Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
15.662.200 15.358.100 98,06
a Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )
15.662.200 15.358.100 98,06
Jumlah 1.076.166.100 1.020.131.971 94,79
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan
bidang pemerintahan umum dimulai dari Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang disusun mendasarkan pada Renstra Perangkat
Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat
Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
dengan memperhatikan hasil perencanaan dari bawah (bottom up),
yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hasil
sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD,
setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan PPAS, yang telah disepakati antara Bupati dan
DPRD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-269
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh
sarana dan prasarana sebagai berikut:
Tabel 3.137 Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019 NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KET
a. Tanah 1 Bidang -
b. Gedung 8 Gedung Baik
c. Alat-alat angkutan 8 Buah Baik
d. Alat-alat perkantoran 194 Buah Baik
8. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum adalah:
1) Masih terdapat beberapa konflik politik dan keamanan di
Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu zona
rawan konflik di Provinsi Jawa Tengah; dan
2) Masih rendahnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan
sehingga sangat rawan timbul konflik perpecahan di masyarakat
yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Memaksimalkan peran lembaga-lembaga/kelompok yang yang
ada di masyarakat untuk memungkinkan diskusi mencari solusi
dan mengambil keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang
bertikai; dan
2) Berperan aktif bersama Forkompimda untuk turun ke masyarakat
memberikan pemahaman/sosialisasi terkait wawasan
kebangsaan yang semakin menurun.
9. Hal-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Meningkatkan tugas fungsi Kesbangpol dengan menaikkan tipe
dari kantor (eselon III) menjadi Badan (eselon II) yang dimulai
dari pemetaan, pengkajian dan pengusulan Perda ke DPRD
Kabupaten Temanggung; dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III-270
2) Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan rata-rata setiap tahun
dilaksanakan di tiga (3) desa, sehingga masih perlu untuk
ditingkatkan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 271
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI
1. Tataran Pengambil Kebijakan
Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pengambil
Kebijakan dapat dilihat pada beberapa aspek sebagai berikut:
a. Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah
Dalam rangka penyelenggaraan bidang ketentraman dan
ketertiban umum daerah selama Tahun 2019 diarahkan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondisi daerah guna mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum. Selama penyelenggaraan
pemerintahan di tahun 2019 tidak terdapat gangguan ketentraman
umum yang berarti dan dititik beratkan pada penataan peraturan
perundang-undangan. Pada tahun 2019, difokuskan pada:
1) Penataan peraturan tentang ketertiban umum, dengan
beberapa indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:
a) Keberadaan peraturan daerah tentang izin mendirikan
bangunan. Guna menjamin ketertiban dalam penataan
ruang, di Kabupaten Temanggung telah ditetapkan:
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung; dan
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
b) Rasio rumah yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
Sampai dengan tahun 2019, dari sejumlah 202.851 unit,
telah mempunyai IMB sebanyak 10.588 unit atau 5,22%.
Hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018.
Upaya-upaya senantiasa dilakukan oleh pemerintah
daerah, khususnya terkait dengan peningkatan kesadaran
masyarakat dalam rangka pengurusan izin mendirikan
bangunan. Hal ini tentu saja juga mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan
ketentraman bagi masyarakat yang mempunyai IMB dan
ketertiban terhadap kepatuhan atas IMB.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 272
c) Keberadaan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum.
Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan,
Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.
Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi
pemanfaatan dan pengendalian ketertiban umum di
Kabupaten.
2) Peraturan tentang kependudukan.
Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur adalah:
a) Pengurusan E-KTP.
Sampai dengan tahun 2019, jumlah penduduk yang wajib
ber KTP adalah sebanyak 591.955 orang sedangkan yang
sudah terekam dalam E-KTP adalah sebanyak 589.079
atau 99,51%. Penyebab belum semuanya terekam adalah
karena belum terjalinnya fungsi koordinasi dalam
penyediaan blangko E-KTP karena pada dasarnya
blangko E-KTP merupakan kewenangan dari Kementerian
Dalam Negeri.
b) Pengurusan KIA.
Sampai dengan tahun 2019, jumlah anak yang wajib ber
KIA adalah sebanyak 221.911 orang sedangkan yang
sudah terekam dalam KIA adalah sebanyak 117.231 atau
52,83%. Penyebab belum semuanya terekam adalah
karena belum terjalinnya fungsi koordinasi dalam
penyediaan blangko KIA.
3) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk.
Untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan lainnya di
Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 ini dilaksanakan
oleh Aparat Satpol PP sejumlah 48 orang atau mencapai rasio
0,5 per 10.000 penduduk, dari jumlah penduduk 791.264 jiwa.
4) Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanganan Bencana.
Untuk menjamin penanganan Bencana di Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 273
Temanggung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung.
Dengan adanya perda dimaksud maka penanganan terhadap
Bencana menjadi lebih responsif dan komperehensif.
5) Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten.
Untuk menjamin kebersihan di lingkungan masyarakat,
Kabupaten Temanggung telah memiliki :
a) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan
Lingkungan; dan
d) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Adanya Perda ini cukup efektif dalam menciptakan iklim bersih
pada masyarakat Kabupaten Temanggung terbukti pada
tahun 2019 kembali mendapatkan penghargaan dalam bidang
kebersihan kota berupa Thropy Adipura.
b. Aspek Keselarasan dan efektifitas hubungan antara pemerintahan
daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam
rangka pengembangan otonomi daerah.
Capaian pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 difokuskan
pada:
1) Ketepatan penyampaian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan PP Nomor 13 Tahun
2019. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung
telah menyampaikan laporan kepada pemerintah tepat waktu
yaitu untuk LPPD 2018 disampaikan ke Mendagri lewat
Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 Maret 2019 melalui
surat pengantar Nomor 130/102 tanggal 28 Maret 2019.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 274
2) Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja berdasarkan PP 8/2008:
Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah
menyampaikan laporan Keuangan seuai Berita Acara Serah
Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
unaudited Kab. Temanggung TA 2018 pada tanggal 29 Maret
2019. Laporan Kinerja Tahun 2018 disampaikan kepada
Menteri PAN RB pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Surat
Pengantar Nomor 130/092 tanggal 19 Maret 2019.
3) Implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah urusan wajib yang telah menerapkan SPM di
Kabupaten Temanggung sebanyak 6 urusan yaitu:
1.1. Urusan Pendidikan.
1.2. Urusan Sosial.
1.3. Urusan Kesehatan.
1.4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.
1.5. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1.6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Dari ke 6 urusan wajib diatas belum ditetapkan Peraturan
Bupati yang mengatur. Peraturan Bupati tentang Penerapan
SPM akan disusun di Tahun 2020.
4) Hubungan antar daerah.
Dalam rangka menjalin kerja sama dan hubungan dengan
pihak lain, maka sampai dengan tahun 2019, kerjasama antar
daerah dengan kabupaten/kota dengan lembaga lainnya yang
masih berlaku sebanyak 93 MoU, yaitu:
1.1. Kesepakatan Bersama antara Perum Perhutani KPH
Kedu Utara dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Hutan di
Wilayah KPH Kedu Utara Kabupaten Temanggung.
1.2. Piagam Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara antara Pemerintah Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 275
Provinsi Jawa Tengah dengan Kejaksaan Negeri
Temanggung.
1.3. Pelaksanaan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara Dinkes Prov
Jateng, BPJS Kesehatan Cabang Magelang, dan Dinkes
Kab. Temanggung.
1.4. Kepesertaan Program JKN bagi Penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung
dengan BPJS Kesehatan Cabang Magelang.
1.5. Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Penerangan
Jalan Umum antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan PT. PLN
(PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta
Area Magelang.
1.6. Naskah Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan
Penerangan Jalan Umum antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan PT. PLN
(PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
Area Magelang.
1.7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan Kejaksaan Negeri Temanggung
dan Kepolisian Resor Temanggung tentang Koordinasi
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan
Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan
laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi
tindak pidana korupsi pada Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.
1.8. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang
Magelang dengan RSUD Temanggung tentang
Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan bagi
peserta Program Jaminan Kesehatan.
1.9. Perjanjian Kerjasama antara PT. BPD Jawa Tengah
Cabang Temanggung dengan RSUD Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 276
Temanggung tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada
Karyawan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
1.10. Perjanjian Kerjasama antara Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta dengan RSUD Kabupaten
Temanggungtentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di RSUD Kabupaten
Temanggung.
1.11. Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Jawa Tengah
dengan RSUD Kabupaten Temanggung tentang
Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis
bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba
yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.
1.12. Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten
Temanggung dengan RSU Gunung Sawo Temanggung
tentang Pelayanan Rujukan Pasien serta Informasi
Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien.
1.13. Kerjasama antara UNTAG Semarang dengan RSUD
Kabupaten Temanggung Dalam Bidang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan
Pengembangan SDM yang Profesional.
1.14. Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten
Temanggung dengan Pengelola Parkir tentang
Pengelolaan Parkir dengan Sistem Gate Parkir di
Lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung.
1.15. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Magelang dengan RSUD Kabupaten
Temanggung tentang Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
1.16. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah dengan RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Pemanfaatan Alat Labolatorium Xpert R
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 277
MTB/RIF (GeneXpert) dalam mendukung Program
Pengendalian Tuberkolusis dan Layanan Kesehatan
Pasien TB Resisten Obat.
1.17. Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan dan
Pelatihan antara Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Temanggung dengan Akademi Perikanan
Yogyakarta.
1.18. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Politeknik Banjarnegara Dalam Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi Program Studi DIII Kebidanan.
1.19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung dan Universitas Negeri Yogyakarta tentang
Kerjasama Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah.
1.20. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan
LPPM UNY tentang Penyusunan Dokumen Analisa
Pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
1.21. Naskah Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Daerah Kabupaten Temanggung antara BAPPEDA
Kabupaten Temanggung dengan Pusat Studi Pariwisata
UGM.
1.22. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Pusat Perencanaan Pelayanan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif Fakultas Teknik Undip tentang
Penyusunan Profil Investasi Kawasan Wisata Bejen,
Tretep dan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun
2019.
1.23. Naskah Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang
Penyusunan Rencana Pemetaan Mata Air dan Profil Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 278
Temanggung antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang.
1.24. Perjanjian Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten
Temanggung dan Pusat Penelitian Biologi LIPI tentang
Sinergitas Penelitian dan Pengembangan Komoditas
Hortikultura dan Perkebunan Unggulan di Kabupaten
Temanggung.
1.25. Kesepakatan Bersama antara STTD dengan Pemerintah
Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan
Pembangunan di Kabupaten Temanggung melalui Tri
Dharma Perguruan Tinggi STTD.
1.26. Perjanjian Kerjasama antara Dintanpangan Kabupaten
Temanggung dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat tentang Perbaikan Varietas Tembakau Lokal
Temanggung dan Peningkatan Produktivitas dan Mutu
melalui Perbaikan Teknologi Budidaya.
1.27. Kerjasama antara Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Jawa dan DLH Kabupaten Temanggung
tentang Sinergi Pemantauan Kualitas Air Sungai.
1.28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan BPS Kabupaten Temanggung
tentang Kerjasama Penyusunan Data Statistik.
1.29. Kerjasama antara PT TKPI dengan RSUD Kabupaten
Temanggung tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan
Karyawan.
1.30. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung
dengan Direktorat Sarana Transportasi Jalan tentang
Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor dan Data Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.31. Kerjasama antara Kepala BKPSDM Kabupaten
Temanggung dengan Pusat Pengembangan Sumber
Daya Aparatur dan Pusat Pengembangan Sumber Daya
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 279
Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) Calon Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
1.32. Kerjasama antara Kepala BKPSDM Kabupaten
Temanggung dengan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2019 dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung.
1.33. Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Temanggung
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Sebelas Maret tentang Uji
Kompetensi Bagi Pejabat Administrator di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung
1.34. Kerjasama antara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
dengan BKPSDM Kabupaten Temanggung tentang
Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNS Formasi
umum Golongan II dan III serta Formasi Tenaga Honorer
K2 Tahun 2019.
1.35. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Fakultas Teknik Undip tentang Penyusunan
Rencana Aksi Daerah Pariwisata Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
1.36. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Undip tentang Penyusunan Indeks
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 280
1.37. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
1.38. Kesepakatan Bersama antara BAPPEDA Kabupaten
Temanggung dengan Kepala Pusat Studi Wanita UGM
tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola
1.39. Kerjasama antara PD BPR BKK Temanggung dengan
RSUD Kabupaten Temanggung tentang Pemberian
Fasilitas Kredit Kepada Pegawai di Lingkungan RSUD
Kabupaten Temanggung
1.40. Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Kebudayaan
Kemendikbud, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab
Temanggung tentang Penyelenggaraan Platform
Indonesia Dengan Tema Festival Sindoro Sumbing
1.41. Kerjasama antara Dintanbunhut Kabupaten
Temanggung dengan Balai Penelitian Tanaman Industri
dan Penyegar tentang Pengembangan Komoditas
Perkebunan
1.42. Kerjasama antara Dintanpangan Kabupaten
Temanggung dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat tentang Pemuliaan Benih Tembakau, Uji
Adaptasi Galur BC3F7 Hasil Persilangan Tembakau
Temanggung
1.43. Kerjasama antara SMK 17 TMG dengan RSUD
Kabupaten Temanggung tentang PRAKERIN (Praktek
Kerja Industri)
1.44. Kerjasama antara RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2019
di Kabupaten Temanggung
1.45. Kerjasama antara Program Vokasi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dengan RSUD Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 281
Temanggung tentang Pengembangan di Bidang
Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Kesehatan
1.46. Kerjasama antara Dindikpora Kabupaten Temanggung
dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa
Tengah tentang Pelaksanaan Diklat Calon Kepala
Sekolah
1.47. Kerjasama antara Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas
LIPI dengan BAPPEDA Kabupaten Temanggung tentang
Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019
1.48. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung
dengan LIPI tentang Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Kabupaten Temanggung.
1.49. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Fakultas Teknik UGM tentang Penyusunan
Naskah Akademik (NA) Raperda Penyelenggaraan
Keolahragaan Kabupaten Temanggung.
1.50. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
tentang Pemetaan Hama dan Penyakit Tanaman
Tembakau di Kabupaten Temanggung.
1.51. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Pusat Studi Pariwisata UGM tentang
Penyusunan Roadmap Pariwisata Kebudayaan Berbasis
Ekonomi Kreatif.
1.52. Kesepakatan Bersama antara BAPPEDA dengan Dekan
Fakultas Teknik Undip tentang Penyusunan Pemetaan
Klaster UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
1.53. Kerjasama antara Politeknik kesehatan Kementrian
Kesehatan Semarang dengan RSUD Kabupaten
Temanggung tentang Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 282
1.54. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Universitas Ngudi Waluyo Semarang tentang Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
1.55. Kerjasama antara PT. PRODIA WIDYAHUSADA tbk.
dengan RSUD Kab.TMG tentang Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan.
1.56. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Akademi Analis Kesehatan Manggala
Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan
Mutu Pelayanan dan Kemampuan Sumber Daya
Manusia.
1.57. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang tentang Rujukan
Pasien.
1.58. Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro dengan RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Program
Pendidikan Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip
Semarang.
1.59. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RSUP dr.Kariadi Semarang tentang Pelayanan
Rujukan Pasien.
1.60. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggug dengan
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
tentang Transfusi Darah.
1.61. Kerjasama antara PT. Saba Indomedika dengan RSUD
Kabupaten Temanggung tentang Kerjasama Operasional
Coagulation Analyzer Sysmex CA-50.
1.62. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RSUD Tidar Kota Magelang tentang Pelayanan
Radiologi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 283
1.63. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RS Panti Rapih Yogyakarta tentang Pelayanan
Radiologi.
1.64. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus
Temanggung tentang Pendampingan Kerohanian Pasien
RSUD Kabupaten Temanggung yang Beragama Katolik.
1.65. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan BINROHIS RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Pendampingan Kerohanian Pasien RSUD
Kabupaten Temanggung yang Beragama Islam.
1.66. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung
tentang Pendampingan Kerohanian Pasien RSUD
Kabupaten Temanggung yang Beragama Budha dan
Hindu.
1.67. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)
Temanggung tentang Pendampingan Kerohanian Pasien
RSUD Kabupaten Temanggung yang Beragama Kristen.
1.68. Kesepakatan bersama antara PT.JASA RAHARJA
(PERSERO) Perwakilan Magelang dengan RSUD
Kabupaten Temanggung tentang Penanganan dan
Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang
Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan
1.69. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Magelang
tentang Pelayanan Kesehatan melalui Laboratorium
Klinik Pramita Cabang Magelang.
1.70. Kerjasama antara Dokter Keluarga BPJS Temanggung
Anggota IDI dengan Laboratorium RSUD Kab
Temanggung tentang Pelayanan Penunjang Diagnostik
bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 284
1.71. Kerjasama antara SMK Al Sya'iriyah Limpung Kabupaten
Temanggung dengan RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Praktik Kerja Industri/ Lapangan (Prakerin)
Tenaga Teknis Kefarmasian Siswa SMK Al Sya'iriyah
Limpung Kabupaten Batang.
1.72. Kerjasama antara SMK Al Sya'iriyah Limpung Kabupaten
Temanggung dengan RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Praktik Kerja Industri/ Lapangan (Prakerin)
Tenaga Teknis Kefarmasian Siswa SMK Al Sya'iriyah
Limpung Kabupaten Batang.
1.73. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RSUP Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto
tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan.
1.74. Kerjasama antara Akademi Keperawatan Alkautsar
Temanggung dengan RSUD Kabupaten Temanggung
tentang Praktek Keperawatan Mahasiswa Akper
Alkautsar.
1.75. Kerjasama antara Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN
Walisongo Semarang dengan RSUD Kabupaten
Temanggung tentang Praktikum dan Penelitian Bagi
Mahasiswa dan Dosen Fakultas Psikologi dan
Kesehatan UIN Walisongo di RSUD Kabupaten
Temanggung.
1.76. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Temanggung tentang Pengelolaan Keuangan
Online Secara Host to Host.
1.77. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan PT.Prodia Widyahusada Tbk. tentang
Pemeriksaan Skrining Hepatitis B.
1.78. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan RS PKU Muhammadiyah Temanggung tentang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 285
Pelayanan Rujukan Pasien Serta Informasi Indikator
Mutu dan Keselamatan Pasien.
1.79. Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)
UNSIQ di Kabupaten Wonosobo dengan RSUD
Kabupaten Temanggung tentang Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
1.80. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung
dengan Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta tentang
Pelayanan Rujukan Pasien.
1.81. Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kanwil
Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten
Temanggung tentang Pemanfaatan Data dan Informasi
Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik
dalam Pelaksanaan Hubungan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah.
1.82. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Temanggung
Tahun 2019.
1.83. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku nilai tukar petani (NTP) Kabupaten
Temanggung Tahun 2018.
1.84. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kabupaten Tahun 2018.
1.85. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku tebal pokok produk domestik regional
bruto (PDRB) Kecamatan Tahun 2018.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 286
1.86. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku indikator kesejahteraan (INKESRA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
1.87. Kerjasama antara Dinkominfo Kabupaten Temanggung
dengan BPS Kabupaten Temanggung tentang
Penyusunan Buku analisisi situasi pembangunan
manusia (ASPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
1.88. Kesepakatan Bersama antara BPJS Kantor Cabang
Magelang dengan BPJS Kabupaten Temanggung
tentang Pelaksanaan Program Jaminan sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.
1.89. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan UGM tentang Kerjasama
perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1.90. Kesepakatan Bersama antara Jaminan sosial
Ketenagakerjaan Kab.Magelang dengan Pemerintah
Kabupaten Temanggung tentang Pelaksanaan Program
Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Temanggung.
1.91. Kesepakatan Bersama antara BPN Kabupaten
Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten
Temanggung tentang Pengintegrasian data Pertanahan.
1.92. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan HIPMI tentang Pemberdayaan
Wirausaha di Kabupaten Temanggung.
1.93. Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten
Temanggung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 11 Maret tentang Tri Dharma Perguruan
Tinggi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah.
c. Aspek Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan
kebijakan pemerintah selama tahun 2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 287
1) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
Jumlah prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Temanggung yang mendukung prioritas pembangunan
nasional sebanyak 5 program dari total 5 program prioritas
pembangunan nasional yang ada, maka kesesuaian prioritas
pembangunan nasional dengan daerah menunjukkan angka
prosentase 100%. Prioritas nasional yang tidak menjadi
prioritas di RKPD adalah Pembangunan Ketahanan Energi,
dikarenakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumberdaya Mineral sejak tahun 2017 menjadi kewenangan
Provinsi, kecuali sub urusan Energi Baru Terbarukan (EBT)
dengan kegiatan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas
bumi dalam daerah. Akan tetapi sub urusan Energi Baru
Terbarukan ini belum dilakukan di Kabupaten Temanggung.
Sinkronisasi dimaksud telah dimulai dari proses penyusunan
dokumen sejak awal yang dimulai dari penyusunan RKPD dan
KUA serta PPAS tahun berkenaan.
2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten, urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 23 urusan.
3) APBD tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018,
dengan Perda APBD Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD
Tahun Anggaran 2019. Terkait dengan ketepatan waktu
penyampaian Raperda APBD tahun 2019 sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaaan Keuangan
Daerah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 288
4) Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Temanggung di
atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5) Selama Tahun 2019 belanja pelayanan dasar di Kabupaten
Temanggung sebesar 54,55% yaitu Rp1.001.149.982.655,00
dari total belanja keseluruhan sebesar
Rp1.835.338.984.629,00.
6) Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan mencapai
47,24% yaitu sebesar Rp867.016.739.595,00 dari jumlah
keseluruhan belanja, sebesar Rp1.835.338.984.629,00.
7) Standar Pelayanan Publik
Sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Temanggung telah
menyusun Standar Pelayanan Publik dengan Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.
8) Kepegawaian
Beberapa indikator yang digunakan adalah:
1.1. Rasio PNS terhadap penduduk di Kabupaten
Temanggung sebesar 0,84% dari 791.264 orang
penduduk ada 6.670 orang PNS.
1.2. Rasio PNS yang memiliki Kualifikasi D III diluar Guru dan
Tenaga Kesehatan sebesar 16,49% atau terdapat 1.100
PNS yang sudah berpendidikan minimal D III.
9) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti
dengan Peraturan Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten
Temanggung terdiri dari Sekretariat Daerah (terdiri dari 3
Assisten dan 9 Bagian), 18 Dinas Daerah, 3 Badan, 20
Kecamatan, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP dan Damkar, 1
Sekretariat DPRD, dan 23 Kelurahan.
d. Aspek Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
Berkaitan dengan jumlah produk peraturan perundang-undangan
yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun 2019 telah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 289
diajukan sebanyak 19 Raperda dan terdapat 14 Raperda yang
telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda atau 73,68%.
e. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD
beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Ada 24 rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah terkait dari
total 24 rekomendasi atau sebesar 100%.
f. Aspek Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala
daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD ditindaklanjuti
melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati yaitu sbb:
a. Keputusan Bupati sebanyak 539 Keputusan.
b. Peraturan Bupati yang ditetapkan sejumlah 87 Peraturan
g. Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah pada peraturan perundang-undangan.
Sepanjang Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung
beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung telah menetapkan 14 Peraturan Daerah dari 15
Raperda yang dievaluasi. Keseluruhan Peraturan Daerah tersebut
telah dievaluasi oleh pemerintah pusat dan tidak ada Peraturan
Daerah yang dibatalkan.
h. Aspek intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara
pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan
yang strategis dan relevan untuk daerah.
a) Kabupaten Temanggung belum memiliki Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati tentang konsultasi publik.
b) Berkaitan dengan penyampaian informasi tentang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah
daerah kepada publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung
telah menggunakan:
1.1. Website resmi pemerintah Kabupaten Temanggung :
www.temanggungkab.go.id
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 290
1.2. Layanan SMS gateway sesuai Keputusan Bupati
Temanggung Nomor: 480/215/2009 tentang Nama
Domain Website Kabupaten Temanggung.
1.3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio
Temanggung (eRTe FM) dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten
Temanggung dan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika RI Nomor 867 Tahun 2012 tentang Izin
Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio eRTe FM Kabupaten
Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
eRTe FM Kabupaten Temanggung.
1.4. Temanggung TV sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung.
i. Aspek Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan
penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil.
a) Dana perimbangan yang terserap oleh Pemerintah Kabupaten
Temanggung selama tahun 2019 sebesar
Rp1.133.246.263.266,00 dari jumlah keseluruhan jumlah dana
perimbangan sebesar Rp1.145.724.780.995,00 atau 98,91%.
b) Realisasi belanja langsung dari total DAU adalah sebesar
85,23% atau sebesar Rp702.126.484.521,00 dari
Rp823.754.719.000,00.
c) Realisasi belanja langsung dari total APBD adalah sebesar
38,14% atau sebesar Rp702.126.484.521,00 dari
Rp1.835.338.984.629,00.
j. Aspek Intensitas, efektifitas, dan transparansi pemungutan
sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 291
daerah. Terkait dengan besaran realisasi Pendapatan Asli Daerah
terhadap realisasi total pendapatan dalam APBD Kabupaten
Temanggung selama tahun 2019 adalah sebesar 14,82%,
terdapat kenaikan sebesar 0,26% dari total pendapatan APBD
Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Total pendapatan asli
daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar
Rp278.306.408.650,00 dari total realisasi pendapatan sebesar
Rp1.873.376.445.509,00.
k. Aspek Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata
usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD.
a) Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2012 dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Untuk tahun 2013 dengan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun 2014 dengan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph
penjelasan, untuk Tahun 2015 mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), untuk Tahun 2016 mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2017 mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2018 mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) ke 7, dan tahun 2019 masih dalam
proses pemeriksaan BPK.
b) SiLPA terhadap total pendapatan adalah 6,57% atau sebesar
Rp124.770.868.402,00 dari Rp1.878.376.445.509,00.
c) Realisasi belanja Tahun 2019 terhadap total anggaran belanja
dalam APBD adalah sebesar 94,57% atau
Rp1.841.033.624.240,00 dari Rp1.946.665.378.918,00.
d) Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun
2019, sebanyak 612 temuan, dengan 561 rekomendasi yang
sudah ditindaklanjuti atau mencapai 91,67%.
l. Aspek Pengelolaan potensi daerah
a) Rasio realisasi PAD TA. 2019 terhadap potensi PAD adalah
106,85% atau sebesar Rp278.306.408.650,00 dari potensi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 292
PAD yang ada sebesar Rp260.464.334.440,00.
b) Dilihat dari PAD, maka PAD Tahun 2019 naik sebesar 10,43%
atau sebesar Rp26.286.473.872,00 dari PAD tahun 2018
sebesar Rp252.019.934.778,00.
m. Aspek Terobosan/inovasi baru dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
a) Dalam kurun waktu 1 tahun, Pemerintah Kabupaten
Temanggung mendapatkan 46 penghargaan dari pemerintah
antara lain:
1.1. Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat
Regional II Tahun 2019.
1.2. Penghargaan Kabupaten Stop BABS/ODF tingkat
Nasional.
1.3. Penghargaan STBM Berkelanjutan Tahun 2019.
1.4. Penghargaan Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten
SBS (ODF) 100% Tahun 2019.
1.5. Penghargaan Standar Akreditasi Utama pada
Puskesmas 13 Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
1.6. Penghargaan Pengembangan Hilirisasi dan
Kewirausahaan Bidang Perkebunan.
1.7. Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK
dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan,
Komunikasi, & Koordinasi, Kerjasama, Realisasi
Penggunaan kartu Tani).
1.8. Penghargaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3.
1.9. Juara II Internasional GACC Open di Malaysia
1.10. Juara II Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport
Scol Games
1.11. Juara II Kejuaraan Karate Internasional Surakarta
Unifersity ASEAN
1.12. Juara II Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di
Surakarta
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 293
1.13. Juara III Kejuaraan Karate Internasional Surakarta
Unifersity ASEAN
1.14. Juara I Nasional Catur Piala Ketua DPRRI di Jakarta
1.15. Juara I Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
1.16. Juara I Nasional Kejuaraan Renang terbuka se
Indonesia di Yogyakarta
1.17. Juara I Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang
1.18. Juara I Nasional Wushu Junior di Semarang
1.19. Juara I Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta
1.20. Juara I Nasional Kemah Budaya di Jakarta
1.21. Juara II Nasional Kejuaraan Renang terbuka se
Indonesia di Yogyakarta
1.22. Juara II Nasional Wushu Junior di Semarang
1.23. Juara II Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di
Semarang
1.24. Juara II Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta
1.25. Juara II Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
1.26. Juara II Nasional Kejuaraan Renang terbuka se
Indonesia di Yogyakarta
1.27. Juara III Nasional Kejuaraan Renang Mahasiswa di
Yogyakarta
1.28. Juara III Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor
1.29. Juara III Nasional Championship BMX di Temanggung
1.30. Juara III Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta
1.31. Juara III Nasional Antar Club di Yogyakarta
1.32. Juara II Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat
Nasional
1.33. Penghargaan Adipura
1.34. Juara I TKSK Teladan tingkat Nasional.
b) Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Temanggung telah
menggunakan E-procurement yaitu pengadaan barang jasa
secara online, yang dimulai sejak Bulan April 2011
berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 294
2011 tentang Tata Cara e-Tendering di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Layanan
Pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung.
c) Pada Tahun 2019 ada 374 izin investasi yang disetujui oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari sektor
primer sebanyak 18 proyek, sektor sekunder sebanyak 36
proyek, dan sektor tersier sebanyak 320 proyek.
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
1) Administrasi Umum (8 Aspek)
Aspek penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung dalam administrasi umum meliputi:
a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. Penataan kelembagaan daerah;
d. Pengelolaan kepegawaian daerah;
e. Perencanaan pembangunan daerah;
f. Pengelolaan keuangan daerah;
g. Pengelolaan barang milik daerah; dan
h. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
Hasil capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah
diuraikan secara rinci dan lengkap pada lampiran Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini.
2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pelaksana
Kebijakan, fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai
berikut:
a. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah
Keberadaan sistem informasi manajemen sangatlah
penting dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 295
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memunculkan
tuntutan yang lebih tinggi terhadap aspek kecepatan,
kemudahan, akurasi serta transparansi dalam berbagai layanan
publik. Pemanfaatan TIK saat ini tidak hanya sekedar sebagai
alat bantu tetapi dapat menjadi strategic enabler bagi program-
program Pemerintah Daerah, baik bersifat internal maupun
eksternal. Pemanfaatan TIK dapat mendorong tercapainya
tujuan dan sasaran program-program Pemerintah Daerah serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di tahun 2019,
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki 461 sistem
informasi manajemen yang aktif yang mendukung perangkat
daerah dalam bekerja.
b. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD
Tahun 2019 Kabupaten Temanggung menetapkan 125
program RPJMD, dari sejumlah penetapan tersebut tercapai
121 program yang diakomodir dalam Penjabaran program
RPJMD dalam RKPD atau sebesar 97% (Sembilan Puluh Tujuh
Persen).
c. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Jumlah pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebanyak 2.770 pegawai
dengan total belanja pegawai di luar guru dan tenaga
kesehatan sebanyak Rp304.625.349.696,00. Rasio belanja
pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Kabupaten
Temanggung tahun 2019 adalah 15,65%.
d. Rasio PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 adalah Rp278.170.075.186,00 dan PDRB non
migas Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Rp20.210.000.000.000,00 rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 terhadap PDRB non
migas Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebesar
1,38%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 296
e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer
expenditures)
Belanja urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 dikurangi transfer expenditures sebesar
Rp94.785.394.444,00. Rasio belanja urusan pemerintahan
pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) Tahun
2019 adalah 37,74%.
f. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Kabupaten Temanggung berdasarkan Laporan Hasil
Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP berada
pada Level 3.
g. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)
Tingkat Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Kabupaten Temanggung berdasarkan Laporan Hasil
Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP berada
pada Level 3.
h. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke
tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu
pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada
kuartal pertama tahun 2019 adalah 153, sedangkan jumlah
kontrak keseluruhan tahun 2019 adalah 153. Presentase jumlah
total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang
ditandatangani pada kuartal pertama adalah 100%.
i. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode
kompetitif
Pengadaan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019,
semua dilakukan dengan metode kompetitif yaitu sebanyak 153
paket, sehingga persentase jumlah pengadaan yang dilakukan
dengan metode kompetitif tahun 2019 Kabupaten Temanggung
adalah 100%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 297
j. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Jumlah nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
tahun 2019 sebesar Rp223.249.187.567,00 sedangkan jumlah
belanja langsung Kabupaten Temanggung sebesar
Rp702.126.495.551,00. Rasio nilai belanja yang dilakukan
melalui pengadaan tahun 2019 Kabupaten Temanggung adalah
31,80%.
k. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah
Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
Jumlah PNS fungsional (diluar guru dan tenaga
kesehatan) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sejumlah 223
orang sedangkan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten
Temanggung (Diluar guru dan tenaga kesehatan) sejumlah
2.547 orang. Persentase Pegawai Fungsional terhadap seluruh
jumlah pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan) tahun 2019 Kabupaten Temanggung
adalah 8,76%.
l. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Pegawai Non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan) pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung
sebanyak 2.547 PNS. Sedangkan Pejabat Fungsional (PNS
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 223
orang. Dari 223 orang terdapat 57 pejabat fungsional yang
sudah bersertifikat kompetensi. Capaian indikator persentase
jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 2%.
m. Budget execution
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam
APBD tercapai 100%. Nilai absolut dari total belanja dalam
realisasi adalah Rp1.841.033.624.240,00.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 298
n. Assets management
Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sudah
mempunyai daftar asset tetap dan sudah mempunyai manual
untuk menyusun daftar asset tetap. Kabupaten Temanggung
menginventaris asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam
laporan anggaran.
o. Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja
dalam APBD tahun sebelumnya
Nilai realisasi SILPA Kabupaten Temanggung tahun 2019
sebesar Rp123.395.072.830,00 sedangkan total belanja
anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.670.309.285.608,00. Rasio
anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun
sebelumnya tahun 2019 Kabupaten Temanggung sebesar
7,39%.
p. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
(Information on resources available to frontline service delivery
units)
Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di
website Pemerintah Daerah tahun 2019 sebesar
Rp1.183.808.427.443,00. Realisasi belanja untuk unit
pelayanan dapat diakses di website Pemerintah Daerah
sebesar Rp1.117.239.736.336,00. Persentase informasi
tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan sebesar
106%.
q. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public
access to fiscal information)
Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website
Pemerintah Daerah sebanyak 2.695 sedangkan jumlah
dokumen yang ada sebanyak 2.695. Persentase Akses publik
terhadap informasi keuangan daerah tahun 2019 Kabupaten
Temanggung sebesar 100%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 299
3) Urusan Pemerintahan Umum
a. Kegiatan pembinaan politik di daerah
Kegiatan pembinaan politik di Kabupaten Temanggung
tahun 2019 sejumlah 6 (enam) kegiatan, yaitu :
- Tanggal 21 Februari 2019 di Desa Kerokan Kecamatan
Tlogomulyo;
- Tanggal 23 Februari 2019 di Desa Wonokerso Kecamatan
Pringsurat;
- Tanggal 27 Februari 2019 di Desa Tegowanoh Kecamatan
Kaloran;
- Tanggal 6 Maret 2019 di Desa Tanjungsari Kecamatan
Tlogomulyo;
- Tanggal 29 Maret 2019 di Desa Madureso Kecamatan
Temanggung;
- Tanggal 30 Maret 2019 di GP Ansor Kecamatan
Selopampang.
b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilaksanakan sekali, yaitu
pada tanggal 11 Nopember 2019 di rumah makan kali Progo
peserta KNPI Kabupaten Temanggung.
4) Penyelenggaraan Urusan Konkuren
1. Urusan Wajib
a. Pendidikan
Penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
capaian kinerjanya sebesar 41%. Ada 11.371 anak pada
jenjang TK/RA/Penitipan Anak yang sudah tamat atau
sedang mengikuti PAUD dari total 11.839 anak usia 5–6
tahun.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 300
b) Pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan
bersertifikat profesi guru pendidikan PAUD tercapai 68%.
Ada 1.139 pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S-
1 dan bersertifikat profesi guru pendidikan PAUD dari total
jumlah pendidik PAUD 1.674 pendidik.
c) Pencapaian persentase satuan pendidikan anak usia dini
terakreditasi sebesar 48%. Pada tahun 2019 ada 155 satuan
PAUD yang terakreditasi dari total satuan PAUD sebanyak
324 satuan.
d) Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf
tercapai 98%. Ada 572.004 penduduk usia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dari total penduduk usia
15 tahun ke atas sebanyak 580.932 penduduk.
e) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar tercapai 97%. ada
71.925 anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang
belajar di sekolah dasar dari total jumlah anak usia 7-12
sebanyak 74.172 anak.
f) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama tercapai
85%. ada 29.098 anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat
atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dari total
jumlah anak usia 13-15 sebanyak 34.427 anak.
g) Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,03%,
angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai
0,03%. Dari 77.696 siswa pada tingkat yang sama dan
jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya, terdapat 21
siswa yang putus sekolah.
h) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2019
masih sama dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar
0,29% atau terdapat 95 anak putus sekolah dari jumlah
siswa 32.884.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 301
i) Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat profesi guru
tercapai 91% yaitu sebanyak 5.000 pendidik dari 5.524
pendidik jenjang sekolah dasar.
j) Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat
profesi guru tercapai 95% yaitu sebanyak 2.233 pendidik dari
2.352 pendidik jenjang sekolah menengah pertama.
k) Persentase SD dan SMP terakreditasi tercapai 95% yaitu
sebanyak 503 satuan pendidikan dari 511 satuan pendidikan
SD dan SMP.
l) Angka Kelulusan (AL) SD/MI tahun 2019 mencapai 100%
dari target 100% atau ada 8.962 siswa telah lulus dari
pendidikan Sekolah Dasar.
m) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 100% atau dari
8.058 jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs
pada tahun ajaran sebelumnya telah lulus dari pendidikan
Sekolah Menengah Pertama.
n) Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
sebesar 98%, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya
yaitu 97,35%. Atau terdapat 11.311 jumlah siswa baru
tingkat I pada jenjang SMP/MTs dari 11.586 jumlah lulusan
pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.
o) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2019
tercapai 16,56% yaitu 1.001 anak dari 6.046 anak usia 7-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah.
b. Kesehatan
a) Rasio daya tampung rumah sakit di banding jumlah
penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar
1:1.087, yaitu jumlah daya tampung rumah sakit rujukan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 302
sebanyak 728 dibanding dengan jumlah penduduk sebesar
791.264.
b) Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi tahun
2019 tercapai 100% yaitu dari jumlah 4 rumah sakit yang ada
di Kabupaten Temanggung.
c) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 1:931, yaitu
terdapat 850 jumlah tenaga kesehatan yang ada di banding
dengan jumlah penduduk sebesar 791.264.
d) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil tercapai 100% atau ada 10.977 jumlah
ibu hamil dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
e) Jumlah ibu bersalin sebanyak 10.594 persalinan, dan
semuanya mendapatkan pelayanan persalinan atau tercapai
100%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 324
ibu bersalin dari tahun sebelumnya.
f) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir tercapai 100% atau ada 10.555
bayi baru lahir dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
g) Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
tercapai 99.67% atau ada 45.172 dari 45.323 jumlah balita
yang ada di Kabupaten Temanggung.
h) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar tercapai 100% atau ada
58.335 jumlah anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan.
i) Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar tercapai 86,60% yaitu 442.748
orang dari 511.265 orang usia 15-59 tahun.
j) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tercapai
94,25% yaitu 96.839 warga dari 102.744 warga Negara usia
60 tahun.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 303
k) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar tercapai 22,63% yaitu
49.333 penderita hipertensi dari 217.973 penderita
hipertensi.
l) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar tercapai 75,91% yaitu 7.923
penderita diabetes militus dari 10.438 penderita diabetes
militus.
m) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar tercapai 90,83% yaitu 1.754
penderita ODGJ dari 1.931 penderita ODGJ.
n) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar tercapai 72,11% yaitu 5.693 penderita
TBC dari 7.895 penderita TBC.
o) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar tercapai 68,41%
yaitu 8.709 orang dari 12.731 orang dengan risiko terinfeksi
HIV.
p) Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) tercapai 98,96% yaitu 286 desa/kelurahan dari 289
desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.
q) Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yang mendapatkan
Perawatan/Pelayanan Kesehatan tercapai 100% atau ada
142 balita gizi buruk/stunting yang mendapatkan
perawatan/pelayanan kesehatan.
r) Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit
DBD tercapai 100% atau ada 297 penderita DBD yang
ditangani sesuai SOP.
s) Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup tercapai
0,09% yaitu terdapat 9 kematian ibu melahirkan dari 10.555
ibu melahirkan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 304
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap pada tahun
2019 sepanjang 579.866 km atau 89,14% dari panjang total
650.476 km. Meningkat sebesar 5,01% dari tahun
sebelumnya.
b) Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di
rehabilitasi/direkonstruksi sepanjang 42.259 km atau 59,85%
dari panjang jalan yang seharusnya direhabilitasi/
direkonstruksi sepanjang 70.610 km.
c) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten tercapai 100% atau ada 17.711
luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh
infrastruktur.
d) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan
abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur
pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten tahun
2019 NIHIL.
e) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan
bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga
di seluruh kabupaten tercapai 92,28% yaitu 203.239 rumah
tangga dari total 220.249 rumah tangga di Kabupaten
Temanggung.
f) Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik tercapai 82,44% yaitu ada
181.568 rumah yang memperoleh layanan pengolahan
limbah domestik dari total 220.249 rumah.
g) Tenaga operator/teknisi/analisis Kabupaten Temanggung
sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, namun
tidak mendapatkan sertifikat kompetensi, sehingga indikator
Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki
sertifikat kompetensi tercapai 0%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 305
h) Pada tahun 2019 tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada
proyek yang menjadi kewenangan pengawasan, sehingga
indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi tahun 2019 di
Kabupaten Temanggung tercapai 0%.
i) Rumah Tangga Bersanitasi tercapai 82,44% yaitu ada
181.568 rumah tangga bersanitasi dari total 220.249 rumah
tangga.
j) Rumah tangga pengguna air bersih tercapai 92,26% yaitu
ada 203.239 rumah tangga pengguna air bersih dari total
220.249 rumah tangga.
k) Luas kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung sebesar
169 km dari luas wilayah 1.507,32 km, sehingga persentase
kawasan kumuh tercapai 11,21%.
l) Luas ruang terbuka hijau dibandingkan luas wilayah
mencapai 90,94% atau dari luas wilayah ber HPL/HBG
seluas 87.065 ha terdapat 79.178,31 ha yang digunakan
sebagai ruang terbuka hijau.
m) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang
dilayani oleh jaringan irigasi tercapai 100% atau ada 17,711
ha luas irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi.
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a) Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak
123 rumah dari total rencana unit rumah korban bencana
yang akan ditangani pada Tahun 2019 sebanyak 239 rumah.
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban
bencana kabupaten tercapai 51%.
b) Tahun 2019 Kabupaten Temanggung belum melaksanakan
fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program pemerintah, sehingga indikator
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program pemerintah kabupaten tercapai
0%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 306
c) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di
kabupaten yang ditangani tercapai 57,15% atau ada 71,50 ha
dari luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha
sebesar 125,11 ha.
d) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
tercapai 13,16% atau ada 26.695 unit rumah dari total
202.851.
e) Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) tercapai 0%, karena
di tahun 2019 tidak ada rumah yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU dari total 202.851 unit rumah.
f) Jumlah rumah layak huni tahun 2019 sebanyak 176.156 dari
total 202.851 rumah di Kabupaten Temangguung, sehingga
indikator rumah layak huni tercapai 86,84%.
e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
a) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
tercapai 100% atau ada 462 jumlah pengaduan dan sudah
tertangani.
b) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tercapai
100% atau ada 5 Perda/Perkada yang memuat sanksi yang
ditegakkan.
c) Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan
bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 115 desa,
jika dibanding dengan jumlah warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana sebanyak 210 desa maka realisasi
capaian jenis pelayanan dasar pelayanan informasi bencana
sebanyak 54,76%.
d) Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana
sebanyak 15 desa, jika dibanding dengan jumlah warga
negara yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak
210 desa, maka realisasi capaian jenis pelayanan dasar
pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 307
sebanyak 7,14%;
e) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban sebanyak 239 korban,
jika dibanding dengan jumlah warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana sebanyak 239 korban, maka
realisasi capaian jenis pelayanan dasar Pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak
100%.
f) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana tercapai 42,86% yaitu ada 33 layanan kebakaran
dari total kejadian kebakaran sebanyak 77.
g) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
tahun 2019 Kabupaten Temanggung tercapai 42,86%.
h) Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS tercapai
6,25% dengan 3 Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas
PPNS dari 48 Jumlah Personil Satpol PP.
f. Sosial
a) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
tercapai 0,46% dari 123 Jumlah penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
di luar panti dibanding dengan 26.829 Populasi penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis.
b) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten mencapai 100% yaitu ada 55
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran
dari 55 jumlah populasi korban bencana alam dan
sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 308
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.
c) Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng
tercapai 0,004% karena hanya ada 1 rumah
singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki
sesuai standar untuk memenuhi 26.829 Penyandang
Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan
gepeng.
d) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan
keluarga tercapai 100% karena ada 9 Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang direunifikasi dengan keluarga terpenuhi
semua.
e) Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau
relawan sosial yang disediakan 0,10% karena hanya ada 27
Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja
Sosial dan atau relawan sosial yang ada dari 26.829 Jumlah
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang dibina.
g. Tenaga Kerja
a) Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang
mengacu ke RTKD sebanyak 12 kegiatan dari total kegiatan
yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung sebanyak 922
kegiatan. Sehingga indikator persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
tercapai 1,30%.
b) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tidak
tercapai (0%), Kabupaten Temanggung belum mempunyai
data jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
dari 16.601 jumlah tenaga kerja keseluruhan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 309
c) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mencapai
3.415.001.902%, total PDRB tahun berjalan (atas dasar
harga konstan) sebesar 14.450.000.000.000 sedangkan
jumlah tenaga kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019
sebanyak 423.133.
d) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan
terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) tercapai 100%
atau ada 98 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja
yang layak dari 98 Jumlah Perusahaan.
e) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar
negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam
wilayah Kabupaten tercapai 69,2% karena hanya ada 2.357
jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari 3.406 jumlah
pencari kerja yang terdaftar.
f) Persentase perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator
Hubungan Industrial tercapai 66,67%, atau terdapat 2
perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui
perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial dari
total 3 perselisihan hubungan industrial.
g) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi tercapai
100%, atau terdapat 14 instruktur dan semuanya sudah
memiliki sertifikat kompetensi.
h) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki
perizinan tercapai 100% karena dari 44 Lembaga Pelatihan
Kerja sudah memiliki perizinan semua.
h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Persentase ARG pada belanja langsung APBD tercapai
43,48% karena ada 20 jumlah ARG pada belanja langsung
APBD dari 46 Jumlah seluruh belanja langsung APBD.
b) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh
DPPKBPPPA tercapai 0,02% karena hanya ada 33 anak
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 310
(penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan
yang ditangani oleh DPPKBPPPA yang didampingi dari
jumlah total anak sebanyak 216.187 anak (penduduk usia
kurang dari 18 tahun).
c) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per
100.000 penduduk perempuan) adalah 1:10.905 dari 36
perempuan yang mengalami kekerasan dibanding 392.577
orang penduduk perempuan.
d) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani
tercapai 100% karena dari 36 jumlah korban kekerasan
terhadap perempuan yang terlayani bisa terlayani semua.
e) Partisipasi angkatan kerja perempuan tercapai 61,59%, atau
terdapat 182.753 orang angkatan kerja perempuan dari total
551.833 orang angkatan kerja perempuan.
i. Pangan
a) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan
beras dan atau jagung sesuai kebutuhan).tercapai 167,03%
karena terdapat 116.956,21 jumlah cadangan pangan dari
70.021,8 jumlah kebutuhan pangan.
b) Kabupaten Temanggung telah memiliki infrastruktur
pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk
penyimpanan cadangan pangan, yaitu Gudang Cadangan
Pangan Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl.
S.Parman Kertosari Temanggung.
j. Pertanahan
a) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan tercapai 0%, yaitu di
Kabupaten Temanggung belum ada data terkait indikator.
b) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas
umum tercapai 100% yaitu ada 29.720 penetapan tanah
untuk pembangunan fasilitas umum dari total 29.720
kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 311
c) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman
modal tercapai 100% yaitu ada 100,87 luas tanah yang telah
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin
lokasi dari 100,87 luas izin lokasi yang diterbitkan.
d) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee tercapai 0%, yaitu
Kabupaten Temanggung belum memiliki data terkait
indikator.
e) Luas lahan bersertifikat tercapai 42,51%, yaitu terdapat
369.599.013 luas lahan bersertifikat dari total 869.381.200
luas lahan yang seharusnya bersertifikat di Kabupaten
Temanggung.
f) Tersedianya tanah untuk masyarakat tercapai 0%, yaitu
Kabupaten Temanggung belum memiliki data terkait
indikator.
g) Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui
mediasi tercapai 100%, yaitu ada 1 sengketa tanah garapan
dan telah ditangani.
k. Lingkungan Hidup
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
tercapai 69,65%.
b) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten
tercapai 14,48% yaitu ada 230.900 m3 total volume sampah
yang dapat ditangani dari 1.594,81 m3 total volume timbunan
sampah Kabupaten.
c) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tercapai
10%, dari 52 Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan
pemeriksaan tedapat 5 kegiatan yang melanggar terhadap
izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah
Kabupaten Temanggung.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 312
l. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a) Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte
kelahiran tercapai 96,47%, yaitu ada 208.549 orang
penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran dari
total 216.187 orang penduduk usia 0-18 tahun.
b) Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang
mempunyai KTP Elektronik tercapai 99,51%, yaitu ada
294.453 orang penduduk berumur 17 tahun ke atas yang
memiliki KTP dari total 295.927 orang penduduk 17 tahun ke
atas.
m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Persentase pengentasan desa tertinggal tercapai 41,18%,
yaitu ada 7 desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa
berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa
Membangun per tahun dari 17 desa tertinggal (per-awal
tahun 2019).
b) Persentase peningkatan status desa mandiri tercapai 0%,
tidak ada desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa
mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun
dari 1 desa berkembang (per-awal tahun 2019).
c) Indikator PKK aktif tercapai 100%, yaitu terdapat 289 PKK
dan semuanya aktif.
d) Indikator Posyandu tercapai 100%, yaitu terdapat 1.501
Posyandu dan semuanya aktif.
n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Angka TFR (angka kelahiran total) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 mencapai 2,5.
b) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19) mencapai 2,94%.
c) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tercapai 77,48%
yaitu terdapat 103.585 peserta KB Aktif Modern dari 133.698
pasangan usia subur.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 313
d) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need) tercapai 11,44% yaitu ada 15.414 pasangan usia
subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dari total
pasangan usia subur sebanyak 133.827.
o. Perhubungan
a) Indikator rasio konektivitas Kabupaten Temanggung adalah
0,3.
b) Kinerja lalu lintas Kabupaten Temanggung adalah 0,35 dari .
V/C Ratio di Jalan Kabupaten Temanggung.
p. Komunikasi dan Informatika
a) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan
akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tercapai
100%, yaitu terdapat 26 perangkat daerah di Kabupaten
Temanggung dan semua terhubung dengan akses internet
yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
b) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara
online dan terintegrasi tercapai 13,23%, yaitu ada 61 layanan
publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
dari total 461 layanan publik.
c) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas
pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten mencapai
78,12%, yaitu ada 598.064 masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan
dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
kabupaten dari total 765.594 penduduk.
d) Kabupaten Temanggung telah memiliki Peraturan Daerah
atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-
government, yaitu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
e) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi
kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo tercapai
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 314
33,33%, yaitu terdapat 2 orang ASN pengelola TIK yang
tersertifikasi kompetensi dari 6 orang ASN Pengelola TIK
yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi.
q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas tercapai 65,95%,
yaitu terdapat 401 koperasi yang meningkat kualitasnya
berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dari total 608
koperasi.
b) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha
tercapai 2,95%, yaitu ada 750 usaha mikro yang menjadi
wirausaha dari 25.464 usaha mikro keseluruhan.
c) Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan
fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha tercapai
0,57%, yaitu hanya ada 30 usaha kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
dari 5.281 usaha kecil keseluruhan.
d) Koperasi aktif tercapai 86,84%, yaitu terdapat 528 koperasi
aktif dari total 608 koperasi.
r. Penanaman Modal
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Temanggung
mencapai -50,61% yaitu Rp-384.919.586.372,00 (jumlah
investasi tahun 2019 sebesar Rp375.568.745.179,00 dikurangi
jumlah investasi tahun 2018 sebesar Rp 760.488.331.551).
Penurunan ini disebabkan belum adanya perusahaan yg
berskala besar yg masuk untuk berinvestasi di Temanggung.
s. Kepemudaan dan Olahraga
a) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
tercapai 0,0035% karena hanya ada 6 pemuda (16-30 tahun)
yang berwirausaha di provinsi dari total 172.507 pemuda
(umur 16-30 tahun) di Kabupaten Temanggung.
b) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan
dan organisasi sosial kemasyarakatan tercapai 0,014%, yatiu
hanya ada 25 pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 315
pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
kemasyarakatan dari total 172.507 pemuda (umur 16-30
tahun) di Kabupaten Temanggung.
c) Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung memperoleh
sebanyak 142 medali pada event olahraga nasional dan
internasional.
d) Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki
kompetensi di satuan2 pendidikan mencapai 53%, yaitu
terdapat 210 pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di
satuan pendidikan dari total 399 pelatih olah raga yang
seharusnya Memiliki Kompetensi.
t. Statistik
a) Persentase perangkat daerah yang menggunakan data
statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
tercapai 100%, yaitu semua perangkat daerah menggunakan
data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebanyak 46 perangkat daerah.
b) Persentase perangkat daerah yang menggunakan data
statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
tercapai 100%, yaitu semua perangkat daerah menggunakan
data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan
daerah sebanyak 46 perangkat daerah.
u. Persandian
Indikator tingkat keamanan informasi pemerintah tercapai 0%,
karena pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung belum ada
data terkait indikator sehingga belum bisa dilakukan
penghitungan.
v. Kebudayaan
a) Dari 193 cagar budaya yang terdata, terdapat 7 cagar budaya
yang dilestarikan, sehingga indikator terlestarikannya cagar
budaya tercapai 3,63%.
b) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 telah
menyelenggarakan festifal seni & budaya sebanyak 24 kali.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 316
w. Perpustakaan
a) Indikator nilai budaya baca Kabupaten Temanggung tahun
2019 tercapai 30,70%.
b) Indikator persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis
nusantara yang dikelola dan dilestarikan tercapai 0%, karena
pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung belum ada data
terkait indikator sehingga belum bisa dilakukan
penghitungan.
c) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 memiliki koleksi
buku yg tersedia di perpustakaan daerah mencapai
sebanyak 42.626 buku dengan judul buku sebanyak 25.080
buku. Indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah tercapai 58,84%.
x. Kearsipan
a) Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tercapai 70%.
b) Indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
tercapai 0% karena pada tahun 2019 Kabupaten
Temanggung belum ada data terkait indikator sehingga
belum bisa dilakukan penghitungan.
2. Urusan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan
a) Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)
Tahun 2019 Kabupaten Temanggung sebanyak 13.475 ton.
b) Kabupaten Temanggung tidak memiliki tempat pelelangan
ikan yang operasional, sehingga capaian persentase tempat
pelelangan ikan yang operasional tercapai 0%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 317
b. Pariwisata
a) Jumlah wisatawan mancanegara Tahun 2018 Kabupaten
Temanggung sebanyak 104, sedangkan tahun 2019
sebanyak 161 orang. Persentase pertumbuhan jumlah
wisatawan mancanegara per kebangsaan tahun 2019
tercapai 35,40%.
b) Jumlah wisatawan nusantara Tahun 2018 sebanyak 566.692
orang, sedangkan tahun 2019 sebanyak 713.989. persentase
peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang
tercapai 25,99%.
c) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 memiliki 14 Hotel
dengan jumlah ketersediaan kamar 354 kamar setiap harinya.
Sedangkan jumlah kamar yang terjual pada Tahun 2019
sebanyak 40.109 kamar. Tingkat hunian akomodasi tahun
2019 tercapai 31,04%.
d) Untuk indikator kinerja kunci kontribusi sektor pariwisata
terhadap jumlah total PDRB tahun 2019 Kabupaten
Temanggung tercapai 0% dikarenakan Dinas Komunikasi dan
Informatika tidak melaksanakan kerjasama dengan Badan
Pusat Statistik dalam perhitungannya.
e) Untuk indikator kinerja kunci sektor pariwisata terhadap
jumlah total PAD tahun 2019 tercapai 0% dikarenakan Dinas
Komunikasi dan Informatika tidak melaksanakan kerjasama
dengan Badan Pusat Statistik dalam perhitungannya.
c. Pertanian
a) Jumlah produksi pertanian pangan tahun 2019 Kabupaten
Temanggung sebanyak 294.981 ton, jika dibanding dengan
luas panen seluas 46.346 ha maka indikator produktivitas
pertanian per hektar per tahun tercapai 636%.
b) Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sejumlah
4.478,48, jika dibandingkan dengan jumlah total PDRB
sejumlah 20.207,52 maka indikator kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB tercapai 23,49%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 318
c) Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2019 mengalami
penurunan jika dibanding dengan tahun 2018. Jumlah
penyakit/kasus tahun 2019 sebanyak 2.044 kasus, tahun
2018 sebanyak 3.277 kasus, maka persentase penurunan
kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun
2019 tercapai -37,63%.
d. Energi Sumber Daya Mineral
Indikator kinerja kunci persentase perusahaan pemanfaatan
panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten Temanggung
tercapai 0% karena pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung
tidak melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi sumber
daya mineral.
e. Perdagangan
a) Jumlah kontribusi PDRD dari sektor perdagangan sebesar
4.141,92 dari total PDRB Kabupaten Temanggung sebesar
20.207,52. Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 20,50%.
b) Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai
ketentuan sebanyak 246 dari total pelaku usaha di wilayah
Kabupaten Temanggung sebanyak 750. Persentase pelaku
usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan tahun
2019 tercapai 32,80%.
c) Realisasi pupuk yang tersalurkan tahun 2019 sebesar
10.910,53, sedangkan RDKK sebesar 22,705. Capaian
indikator persentase kinerja realisasi pupuk adalah 48,05%.
d) Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera yang sah tahun 2019 sebanyak 734,
sedangkan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera
ulang di Kabupaten Temanggung sebanyak 9.836.
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
tercapai 7,46%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 319
f. Perindustrian
a) Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019 sebanyak
16.862, jumlah industri kecil dan menengah tahun 2018
sebanyak 16.862, dan jumlah industri besar tahun 2019
sebanyak 40. Indikator pertambahan jumlah industri besar di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 tercapai 0%.
b) Indikator kinerja persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk turunan indikator
pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam
RIPIP tahun 2019 Kabupaten Temanggung tercapai 0%.
c) Dari 246 izin yang dikeluarkan Kabupaten Temanggung
tahun 2019, tidak terdapat izin usaha industri (IUI) kecil dan
industri menengah, sehingga capaian indikator Persentase
jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait adalah 0%.
d) Dari 246 izin yang dikeluarkan Kabupaten Temanggung
tahun 2019, tidak terdapat Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil
dan Industri Menengah, sehingga capaian indikator
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
adalah 0%.
e) Dari 246 izin yang dikeluarkan Kabupaten Temanggung
tahun 2019, tidak terdapat Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), sehingga
capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang
lokasinya di Daerah Kabupaten adalah 0%.
g. Transmigrasi
Indikator jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi
pembangunannya dan pembinaannya di Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 III - 320
Temanggung tercapai 0% karena pada tahun 2019 Kabupaten
Temanggung tidak melaksanakan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-1
BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2019
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 ditetapkan dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir dalam
RPJMN Tahun 2014-2019 sehingga dapat dijadikan momentum yang tepat
untuk melakukan refleksi sekaligus percepatan dan perbaikan atas kekurangan
pelaksanaan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019. Melalui tema
"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", RKP tahun 2019
diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan tahun
sebelumnya, RKP tahun 2019 menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN),
yaitu:
1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas
dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui
pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal
12 ayat (3) bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-2
dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
Untuk mengetahui keselarasan pelaksanaan pembangunan daerah di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahun 2019 dapat dilihat dari keselarasan program daerah dengan prioritas
pembangunan nasional sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-3
Tabel 4.1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan Prioritas
Nasional RKP 2019 Kelompok Pembangunan Manusia PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
Program peningkatan akses pendidikan SD;
Program peningkatan akses pendidikan SMP;
PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan
Angka Harapan Hidup (AHH) Program Kesehatan Masyarakat;
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
Indikator Tujuan: 1. Indek
Pembangunan Manusia
2. Angka Kemiskinan
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Prevalensi balita gizi buruk
Persentase rumah tangga yang memiliki jamban
Indeks RSUD
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat
Persentase peminjam perpustakaan
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
Indeks Kepemudaan Program pembinaan kepemudaan;
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Persentase pelestarian cagar budaya
Program pengelolaan kebudayaan;
Program pengembangan rumah sehat;
Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
Indeks Gotong Royong
Indeks Toleransi
Program pengembangan wawasan kebangsaan;
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Persentase rehabilitasi sosial dasar
Program penanganan fakir miskin;
Program perlindungan dan jaminan sosial;
PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-4
Kelompok Pembangunan Manusia PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Jamian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial
8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan
dan anak
Indeks pembangunan gender (IPG) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)
Kelompok Ekonomi PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Indikator Tujuan:
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Inflasi
3. Pendapatan per Kapita
4. Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Meningkatnya
kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani (NTP) Program peningkatan produktivitas,
penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan;
Program peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak;
PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
2. Meningkatnya kedaulatan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program peningkatan ketahanan pangan;
PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
Tingkat Konsumsi Ikan Program pengembangan budidaya perikanan;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Meningkatnya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan Program pengembangan kepariwisataan;
PN 3: Penguatan nilai
tambah ekonomi dan Lama tinggal wisatawan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-5
Kelompok Ekonomi PN RKP 2019
penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
4. Meningkatnya investasi sektor riil
Kontribusi sektor perindustrian Program pengembangan industri;
Program Pengembangan Perdagangan;
Program pengembangan koperasi dan UMKM;
Program peningkatan produktifitas tenaga kerja;
Program Peningkatan Iklim Investasi;
Kontribusi sektor perdagangan
Laju investasi daerah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Persentase Koperasi aktif
Persentase UKM aktif
5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah
Indeks Infrastruktur Wilayah Program penyelenggaraan jalan;
Program penyelenggaraan jembatan;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata
ruang
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan- irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
Persentase Kawasan
Kumuh Perkotaan Program pengembangan rumah
sehat;
PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Program penyelenggaraan tata ruang;
Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-6
Kelompok Ekonomi PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
7. Meningkatnya kesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani (NTP) Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan;
Program peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak;
PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
8. Meningkatnya kedaulatan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program peningkatan ketahanan pangan;
Tingkat Konsumsi Ikan Program pengembangan budidaya perikanan;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
9. Meningkatnya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan Program pengembangan pariwisata;
Program pengelolaan kebudayaan;
PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
Lama tinggal wisatawan
10. Meningkatnya investasi sektor riil
Kontribusi sektor perindustrian Program pengembangan industri;
Program Pengembangan Perdagangan;
Program pengembangan koperasi dan UKM;
Program peningkatan produktivitas tenaga kerja;
Program Peningkatan Iklim Investasi;
Kontribusi sektor perdagangan
Laju investasi daerah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Persentase Koperasi aktif
Persentase UKM aktif
11. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah
Indeks Infrastruktur Wilayah Program penyelenggaraan jalan;
Program penyelenggaraan jembatan;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata
ruang
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan- irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-7
Kelompok Ekonomi PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Program penyelenggaraan tata ruang;
Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Program pengembangan rumah sehat;
PN 1: Pembangunan
Manusia melalui
pengurangan kemiskinan
dan peningkatan pelayanan
dasar
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup
(IKLH) Program perlindungan dan
konservasi lingkungan hidup;
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
Kelompok Pemerintahan PN RKP 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
Tingkat Konsistensi
Program
Pembangunan
Program pengembangan Lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan Kawasan perdesaan;
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Program pengelolaan keuangan
daerah;
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
Persentase kegiatan yang selesai
tepat waktu Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-8
Indikator Tujuan : 1. Indek Reformasi
Birokrasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
Indeks Persepsi Korupsi
Indeks Porfesionalisme ASN Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; Indeks Manajamen Kearsipan
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Program pengembangan komunikasi
dan informasi publik;
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi;
Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Indeks Desa Membangun Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga;
Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan;
Persentase desa yang berpredikat mandiri
4. Meningkatnya ketentraman, dan ketertiban
Indek rasa aman Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
Program pengembangan wawasan kebangsaan;
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IV-9
5. Meningkatnya kapasitas kelembangaan
Cakupan Desa Tangguh Bencana Program penanganan tanggap darurat bencana;
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 1
BAB V
TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. BIDANG KESEHATAN
a. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Temanggung.
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan; dan
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1) Kementerian Kesehatan RI; dan
2) Dinas Kesehatan Provinsi JawaTengah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 2
c. Program dan Kegiatan
Tugas pembantuan Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dengan
kegiatan Penyusunan Profil Tingkat Kabupaten/Kota dalam
rangka Penyusunan Dokumen Deskripsi Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK).
2) Program Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
a) Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji;
b) Pembinaan Pengawasan TTU (Tempat-Tempat Umum);
c) Bantuan Stimulan Jamban Keluarga;
d) E-monitoring Evaluasi PKAM (Pengawasan Kualitas Air
Minum);
e) UKK (Usaha Kesehatan Kerja) Sektor Formal dan
Informal;
f) Konsolidasi RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan
Gizi) dalam Penanggulangan Stunting;
g) Orientasi PMBA dan Pemantauan Pertumbuhan Balita di
Kabupaten;
h) Orientasi Surveilans dan Pemutakhiran Data di semua
Puskesmas di Kabupaten;
i) Pertemuan Forum Germas Kabupaten;
j) Pertemuan Penyusunan Rencana Operasional dengan
Lintas Sektoral terkait dukungan GERMAS;
k) Sosialisasi GERMAS pada Kelompok Peduli Kesehatan;
l) Penggerakan Masyarakat pada Kelompok Peduli
Kesehatan;
m) Penggalangan Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha
untuk mendukung GERMAS;
n) Evaluasi Pelaksanaan Kampanye GERMAS;
o) Advokasi untuk mendorong Kebijakan Prioritas
Pemanfaatan Dana Desa untuk Bidang Kesehatan;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 3
p) Penilaian Aktifitas Pinsaka Saka Bhakti Husada;
q) Orientasi Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kecamatan; dan
r) Pelaksanaan Evaluasi PHBS dalam rangka Kesatuan
Gerak PKK KB Kesehatan.
3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan
kegiatan:
a) Optimalisasi TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat);
b) Pelaksanaan DDFRPTM (Deteksi Dini Faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular);
c) Rapat Koordinasi Program Penyakit Menular;
d) Mobile Clinic VCT pada Populasi Berisiko Tinggi;
e) Monev Program P2 TB;
f) Supervisi Program P2 TB;
g) Surveilans TB di Praktek Dokter Mandiri dan Klinik
Pratama;
h) Validasi Data Pencatatan dan Pelaporan TB di RS
(Cleaning Data TB);
i) Sosialisasi dan Advokasi Program Hepatitis di Kabupaten
Temanggung; dan
j) Pelaksanaan POPM (Pemberian Obat Pencegahan
Massal) Kecacingan Daerah Non Endemis Filariasis dan
Pasca POPM Filariasis.
4) Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :
a) Pertemuan Koordinasi Teknis dalam rangka Peningkatan
UKS/M, Pengembangan Sekolah Sehat dan PKPR di
Kabupaten Temanggung;
b) Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatal dan
Kunjungan Nifas di tingkat Kab/kota; dan
c) Pertemuan Penguatan 5 Ng (Jateng Gayeng Nginceng
Wong Meteng).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 4
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dengan
kegiatan Penyusunan Profil Tingkat Kabupaten/Kota dalam
rangka Penyusunan Dokumen Deskripsi Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK), dengan realisasi kegiatan
adalah tersusunnya Buku Profil Kesehatan Kabupaten
Temanggung yang merupakan buku laporan capaian kinerja
program kesehatan selama satu tahun yang menggambarkan
kondisi kesehatan di Kabupaten Temanggung yang dapat
digunakan sebagai acuan pengambil kebijakan di tahun
berikutnya.
2) Program Kesehatan Masyarakat, dengan realisasi sebagai
berikut :
a) Pengukuran kebugaran jemaah haji, dengan realisasi
kegiatan adalah terukurnya status kebugaran 538 calon
jemaah haji Kabupaten Temanggung Tahun 2020,
sebagai persiapan calon jemaah haji untuk melaksanakan
ibadahnya dalam keadaan sehat dan bugar (Istito’ah);
b) E-monev PKAM (pengawasan Kualitas Air Minum),
dengan realisasi kegiatan adalah terlaksananya
monitoring dan evaluasi PKAM di 20 Kecamatan yang ada
di Kabupaten Temanggung dengan hasil 90% sampel air
yang ada di masyarakat diperiksa di labkes memenuhi
syarat air minum yang layak, hal ini bermanfaat untuk
deteksi dini terhadap kejadian/penyakit yang disebabkan
adanya penurunan kualitas air minum;
c) Pembinaan pengawasan TTU (Tempat-Tempat Umum)
dengan realisasi kegiatan adalah terlaksananya
pembinaan pengawasan TTU di 26 puskesmas di
Kabupaten Temanggung agar TTU yang ada di wilayah
Kabupaten Temanggung laik sehat, institusi yang dibina
seperti institusi pendidikan (sekolah SD, SMP, dan SMA)
aspek yang diperiksa dan dibina kebersihan ruangan,
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 5
kualitas bangunan, lingkungan (bebas sampah, drainase
tertutup, jauh dari TPS) sehingga dapat mengurangi
risiko/kejadian penularan penyakit dari TTU;
d) UKK (Upaya Kesehatan Kerja) sektor formal dan informal,
dengan realisasi kegiatan adalah terbentuknya 18 Pos
UKK di 5 Puskesmas (Pringsurat, Kandangan, Kedu,
Pare, dan Kranggan) Kabupaten Temanggung, sehingga
pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat
pekerja baik formal dan informal, serta dengan
pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pekerja;
e) Bantuan stimulan jamban keluarga dengan realisasi
kegiatan adalah pemberian paket stimulan jamban
keluarga sebanyak 300 unit @ 750.000 di Kecamatan
Kaloran (Desa Tempuran 63 unit, Desa Tegowanuh 19
unit, dan Desa Kaloran 119 unit) dan Desa Tawangsari
Kecamatan Wonoboyo sebanyak 99 unit untuk
mendukung Kabupaten Temanggung Bebas Buang Air
Besar Sembarangan (Bebas BABS) / Open Defecation
Fecal (ODF);
f) Pertemuan konsolidasi RADPG (Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi) dalam penanggulangan stunting,
dengan realisasi kegiatan adalah terlaksananya
konsolidasi RADPG dalam penanggulangan stunting lintas
sektor di Kabupaten Temanggung, dimana kondisi
prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan) di akhir
tahun 2019 sebesar 21,86% masih dikatakan baik dari
target 2019 sebesar 29%, kegiatan ini diharapkan semua
sektor terkait dapat bekerja sama dalam penurunan kasus
stunting di masyarakat Kabupaten Temanggung ;
g) Orientasi PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan
Anak) dan pemantauan pertumbuhan balita di Kabupaten,
dengan realisasi kegiatan adalah terselenggaranya
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 6
orientasi PMBA dan pemantauan pertumbuhan balita di 20
kecamatan di Kabupaten Temanggung, diharapkan status
gizi pada balita menjadi baik (pada akhir tahun 2019
prevalensi gizi kurang pada balita masih 3,35%);
h) Orientasi Surveilans dan pemutakhiran data di semua
puskesmas di Kabupaten Temanggung, dengan realisasi
kegiatan adalah terlaksananya Orientasi Surveilans dan
pemutakhiran data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan
Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di 26 puskesmas di
Kabupaten Temanggung untuk memantau kondisi status
gizi balita yang ada di masyarakat Kabupaten
Temanggung;
i) Pertemuan forum GERMAS kabupaten, dengan realisasi
kegiatan adalah tersebarluasnya informasi gerakan
masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS) dan
menyusun formulasi draf SK forum GERMAS tingkat
Kabupaten, sehingga masyarakat dapat menerapkan
hidup bersih dan sehat;
j) Pertemuan penyusunan rencana operasional dengan
lintas sektor terkait dukungan GERMAS, dengan realisasi
kegiatan adalah tersusunnya SK Forum GERMAS tingkat
kabupaten dan rencana operasional implementasi
GERMAS di masing-masing anggota forum,
teridentifikasinya kegiatan yang mendukung GERMAS,
menghasilkan kesepakatan kelompok masyarakat peduli
kesehatan yang akan diintervensi;
k) Sosialisasi GERMAS pada kelompok peduli kesehatan
dengan realisasi kegiatan adalah tersebarluasnya
informasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat
(GERMAS) pada kelompok masyarakat peduli kesehatan;
l) Penggerakan masyarakat peduli kesehatan, dengan
realisasi kegiatan adalah tersebarluasnya informasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 7
gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)
bagi anggota kelompok masyarakat peduli kesehatan;
m) Penggalangan organisasi masyarakat dan dunia usaha
untuk mendukung GERMAS, dengan realisasi kegiatan
adalah tersebarluasnya informasi Gerakan Masyarakat
Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) bagi ormas dan dunia
usaha serta implementasinya;
n) Evaluasi pelaksanaan kampanye GERMAS, dengan
realisasi kegiatan adalah diperolehnya informasi
hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kampanye
GERMAS;
o) Advokasi untuk mendorong kebijakan prioritas
pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan, dengan
realisasi kegiatan adalah adanya persamaan persepsi
dalam pemanfaatan dana desa di bidang kesehatan;
p) Penilaian aktivitas pinsaka Saka Bhakti Husada, dengan
realisasi kegiatan adalah terlaksananya sertifikasi
penilaian pinsaka Saka Bhakti Husada (sebagai kader
kesehatan di kalangan siswa sekolah);
q) Orientasi Pokjanal Desa Siaga tingkat kecamatan, dengan
realisasi kegiatan adalah peningkatan pemahaman dan
kemampuan anggota Pokjanal Desa siaga dalam upaya
deteksi dini faktor risiko masalah kesehatan prioritas di
wilayahnya; dan
r) Pelaksanaan evaluasi PHBS dalam rangka kesatuan
gerak PKK KB Kesehatan, dengan realisasi kegiatan
adalah terlaksananya evaluasi PHBS di desa Plosogaden
Kecamatan Candiroto.
3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan
realisasi sebagai berikut :
a) Optimalisasi TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat), dengan realisasi kegiatan adalah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 8
terlaksananya optimalisasi kerja sama dan koordinasi
TPKJM di Kabupaten Temanggung;
b) Pelaksanaan DDFRPTM (Deteksi Dini Faktor Risiko
Penyakit Tidak menular), dengan realisasi kegiatan adalah
terlaksananya DDFRPTM mulai dari persiapan, sosialisasi
dan pembekalan di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan
Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan
Kandangan, Kecamatan Kledung dan Kecamatan
Ngadirejo, dan pelaksanaan DDFRPTM di 25
desa/kelurahan di 5 Kecamatan tersebut;
c) Rapat koordinasi Program Penyakit Menular, dengan
realisasi kegiatan adalah terlaksananya koordinasi
(dokter, pengelola program P2M Puskesmas dan RS),
evaluasi dan perencanaan program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular dalam pencapaian
program P2M;
d) Mobile Clinic VCT pada populasi berisiko tinggi, dengan
realisasi kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan HIV
pada populasi berisiko (di lapas dan Perusahaan
sebanyak 150 sasaran) di Kabupaten Temanggung;
e) Monev Program P2 TB, dengan realisasi kegiatan adalah
terlaksananya perencanaan tahun 2020 dan evaluasi
program P2 TB tahun 2019 bagi Kepala Puskesmas;
f) Supervisi program P2 TB, dengan realisasi kegiatan
adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi program
Pencegahan dan Pengendalian TB di puskesmas dan RS
di Kabupaten Temanggung dengan hasil ketersediaan
logistik, pencatatan pelaporan dan capaian program di
puskesmas;
g) Surveilans TB di Praktik Dokter Mandiri dan Klinik
Pratama, dengan realisasi kegiatan adalah terlaksananya
koordinasi pencatatan dan pelaporan TB di Praktik Dokter
Mandiri dan Klinik Pratama serta pelaksanaan WIFI TB;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 9
h) Validasi data pencatatan dan pelaporan TB di RS
(Cleaning data TB), dengan realisasi kegiatan adalah
tervalidasinya data program TB di 4 RS (laporan kasus TB
dari RS sama dengan laporan TB dari rekam medis dan
Poli TB di RS) di Kabupaten Temanggung;
i) Sosialisasi dan advokasi program Hepatitis di Kabupaten
Temanggung, dengan realisasi kegiatan adalah
terlaksananya sosialisasi program Tripel eliminasi
Hepatitis, HIV dan sifilis kepada bidan, pengelola HIV,
petugas laboratorium di Puskesmas dan RS; dan
j) Pelaksanaan POPM (Pemberian Obat Pencegahan
Massal) kecacingan daerah non endemis filariasis dan
pasca POPM filariasis, dengan realisasi kegiatan adalah
pemberian obat cacing kepada balita (51.936 anak) dan
anak SD/MI (68.479 anak) di Kabupaten Temanggung.
4) Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:
a) Rapat koordinasi teknis dalam rangka peningkatan
UKS/M, pengembangan sekolah sehat dan PKPR di
Kabupaten Temanggung, dengan realisasi kegiatan
adalah terlaksananya rakontek peningkatan UKS/M,
pengembangan sekolah sehat dan PKPR di tingkat
Kabupaten sebagai pembekalan Lomba Sekolah Sehat
(SMPN 1 Jumo) dari unsur puskesmas Jumo, pendidik
(Guru), Dinas Pendidikan, Kemenag, TP UKS Kabupaten,
Bagian Kesra Setda, dan program terkait di Dinas
Kesehatan (Promkes, Kesehatan Keluarga) ;
b) Evaluasi pelaksanaan Kunjungan Neonatal dan
Kunjungan Nifas di Kabupaten Temanggung, dengan
realisasi kegiatan adalah terlaksananya evaluasi
pelaksanaan kunjungan neonatal dan Kunjungan Nifas di
Kabupaten Temanggung yaitu menyamakan persepsi
dalam pelaksanaan kunjungan neonatal dan kunjungan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 10
menggunakan format MTBM (Manajemen Terpadu Bayi
Muda); dan
c) Pertemuan peningkatan 5 Ng (Jateng Gayeng Nginceng
Wong Meteng) di Kabupaten Temanggung, dengan
realisasi kegiatan adalah terlaksananya pertemuan
peningkatan 5 Ng di Kabupaten Temanggung dengan
peserta Pokja IV TP PKK tingkat Kecamatan, Bidan
koordinator di Puskesmas, dan TP PKK tingkat
Kabupaten, dengan harapan adanya penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kabupaten Temanggung.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas
pembantuan bidang Kesehatan ini bersumber dari Pusat atau
APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah serta bantuan luar negeri, dengan perincian
sebagai berikut:
Tabel 5.1 Jumlah Anggaran Kegiatan
Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
Dana)
1 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
22.780.000 21.452.000 94,17%
a) Penyusunan profil tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan dokumen deskripsi PPSDM Kesehatan
22.780.000 21.452.000 94,17% APBN
2 Program Kesehatan Masyarakat 495.567.000 487.947.000 98,46%
a) Pengukuran kebugaran jemaah
haji 15.640.000 15.640.000 100% APBN
b) E-Monev PKAM (Pengawasan
Kualitas Air Minum) 8.550.000 7.800.000 91,23%
APBD Prov
c) Pembinaan pengawasan TTU
(Tempat-Tempat Umum) 5.380.000 5.380.000 100%
APBD Prov
d) UKK (Upaya Kesehatan Kerja)
sektor formal/informal 6.250.000 5.750.000 92,00%
APBD Prov
e) Bantuan stimulan jamban keluarga 225.000.000 225.000.000 100%
APBD Prov
f) Pertemuan konsolidasi RADPG
(Rencana Aksi Daerah Pangan 9.800.000 9.800.000 100%
APBD Prov
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 11
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
Dana)
dan Gizi) dalam penanggulangan stunting
g) Orientasi PMBA dan pemantauan
pertumbuhan balita di kabupaten 70.890.000 64.520.000 91,01%
APBD Prov
h) Orientasi surveilans dan pemutakhiran data i semua puskesmas di kabupaten
34.110.000 34.110.000 100% APBN
i) Pertemuan forum GERMAS
kabupaten 10.702.000 10.702.000 100% APBN
j) Pertemuan penyusunan rencana operasinal dengan lintas sektoral terkait dukungan GERMAS
10.202.000 10.202.000 100% APBN
k) Sosialisasi GERMAS pada
kelompok peduli kesehatan 10.755.000 10.755.000 100% APBN
l) Penggerakan masyarakat pada
kelompk peduli kesehatan 35.486.000 35.486.000 100% APBN
m) Penggalangan organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung GERMAS
10.202.000 10.202.000 100% APBN
n) Evaluasi pelaksanaan kampanye
GERMAS 10.200.000 10.200.000 100% APBN
o) Advokasi untuk mendorong kebijakan prioritas pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan
11.202.000 11.202.000 100% APBN
p) Penilaian aktifitas pinsaka Saka
Bhakti Husada 1.590.000 1.590.000 100% APBN
q) Orientasi pokjanal desa siaga
tingkat kecamatan 15.608.000 15.608.000 100%
APBD Prov
r) Pelaksanaan evaluasi PHBS dalam rangka kesatuan gerak PKK KB Kesehatan
4.000.000 4.000.000 100% APBD Prov
3 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
430.320.000 428.520.000 99,58%
a) Optimalisasi TPKJM (tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat)
6.500.000 6.500.000 100% APBD Prov
b) Pelaksanaan DDFR PTM (Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tdak Menular)
371.075.000 369.275.000 99,51% APBN
c) Rapat koordinasi Program Penyakit Menular
1.940.000 1.940.000 100%
Balkesmas
Ambarawa
d) Mobile Clinic VCT pada populasi
beresiko tinggi 3.285.000 3.285.000 100%
GFAIDS/ LN
e) Monev program P2 TB 11.980.000 11.980.000 100% GF TB/LN
f) Supervisi program P2 TB 4.950.000 4.950.000 100% GF TB/LN
g) Surveilans TB di Praktek Dokter
Mandiri dan Klinik Pratama 2.800.000 2.800.000 100%
APBN/ Dekon
h) Validasi data pencatatan dan pelaporan TB di RS (Cleaning dataTB)
2.400.000 2.400.000 100%
APBN/ Dekon
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 12
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
Dana)
i) Sosialisasi dan advokasi program Hepatitis di Kabupaten Temanggung
18.190.000 18.190.000 100% APBD Prov
j) Pelaksanaan POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) kecacingan daerah non endemis filariasis dan pasca POPM filariasis
7.200.000 7.200.000 100% APBN
4 Program Pelayanan Kesehatan 34.710.000 34.710.000 100%
a) Rapat koordinasiteknis dalam rangka peningkatan UKS/M, pengembangan sekolah sehat dan PKPR di Kabupaten Temanggung
12.300.000 12.300.000 100% APBN
b) Evaluasi pelaksanaan Kunjungan Neonatal dan Kunjungan Nifas di Kabupaten Temanggung
11.630.000 11.630.000 100% APBD Prov
c) Penguatan 5 Ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng) di Kabupaten Temanggung
10.780.000 10.780.000 100% APBD Prov
JUMLAH 983.377.000 972.629.000 98,91%
f. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan
tugas pembantuan Bidang Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung.
g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
Untuk mendukung pelaksanan fungsi tugas pembantuan Bidang
Kesehatan, maka personil yang melaksanakan adalah sama
dengan personil yang melaksanakan urusan wajib bidang
Kesehatan.
h. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan ini maka
sarana dan prasarana yang digunakan sama dengan sarana dan
prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan.
i. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan
Tugas Pembantuan bidang Kesehatan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 13
j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
-
2. BIDANG PERTANIAN
a. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal
27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan;
6. SP DIPA NO. 018.4.032055/2019; dan
7. DIPA NO. 018.08.4.039158/2019.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian; dan
2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
c. Program dan Kegiatan
Tugas pembantuan Bidang Pertanian di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura,
dengan kegiatan:
a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
b) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya pada Dirjen Hortikultura; dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 14
c) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
b) Irigasi Perpipaan;
c) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kodim 0706
Temanggung);
d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian (Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan dan Kodim 0706 Temanggung);
e) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; dan
f) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup
Pembiayaan Pertanian (Pembiayaan Pertanian dan
Asuransi).
3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan.
a) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan;
b) Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring
Evaluasi Kegiatan Serealia; dan
c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat,
dengan realisasi sebagai berikut:
a) Terlaksananya fasilitasi bantuan pengembangan kawasan
bawang putih seluas 690 ha oleh 119 kelompok tani yang
berada di 12 Kecamatan (Candiroto, Wonoboyo, Bulu,
Tembarak, Kedu, Ngadirejo, Kledung, Kaloran, Bansari,
Selopampang, Tretep, dan Parakan). Kabupaten
Temanggung sebagai salah satu sentra produksi bawang
putih diharapkan dapat menjadi menyangga kebutuhan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 15
bawang putih nasional dan dapat mewujudkan
swasembada bawang putih tahun 2021;
b) Terlaksananya Obor Pangan Lestari (OPAL). Tujuan
jangka pendek pelaksanaan OPAL adalah untuk
pemanfaatan lahan perkantoran sebagai penyedia
pangan dan sebagai percontohan untuk masyarakat
dalam memanfaatkan pekarangan. Tujuan jangka panjang
untuk meningkatkan penyediaan sumber pangan keluarga
yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA),
meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat,
meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan
akses pangan keluarga, konservasi sumber daya genetik
lokal, dan mengurangi jejak karbon serta emisi gas
pencemar udara. Sebagai percontohan, OPAL
dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung;
c) Terlaksananya fasilitasi bantuan pengembangan kawasan
aneka cabai seluas 125 ha oleh 27 kelompok tani di 20
kecamatan. Kabupaten Temanggung yang juga
merupakan sentra produksi cabai diharapkan dapat
menyangga kebutuhan cabai nasional;
d) Terlaksananya GHP hortikultura meliputi GHP buah
(salak) dan GHP sayuran (kentang) berupa bimbingan
teknis bagi petani (kelompok tani). Good Handling
Procedure (GHP) merupakan pedoman umum dalam
melaksanakan pasca panen hortikultura secara baik dan
benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat
ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk
yang bermutu atau memenuhi standar mutu yang berlaku
seperti standar nasional Indonesia (SNI);
e) Terlaksananya fasilitasi pasca panen serta pengelolaan
cabai dan bawang merah dalam bentuk bantuan sarana
dan prasarana pascapanen cabai dan bawang merah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 16
berupa timbangan digital, angkong, genset, keranjang
pascapanen/krat, terpal, gunting pangkas, kipas angin
industri/blower, kalkulator dan timbangan duduk kepada
Kelompok Tani Gamblok Rejo Desa Tanggulanom
Kecamatan Selopampang. Kelompok tani Gamblok Rejo
merupakan kelompok tani penangkar bawang merah dan
pelaksana aktif pasar lelang cabai. Diharapkan bantuan
yang diberikan kepada kelompok tani Gamblok Rejo
dapat memfasilitasi penanganan pasca panen yang baik
dan benar sesuai kaidah GHP (Good Handling Practices);
f) Terlaksananya bantuan sarpras pasca panen hortikultura
untuk 9 kelompok tani di 5 Kecamatan (Bulu, Kaloran,
Pringsurat, Wonoboyo, Tretep) berupa sepeda motor roda
tiga, timbangan digital, terpal, kipas angin industri/blower
dan keranjang pascapanen/krat. Diharapkan pemberian
bantuan tersebut dapat memfasilitasi pelaksanaan
penanganan pasca panen yang baik dan benar sesuai
kaidah GHP untuk petani sayuran (Bulu), salak (Kaloran
dan Pringsurat), dan kentang (Wonoboyo dan Tretep);
g) Terlaksananya fasilitasi alsintan dan sarana prasarana
pengolahan hortikultura lainnya untuk KWT Maju
Sejahtera Desa Klepu Kecamatan Kranggan. Fasilitasi
tersebut berupa bantuan sarana pengolahan berupa oven,
kompor gas, tabung gas, wajan, cetakan kue, timbangan,
pisau, solet, sealer, spinner loyang, mixer, parut kelapa,
mesin pemarut kelapa, parut ceriping. Bantuan sarana
prasarana pengolahan ini diharapkan dapat membantu
keberlangsungan produksi tepung pisang, dodol pisang,
dodol ubi, gendar pecel, widaran, instan jahe, wajik
singkong, dan olahan lainnya;dan
h) Terlaksananya kegiatan pemasaran produk hortikultura
berupa fasilitasi sarana pasar lelang berupa bantuan
timbangan digital, angkong, terpal, kipas angin
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 17
industri/blower, keranjang pascapanen/krat, kalkulator,
meja dan kursi yang diharapkan dapat menunjang
keberlangsungan pasar lelang cabai di Kabupaten
Temanggung.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian, dengan realisasi sebagai berikut:
a) Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi jaringan Irigasi Tersier
Sosialisasi dilaksanakan sekali untuk memberikan
pemahaman kepada kelompok penerima kegiatan
Jaringan Irigasi terkait petunjuk teknis kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
Penerima kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Tahun 2019 adalah :
Tabel 5.2 Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Tahun 2019
NO NAMA KELOMPOK NAMA KETUA
ALAMAT LUAS
AREAL ( Ha )
JUMLAH ( Rp)
DESA KECAMATAN
1 P3A Sumber Makmur Siswo Wahono
Tegalsari Kedu 60 66,000,000
2 Gapoktan Sumber Rejeki Purwito Joho Temanggung 60 66,000,000
3 P3A Tani Makmur Arifin Sholeh Greges Tembarak 60 66,000,000
4 P3A Tirta Sari Mardjono Campursari Bulu 60 66,000,000
5 P3A Tirta Langgeng Zaenur Gandulan Kaloran 60 66,000,000
b) Rapat Koordinasi, persiapan pelaksanaan dan Monitoring
Evaluasi Kegiatan Irigasi Perpipaan.
Rapat Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan di masing-masing kelompok.
Dalam rapat ini disampaikan tentang teknis pelaksanaan
kegiatan irigasi perpipaan dan persiapan pelaksanaan
kegiatan.
Penerima kegiatan irigasi perpipaan adalah sebagai
berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 18
Tabel 5.3 Penerima Kegiatan Irigasi Perpipaan
NO NAMA KELOMPOK NAMA KETUA ALAMAT JUMLAH
BANTUAN ( Rp) DESA KECAMATAN
1 KT Lembah Makmur Minggu Campurejo Tretep 84,000,000
2 KT AL Fata Bangun Sugito Petarangan Kledung 84,000,000
Monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpipaan
dilaksanakan di dua kelompok penerima kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk memonitoring perkembangan fisik di
lapangan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
irigasi perpipaan di dua lokasi tersebut. Kegiatan irigasi
perpipaan di Kelompok Tani Alfata Desa Petarangan
Kecamatan Kledung dan Kelompok Tani Lembah Makmur
Desa Campurejo Kecamatan Tretep dapat terlaksanan
dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
c) Pertemuan koordinasi verifikasi dan validasi pupuk
bersubsidi.
Pertemuan koordinasi kegiatan verifikasi dan validasi
pupuk bersubsidi diikuti oleh petugas verifikasi dan
validasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan. Rapat
dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung. Pertemuan dimaksudkan untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan
validasi pupuk bersubsidi di lapangan, menginventarisasi
permasalahan yang dihadapi sekaligus mencari solusi
terhadap permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan di lapangan;
d) Pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan untuk rehabilitasi
jaringan irigasi tersier dan Irigasi perpipaan
Kegiatan pembangunan fisik di lapangan baik untuk
kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier maupun irigasi
perpipaan dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat
dengan bimbingan petugas. Kegiatan fisik di lapangan
dilaksanakan sejak pencairan dana bantuan sampai
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 19
dengan penyelesaian fisik dan administrasi di lapangan.
Sampai tahap realisasi fisik seratus persen;
e) Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran
pupuk bersubsidi.
Kegiatan verfikasi dan validasi pupuk bersubsidi
dilaksanakan oleh petugas verifikasi pupuk bersubsidi
tingkat kecamatan. Setiap bulan petugas verifikasi pupuk
bersubsidi tingkat kecamatan menyampaikan laporan hasil
verifikasi pupuk bersubsidi kepada dinas Kabupaten.
f) Pelaksanaan kegiatan pendampingan upsus pajale oleh
aparat TNI AD dan Dinas Pertanian.
Kegiatan pendampingan upsus pajale di 20 kecamatan di
Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh aparat TNI AD
( Kodim 0706 Temanggung ) dan petugas dinas pertanian.
Kegiatan upaya khusus ( Upsus ) mendukung pencapaian
swasembada pajale adalah kerjasama antara kementerian
pertanian dengan TNI AD. Sinergi antara Kementerian
Pertanian dengan TNI AD diharapakan dapat mengawal
pencapaian swasembada pajale;
g) Sosialisasi kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP )
Sosialisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP )
dilaksanakan di tingkat Kabupaten dengan peserta
petugas Penyuluh Kecamatan da Petugas POPT PHP.
Dengan sosialisasi ini diharapkan petugas dapat
menyampaikan informasi terkait AUTP kepada
petani/kelompok tani/gapoktan sehingga petani/kelompok
tani/gapoktan bisa ikut dalam program AUTP ini; dan
h) Sosialisasi dan Temu Usaha pembiayaan di Kabupaten
dan di Kecamatan.
Kegiatan Temu usaha pembiayaan dilaksanakan oleh
petugas Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya
( FP2S ). Temu usaha dilaksanakan di tingkat kecamatan
dan di desa sasaran. Temu usaha/sosialisasi ini
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 20
dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait kegiatan
KUR/Pembiayaan Pertanian kepada masyarakat
petani/kelompok tani/gapoktan, mempermudah petani
dalam mengakses permodalan dari perbankan.
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan.
a) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan, dilaksanakan untuk memfasilitasi
operasional kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas
dan Mutu Hasil tanaman Pangan, baik untuk
penyelenggaraan rapat koordinasi kegiatan maupun rapat
teknis kegiatan, untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK)
dan memfasilitasi perjalanan koordinasi dan konsultasi ke
provinsi;
b) Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring
Evaluasi Kegiatan Serealia; dilaksanakan untuk
memfasilitasi proses koordinasi, verifikasi monitoring dan
evaluasi CPCL baik kegiatan padi maupun kegiatan
jagung. Kegiatan dilakukan melalui mekanisme
pengadaan barang di Provinsi. Kabupaten mengusulkan
CPCL Penerima Bantuan Benih Padi dan Jagung. Benih
padi lahan kering seluas 228 ha dan jagung hibrida seluas
650 ha. Untuk padi lahan kering di Kecamatan Ngadirejo,
Bansari, Tretep, Kranggan, Kandangan, Gemawang,
Tlogomulyo, Temanggung dan Pringsurat. Serta Jagung
Hibrida yang berada di Kecamatan Wonoboyo, Kranggan,
Kaloran, Kandangan, Temanggung, Candiroto, Kledung
dan tretep; dan
c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
Dilaksanakan untuk memfasilitasi proses koordinasi,
verifikasi monitoring dan evaluasi CPCL kegiatan pasca
panen. Serta untuk koordinasi dan konsultasi kegiatan
pasca panen ke provinsi. Bantuan berupa power threser
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 21
sejumlah 5 unit di Desa Wadas Kec Kandangan, Ds
Campursalam Kec Parakan, Ds Petirejo Kec Ngadirejo,
Ds Kaloran Kec Kaloran, dan Ds Selosabrang Kec Bejen.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas pembantuan
bidang Pertanian ini bersumber dari Pusat atau APBN dan APBD
Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 5.4 Jumlah Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
Dana)
1 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
a) Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat
10.645.000.000 9.668.425.000 90,83% APBN
b) Peningkata Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Hortikultura
105.000.000 105.000.000 100% APBN
c) Pengelolaan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura 363.750.000 361.015.740 99,25% APBN
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
2.319.127.000 2.311.659.000 99,68% APBN
a) Pengelolaan Air Irigasi untuk
Pertanian 330,000,000 330.000.000 100,00% APBN
b) Irigasi Perpipaan 200,000,000 197.600.000 98,80% APBN
c) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (Dinas dan Kodim(
73,250,000 73.250.000 100,00% APBN
d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Dinas dan Kodim)
1,222,887,000 1,222,149,000 99,94% APBN
e) Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida 247,400,000 247.400.000 100,00% APBN
f) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian (Pembiayaan Pertanian dan Asuransi)
245,590,000 241.260.000 98,24% APBN
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 22
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
Dana)
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
APBN
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
20.000.000 20.000.000 100,00% APBN
Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Serealia
34.520.000 34.520.000 100,00% APBN
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
18.040.000 18.040.000 100,00% APBN
JUMLAH 15.824.564.000 14.830.318.740 93.71%
f. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan
tugas pembantuan Bidang Pertanian yaitu Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
Untuk mendukung pelaksanan fungsi tugas pembantuan Bidang
Pertanian, maka personil yang melaksanakan adalah sama dengan
personil yang melaksanakan urusan wajib bidang Pertanian
h. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan ini maka
sarana dan prasarana yang digunakan sama dengan sarana dan
prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanian.
i. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang sering kali terjadi jika hasil panen melimpah
dan harga murah sehingga perlu solusi dalam penanganan pasca
panen dan pengolahan hasil panen produksi pertanian.
Sebagai tidak lanjut solusi permasalahan tersebut dapat di lakukan
berbagai upaya antara lain :
1) Perlu upaya menjembatani pemasaran hasil produksi pertanian
dengan mendorong adanya pasar tani dan pasar lelang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 23
komoditas pertanian seperti pasar tani KTNA Kranggan, Pasar
lelang hortikultura di Ngimbrang, Bulu, ataupun Pasar Tani
Pekarangan (Pastakaran)
2) Pemerintah pusat dapat mengalokasikan kembali anggaran
sarana dan prasarana pasca panen dan alat pengolahan hasil
sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang mampu
mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pertanian.
j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
-
3. BIDANG SOSIAL
a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Alam;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
Dan Dana Tugas Pembantuan;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 24
7) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Temanggung;
9) Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Propinsi Jawa
Tengah; dan
10) Dokumen Pelaksana Anggaran BNPB.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik
Indonesia.
c. Program dan Kegiatan
Urusan Sosial di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan
kegiatan:
d) Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam & Sosial;
e) Keserasian Sosial;
f) Kartu Jateng Sejahtera (KJS);
g) Keserasian Sosial;
h) Kearifan Lokal;
i) Asistensi Lanjut Usia; dan
j) Program Keluarga Harapan;
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
dengan kegiatan :
a) Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial;
b) Bantuan Sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Sensorik Netra Bandung (BRSPDSN);
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 25
c) Bantuan Sosial dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Fisik Surakarta (BBRSPDF);
d) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);
e) Pelatihan Digital Marketing bagi Penyandang Disabilitas;
dan
f) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas;
3) Program Penanganan Fakir Miskin, dengan kegiatan:
a) Bantuan KUBE;
b) Bantuan Sosial RTLH;
c) Bantuan Sarana Lingkungan; dan
d) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan Tali Asih
Tenaga Kesejahteraan Tingkat Kecamatan (TKSK).
5) Program Dana Siap Pakai BNPB, dengan kegiatan:
Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir,
Angin dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan
kegiatan:
a) Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam & Sosial
dengan realisasi kegiatan terbantunya korban bencana
sejumlah 239 KK, terdiri dari velbed 9 unit, tenda gulung
20 lembar, matras 31 lembar, family kids 20 paket, kids
ware 16 paket, food ware 10 paket, mie instant 1200
bungkus, beras 250 kg, lauk pauk 50 paket, sandang 24
paket, selimut wol 30 potong, paket peralatan dapur 20
paket, kasur 10 lembar, makanan anak 30 paket,
makanan siap saji paket a,b,c dan d 30 paket ;
b) Keserasian Sosial dengan realisasi kegiatan terciptanya
lingkungan yang aman, damai dan kegotongroyongan
dalam masyarakat meningkat dengan lokasi Desa
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 26
Kemloko Kecamatan Kranggan dan Desa Bandunggede
Kecamatan Kedu;
c) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan realisasi kegiatan
terbantunya 160 orang untuk pemenuhan kebutuhan
dasar bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan
bantuan dari sumber manapun;
d) Kearifan Lokal dengan realisasi terwujudnya pencegahan
konflik melalui kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat
dengan lokasi Desa Danupayan Kecamatan Bulu dan
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan dengan
tujuan mereposisi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai
instrumen pencegahan konflik sosial dan penyebaran
paham radikal, meningkatkan peran kearifan lokal dalam
pencegahan konflik sosial dan penyebaran paham
radikal, memelihara perdamaian secara berkelanjutan di
lingkungan masyarakat; dan
e) Asistensi Lanjut Usia dengan realisasi tersalurkannya
bantuan untuk Lanjut Usia Terlantar non Petensial
sejumlah 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk
pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia yang bed
riden dan terlantar.
2) Program Keluarga Harapan dengan realisasi tersalurkannya
bantuan bersyarat bagi 30.964 KPM ditujukan kepada
keluarga yang mempunyai komponen antara lain ibu hamil,
balita, mentusui, anak sekolah SD – SMA, Lanjut Usia
Terlantar dan Disabilitas.
3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
dengan kegiatan :
a) Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial
dengan realisasi terbangunnya 1 unit Gedung Rumah
Perlindungan Sosial memberikan pelayanan rehabilitasi
dasar bagi Pengemis Gelandangan Orang Terlantar
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 27
(PGOT) sebelum dilakukan rujukan dan resosialisasi
keluarga;
b) Bantuan Sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Sensorik Netra Bandung (BRSPDSN) berupa paket
sembako bagi Disabilitas Netra dengan realisasi
tersalurkannya bantuan sembako untuk penyandang
disabilitas netra 10 orang;
c) Bantuan Sosial dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Fisik Surakarta (BBRSPDF) dengan realisasi
terlaksanannya pelatihan ketrampilan dan UEP bagi
Disabilitas Fisik dengan lokasi 50 orang di Kecamatan
Parakan dan 50 orang di Kecamatan Temanggung
dengan tujuan memberikan bekal ketrampilan dan modal
usaha bagi penyandang disabilitas fisik sehingga
tercapai kemandirian bagi disabilitas fisik;
d) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dengan realisasi
terlaksanannya pelayanan bantuan pemeriksaan dan
pengobatan gratis bagi penyandang disabilitas dan
bantuan kursi roda 2 buah dan tongkat jalan 1 buah
dengan jumlah 200 orang;
e) Pelatihan Digital Marketing bagi Penyandang Disabilitas
dengan realisasi terlaksanannya pelatihan digital
marketing bagi 10 penyandang disabilitas dengam
harapan penyandang disabilitas dapat menguasai teknik
pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
dan
f) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dengan realisasi
terlaksanannya penyerahan bantuan bagi 10 orang untuk
pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang
disabilitas netra.
4) Program Penanganan Fakir Miskin, dengan kegiatan:
a) Bantuan KUBE dengan realisasi tersalurkannya bantuan
bagi 40 KUBE dengan lokasi di 13 kecamatan wilayah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 28
Kabupaten Temanggung bergerak di bidang peternakan
dengan tujuan menumbuhkan kemandirian di bidang
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
b) Bantuan Sosial RTLH dengan realisasi tersalurkannya
bantuan bagi 120 Unit dengan lokasi Desa Kebondalem
Kec. Bejen, Desa Wates Kec. Wonoboyo, Desa Simpar
Kec. Tretep, Desa Lempuyang Kec. Candiroto, Desa
Kalibanger Kec. Gemawang, Desa Blimbing Kec.
Kandangan, Desa Ngaditirto Kec. Selopampang, Desa
Sanggrahan Kec. Kranggan, Desa Giyono Kec. Jumo dan
Desa Tleter Kec. Kalora;
c) Bantuan Sarana Lingkungan dengan realisasi
tersalurkannya bantuan bagi 1 lokasi dengan lokasi Desa
Kemloko Kecamatan Kranggan; dan
d) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan realisasi
tersalurkannya 46.130 KPM.
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial, dengan kegiatan Tali Asih Tenaga Kesejahteraan
Tingkat Kecamatan (TKSK) dengan jumlah 20 orang.
6) Program Dana Siap Pakai BNPB, dengan realisasi sebagai
berikut:
Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir,
Angin dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019, dengan realisasi sebagai berikut:
a) Pengadaan karung Bagor sejumlah 4.950 diberikan
kepada 14 Desa dan Pembelian peralatan SAR untuk
relawan dalam penanggulangan bencana;
b) Pengadaan Bronjong yang terpasang di Desa Pateken
Kecamatan Wonoboyo, Desa Kebonsari Kec.Wonoboyo,
Desa Klepu Kecamatan Pringsurat dan Desa Krempong
Kec.Gemawang sebagai senderan untuk melindungi dan
memperkuat tebing tanah, baik di lereng sungai atau
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 29
lereng tanggul serta menjaga tepi sungai terhadap aliran
air mupun erosi;
c) Perbaikan Talud Desa Muncar Kecamatan Gemawang
Kabupaten Temanggung;
d) Perbaikan Talud Masjid Desa Pingit Kecamatan
Pringsurat; dan
e) Perbaikan Talud Dusun Rejosari Desa Muncar Kecamatan
Gemawang.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas
pembantuan urusan Sosial ini bersumber dari APBD Provinsi
Jawa Tengah, APBN dan BNPB dengan perincian sebagai
berikut:
Tabel 5.5 Jumlah Anggaran Kegiatan
Tugas Pembantuan Urusan Sosial Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.) %
KET (Sumber
dana)
1 2 3 4 5 6
1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
a) Pelayanan Sosial bagi
Korban Bencana Alam & Sosial
Anggaran dan Realisasi Berupa logistik berupa matras, selimut, tenda, foodware dan lauk-pauk
(Bantuan berupa barang)
100% APBD
Prov dan APBN
b) b) Keserasian Sosial 300.000.000 300.000.000 100% APBN
c) c) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 405.750.000 405.750.000 100% APBD Prov
d) d) Kearifan Lokal 150.000.000 150.000.000 100% APBN
e) e) Asistensi Lanjut Usia 60.000.000 60.000.000 100% APBN
f) g) Program Keluarga Harapan 109.888.475.000 109.888.475.000 100% APBN
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a) Pembangunan Gedung
Rumah Perlindungan Sosial 1.500.000.000 1.307.395.500 100%
APBD Prov dan
APBN
b) Bantuan Sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra Bandung (BRSPDSN)
20.000.000 20.000.000 100% APBN
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 30
c) Bantuan Sosial dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Surakarta (BBRSPDF);
200.000.000 200.000.000 100% APBN
d) Unit Pelayanan Sosial
Keliling (UPSK) Anggaran dan Realisasi Berupa
pelayanan kepada disabilitas 100% APBN
e) Asistensi Sosial Penyandang
Disabilitas Anggaran dan Realisasi Berupa
Asistensi kepada disabilitas 100% APBN
f) Pelatihan Digital Marketing
bagi Penyandang Disabilitas 36.000.000 34.800.000 100% APBN
3 Program Program Penganan Fakir Miskin
a) Bantuan KUBE 1.600.000.000 1.600.000.000 100% APBN
b) Bantuan Sosial RTLH 1.800.000.000 1,800.000.000 100% APBN
c) Bantuan Sarana Lingkungan 50.000.000 50.000.000 100% APBN
d) Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) 58.570.600.000 58.570.600.000 100% APBN
4 Program Pemberdayaan Sosial
Tali Asih TKSK 240.000.000 240.000.000 100% APBD
Prov dan APBN
5 Dana Siap Pakai BNPB
a) Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Angin dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
1.352.470.000 1.341.827.500 99.21% DIPA BNPB
(APBN)
JUMLAH 176.155.295.000 175.968.848.000 99.89%
f. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan di
bidang urusan sosial yaitu Dinas Sosial dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung. Adapun pelaksana langsung dari
kegiatan ditangani oleh bidang-bidang sesuai dengan Tugas
pokok dan fungsinya.
g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
Untuk mendukung pelaksanan fungsi tugas pembantuan urusan
bidang sosial, maka personil yang melaksanakan adalah sama
dengan personil yang melaksanakan urusan wajib bidang sosial di
Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 V - 31
h. Sarana dan prasarana yang digunakan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan ini maka
sarana dan prasarana yang digunakan sama dengan sarana dan
prasarana yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib
bidang sosial di Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
i. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan tidak ada permasalahan
yang di hadapi.
Daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Temanggung
berjumlah 210 Desa Rawan Bencana yang tersebar di 20
Kecamatan. Upaya yang dapat laksanakan BPBD saat ini adalah
dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yang sampai saat
ini baru 15 Desa bersumber dari dana APBD dan 2 Desa
bersumber dari Provinsi serta baru 35 Desa Siaga
Bencana/Rintisan Desa Tangguh Bencana bentukan dari
stakeholder terkait.
BPBD juga selalu melaksanakan piket posko siaga bencana 24
jam 7 hari untuk memantau dan melayani masyarakat apabila
sewaktu-waktu terjadi bencana.
j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
Tidak ada yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan urusan tugas
pembantuan bidang sosial.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Pada Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung tidak ada Tugas
Pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah dibawahnya.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 1
BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
a. Daerah yang diajak kerjasama
Kerjasama dilaksanakan dengan Kabupaten Wonosobo
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama
Nomor : 14747/H 1.4 / KB / 2019 tahun 2019
Nomor : 430/364.1/Disporabud/2019
Nomor : 800/129/VI/2019
Tentang : Penyelenggaraan Platform Indonesiana dengan tema
“FESTIVAL SINDORO SUMBING”
c. Bidang Kerjasama
Penyelenggaraan Pentas Seni Budaya
d. Nama Kegiatan
Festival Budaya Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dan
Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas umum Pemerintahan
ini, Jumlah personil yang melaksanakannya adalah sebagaimana
tertera dalam tabel 6.1 sebagai berikut:
Tabel 6.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI
KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 2
b. SMP 1
c. SMA 0
d. Sarjana Muda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 0
Jumlah 8
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 0
c Gol III 6
d Gol IV 1
Jumlah 8
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama -
b Administrator 1
c Pengawas 2
d Jabatan Fungsional Khusus 3
e Jabatan Fungsional Umum 2
Jumlah 8
Keterangan:
Kepala Bidang = 1 orang
Kepala Seksi = 2 orang
Pamong Budaya = 3 orang
(Fungsionan khusus)
Fungsional Umum = 2 orang
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung sejumlah
Rp1.762.563.600,00.
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun
i. Hasil (Outcome) dari kerjasama
Hasil dari Kerjasama antara Kabupaten Temanggung dan
Kabupaten Wonosobo yang difasilitasi oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan adalah terselenggaranya pentas
bersama bidang pertunjukan seni budaya Festival Sindoro
Sumbing
j. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi di Bidang
manajemen event bertaraf internasional
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 3
Solusi :
Melibatkan Komunitas yang berpengalaman dalam
menyelenggaraan event bertaraf Internasional
k. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
1) Festival Sindoro Sumbing dilaksanakan dalam beberapa
rangkaian acara sebagai berikut :
a) Kegiatan kolaborasi “Mapageh Sang Watu Kulumpang”;
b) Kegiatan JiFolk;
c) Kegiatan Sarasehan Budaya;
d) Kegiatan Workshop Kostum Jaran Kepang;
e) Kegiatan Panggung Jaranan, dan Kegiatan Ngopi di
Papringan.
2) Kerjasama ini sangat baik untuk terus dikembangkan dan
berkelanjutan dalam rangka menggali potensi budaya-budaya
daerah.
2. Kerjasama dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara
a. Daerah yang diajak kerjasama
Kerjasama dilaksanakan dengan Kabupaten Bulungan
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama no. 448/24/PERJ/HMS-V/2500/7/XI//2017
tahun 2017 tentang Penempatan Transmigrasi.
c. Bidang Kerjasama
Transmigrasi.
d. Nama Kegiatan
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
Dinas Tenaga Kerja
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas umum Pemerintahan
ini, maka personil yang melaksanakan kegiatan ini adalah
sebagaimana tertera dalam tabel 6.2 sebagai berikut.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 4
Tabel 6.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
b. SMA 2
b. D1 -
c. D2 -
d. D3 -
e. S-1 2
f. S-2 1
Jumlah 4
2 Pangkat/Golongan
A Gol I
B Gol II
C Gol III 3
D Gol IV 1
Jumlah 4
3 Jabatan
A Pimpinan Tinggi Pratama 1
B Administrator 1
C Pengawas
D Jabatan Fungsional Khusus
E Jabatan Fungsional Umum 2
Jumlah 4
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kegiatan ini tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
Temanggung tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 5 tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 5
i. Hasil (Output) dari kerjasama
Pemberangkatan Transmigran ke lokasi transmigrasi sebanyak
5 KK.
j. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan : Terbatasnya/terlalu sedikitnya kuota Transmigran
untuk Kab. Temanggung.
Solusi : lebih sering melakukan koordinasi dengan pusat untuk
penambahan kuota transmigran.
k. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
3. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi
Kalimantan Tengah
a. Daerah yang diajak kerjasama
Kerjasama dilaksanakan dengan Kabupaten Lamandau Provinsi
Kalimantan Tengah
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama no. 134.4/..../KSAD-KB/ADPEM-2019 dan
P/653/475/01.1/XII/2019 tahun 2019 tentang Penempatan
Transmigrasi.
c. Bidang Kerjasama
Transmigrasi.
d. Nama Kegiatan
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
Dinas Tenaga Kerja
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Untuk mendukung pelaksanan fungsi tugas umum Pemerintahan
ini, maka personil yang melaksanakan kegiatan ini adalah
sebagaimana tertera dalam tabel 6.2 di atas.
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kegiatan ini tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
Temanggung tahun 2019.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 6
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 5 tahun
i. Hasil (Output) dari kerjasama
Pemberangkatan Transmigran ke lokasi transmigrasi sebanyak 5
KK.
j. Permasalahan dan Solusi
-
k. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
dengan Rumah Sakit
a. Mitra yang diajak kerjasama
RS Jiwa Prof. DR. Soerojo Magelang;
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten
Temanggung dan Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Soerojo Magelang
nomor : 5044 / 441.9 / XII / 2018 dan HK.03.01/XXVI.3/3633/2018
tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga
Berencana Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung, tanggal 31
Desember 2018;
c. Bidang Kerjasama
Bidang Kesehatan.
d. Nama Kegiatan
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga Berencana.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.3.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 7
Tabel 6.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi Pegawai berdasarkan :
1 Kualitas Pendidikan :
(a) SD 14
(b) SMP 11
(c) SMA 105
(d) Sarjama Muda (D-III) 548
(e) S1 dan D-IV 186
(f) S2 29
Jumlah 893
2 Pangkat/Golongan :
a. Gol. I 13
b. Gol. II 238
c. Gol. III 603
d. Go. IV 39
Jumlah 893
3 Jabatan :
a. Pimpinan Tinggi Pratama 1
b. Administrator 4
c. Pengawas 62
d. Jabatan Fungsional Khusus 723
e. Jabatan Fungsional Umum 103
Jumlah 893
JUMLAH 893
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun
2019, sebesar Rp493.701.500,00.
h. Hasil (Output) dari Kerjasama
Terlaksananya rujukan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung
ke Rumah Sakit Prof. DR. Soerojo di Kota Magelang.
i. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 8
2. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
a. Mitra yang diajak kerjasama :
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang
b. Dasar Hukum:
1) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Cabang Magelang dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Temanggung nomor : 441.91 / 10.302 / 5.403/KTR/VI-04/1218 -
441.9/4945/XII/2018 tentang Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten
Temanggung Tahun 2019, tanggal 29 Desember 2018;
2) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten
Temanggung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Cabang Magelang nomor : 406/KTR/VI-04/2018-
441.9/4946/XII/2018, tentang Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung, tanggal 31 Desember
2018;
c. Bidang Kerjasama
Bidang Kesehatan.
d. Nama Kegiatan :
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.3.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 9
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran bersumber dari DBHCHT Kabupaten Temanggung
Tahun 2019, sebesar Rp15.305.580.000,00.
h. Jangka waktu kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun
3. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama : Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Ahmad Dahlan
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Universitas Ahmad
Dahlan Nomor 18 / MoU-UAD / II / 2015 - 445 / 116 /2015 tentang
Rumah Sakit Pendidikan Satelit Program Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pendidikan Profesi Kedokteran mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan dan menjadikan RSUD Temanggung
sebagai Rumah Sakit pendidikan satelit
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
Tabel 6.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
RSUD Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 4
b. SMP 5
c. SMA 60
d. Sarjana Muda (D-III) 172
e. S-1 dan D-IV 89
f. S-2 37
Jumlah 367
2 Pangkat/Golongan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 10
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
a Gol I 7
b Gol II 70
c Gol III 248
d Gol IV 42
Jumlah 367
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama -
b Administrator 8
c Pengawas 12
d Jabatan Fungsional Khusus 268
e Jabatan Fungsional Umum 79
Jumlah 367
JUMLAH 367
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 Tahun
4. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Akademi
Keperawatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
a. Mitra yang diajak kerjasama : Akademi Keperawatan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Akademi Keperawatan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 420/091/2015/12 - 445 /
131 / 2015 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran : Kerjasama ini tidak dianggarkan
dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 Tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 11
5. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas Ngudi
Waluyo Semarang
a. Mitra yang diajak kerjasama : Universitas Ngudi Waluyo Semarang
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama RSUD Kab. Temanggung
dengan Universitas Ngudi Waluyo Semarang 006/ MOU / UNW/ II/
2017 420/ 051/ MOU/ 2017 Tanggal 19 April 2017.
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun (19 April 2017 – 18 April 2019)
6. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Akper Alkautsar
Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama : Akper Alkautsar Temanggung
b. Dasar Hukum : Naskah Kerjasama Praktik Keperawatan antara
Akper Al-Kautsar Temanggung dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 074 / 182 / 2016, 445 /
222 th. 2019.
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Praktik Keperawatan Mahasiswa Akper Al-
Kautsar.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 12
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (19 Juni 2019 s.d. 18 Juni
2021).
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Mengirimkan mahasiswa
melakukan Praktik Keperawatan di RSUD untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Serta
membantu RSUD Kabupaten Temanggung dalam upaya
meningkatkan pelayanan kesehatan.
7. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas 17
Agustus 1945 Semarang (UNTAG)
a. Mitra yang diajak kerjasama : Universitas 17 Agustus 1945
Semarang (UNTAG)
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Program Doktor Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag)
Semarang Nomor : 2.277/C.06.02/VIII/2016 - 420/490/2016 dan
07/I/C.06.06/VIII/2016 - 420/491/2016, tanggal 30 Agustus 2016
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian
kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang Profesional
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 30 Agustus 2016 sampai adanya
perubahan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 13
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Memberikan konsultasi hukum dan
pendampingan penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan
di bidang kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung.
8. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Fakultas Ilmu
Kesehatan (Fikes) Unsiq Jawa Tengah
a. Mitra yang diajak kerjasama : Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes)
Unsiq Jawa Tengah.
b. Dasar Hukum : Nota Kesepakatan antara Fakultas Ilmu Kesehatan
(FIKES) Unsiq Jawa Tengah di Wonosobo dengan RSUD
Kabupaten Temanggung Nomor : 255 / FIKES Unsiq / XI / 2016
tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Praktek klinik, praktek bimbingan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran:
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama: 3 tahun (November 2016-November
2019).
i. Hasil (Output) dari Kerjasama: Mengadakan hubungan
kelembagaan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan
kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung.
9. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas Respati
Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama : Universitas Respati Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Universitas Respati
Yogyakarta dengan RSUD Temanggung Nomor
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 14
39/BPK/MoU.DN/VI/2016, 445/174/th.2016 tentang Kerjasama
dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Praktik klinik, Praktik bimbingan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun (13 Juni 2016 s.d. 12 Juni
2021).
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan mutu sumber daya
manusia khususnya tenaga kesehatan yang selaras dengan
tuntutan profesi serta meningkatkan pelayanan di RSUD
Kabupaten Temanggung.
10. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung.
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Direktur RSUD
Kabupaten Temanggung dengan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Temanggung Nomor 445/100/III/2016 ; Nomor
Kd.11.23/1/BA.05/864/2016 tentang Pendampingan Pasien RSUD
Kabupaten Temanggung yang beragama Buddha dan Hindu.
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pasien Rumah Sakit yang beragama Buddha dan
Hindu mendapat bimbingan kerohanian, pasien beragama Buddha
dan Hindu yang kritis mendapat pendampingan kerohanian.
Pemberian pelayanan prima bagi pasien RSUD Temanggung.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 15
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Maret 2016 s.d. 29 Februari
2019).
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Penyediaan layanan rujukan bagi
pasien yang beragama Buddha dan Hindu.
11. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung.
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan Ketua Binrohis
RSUD Kabupaten Temanggung Nomor 445 / 102 / 2016, Nomor 01
/ ROHIS / III / 2016 tentang Pendampingan Kerohanian Pasien
RSUD Kabupaten Temanggung yang beragama Islam.
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Bimbingan kerohanian khususnya dalam
pelaksanaan pemberian pelayanan bimbingan kerohanian pasien
yang beragama Islam.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung.
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4.
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Maret 2016 s.d. 29 Februari
2019) .
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 16
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Pasien Rumah Sakit yang
beragama Islam mendapat bimbingan kerohanian, pasien
beragama Islam yang kritis mendapat pendampingan kerohanian.
Guna meningkatkan pelayanan di RSUD Kabupaten Temanggung.
12. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Gereja Katolik Santo
Petrus dan Paulus
a. Mitra yang diajak kerjasama Gereja Katolik Santo Petrus dan
Paulus
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan Gereja Katolik
Santo Petrus dan Paulus Nomor : 450 / 602 / 2016, Nomor : 07 /
DP.PPT / XI / 2016
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Bimbingan kerohanian khususnya dalam
pelaksanaan pemberian pelayanan bimbingan kerohanian pasien
yang beragama Katolik
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
j. Jumlah dan Sumber Anggaran :
g. Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Maret 2016 s.d. 29 Februari
2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Pasien Rumah Sakit yang
beragama Katolik mendapat bimbingan kerohanian, untuk
meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
13. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Palang Merah
Indonesia (PMI)
a. Mitra yang diajak kerjasama Palang Merah Indonesia (PMI)
b. Dasar Hukum : Kesepakatan Kerjasama antara Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung dengan Palang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 17
Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung Nomor 445 / 70
tahun 2016 dan Nomor : 070 / ORG / I / 2016 tentang Bank Darah
Rumah Sakit
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Prosedur dan tatalaksana pemenuhan kebutuhan
darah dari PMI Kabupaten Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (25 Januari 2016 s.d. 24
Januari 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : PMI Kabupaten Temanggung dan
RSUD Kabupaten Temanggung melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan dalam hal Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
14. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Taspen
(Persero)
a. Mitra yang diajak kerjasama PT. Taspen (Persero)
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama PT. Taspen (Persero) dan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
: Jan.16/CU.04/112018 dan 445/83/2018 tentang Perawatan
Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja PT. Taspen (Persero)
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja
yang terdiri atas Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap,
Pelayanan Rawat Darurat dan Pemeriksaan Penunjang Medis
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 18
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun (1 November 2018 s.d. 1
November 2020)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Mewujudkan hubungan kerjasama
yang saling menguntungkan dengan memberikan pelayanan
program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta dan untuk
meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
15. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan SMK Negeri 2
Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama SMK Negeri 2 Temanggung
b. Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri 2
Temanggung dengan RSUD Kabupaten Temanggung
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Penyusunan bersama program Praktik Kerja
Industri.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (25 Januari 2016 s.d. 24
Januari 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan mutu pendidikan,
khususnya sumber daya manusia tamatan SMK melalui Praktik
Kerja Industri (Prakerin) serta membantu meningkatkan pelayanan
RSUD Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 19
16. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan SMA Negeri 2
Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama SMA Negeri 2 Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara SMA Negeri 2
Temanggung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor : 421.3 / 301.1 / 2016 dan Nomor 445 / 69
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Kesehatan di
Sekolah
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Siswa melalui tindakan
promotif dan preventif dengan melaksanakan pemantauan
kesehatan secara rutin sampai dengan tindakan penanganan
gangguan kesehatan ringan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (11 Januari 2016 s.d. 10
Januari 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan keterampilan,
pengalaman dan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
17. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas
Muhammadiyah Semarang
a. Mitra yang diajak kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Fakultas Ilmu
Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Semarang Nomor 30 / UNIMUS-G / KS / 2016
c. Bidang Kerjasama : Keselamatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 20
d. Nama Kegiatan : Memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk Praktek klinik, praktek bimbingan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (20 Juli 2016 s.d. 19 Juli 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Menghasilkan tenaga perawat yang
baik dari segi jenis dan mutu, guna menunjang pelayanan
kesehatan.
18. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Sinar Roda Utama
a. Mitra yang diajak kerjasama PT. Sinar Roda Utama
b. Dasar Hukum : Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerjasama
antara Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan PT. Sinar
Roda Utama Nomor 445 / 419 tahun 2015 Nomor 368 / SRU / ADD
/ XI / 2015 tentang Perubahan Tarif Harga Pelayanan HD untuk
Pasien BPJS
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Perubahan tarif harga pelayanan hemodialisa
untuk Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung Pasien BPJS dan
pasien umum
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 21
h. Jangka Waktu Kerjasama : (2 November 2015 sampai adanya
perubahan)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Penyesuaian harga dan
Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung
19. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan STIKES Guna
Bangsa Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Naskah Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta dengan RSUD
Temanggung tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Praktek klinik, praktek bimbingan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan D3
Analis Kesehatan, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Keperawatan, Program
Pendidikan Ners, D3 Teknologi tranfusi darah, D3 Teknik
Radiognostik
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun (12 Oktober 2016 s.d. 11
Oktober 2021)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan Civitas Akademika STIKES Guna Bangsa dan
meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing serta
meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
20. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 22
a. Mitra yang diajak kerjasama Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Surat Keputusan Bersama Dekan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor : tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa
Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di RSUD
Kabupaten Temanggung
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Biaya Pendidikan mahasiswa pendidikan profesi
dokter fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan RSUD Kabupaten
Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (Desember 2018 s.d.
Desember 2021)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Penyesuaian biaya pendidikan
profesi dokter untuk peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten
Temanggung.
21. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Kepolisian
Resort Temanggung dan Kepala PT.Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Magelang
a. Mitra yang diajak kerjasama Kepolisian Resor Temanggung dan
Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Magelang
b. Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort
Temanggung dengan Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten
Temanggung dengan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 23
Perwakilan Magelang Nomor : P/06/SP/2019 tentang Penanganan
dan Pendataan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
serta Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan secara Terpadu
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Kecepatan penanganan kecelakaan lalu lintas
dan angkutan jalan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
korban kecelakaan, mempermudah proses penyelesaian santunan,
sinkronisasi data korban kecelakaan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun (11 Maret 2019 s.d. 11 Maret
2020)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan kualitas penanganan
terhadap korban kecelakaan, mensinkronisasi data korban
kecelakaan, mempermudah proses pelayanan kesehatan bagi
korban kecelakaan, mempermudah proses hak santunan korban
kecelakaan.
22. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Fresenius
Medical Care
a. Mitra yang diajak kerjasama PT. Fresenius Medical Care
Dasar Hukum : Perjanjian Kerja Sama antara PT. Fresenius
Medical Care Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor : 011-05 /ppt.contract/fmcindo/16
dan 445 / 156 tahun 2016 tentang Pinjam Pakai Peralatan
Hemodialisis dan Pengadaan Consumables Hemodialisis
b. Bidang Kerjasama : Kesehatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 24
c. Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Consumables serta
memberikan pelayanan distribusi
d. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
e. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
f. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
g. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun (11 Mei 2016 s.d. 10 Mei 2021)
h. Hasil (Output) dari Kerjasama : Tersedianya peralatan dan
consumables untuk memaksimalkan pelayanan RSUD Kabupaten
Temanggung.
23. Kerjasama RSUD Kab. Temanggung dengan Bank Negara
Indonesia (BNI) Tbk. Kantor Cabang Magelang
a. Mitra yang diajak kerjasama: PT. Bank Negara Indonesia (BNI)
Tbk. Kantor Cabang Magelang
b. Dasar Hukum : Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Ruang
ATM antara PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Magelang dengan RSUD Kabupaten Temanggung, Nomor
445/060/MOU/2018
c. Bidang Kerjasama : Keuangan
d. Nama Kegiatan : Penyewaan tempat untuk gerai ATM
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun (1 Juli 2018 s.d. 30 Juni 2020)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 25
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Tersedianya gerai ATM untuk
kemudahan transkasi di RSUD Kabupaten Temanggung dan
sumber pendapatan BLUD.
24. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Politeknik
Kesehatan Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama Politeknik Kesehatan Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Nota Kesepahaman antar Politeknik Kesehatan
Yogyakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung
Kabupaten Temanggung Nomor : 445 / 599 / 2016 dan
HK.06.01 / 1.1 / 6690 / 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma
perguruan Tinggi
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
Civitas Akademika dan peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten
Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (16 November 2016 - 17
November 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan Civitas Akademika dan meningkatkan pelayanan
RSUD Kabupaten Temanggung.
25. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
a. Mitra yang diajak kerjasama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 26
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo Magelang tentang Rujukan Pasien Nomor: 445 / 359
Tahun 2015 dan Nomor: HK.05.01 / III.5 / 3228 / 2015
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Rujukan Pasien
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun (1 September 2015 s.d. 1
september 2020)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Terlaksananya kerjasama antara
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka
pelaksanaan rujukan pasien
26. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung tentang Penerimaan
Pembayaran Tagihan Pasien Secara Online System Host to Host
Nomor : 445 / 502 / 2014 dan PEM.06.02 / 014 / 2014
c. Bidang Kerjasama : Keuangan
d. Nama Kegiatan : Penerimaan Pembayaran Tagihan Pasien Secara
Online System Host to Host
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 27
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Pelayanan pembayaran dilakukan
melalui loket BPD Jateng Cabang Temanggung.
27. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Saba
Indomedika
a. Mitra yang diajak kerjasama PT SABA Indomedika
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor: 048/ PKS/ SI-RN/
BX-3010/ II/ 2014
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Pinjam Pakai Automated Clinical Chemistry
Analyzer Sysmex BX-3010
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Terjadi kerjasama pinjam pakai alat
antara RSUD Kabupaten Temanggung dan PT SABA Indomedika
berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan
28. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Akademi
Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang
a. Mitra yang diajak kerjasama Akademi Keperawatan Karya Bhakti
Nusantara Magelang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 28
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjanjian Kerjasama
antara Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang
Nomor : 420,720 Tahun 2016 dan 486/Akper-KBN/A.PKK/II/2016
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Praktik Kerja Lapangan Bidang Pendidikan,
Pelayanan Kesehatan, dan Pengabdian Masyarakat yang
Berorientasi Klinik.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (22 Februari 2016 s.d. 21
Februari 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Meningkatkan keterampilan dan
pengalaman mahasiswa Akademi Keperawatan Karya Bhakti
Nusantara Magelang serta meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
29. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Sekolah Luar
Biasa (SLB) Negeri Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama: Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kepala Sekolah Luar
Biasa Negeri Temanggung tentang Pendampingan Pelayanan
Kesehatan Pasien Berkebutuhan Khusus Nomor : 445 / 610 / 2016
dan 800 / 008
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pendampingan penerjemah bahasa isyarat pada
pasien Tuna Rungu dan Tuna Wicara yang membutuhkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 29
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Desember 2016 s.d. 30
November 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama : Pasien Rumah Sakit dengan
kebutuhan khusus (Tuna Rungu dan Tuna Wicara) mendapat
layanan penerjemah bahasa isyarat.
30. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Gereja
Pantekosta (GPDI)
a. Mitra yang diajak kerjasama : Gereja Pantekosta di Indonesia
(GPDI)
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan Gereja Pantekosta
di Indonesia (GPDI) Temanggung tentang Pendampingan
Kerohanian Pasien RSUD Kabupaten Temanggung yang
beragama Kristen Nomor : 450 / 603 / 2016 dan 01/ GPdiP / PK /
2016 tanggal 1 Maret 2016.
c. Bidang Kerjasama : Keagamaan
d. Nama Kegiatan : Kerjasama dalam pendampingan dan bimbingan
kerohanian dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas
yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelayanan dalam bidang
kebutuhan bimbingan rohani di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung bagi pasien yang beragama Kristen
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 30
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Desember 2016 s.d. 30
November 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama: Pasien Rumah Sakit yang
beragama Kristen mendapat bimbingan kerohanian dan yang
dalam kondisi kritis mendapat pendampingan kerohanian sesuai
agamanya.
31. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Bank Syariah
Mandiri
a. Mitra yang diajak kerjasama Bank Syariah Mandiri
b. Dasar Hukum Nota Kesepahaman antara Bank Syariah Mandiri
dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
Nomor: 19/1173/409 dan 445/162/2016
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten TMG
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (22 Februari 2016 s.d. 22
Februari 2019)
i. Hasil (Output) : Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Penyimpanan
Hasil Pembayaran, Pengiriman Laporan Transaksi, Penyediaan
Tempat Layanan dan Inventaris.
32. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Komisi
Akreditasi RS
a. Mitra yang diajak kerjasama Komisi Akreditasi RS (KARS)
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 31
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi
(KARS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit
Nomor : 014/Survey-Reg/KARS/I/2017 dan 445/001/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : Dimulai saat survey dilaksanakan –
selama 3 tahun
i. Hasil (Output) : Melaksanakan survei akreditasi dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan keselamatan pasien
di Rumah Sakit.
33. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Bank Jateng
Cabang Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama: Bank Jateng Cabang Temangung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Bank Jateng Cabang
Temangung tentang Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten
Temanggung Nomor : 445/010/MOU/2017 dan 074
TEM.15.02/014/2017
c. Bidang Kerjasama : Keuangan
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten
Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 32
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : -
i. Hasil (Output) : Penerimaan/Penyetoran dan Pengeluaran Kas
RSUD.
34. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Politeknik
Banjarnegara
a. Mitra yang diajak kerjasama Politeknik Banjarnegara
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Politeknik Banjarnegara
tentang Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran prodi DIII
Kebidanan Nomor : 001/PTB.1/MOU/PP/2017 dan
445/004/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran prodi DIII
Kebidanan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (9 Januari 2017 s.d. 9 Januari
2020)
i. Hasil (Output) : Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran prodi DIII
Kebidanan Politeknik Banjarnegara yang meliputi Pendidikan
Akademik, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
serta bidang lainnya.
35. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Badan
Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 33
a. Mitra yang diajak kerjasama Badan Narkotika Nasional Provinsi
Jawa Tengah dengan RSUD Kabupaten Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Badan Narkotika
Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan RSUD Kabupaten
Temanggung tentang Peningkatan Kemampuan Lembaga
Rehabilitasi Medis Nomor NK/01/I/2019/BNNK dan Nomor
445/001/MOU/2019
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi
Medis
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019
i. Hasil (Output) : Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi
Medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.
36. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan BPJS
Kes Divisi Regional VI Kantor Cabang Magelang
a. Mitra yang diajak kerjasama BPJS Kesehatan Divisi Regional VI
Kantor cabang Magelang
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan BPJS Kes Divisi Regional VI Kantor cabang
Magelang /KTR/VI-04/0208 dan 445/024/MOU/2018, Tanggal 1
Maret 2018 – 28 Februari 2019
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Implementasi Integrasi Sistem antara Vclaim
dengan SIMRS
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 34
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : Januari 2018 – selesai
i. Hasil (Output) : Implementasi Integrasi Sistem antara Vclaim
dengan SIMRS
37. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan
Universitas "Aisyiyah" Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama: Universitas "Aisyiyah" Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan Universitas "Aisyiyah" Yogyakarta Nomor:
/KTR/VI-04/0208 dan 445/024/MOU/2018, Tanggal 1 Maret 2018
c. Bidang Kerjasama : Pendididkan
d. Nama Kegiatan : Tri Dharma Perturuan Tinggi
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : Januari 2018 – selesai
i. Hasil (Output) : Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas
"Aisyiyah" Yogyakarta di RSUD Kabupaten Temanggung.
38. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan Akademi
Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 35
a. Mitra yang diajak kerjasama Akademi Analis Kesehatan Manggala
Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan Akademi Analis Kesehatan Manggala
Yogyakarta / 445/028/MOU/2018 dan 863/PKS/AAKM/XI/ 2017
Tanggal 1 Februari 2018
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Mutu
Pelayanan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : Januari 2018 – selesai
i. Hasil (Output) : Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan
dan Kemampuan Sumber Daya Manusia
39. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. TKPI
a. Mitra yang diajak kerjasama: PT.TKPI
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT. TKPI tentang
Pemberian Pelayanan Kesehatan Karyawan Nomor :
08/HRD/TKPI/II/2017 dan 445/020/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pemberian Pelayanan Kesehatan Karyawan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 36
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (1 Maret 2017 s.d. 29 Februari
2020)
i. Hasil (Output) : Pemberian Pelayanan Kesehatan Karyawan
40. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan PT.
Bank Jateng Cabang Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama PT. Bank Jateng Cabang
Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan PT. Bank Jateng Cabang Temanggung
Nomor: 1485/HT.01.04/014/2017 dan 445/431/MOU/2017 tanggal 1
Oktober 2017
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Pemakaian Fasilitas Pengobatan, Perawatan, dan
Konsultasi Kesehatan dan Medical Check Up bagi karyawan
beserta keluarganya
e. Data pegawai OPD penyelenggara kerjasama daerah dengan
pihak ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Okober 2017 – 1 Oktober 2020
i. Hasil (Output) : Fasilitasi Pengobatan, Perawatan, dan Konsultasi
Kesehatan dan Medical Check Up bagi karyawan beserta
keluarganya.
41. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan RSI Wonosobo
a. Mitra yang diajak kerjasama RSI Wonosobo
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSI Wonosobo
dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 37
tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien TB Tes TCM (Tes
Cepat Molekuler) Nomor : 445/PKS.033.1/XII/RSI/2016 dan
445/687/2016
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien TB Tes
TCM (Tes Cepat Molekuler)
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (6 Desember 2016 s.d. 5
Desember 2019)
i. Hasil (Output) : Tindakan medis bagi pasien TB dengan
komplikasinya, pemeriksaan penunjang diagnostik.
42. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Prodia
Widyahusada
a. Mitra yang diajak kerjasama: PT.Prodia Widyahusada
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara PT. Prodia
Widyahusada dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
Nomor: 026/MGL/ADD I-RR-RS/I/2017 dan Nomor
445/0054/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
d. Nama Kegiatan : Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 38
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 28 Juli 2017 – 28 Juli 2020
i. Hasil (Output) : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
43. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan PKU
Muhammadiyah Temanggung.
a. Mitra yang diajak kerjasama: PKU Muhammadiyah Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan Prodia Widyahusada Nomor: 567/ SPK-RR/
VII/ 2017 dan 445/ 105/ MOU/ 2017 Tanggal 28 Juli 2017
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 Oktober 2017 – 1 Oktober 2019
i. Hasil (Output) : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
44. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan Akademi
Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi (ATRO) Citra Bangsa
Yogyakarta.
a. Mitra yang diajak kerjasama Akademi Teknik Radiodiagnostik &
Radioterapi (ATRO) Citra Bangsa Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan Akademi Teknik Radiodiagnostik &
Radioterapi (ATRO) Citra Bangsa Yogyakarta 061/MOU/ATRO/CB/
XI/2017 dan 445/541/MOU/2017 tanggal 14 November 2017
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pelaksanaan praktek mahasiswa
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 39
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 14 November 2017 – 14 November
2020
i. Hasil (Output) : Pemakaian Fasilitas Pengobatan untuk praktek
mahasiswa.
45. Kerjasama antara (OPD) RSUD Kabupaten Temanggung dengan
BRI Cabang Temanggung.
a. Mitra yang diajak kerjasama: BRI Cabang Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan BRI cabang Temanggung 3558-KC
VII/191/12/2017 dan 445/442/MOU/2017, Tanggal 23 November
2017
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 23 November 2017 – 24 Oktober 2020
i. Hasil (Output) : Pemakaian Fasilitas Pengobatan, Perawatan, dan
Konsultasi Kesehatan dan Medical Check Up bagi karyawan
beserta keluarganya.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 40
46. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Program
Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
a. Mitra yang diajak kerjasama: Program Vokasi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Program Vokasi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor :
420/055/MOU/2017 dan 002/C6-VIII/V/2017
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian,
dan Pelayanan Kesehatan
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (24 April 2017 s.d. 24 April
2020)
i. Hasil (Output) : Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja
lapangan dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa prodi
Teknik Elektrommedik UMY.
47. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Tirta
Teknosys
a. Mitra yang diajak kerjasama PT.Tirta Teknosys
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara PT.Tirta Teknosys
dengan RSUD Kabupaten Temanggung tentang Pinjam Pakai
Peralatan Reuse Dialiser dan Pengadaan Cairan Reuse Dialiser,
Nomor : 012/11/KSO/M/VI/XVII dan 445/092/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 41
d. Nama Kegiatan : Pinjam Pakai Peralatan Reuse Dialiser dan
Pengadaan Cairan Reuse Dialiser
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : -
i. Hasil (Output) : Pinjam pakai Peralatan Reuse Dialiser dan
Pengadaan Cairan Reuse Dialiser.
48. Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung dengan
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
a. Mitra yang diajak kerjasama: Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Semarang
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kab.
Temanggung dengan Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan
Semarang HK.03.01/ A.II.3/ 678/ 2017 Tanggal 16 Juni 2017
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 16 Juni 2017 – 15 Juni 2020
i. Hasil (Output) : Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 42
49. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Fakultas
Kedokteran Gigi UGM
a. Mitra yang diajak kerjasama Fakultas Kedokteran Gigi UGM
dengan RSUD Kabupaten Temanggung
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Fakultas Kedokteran Gigi
UGM tentang Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Bedah
Mulut RSUD Kabupaten Temanggung serta Peningkatan
Pengalaman Dan Ketrampilan Klinik Peserta Program Pendidikan
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FK Gigi UGM,
Nomor 10038/KG/KS/2016 dan Nomor 445/686
c. Bidang Kerjasama : Kesehatan
d. Nama Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan
Bedah Mulut RSUD Kabupaten Temanggung serta Peningkatan
Pengalaman Dan Ketrampilan Klinik Peserta Program Pendidikan
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FK Gigi UGM
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : -
i. Hasil (Output) : Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan
Bedah Mulut RSUD Kabupaten Temanggung serta Peningkatan
Pengalaman Dan Ketrampilan Klinik Peserta Program Pendidikan
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FK Gigi UGM.
50. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan SMK 17
Temanggung
a. Mitra yang diajak kerjasama: SMK 17 TMG
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 43
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan SMK 17 Temanggung,
tentang PRAKERIN (Praktek Kerja Industri), Nomor
423.4/094/2017
c. Bidang Kerjasama : Pendidikan
d. Nama Kegiatan : PRAKERIN (Praktek Kerja Industri)
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : -
i. Hasil (Output) : Terlaksananya kegiatan pendidikan secara terpadu
meliputi pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang
diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung untuk menghasilkan
tamatan yang memiliki keahlian professional dengan tingkat
pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja sesuai dengan kebutuhan
kerja.
51. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan PT. Dexa
Arfindo Pratama
a. Mitra yang diajak kerjasama PT. Dexa Arfindo Pratama
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT. Dexa Arfindo
Pratama tentang Pengoperasian alat pocketchem A1C Merk Akray
di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Kab. Temanggung Nomor :
445/84/MOU/2017 dan 006/DAP-KSO/2017
c. Bidang Kerjasama : Pelayanan
d. Nama Kegiatan : Pengoperasian alat pocketchem A1C Merk Akray
di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Kab.Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 44
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 3 tahun (26 Mei 2017 s.d. 25 Mei 2020)
i. Hasil (Output) : Peningkatan pelayanan pada pemeriksaan HbA1c
untuk pencatatan gula darah pasien diabetes militus (DM) dalam
waktu 3 bulan secara tepat dan cepat.
52. Kerjasama antara RSUD Kab. Temanggung dengan Paguyuban
Pasien Kanker ”Wijaya Kusuma”
a. Mitra yang diajak kerjasama Badan Paguyuban Pasien Kanker
“Wijaya Kusuma”
b. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung dengan Paguyuban Pasien
Kanker “Wijaya Kusuma” RSUD Kab Temanggung tentang
Promosi, Edukasi dan Pelayanan Pasien Kanker, Nomor
445/421/MOU/2017
c. Bidang Kerjasama : Promosi, Edukasi dan Pelayanan Pasien
Kanker
d. Nama Kegiatan : Implementasi Integrasi Sistem antara SEP
dengan SIM-RS
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu RSUD Kabupaten Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.4
g. Jumlah dan Sumber Anggaran :
Kerjasama ini tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019
h. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun (5 Agustus 2017 s.d. 5 Agustus
2019)
i. Hasil (Output) : Promosi, Edukasi dan Pelayanan Pasien Kanker.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 45
53. Kerjasama antara (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah) BAPPEDA Kabupaten Temanggung
dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Studi Wanita (PSW)
b. Dasar Hukum
Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Nomor: No. P/
001/ 463/ III/ 2019
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Kontrak Swakelola untuk Melaksanakan Penyusunan Dokumen
Profil Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga, yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.5
Tabel 6.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 3
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 11
f. S-2 10
g S-3 -
Jumlah 26
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 3
c Gol III 17
d Gol IV 6
Jumlah 26
3 Jabatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 46
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 4
c Pengawas 8
d Jabatan Fungsional Khusus 3
e Jabatan Fungsional Umum 11
Jumlah 26
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, kegiatan Penyusunan
Profil Anak dengan nilai kontrak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam
juta rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 7 (tujuh) bulan
Bulan Maret – September 2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen Profil Anak Kabupaten Temanggung yang meliputi ruang
lingkup sebagai berikut :
1) Mencakup data di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung;
2) Materi penyusunan meliputi identifikasi obyektif hak sipil anak,
kondisi obyektif lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan
perkawinan usia anak; kondisi obyektif kesehatan dasar dan
kesejahteraan anak; kondisi obyektif pendidikan anak; kondisi
obyektif perlindungan khusus anak; identifikasi upaya yang
telah dilakukan pihak lembaga khususnya pemerintah
Kabupaten Temanggung dalam pemenuhan hak-hak anak; dan
3) Melakukan FGD untuk mengidentifikasi kondisi eksisting di
Kecamatan terpilih.
54. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Universitas Diponegoro
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P5)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Nomor P/016.1/050/2019 dan
3223/UN7.5.3/KS/2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 47
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Profil Investasi Kawasan Wisata Bejen, Tretep dan
Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam 6.5 di atas.
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD Bangub)
dengan jumlah anggaran Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta
rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak 12 Maret 2019 sampai 12 Desember 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen Profil Investasi Kawasan Wisata Bejen, Tretep dan
Wonoboyo Kabupaten Temanggung, yang meliputi ruang lingkup
identifikasi, analisis arah kebijakan, dan strategi potensi
pengembangan Kawasan Wisata Bejen, Tretep dan Wonoboyo
Kabupaten Temanggung.
55. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan
Universitas Diponegoro
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P5)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor P/015/050/2019 dan
Nomor : 3225/UN7.5.3/KS/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 48
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Pemetaan Klaster UMKM Kabupaten Temanggung
Tahun 2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga
Penyelenggara Daerah : BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.5
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Kegiatan Fasilitasi
FEDEP dengan nilai kontrak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah).
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak 2 April 2019 sampai 2 Desember 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen pemetaan klaster UMKM di Kabupaten Temanggung
yang meliputi ruang lingkup antara lain mengidentifikasi jenis,
besaran, dan lokasi klaster UMKM yang mempunyai produk
unggulan; mengembangkan model identifikasi UMKM dan produk
unggulan daerah berbasis peta dan atribut GIS sesuai dengan
potensi wilayahnya; menyajikan informasi keruangan klaster
UMKM dan produk unggulan sesuai potensi wilayah yang ada; dan
menganalisis dan menyajikan potensi dan indikasi strategi
pengembangan klaster UMKM di Kabupaten Temanggung.
56. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan
Universitas Gadjah Mada (UGM)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor 050/03/111/BPPD/2019
dan Nomor : 2/PUSPAR/UGM/111/2019 2-A1/2019
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 49
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Roadmap Pariwisata Kebudayaan Berbasis Ekonomi
Kreatif.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.5
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018, kegiatan Fasilitasi
Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan nilai kontrak
sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 10 (sepuluh)
bulan terhitung sejak 4 Maret 2019 sampai 9 Desember 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen Roadmap Pariwisata Kebudayaan Berbasis Ekonomi
Kreatif dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi survey
pengumpulan data primer dan sekunder, kajian evaluasi, review
kebijakan dan studi, menyusun instrumen penelitian, menyusun
laporan pendahuluan, menyusun laporan akhir, workshop/ seminar,
FGD dan rapat-rapat koordinasi.
57. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Nomor B-128-1/HK230/ H.4.2/I.2019 dan
Nomor 050/ 04/ I/ BPPD/ 2019
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 50
d. Nama Kegiatan
Pemetaan Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau di Kabupaten
Temanggung
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.5
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau dengan nilai kontrak
sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 12 (dua belas
bulan) bulan terhitung sejak 2 Januari 2019 sampai 31 Desember
2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Buku peta sebaran hama, penyakit dan tingkat kesuburan lahan
serta produktivitas tanaman tembakau.
58. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan
Universitas Diponegoro (UNDIP)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P5)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor: P/016/050/2019
dan Nomor 3224/UN7.5.3/KS/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pariwisata Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 51
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.5
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Koordinasi Bidang Perencanaan, Ekonomi, SDA, dan infrastruktur
dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (Puluh Juta Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 7 (tujuh) bulan
terhitung sejak 14 Maret 2019 sampai 15 Oktober 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pariwisata Kabupaten
Temanggung yang meliputi survey pengumpulan data primer dan
sekunder, kajian evaluasi, perumusan konsep kajian, workshop,
FGD, rapat-rapat koordinasi dan seminar. Adapun ruang lingkup
materi meliputi:
1) Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan
pariwisata dan kebudayaan;
2) Identifikasi posisi kepariwisataan dalam kebijakan
pembangunan;
3) Isu-isu strategis pembangunan pariwisata;
4) Tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
5) Penyusunan program dan kegiatan pariwisata untuk lima tahun
ke depan.
59. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Universitas Diponegoro (UNDIP)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P5)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor:
050/012/Bppd/III/2019 dan Nomor 02/P5 UNDIP/SK/III/2019.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 52
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
Tabel 6.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 0
b. SMP 0
c. SMA 0
d. Sarjana Muda (D-III) 0
e. S-1 dan D-IV 3
f. S-2 2
g S-3 0
Jumlah 5
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 0
b Gol II 0
c Gol III 5
d Gol IV 0
Jumlah 5
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 0
b Administrator 0
c Pengawas 2
d Jabatan Fungsional Khusus 0
e Jabatan Fungsional Umum 3
Jumlah 5
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 53
dengan nilai kontrak sebesar Rp102.000.000,00 (Seratus Dua Juta
Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai 1 Desember
2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Dokumen kajian dan penghitungan indeks indikator kinerja utama
yaitu indeks gotong royong, indeks rasa aman, indeks toleransi,
dan indeks Pembangunan pemuda . Adapun ruang lingkup
kerjasama meliputi:
1) Merumuskan konsep dan metode pengukuran IKU pada 4
indikator terpilih serta menyusun desain survey;
2) mengumpulkan data penilaian variabel pada tiap indikator IKU;
3) Merumuskan data dasar;
4) Menghitung penilaian indeks pada tiap indikator; dan
5) merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut.
60. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Fakultas Teknik UGM
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor:
050/037/LIT/V/2019 dan Nomor : 15/H1.17/KL/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun
2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 54
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten
Temanggung dengan nilai kontrak sebesar Rp28.000.000,00 (Dua
Puluh Delapan Juta Rupiah).
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai 1 Desember
2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Naskah Akademik Raperda Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
61. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor: 050/452/V/2019
dan Nomor : 650a/UN34.21/TU/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Dokumen Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal Kabupaten
Temanggung Tahun 2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga
Penyelenggara Daerah : BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 55
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Non formal dengan nilai kontrak sebesar
Rp107.800.000,00 (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai 26 November 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan
Pendidikan Non formal di Kabupaten Temanggung sebagai
landasan penyusunan kebijakan strategis dan inovatif serta
rencana tindak lanjut mengenai pencapaian 8 standar nasional
pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
62. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Universitas Sebelas Maret (UNS)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor: 050/452/V/2019
dan Nomor : 650a/UN34.21/TU/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan
Keolahragaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 56
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten
Temanggung dengan nilai kontrak sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua
Puluh Delapan Juta Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai 19 November
2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
63. Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Biro Kerja Sama Hukum dan Humas (BKHH) Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI)
b. Dasar Hukum
Perjanjian Kerja Sama Swakelola dengan Nomor: 03a/KS/BKHH
LIPI/III/2019 dan Nomor : 050/014/BPPD/III/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga
Penyelenggara Daerah : BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 57
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja dengan kontrak sebesar
Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
h. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai 6 Juli 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Fasilitasi penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja (PIR) Provinsi
Jawa Tengah yang meliputi petunjuk teknis tentang lokasi
pemelitian dan field trip, instruktur dan susunan kepanitiaan, jadwal
kegiatan, dan materi pembelajaran.
64. Kerjasama antara Bappeda Kabupaten Temanggung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
a. Mitra yang diajak kerjasama
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
b. Dasar Hukum
Nota Kesepahaman dengan Nomor: 76/KS/LIPI/X/2019 dan Nomor
: P/545/180/22/X/2019.
c. Bidang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
d. Nama Kegiatan
Kerjasama Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Temanggung.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak
ketiga yaitu BAPPEDA
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.6
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, Anggaran kegiatan
Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi dengan nilai
kontrak sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)
h. Jangka Waktu Kerjasama
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 58
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
Mendapatkan dukungan LIPI dalam meningkatkan dan
memanfaatkan potensi daerah secara optimal melalui penilitian,
pengembangan dan pmanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan
nasional pada umumnya.
65. Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan Universitas Sebelas Maret
a. Mitra yang diajak kerjasama
Universitas Sebelas Maret
b. Dasar Hukum
MoU antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Nomor : 420/547/2019 dan
5246/UN27.04/KS/2019 tanggal 3 September 2019 tentang
Kerjasama Dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi,
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
c. Bidang Kerjasama
1) Bidang Pendidikan.
2) Bidang Penelitian.
3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
5) Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
d. Nama Kegiatan
1) Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Layak
Anak.
2) Penyusunan Naskah Akademik Raperda Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah.
3) Penyusunan Kajian Akademik Pengelolaan dan
Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Temanggung.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 59
4) Penyusunan Kajian Akademik Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung.
e. Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.7
Tabel 6.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
1 2 3 4
Kondisi Pegawai berdasarkan :
1 Kualitas Pendidikan :
(a) SD
(b) SMP
(c) SMA 3
(d) D1
(e) Sarjana Muda (D-III)
(f) S1 dan D-IV 4
(g) S2 2
Jumlah 9
2 Pangkat/Golongan :
a. Gol. I
b. Gol. II 2
c. Gol. III 5
d. Gol. IV 2
Jumlah 9
3 Jabatan :
a. Pimpinan Tinggi Pratama 1
b. Administrator 1
c. Pengawas 3
d. Jabatan Fungsional Khusus
e. Jabatan Fungsional Umum 4
Jumlah 9
JUMLAH 9
g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp245.700.000,00
h. Jangka Waktu Kerjasama
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 60
Jangka waktu kerjasama kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun.
i. Hasil (Output) dari Kerjasama
1) Naskah Akademik Raperda Kabupaten Layak Anak.
2) Naskah Akademik Raperda Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah.
3) Kajian Akademik Pengelolaan dan Pengembangan Desa
Wisata di Kabupaten Temanggung.
4) Kajian Akademik Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung
66. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dengan Balai penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Jawa Timur
a. Mitra yang diajak kerjasama : Balai penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat Malang Jawa Timur
b. Dasar Hukum : Surat Perjanjian Nomor Nomor 525 / 1359 / IV /
2019
c. Bidang Kerjasama : Pemuliaan Tanaman Tembakau, Uji Adaptasi
Galur BC3F7 Hasil Persilangan Tembakau Temanggung
d. Nama Kegiatan : Pemuliaan Tanaman Tembakau Varietas
Kemloko.
e. OPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga yaitu
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.8
Tabel 6.8 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD
b. SMP 1
c. SMA 43
d. Sarjana Muda (D-III) 12
e. S-1 dan D-IV 67
f. S-2 10
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 61
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Jumlah 137
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 46
c Gol III 59
d Gol IV 31
Jumlah 137
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama 1
b Administrator 6
c Pengawas 18
d Jabatan Fungsional Khusus 96
e Jabatan Fungsional Umum 16
Jumlah 137
JUMLAH 137
g. Jumlah dan Sumber Anggaran : Rp100.000.000,00, bersumber dari
APBD Kab. Temanggung
h. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung
i. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun
j. Hasil (Output) dari Kerjasama :
1) Penyediaan sarana, prasarana dan teknologi untuk
pelaksanaan kegiatan
2) Pelaksanaan kegiatan pemuliaan benih tembakau
3) Pelaksanaan uji adaptasi galur
4) Penyusunan laporan akhir.
67. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Temanggung dengan Balai Tanaman Industri
dan Penyegar Sukabumi Jawa Barat
a. Mitra yang diajak kerjasama : Balai Tanaman Industri dan
Penyegar Sukabumi Jawa Barat
b. Dasar Hukum : Surat Perjanjian Nomor 525/976/XII/2015 dan
937/HK. 210/1.4.4/12/2015
c. Bidang Kerjasama : Tentang Pengembangan Komoditas
Perkebunan
d. Nama Kegiatan : Pengembangan Komoditas Perkebunan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 62
e. OPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga yaitu
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung
f. Data pegawai pelaksana kegiatan/ urusan ini sebagaimana tertera
dalam Tabel 6.8
g. Jumlah dan Sumber Anggaran : Rp1.200.000.000,00
Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung
h. Jangka Waktu Kerjasama : 5 tahun (2015-2019)
i. Hasil (Output) dari Kerjasama :
Telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi varietas kopi lokal
Temanggung oleh Tim Ahli dari Balittri.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. KESATUAN BANGSA
a. Forum Koordinasi
1) Pendidikan Politik Masyarakat
2) Peningkatan Kewaspadaan Nasional
3) Ketahanan, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi
4) Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5) Wawasan Kebangsaan.
b. Materi Koordinasi
1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2) Pembinaan FPBI
3) Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
4) Pembinaan dan Pengawasan Penghayat Aliran Kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa
5) Pembinaan dan Pengawasan orang asing
6) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
7) Pemantauan dan Monitoring Situasi Wilayah
c. Instansi Vertikal yang terlibat
Kejaksaan Negeri Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, Polres
Temanggung dan BNNK Temanggung
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 63
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi ini, maka anggaran
yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung
sebagai berikut:
Tabel 6.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun 2019
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 Program Pendidikan Politik Masyarakat 132.670.800 130.527.224 98
2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
678.758.500 630.994.523 93
3 Program Ketahanan, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
116.403.800 112.724.900 97
4 Program Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
15.662.200 15.358.100 98
5 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 15.662.200 15.358.100 98
JUMLAH 1.076.166.100 1.020.131.971 95
e. Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan Instansi
Vertikal di daerah yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pegawai pelaksana Koordinasi Instansi Vertikal di daerah adalah
sebagai berikut:
Tabel 6.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 NO URAIAN JML PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 2
b. SMP 1
c. SMA 8
d. Sarjana Muda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 2
f. S-2 2
Jumlah 15
2 Pangkat/Golongan
A Gol I 2
B Gol II 7
C Gol III 4
D Gol IV 2
E Pegawai kontrak
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 64
NO URAIAN JML PEGAWAI KET
Jumlah 15
3 Jabatan
a Pimpinan Tinggi Pratama
b Administrator 1
c Pengawas 4
d Jabatan Fungsional Khusus
e Jabatan Fungsional Umum 10
Jumlah 15
JUMLAH 15
g. Jumlah kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
1) Koordinasi tentang Wawasan Kebangsaan dilaksanakan
sebanyak 3 kali.
2) Koordinasi tentang Kerukunan Kehidupan Beragama
dilaksanakan sebanyak 4 kali.
3) Koordinasi tentang Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat
(PAKEM) dilaksanakan sebanyak 1 kali.
4) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila dilaksanakan
3 rapat koordinasi.
5) Koordinasi komunitas intelijen daerah sebanyak 5 (lima)
kegiatan.
h. Hasil dan manfaat Koordinasi
1) Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan keterpaduan kebijakan dan langkah dalam
peningkatan wawasan kebangsaan.
2) Kerukunan Kehidupan Beragama
a) Terpadunya upaya peningkatan kerukunan inter dan antar
umat beragama
b) Tercapainya kesamaan dalam upaya meminimalisir
gerakan-gerakan radikal yang berbasis agama
3) Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
a) Diperolehnya data yang akurat tentang keberadaan dan
perkembangan penghayat aliran kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa
b) Terciptanya keterpaduan dalam penanganan Penghayat
Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 65
4) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Terpadunya kegiatan dalam Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-
nilai Pancasila
5) Komunitas Intelejen Daerah ( KOMINDA )
a) Terciptanya kebijakan pimpinan daerah yang tepat dalam
rangka stabilitas wilayah
b) Diperolehnya hasil olahan data situasi wilayah yang tepat
sebagai masukan/saran pendapat kepada pimpinan
daerah.
i. Tindak lanjut hasil koordinasi
1) Wawasan Kebangsaan
a) Pembinaan wawasan Kebangsaan, dengan realisasi
kegiatan bertambahnya pengetahuan dan wawasan
masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui penyuluhan tentang wawasan kebangsaan kepada
toga, tomas di 3 (tiga) desa sebanyak 150 orang
b) Pembinaan FPBI, dengan realisasi kegiatan terciptanya
hubungan yang harmonis antara warga etnis dengan pribumi
melalui bhakti sosial di 2 (dua) desa sebanyak 100 orang
c) Pembinaan dan Pengawasan Orang Asing, dengan realisasi
kegiatan terpantaunya setiap kegiatan orang asing,
pemantauan dan cek dokumen terhadap kegiatan orang
asing di wilayah Kabupaten Temanggung
2) Kerukunan Kehidupan Beragama
a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama dengan capaian kinerja terawasinya
perkembangan seni, budaya, agama terhadap pengaruh
idiologi luar dan tetap terwujudnya idiologi Pancasila di
Kabupaten Temanggung melalui 4 kegiatan
b) Sosialisasi dan Pembentukan FKUB, dengan realisasi
kegiatan terciptanya hubungan yang harmonis antara
organisasi agama dengan Ahmadiyah melalui sosialisasi dan
monitoring SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008 sebanyak 200
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 66
orang Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
di 2 (dua) Kecamatan.
c) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penghayat Aliran
Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM),
dengan realisasi kegiatan terciptanya persatuan dan
kesatuan serta meningkatnya pemahaman dan penerapan
Pancasila melalui terbinanya kerukunan hidup antar umat
beragama dan penghayat aliran kepercayaan sebanyak 70
orang;
3) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dengan
realisasi terlaksananya seminar, penyuluhan, pemasyarakatan
tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada
Toga, Toma, Toda dan Ormas sehingga tertanam nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di Kabupaten 100 orang, 3 desa/kecamatan 150
orang.
4) Komunitas Intelejen Daerah
Komunitas intelijen daerah, dengan realisasi kegiatan
terselenggaranya rapat kominda/pertemuan anggota guna
menganalisis perkembangan situasi daerah berupa monitoring
sebanyak 75 kegiatan, cipta kondisi sebanyak 5 (lima) kegiatan,
Analisis 6 (enam) kegiatan, dan mediasi 5 (lima) kegiatan.
j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
2. KOORDINASI KEAMANAN DAERAH
a. Forum Koordinasi
1) Rapat koordinasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
2) Rapat koordinasi menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun
Baru.
3) Penyelenggaraan keamanan wilayah Kabupaten Temanggung;
4) Deteksi dini gangguan keamanan lingkungan / wilayah.
b. Materi Koordinasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 67
1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah
Kabupaten Temanggung;
2) Pembinaan pelajar;
3) Penanganan penyakit masyarakat;
4) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5) Pengamanan rangkaian Hari Raya Idul Fitri, pengamanan Natal
dan Tahun Baru;
6) Pengamanan khusus (demo).
7) Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Presiden.
c. Instansi Vertikal yang terlibat
Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Koordinasi Keamanan
Daerah adalah Kodim 0706 Temanggung dan Polres Temanggung.
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi ini, maka anggaran
yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung
2019 sebagai berikut:
Tabel 6.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun 2019
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
16.500.000 15.800.000 95.76
2 Koordinasi Keamanan Daerah 157.361.000 154.505.200 98.09
3 Penertiban Pedagang Kaki Lima 36.672.500 36.366.900 98.17
4 Penegakan Perda dan Yustisi 32.349.000 31.784.900 98.16
5 Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
30.396.500 30.355.500 99.87
6
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan presiden
182.052.000 122.270.900 67.84
7 Cipta kondisi pelaksanaan pemilu Legislatif dan Presiden
263.404.000 253.659.000 96.30
Jumlah 757.823.000 757823000
683.474.600 90,19 275310400
Dari tersebut dapat diketahui bahwa guna melaksanakan kegiatan
dimaksud dialokasikan anggaran sebesar Rp757.823.000,00 dan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 68
sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar
Rp683.474.600,00 atau 90,19%.
e. Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan Instansi
Vertikal di daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran serta Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Temanggung
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pegawai pelaksana Koordinasi Bidang Koordinasi Keamanan
Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 6.12 Jumlah Pegawai,Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1 2 3 4
1 Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
a. SD -
b. SMP 1
c. SMA 33
d. Sarjana Muda ( D.I – D. III) -
e. S 1 dan D. IV 6
f. S 2 5
Jumlah 45
2 Pangkat/Golongan
a. Golongan I
b. Golongan II -
c. Golongan III 29
d. Golongan IV 6
d. Golongan IV 1
Jumlah 45
3 Jabatan
a. Pimpinan Tinggi Pratama 1
b. Administrator 3
c. Pengawas 5
d. Jabatan Fungsional Khusus -
e. Jabatan Fungsional Umum 36
Jumlah 45
Jumlah 45
g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
1) Kegiatan Koordinasi Kemanan Daerah dilaksanakan sebanyak
24 (dua puluh empat) kali kegiatan berupa patroli terpadu
dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 69
2) Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
dilaksanakan sebanyak 3 kali;
3) Pengamanan Hari Raya Idul Fitri dari H-5 sebelum Idul Fitri
sampai dengan H+5 setelah Idul Fitri;
4) Pengamanan Natal dan Baru sebanyak 10 hari kegiatan.
h. Hasil dan manfaat Koordinasi
1) Terciptanya keamanan wilayah;
2) Meminimalisir tindak kejahatan atau gangguan penyakit
masyarakat (miras, prostitusi, tawuran antar pelajar, dll);
3) Mengetahui daerah-daerah yang rawan ganguan kamtibmas
maupun yang melanggar PERDA;
4) Terciptanya kesadaran masyarakat akan aturan hukum atau
peraturan daerah yang berlaku.
5) Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan
aktifitas.
i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
1) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2) Bilamana dalam melaksanakan tugas mendapatkan suatu
kasus / kejadian akan di proses dengan aturan hukum
perundang-undangan yang berlaku;
3) Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menangani
suatu masalah.
j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. Sengketa batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan
Provinsi.
Sampai saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung tidak terjadi
sengketa batas wilayah baik antar desa/kelurahan maupun kecamatan.
Hal tersebut dikarenakan secara geografis batas antar desa/kelurahan
dan kecamatan sudah jelas baik terbentuk secara alam (batas alam;
sungai, tebing, waduk dan lain-lain) maupun batas buatan
(jalan,saluran irigasi dan lain-lain).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 70
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian
-
3. Perangkat Daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah
Perangkat Daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung dan Bidang
Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
Pegawai pelaksana Pembinaan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:
Tabel 6.13 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan yang Melaksanakan Pembinaan Batas Wilayah
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KET
1 2 3 4
1 Kondisi pegawai berdasarkan:
Kualisasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP -
c. SMA 5
d. Sarjana Muda (D-III)
e. S-1 dan D-IV 5
f. S-2 4
Jumlah 14
2 Pangkat/Golongan
A Gol I -
B Gol II 4
C Gol III 9
D Gol IV 1
Jumlah 14
3 Jabatan
A Eselon II -
B Eselon III 1
C Eselon IV 5
D Eselon V -
E Jabatan Fungsional Khusus -
F Jabatan Fungsional Umum 8
Jumlah 14
JUMLAH 14
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik
(terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan
terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 71
Temanggung berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah
longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir bandang,
bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang
disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Temanggung juga terjadi
bencana non alam yakni bencana kebakaran.
Bencana alam tanah longsor terjadi di semua wilayah kecamatan se
Kabupaten Temanggung, meskipun intensitas kejadiannya berbeda-
beda.
Kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan bansari, Bejen, Candiroto,
Gemawang, Jumo, Kedu, Kledung, Ngadirejo, Parakan, Pringsurat,
selopampang,Tembarak, Tlogomulyo dan Wonoboyo.
Tabel 6.14 Rekap Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung
Per Kecamatan Tahun 2019
NO NAMA KECAMATAN
KEJADIAN BENCANA
TOTAL KEBAKARAN
TANAH LONGSOR
1 2 3 4 5
1 Kecamatan Bansari - 4 4
2 Kecamatan Bejen - 4 4
3 Kecamatan Bulu 2 6 8
4 Kecamatan Candiroto - 2 2
5 Kecamatan Gemawang 4 5 9
6 Kecamatan Jumo 3 2 5
7 Kecamatan Kaloran 3 5 8
8 Kecamatan Kandangan 3 5 8
9 Kecamatan Kedu 4 1 5
10 Kecamatan Kledung 1 2 3
11 Kecamatan Kranggan 1 2 3
12 Kecamatan Ngadirejo 2 7 9
13 Kecamatan Parakan 3 6 9
14 Kecamatan Pringsurat 1 23 24
15 Kecamatan Selopampang - 1 1
16 Kecamatan Temanggung 5 3 8
17 Kecamatan Tembarak 2 - 2
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 72
NO NAMA KECAMATAN
KEJADIAN BENCANA
TOTAL KEBAKARAN
TANAH LONGSOR
1 2 3 4 5
18 Kecamatan Tlogomulyo 1 - 1
19 Kecamatan Tretep 1 18 19
20 Kecamatan Wonoboyo 2 20 22
NO NAMA KECAMATAN KEJADIAN BENCANA
TOTAL BANJIR ANGIN RIBUT
1 2 3 4 5
1 Kecamatan Bansari - - -
2 Kecamatan Bejen - 2 2
3 Kecamatan Bulu - 9 9
4 Kecamatan Candiroto 1 1 2
5 Kecamatan Gemawang - 3 3
6 Kecamatan Jumo - - -
7 Kecamatan Kaloran - 2 2
8 Kecamatan Kandangan - 1 1
9 Kecamatan Kedu - 3 3
10 Kecamatan Kledung - 2 2
11 Kecamatan Kranggan 1 3 4
12 Kecamatan Ngadirejo 1 1 2
13 Kecamatan Parakan 2 1 3
14 Kecamatan Pringsurat 1 2 3
15 Kecamatan Selopampang - 1 1
16 Kecamatan Temanggung - 6 6
17 Kecamatan Tembarak - - -
18 Kecamatan Tlogomulyo - 5 5
19 Kecamatan Tretep - 1 1
20 Kecamatan Wonoboyo 1 1 2
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH DROPING
DALAM TANGKI
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 73
1 2 3
1 Kecamatan Bansari -
2 Kecamatan Bejen 7
3 Kecamatan Bulu 16
4 Kecamatan Candiroto 6
5 Kecamatan Gemawang 34
6 Kecamatan Jumo 130
7 Kecamatan Kaloran 125
8 Kecamatan Kandangan 485
9 Kecamatan Kedu 17
10 Kecamatan Kledung 12
11 Kecamatan Kranggan 121
12 Kecamatan Ngadirejo
13 Kecamatan Parakan
14 Kecamatan Pringsurat 51
15 Kecamatan Selopampang 253
16 Kecamatan Temanggung
17 Kecamatan Tembarak 51
18 Kecamatan Tlogomulyo 96
19 Kecamatan Tretep
20 Kecamatan Wonoboyo
TOTAL 1.404 tangki
Tabel 6.15 Rekap Korban dan Kerugian Kejadian Bencana Tanah Logsor
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
1 2 3 4 5
1 05 Januari
2019 Wakijan
Dsn.Tanggul Anom 03/03 Ds Tanggul Anom
Selopampang
30.000.000
2 07 Januari
2019 Suyudi
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
3 07 Januari
2019 Arti
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
4 07 Januari
2019 Untung
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 74
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
5 07 Januari
2019 Rohadi
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
6 07 Januari
2019 Saefudin
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
7 07 Januari
2019 Waliyono
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
8 07 Januari
2019 Sudirman
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
9 07 Januari
2019 Sumaryo
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
10 07 Januari
2019 Triujianto
Dsn Krajan 06/02 Ds Pateken
Wonoboyo -
11 12 Januari
2019 Sumiyatun
Winong 4/10 Karangwuni
Pringsurat -
12 18 Januari
2019 -
Jl.Raya Pingit-Sumowono Ds Soborejo
Pringsurat -
13 19 Januari
2019 Sutarto
Tlogowungu Rt/Rw 01/06 Ds.Muncar
Gemawang
50.000.000
14 21 Januari
2019 Wardi
Muncar 07 & 08 /02 Muncar
Gemawang
20.000.000
15 21 Januari
2019 Teguh ihwan
Pucung 01 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
16 21 Januari
2019 Surip
Pucung 01 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
17 21 Januari
2019 Supardi
Pucung 02 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
18 21 Januari
2019 Yantini
Pucung 02 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
19 21 Januari
2019 M. Nawawi
Pucung 02 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
20 21 Januari
2019 Suramtinah
Ngadiroso 07/04 Wonokerso
Pringsurat -
21 21 Januari
2019 Nuryadi
Ngadiroso 05/04 Wonokerso
Pringsurat -
22 21 Januari
2019 Agus Sutanto
Winong 4/10 Karangwuni
Pringsurat
30.000.000
23 21 Januari
2019 Isrofi
Kebon tengah 04/06 Purwosari
Kranggan -
24 21 Januari
2019 Priyono
Ngancar 01/05 Purwosari
Kranggan -
25 21 Januari
2019 Narsito
Winong 4/10 Karangwuni
Pringsurat
35.000.000
26 21 Januari
2019 Klimin
Muncar 07 & 08 /02 Muncar
Gemawang
15.000.000
27 21 Januari
2019 -
Pucung 02 / 06 Karangwuni
Pringsurat -
28 23 Januari
2019 Agus Supriyanto
Ling. Banyuurip Barat 08/01 Kel Banyuurip
Temanggung
5.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 75
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
29 25 Januari
2019 -
dsn Kaligetas jurang 01/08 ds kebumen
Pringsurat -
30 25 Januari
2019 -
dusun Mandi desa Medari
Ngadirejo
20.000.000
31 31 Januari
2019 Suparman
dsn Mlebo 01/03 ds Karangwuni
Pringsurat
5.000.000
32 01 Februari
2019 -
dsn Sarangan 02/06 ds Campurejo
Tretep -
33 08 Februari
2019 -
aliran sungai lutut dsn Mentosari ds Ketengsari
Candiroto
200.000.000
34 08 Februari
2019 -
dsn Kluwung Ds Kemiriombo
Gemawang -
35 08 Februari
2019 -
dsn Kluwung Ds Kemiriombo
Gemawang -
36 08 Februari
2019 -
Area pertanian dsn Seseh Ds Ngadisepi
Gemawang
300.000.000
37 10 Februari
2019 Arif
Dsn Demangan 05/07 Ds Pingit
Pringsurat
15.000.000
38 10 Februari
2019 -
jl raya Jogja-Semarang Ds Ngipik
Pringsurat -
39 10 Februari
2019 -
Dsn Ngebong 02/09 Ds Pingit
Pringsurat -
40 11 Februari
2019 -
Dsn Tawangsari 02/08 Ds Tawangsari
Wonoboyo -
41 12 Februari
2019 Mansyur
Dsn Krajan 06/01 Ds Lempuyang
Candiroto
2.500.000
42 12 Februari
2019 -
Jln. Desa Semen-Tening
Wonoboyo -
43 12 Februari
2019 -
Dsn Jambenom Ds Larangan Luwuk
Bejen -
44 13 Februari
2019 -
dsn Pringapus RT 01/02 desa Pringapus Kec.Ngadirejo
Ngadirejo
3.000.000
45 14 Februari
2019 Suroso
Dsn Kemiri 1/2 Ds Getas Kec.Kaloran
Kaloran
2.000.000
46 15 Februari
2019 Suyanto
Dsn Porot 3/7 Ds Getas Kec.Kaloran
Kaloran -
47 15 Februari
2019 Proyo
Dusun Kampung Rt 3 Rw. 1 Desa Kaloran
Kaloran -
48 15 Februari
2019 Iswani
Dusun Sidono Rt 5 Rw 1 Desa Kedawung
Kandangan
5.000.000
49 15 Februari
2019 Juwari
desa Simpar rt 05/01 kec Tretep
Tretep
5.000.000
50 15 Februari
2019 -
alan penghubung Ds Gandurejo menuju Ds Wonotirto
Bulu -
51 15 Februari
2019 -
jalan antar desa Campurejo dan desa Wates
Tretep -
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 76
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
52 15 Februari
2019 -
Desa Cemoro kec. Wonoboyo
Wonoboyo -
53 15 Februari
2019 -
Dusun Sidono Rt 5 Rw 1 Desa Kedawung
Kandangan
25.000.000
54 15 Februari
2019 -
Lingk Nglarangan RT.02 RW 04 Kel.Jampirejo
Temanggung
30.000.000
55 17 Februari
2019 Welly
Perum Permata Indah 3/8 Kel. Madureso
Temanggung
12.000.000
56 17 Februari
2019 -
jalan antar dusun perhutani Jombor kec Jumo
Jumo -
57 17 Februari
2019 -
dsn Gelangan Jurang ds Purwosari
Wonoboyo
50.000.000
58 18 Februari
2019 Wahyudi
Dusun Duren Sawit Rt 7 Rw.6 Desa Getas
Pringsurat
10.000.000
59 19 Februari
2019 -
Dusun Gabugan rt 2 rw 9 Desa Tegalsari Kec. Kedu
Kedu -
60 21 Februari
2019 -
dsn Jomlang 02/03 ds Semen
Wonoboyo -
61 22 Februari
2019 -
Dsn Gedompon Ds Ngipik
Pringsurat
80.000.000
62 02 Maret 2019 joko dsn Barang Wetan 8/1 Barang
Jumo -
63 04 Maret 2019 bandi dsn Krajan 06/01 ds Bonjor
Tretep
30.000.000
64 04 Maret 2019 sukari dsn Kalitengah 05/02 ds Bonjor
Tretep -
65 04 Maret 2019 slamet dsn Tretep 07/02 ds Tretep
Tretep
25.000.000
66 04 Maret 2019 kumpul dsn sekidung 07/02 ds tempelsari
Tretep
17.000.000
67 04 Maret 2019 sukiyat dsn bengkal 01/01 ds campurejo
Tretep -
68 04 Maret 2019 sobikhun dsn bengkal 01/01 ds campurejo
Tretep -
69 04 Maret 2019 suratno dsn bengkal 01/01 ds campurejo
Tretep -
70 04 Maret 2019 sugiarto dsn bengkal 01/01 ds campurejo
Tretep -
71 04 Maret 2019 suproyo dsn katekan 02/03 ds katekan
Ngadirejo -
72 04 Maret 2019 hamid dsn katekan 02/03 ds katekan
Ngadirejo -
73 04 Maret 2019 kharisun dsn bendan 5/4 ds kebonsari
Wonoboyo -
74 04 Maret 2019 aerodi dsn bendan 1/2 ds kebonsari
Wonoboyo -
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 77
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
75 04 Maret 2019 tumarno dsn bendan 5/3 ds kebonsari
Wonoboyo -
76 04 Maret 2019 matabiin dsn bendan 5/3 ds kebonsari
Wonoboyo -
77 04 Maret 2019 - jln penghubung ds pesantren-bonjor
Tretep -
78 04 Maret 2019 - dsn bengkal 01/01 ds campurejo
Tretep -
79 04 Maret 2019 - jln penghubung ds tening-semen
Wonoboyo -
80 10 Maret 2019 - dsn papoan ds papoan Kledung
250.000.000
81 15 Maret 2019 - dsn seneng ds pateken Wonoboyo -
82 17 Maret 2019 sutarno dsn banjarsari 01/01 ds banjarsari
Bejen
10.000.000
83 19 Maret 2019 suwandi dsn krajan 05/03 ds tanjungsari
Bejen -
84 21 Maret 2019 - dsn karang lor 02/02 ds ngimbrang
Bulu
30.000.000
85 21 Maret 2019 - dsn sabrang 05/02 margolelo
Kandangan
50.000.000
86 23 Maret 2019 magfur dsn simpar 4/1 ds simpar
Tretep
15.000.000
87 23 Maret 2019 iman rahayu dsn kemiri 01/02 ds getas
Kaloran -
88 26 Maret 2019 walminah dsn bendungan 05/01 ds bendunagn
Tretep
3.000.000
89 26 Maret 2019 sakum dsn bendungan 06/01 ds bendunagn
Tretep -
90 26 Maret 2019 - dsn toleh ds kaloran Kaloran -
91 26 Maret 2019 - jalan desa sigedong-nglaranagan
Tretep -
92 26 Maret 2019 - dsn semapir 07/01 ds tening
Wonoboyo -
93 26 Maret 2019 - jln antar dsn semampir-dsn tening
Wonoboyo -
94 04 April 2019 sarwiyati dsn kaligetas jurang ds kebumen
Pringsurat -
95 04 April 2019 komedi dsn kedawung 03/08 ds karangwuni
Pringsurat -
96 04 April 2019 suyoni dsn kedawung 03/08 ds karangwuni
Pringsurat -
97 04 April 2019 daryono dusun pucung desa karangwuni
Pringsurat -
98 04 April 2019 ahmadon dsn senet ds purwosari Wonoboyo -
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 78
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
99 04 April 2019 Faumul Dusun Tambahsari 01/02 desa Bansari
Bansari
4.000.000
100 04 April 2019 - jl raya jogja -semarang ds ngipik
Pringsurat -
101 04 April 2019 midun dsn kaliampu ds kebumen
Pringsurat
30.000.000
102 04 April 2019 - dsn kaligetas gunung ds kebumen
Pringsurat
45.750.000
103 04 April 2019 - dsn kaligetas jurang ds kebumen
Pringsurat
37.500.000
104 04 April 2019 - akses jalan bejen-congkrang
Bejen
36.000.000
105 04 April 2019 - akses jalan bejen-congkrang
Bejen
8.000.000
106 04 April 2019 - akses jalan bejen-congkrang
Bejen
30.000.000
107 04 April 2019 - akses jalan bejen-congkrang
Bejen
30.000.000
108 04 April 2019 - dusun gunungsari desa pitrosari
Wonoboyo -
109 04 April 2019 - Dsn Pomahan Ds rejosari
Wonoboyo -
110 04 April 2019 - Dusun Siklatak desa Sigedong
Tretep -
111 04 April 2019 - Dsn Kaligetas Jurang 01/08 Ds Kebumen
Pringsurat
15.000.000
112 04 April 2019 - dusun tileng desa blimbing
Kandangan
150.000.000
113 04 April 2019 - dusun tileng desa blimbing
Kandangan
150.000.000
114 04 April 2019 - jln antar dusun luwingan-jambon I desa gandurejo
Bulu -
115 05 April 2019 - dusun Katekan 04/01 desa katekan
Ngadirejo
10.000.000
116 07 April 2019 Suroto Dsn Tambahsari Desa Bansari
Bansari
3.000.000
117 07 April 2019 Rukino Dusun Katekan 01/02 Desa Katekan
Ngadirejo
10.000.000
118 07 April 2019 Turmudi Dusun Bendan 01/04 Desa Kebonsari
Wonoboyo
2.000.000
119 07 April 2019 tularno dusun ganjuran 05/01 desa glapansari
Parakan
3.000.000
120 07 April 2019 Slamet Dusun bakalan 04/07 Desa katekan
Ngadirejo
1.000.000
121 07 April 2019 - desa gemawang Gemawang
20.000.000
122 07 April 2019 kusnan dusun jambon II 02/05 desa gandurejo
Bulu
3.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 79
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
122 07 April 2019 - Dsn Depok Desa Depokharjo
Parakan
50.000.000
123 07 April 2019 - Dusun Bendan 01/04 Desa Kebonsari
Wonoboyo -
124 07 April 2019 - Dsn Kauman Desa Traji 08/01
Parakan -
125 08 April 2019 - jembatan penghubung desa donorejo-Reetep
Tretep
200.000.000
126 09 April 2019 Badar Papringan 02/09 Katekan
Ngadirejo
25.000.000
127 09 April 2019 - dusun Tanjungan 01/05 Desa Kembangsari
Kandangan -
128 10 April 2019 - akses jalan desa campurejo wates
Tretep
22.500.000
129 10 April 2019 - desa caturanom Parakan
40.000.000
130 11 April 2019 Sumehono Dsusun tegalsari 03/05 desa bansari
Bansari
25.000.000
131 11 April 2019 ririk Dsusun tegalsari 03/05 desa bansari
Bansari
17.500.000
132 11 April 2019 kirman Dsusun tegalsari 03/05 desa bansari
Bansari
12.000.000
133 11 April 2019 - tumpang 02/05 petarangan
Kledung -
134 11 April 2019 - dusun ngesrep rt03 desa ringinanom
Parakan -
135 12 April 2019 tofik hidayah Dusun Gondang 03/03 Desa campurejo
Tretep
25.000.000
136 17 April 2019 - Dsusun mrangen tengah desa mrangen tengah
Bansari
200.000.000
137 17 April 2019 - jalan raya wates wonoboyo
Wonoboyo -
138 18 April 2019 yoso pawiro dsusn tompak 03/01 desa gandurejo
Bulu
20.000.000
139 24 September
2019 -
dusun joho Desa wonoboyo
Wonoboyo -
140 22 November
2019 -
Dusun Kleseman 05/02 Desa Wonoboyo
Wonoboyo
200.000.000
141 13 Desember
2019 -
dsn paponan rt 02/01 desa paponan
Parakan
2.000.000
142 17 Desember
2019
Sungkono, Waladun, Baqoun, Triyamun, Khoirul
Rt/Rw 06/04 Dusun Tlogopucang Selatan Desa Tlogopucang
Kandangan
7.500.000
143 23 Desember
2019 -
Dusun Glandangan Desa Karangwuni
Pringsurat
6.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 80
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
144 24 Desember
2019 -
Rt/Rw 04/05 Dusun Pakisan Desa Wonokerso
Pringsurat
80.000.000
145 27 Desember
2019 sukemi
dusun tompak desa gandurejo
Bulu
5.000.000
Tabel 6.16
Rekap Kejadian Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
1 2 3 4 5
1 05 Januari 2019 Supangat Lingk. Pikatan 02/03 kel. Mudal
Temanggung 25.000.000
2 16 Januari 2019 zainudin Wolodono 5/1 Bulu
Bulu 30.000.000
3 21 Januari 2019 prayogo Langgeng 01/2 Langgeng
Tlogomulyo 50.000.000
4 15 Maret 2019 margo kedu gang II 03/02 desa kedi
Kedu 5.000.000
5 15 Maret 2019 - link maliyan 8/1 kel sidorejo
Temanggung 500.000.000
6 23 Maret 2019 marsudi dsn kasanan 04/04 ds kranggan
Kranggan -
7 07 April 2019 sardi
Dsn Pagergunung Ds Ngadimulyo 06/01
Kedu 30.000.000
8 07 April 2019 supari
Dsn Pagergunung Ds Ngadimulyo 06/02
Kedu 10.000.000
9 13 April 2019 Rambat Dusun Drono 01/03 Dsesa Drono
Tembarak 45.000.000
10 28 April 2019 budiono
Dusun Gedongan 02/02 Desa Gedongsari
Jumo 12.000.000
11 28 April 2019 mardi
Dusun Gedongan 02/02 Desa Gedongsari
Jumo 13.000.000
12 12 Mei 2019 suwadi
Dusun Pandean 03/01 Ds Morobongo
Jumo 30.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 81
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
13 29 Mei 2019 sugiyono dsn sigeblok 03/01 ds kedawung
Kandangan 3.000.000
14 05 Juni 2019 Mudris Dusun kauman 01/03 Desa Kaloran
Kaloran 15.000.000
15 11 Juni 2019 supangat dsn ngleri 04/01 desa ngadimulyo
Kedu 1.500.000
16 11 Juni 2019 Mahmudi dsn krajan 06/02 desa patekan
Wonoboyo 7.000.000
17 18 Juni 2019 Murdiyanto dsn grogol 05/03 desa traji
Parakan 15.000.000
18 25 Juni 2019 Sugeng
dsn campursari 03/05 desa caturanom
Parakan 30.000.000
19 14 Juli 2019 Makmur Desa Jumo Jumo 1.000.000
20 19 Juli 2019 Samidi Dawunan Desa Nglorog
Pringsurat 4.000.000
21 22 Juli 2019 Suliman clapar kalimanggis
Kaloran 130.000.000
22 03 Agustus 2019 Naruh dsn nglorot 01/04 ds rejosari
Wonoboyo 2.500.000
23 07 Agustus 2019 Waldi dsn lembujati 03/05 ds banaran
Gemawang 2.000.000
24 10 Agustus 2019 Sunarwah dsn maluwih 04/05 ds gesing
Kandangan 30.000.000
25 02 September 2019 Hadi Sucipto
link legoksari 05/01 kelurahan temanggung 2
Temanggung 50.000.000
26 04 September 2019 Suratno dsn wolodono 05/01 ds bulu
Bulu 70.000.000
27 06 September 2019 Erwin dsn seseh 03/09 ngadisepi
Gemawang -
28 06 September 2019 Agus Ridwan
dsn seseh 03/09 ngadisepi
Gemawang 40.000.000
29 07 September 2019 Pramono dsn mengor 03/04 ds kaloran
Kaloran 50.000.000
30 16 September 2019 Fitri Ariyanti
dsn ngesrep 03/01 ds ringinanom
Parakan 4.000.000
31 09 Oktober 2019 Aulia dsn dawuhan 10/03 ds tretep
Tretep 20.000.000
32 23 Oktober 2019 Alamun dsn kalinongko Gemawang -
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 82
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
Huda desa gemawang
33 23 Oktober 2019 Yanto dsn kalinongko desa gemawang
Gemawang -
34 23 Oktober 2019 M Toyib dsn kalinongko desa gemawang
Gemawang 500.000.000
35 27 Oktober 2019 Nurohim dsn muncar lor 05/02 desa muncar
Gemawang 2.000.000
36 31 Oktober 2019 saefudin dusun papoan 03/03 desa papoan
Kledung 235.000.000
37 31 Oktober 2019 aminudin dusun papoan 03/03 desa papoan
Kledung -
38 08 November 2019 Suryono
Dusun Sengganen 07/04 Desa Campursari
Ngadirejo 100.000.000
39 09 November 2019 Ahmad
Rt/Rw 05/01 Dusun Grembul Desa Jragan
Tembarak -
40 19 November 2019 Ari Danang
Gang 4 Rt 04 Rw 04 Desa Danurejo
Kedu 70.000.000
41 05 Desember 2019 Boret, Dawami
Dsn Gandu RT.03 RW.02 Desa Gandu wetan
Ngadirejo 70.000.000
42 22 Desember 2019 Kandang sampi
Lingkungan gender rt 03/02 walitelon utara
Temanggung 60.000.000
Tabel 6.17 Rekap Kejadian Bencana Banjir
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
1 2 3 4 5
1 21 Januari 2019 Dsn. Getasan Ds. Ngropoh
Kranggan
2 08 Maret 2019 link tejosari 04/01 kel parakan kauman
Parakan Rp 4.000.000,00
3 04 April 2019 juwaedi dsn senet ds purwosari
Wonoboyo
4 04 April 2019 mei putranto Dsn gandukulon Desa gondangwinangun
Ngadirejo
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 83
No. TANGGAL NAMA
KORBAN ALAMAT
JUMLAH KERUGIAN
5 04 April 2019 maksun Dsn Krajan 07/01 Ds Lempuyang
Candiroto Rp 5.000.000,00
6 13 Desember
2019
irigrasi kali Segaran desa paponan
Parakan Rp 20.000.000,00
7 17 Desember
2019 Rame
Rt/Rw 10/05 Dusun Dempel Ds Ngipik
Pringsurat
Tabel 6.18 Rekap Korban dan Kerugian Kejadian Bencana Angin Ribut
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
1 2 3 4 5
1. 08 Januari 2019 Suprianto Pringlegi 01/06 Campurejo
Tretep
7.500.000
2. 08 Januari 2019 budianto Pringlegi 01/06 Campurejo
Tretep
5.000.000
3. 10 Januari 2019 Iwan Sakti Lingk.Papowan 02/02 Kel.Madureso
Temanggung 10.000.000
4. 10 Januari 2019 Zuhardini Jurang 02/01 Balerejo
Tlogomulyo 20.000.000
5. 10 Januari 2019 Suwito
lingk. Tepungsari 01/01 Walitelon selatan
Temanggung
1.000.000
6. 10 Januari 2019 Imbuh Mejing 02/03 tlogomulyo
Tlogomulyo
5.000.000
7. 11 Januari 2019 Mudiono Sabrangan 02/05 Sriwungu
Tlogomulyo
5.000.000
8. 11 Januari 2019 Fatul Mejing, Tlogomulyo
Tlogomulyo 100.000.000
9. 16 Januari 2019 Rudiyanto Tlahab 3/1 Tlahab
Kledung
5.000.000
10. 22 Januari 2019 Arfan Ngadangan Ds Ngaditirto
Selopampang 35.000.000
11. 23 Januari 2019 Sutomo
Dusun gopakan, rt 1 rw 4 desa wonocoyo
Wonoboyo 10.000.000
12. 23 Januari 2019 Sumarti
Dusun gopakan, rt 1 rw 4 desa wonocoyo
Wonoboyo
-
13. 23 Januari 2019 Radit saputra
Dusun gopakan, rt 1 rw 4 desa wonocoyo
Wonoboyo
-
14. 23 Januari 2019 wardi desa tanjungsari
Bejen 20.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 84
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
01/01 bejen
15. 06 Februari
2019 mustaqim
dsn banjaran 03/07 ds klepu
Pringsurat
5.000.000
16. 17 Februari
2019 Munasih
Dsn Dringo 07/07 Desa Tlogopucang
Kandangan
1.000.000
17. 17 Februari
2019 Naslikin
Dsn Dringo 07/07 Desa Tlogopucang
Kandangan
1.000.000
18. 17 Februari
2019 Sutari
Dsn Dringo 07/07 Desa Tlogopucang
Kandangan
1.000.000
19. 17 Februari
2019 Supardi
Dsn Dringo 03/07 Desa Tlogopucang
Kandangan
1.500.000
20. 17 Februari
2019 Suhito
Dsn Dringo 01/07 Desa Tlogopucang K
Kandangan
500.000
21. 17 Februari
2019 Dikun
Dsn Dringo 05/07 Desa Tlogopucang
Kandangan
500.000
22. 22 Februari
2019 -
Link. Brojolan barat Kel. Temanggung I
Temanggung
-
23. 24 Februari
2019 musrofik
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
24. 24 Februari
2019 heriyanto
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
25. 24 Februari
2019 zuhri
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
26. 24 Februari
2019 darmadi
dsn gondosuli 04/01 ds gondosuli
Bulu
-
27. 24 Februari
2019 Yitno
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
28. 24 Februari
2019 Ahmad
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
29. 24 Februari
2019 Daliman
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
30. 24 Februari
2019 Ipah
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
31. 24 Februari
2019 Khomiyatun
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
32. 24 Februari
2019 Solikhun
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 85
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
33. 24 Februari
2019 Slamet
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
34. 24 Februari
2019 Dono
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
35. 24 Februari
2019 Isroi
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
36. 24 Februari
2019 Rohmi
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
37. 24 Februari
2019 Bandik
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
38. 24 Februari
2019 Zamil
dsn sosoran 13/04 ds pasuruan
Bulu
-
39. 24 Februari
2019 Aris
dsn sosoran 12/04 ds pasuruan
Bulu
-
40. 24 Februari
2019 Margo
dsn sosoran 12/04 ds pasuruan
Bulu
-
41. 24 Februari
2019 Suyanto
dsn papringan 14/05 ds pasuruan
Bulu
-
42. 24 Februari
2019 Saidun
dsn papringan 14/05 ds pasuruan
Bulu
-
43. 24 Februari
2019 Slamet
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
44. 24 Februari
2019 Imam
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
45. 24 Februari
2019 Purwanto
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
46. 24 Februari
2019 Anwari
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
47. 24 Februari
2019 Sumini
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
48. 24 Februari
2019 Marwoto
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
49. 24 Februari
2019 Isdiyanto
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
50. 24 Februari
2019 Slamet
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
51. 24 Februari
2019 Son
dsn banyurip 01/01 ds
Bulu
-
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 86
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
pasuruan
52. 24 Februari
2019 Harjo
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
53. 24 Februari
2019 Sarno
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
54. 24 Februari
2019 Muhdi
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
55. 24 Februari
2019 Sudarjo
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
56. 24 Februari
2019 Nurkholis
dsn banyurip 01/01 ds pasuruan
Bulu
-
57. 24 Februari
2019 Nuramin
dsn banyurip 02/01 ds pasuruan
Bulu
-
58. 24 Februari
2019 Muhtuki
dsn banyurip 02/01 ds pasuruan
Bulu
-
59. 24 Februari
2019 Sislan
dsn banyurip 02/01 ds pasuruan
Bulu
-
60. 24 Februari
2019 Istanto
dsn banyurip 02/01 ds pasuruan
Bulu
-
61. 24 Februari
2019 miskam
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
62. 24 Februari
2019 sumardi
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
63. 24 Februari
2019 martinah
dsn Purwosari 05/04 ds pasuruan
Bulu
-
64. 24 Februari
2019 sisro
dsn gondosuli 04/01 ds gondosuli
Bulu
-
65. 24 Februari
2019 sutarto
dsn gondosuli 04/01 ds gondosuli
Bulu
-
66. 24 Februari
2019 jumari
dsn gondosuli 04/01 ds gondosuli
Bulu
-
67. 24 Februari
2019 muji
dsn gondosuli 04/01 ds gondosuli
Bulu
-
68. 24 Februari
2019 jumiko
dsn ngadisari 05/03 gondosuli
Bulu
-
69. 09 Maret 2019 kirwadi dsn jetis 2/3 ds gilingsari
Temanggung
1.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 87
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
70. 10 Maret 2019 miftah dsn jetis 2/3 ds gilingsari
Temanggung
1.200.000
71. 11 Maret 2019 surohmat dsn jetis 2/3 ds gilingsari
Temanggung
1.000.000
72. 12 Maret 2019 musyafiki dsn jetis 2/3 ds gilingsari
Temanggung
1.000.000
73. 15 Maret 2019 waltijah dsn grogol 5/3 ds traji
Parakan
200.000
74. 15 Maret 2019 sugeng dsn karang 07/03 ds ngropoh
Kranggan 12.000.000
75. 17 Maret 2019 ponidin dsn kemiri 01/02 ds getas
Kaloran
5.000.000
76. 26 Maret 2019 suwandi dsn ngancar 01/05 ds purwosari
Kranggan 12.000.000
77. 26 Maret 2019 Arno dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
78. 26 Maret 2019 subandi dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
79. 26 Maret 2019 nuryanto dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
80. 26 Maret 2019 sintro dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
81. 26 Maret 2019 marwanto dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
82. 26 Maret 2019 sarwoto dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
83. 26 Maret 2019 yastro dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
84. 26 Maret 2019 salim dsn purwosari III 03/04 ds purwosari
Kranggan
1.500.000
85. 26 Maret 2019 mulyono dsn kwarakan III 01/03 ds kwarakan
Kaloran
3.000.000
86. 26 Maret 2019 - dsn 02/02 ds pagergunung
Pringsurat 35.000.000
87. 01 Mei 2019 Tumari
Dsn brangkongan 05/02 Desa Kalirejo
Kledung 20.000.000
88. 03 Mei 2019 - dsn Ngemplak 06/03 Ds Kedu
Kedu
-
89. 15 Juni 2019 budi dsn gemawang 04/03 desa gemawang
Gemawang 15.000.000
90. 05 November
2019 Ely Faozizah
Dsn.mangli RT.01/01 Ds.
Candiroto
5.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 88
No. TANGGAL NAMA KORBAN ALAMAT JUMLAH
KERUGIAN
muntung
91. 12 November
2019 Matilda
Dusun Pakisan Desa Candimulyo
Kedu 12.000.000
92. 12 November
2019 Suhadi
Dusun Ngijingan Desa Candimulyo
Kedu
5.000.000
93. 13 November
2019 PLN desa bengkal Kranggan
-
94. 18 November
2019 -
ling jurang Rt 04/03 desa jurang
Temanggung
5.000.000
95. 23 November
2019 Gilang Ramadhan
Dsn Krajan 06/01 Desa Petir
Ngadirejo
-
96. 23 November
2019 Buhari
Dsn Krajan 06/01 Desa Petir
Ngadirejo
-
97. 23 November
2019 Slamet Bejo
Dsn Krajan 06/01 Desa Petir
Ngadirejo
-
98. 23 November
2019 Nurhayati
Dsn Krajan 06/01 Desa Petir
Ngadirejo
-
99. 23 November
2019 Satria Ramandani
Dsn Krajan 06/01 Desa Petir
Ngadirejo
-
100. 25 November
2019 Mat Safii
Dusun Kalipahing Rt 03 Rw 02 Desa Ngadisepi
Gemawang 20.000.000
101. 02 Desember
2019 Rohmat
Dsn Gedegan RT.01/RW.02 Ds.Gedegan
Tlogomulyo 11.000.000
102. 02 Desember
2019 tonah
Dsn Gedegan RT.01/RW.02 Ds.Gedegan
Tlogomulyo
-
103. 02 Desember
2019
Srenti,Ronjaunah,Eko galih,Kiryoto
Kelurahan Madureso
Temanggung
-
104. 21 Desember
2019 Karman
Dusun Sabrang 03/04 Desa Jlegong
Bejen 15.000.000
105. 22 Desember
2019 komari
Dsn kodran rt 04/06 desa Gemawang
Gemawang 15.000.000
106. 25 Desember
2019 -
Jln raya Bulu parakan sebelah koramil Bulu
Bulu
-
107. 25 Desember
2019 Romadhon
Dusun Kintelan 01/06 Desa Danupayan
Bulu 15.000.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 89
Tabel 6.19 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Penanganan Bencana Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 SOSIAL
a Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3.279.285.850 3.034.353.420 93
b Penanganan Bencana Alam 778.795.850 647.930.500 83
2 Peningkatan Penanganan Bencana Alam
396.970.000 390.533.120 98
a
Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat
2.103.520.000 1.995.889.800 95
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
430.952.500 353.357.250 82
b Rintisan Desa Tangguh Bencana
65.832.000 52.328.300 79
Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana
129.923.000 110.557.900 85
Pelatihan Satgas Bencana 23.200.000 22.049.500 95
Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana
9.430.000 8.236.500 87
Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana
98.783.500 89.339.800 90
Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
23.372.000 19.312.700 83
Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana
80.412.000 51.532.550 64
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3.336.081.500 3.323.835.250 99,63
Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana
5.446.500 5.136.600 94
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3.275.830.000 3.274.788.900 100
Fasilitasi dan Penyaluran Bansos bagi korban bencana
21.748.000 16.247.750 75
Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)
33.057.000 27.662.000 84
TOTAL 7.046.319.850 6.711.545.920 95,25
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 90
Untuk Penanganan bencana Kabupaten Temanggung Tahun
2019 teralokasikan anggaran sebesar Rp7.046.319.850,00
dengan realisasi Rp6.711.545.920,00 dengan tingkat realisasi
sebesar 95.25% yang diperuntukan bagi penanganan darurat
melalui Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Program
Penanganan Darurat dan Logistik dan Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.
2. Status Bencana
Status bencana lokal
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber anggaran untuk penanganan pasca bencana yang bersifat
darurat maupun permanen bersumber dari APBN, APBD Kabupaten
Temanggung serta partisipasi masyarakat.
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah
yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain:
a. Membuat Renkon bencana erupsi Gunung Sindoro;
b. Melaksanakan Pembentukan FPRB Kecamatan;
c. Diklat Fasilitator Destana dan Simulasi Penanggulangan Bencana;
d. Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
e. Menyusun SOP Penanggulangan Bencana;
f. Malaksanakan piket posko 24 jam selama 7 hari;
g. Memasang plank rawan longsor;
h. Memasang plank jalur evakuasi.
5. Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
OPD penanggungjawab penanganan bencana adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku
koordinator penanggulangan bencana.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan penanganan bencana
alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 91
Tabel 6.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1 2 3 4
1 Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
a. SD 2
b. SMP -
c. SMA 3
d. Sarjana Muda ( D.I – D. III) -
e. S 1 dan D. IV 3
f. S 2 4
Jumlah 12
2 Pangkat/Golongan
a. Golongan I 1
b. Golongan II 3
c. Golongan III 8
d. Golongan IV
e. Pegawai Daerah/Kontrak 12
Jumlah
3 Jabatan
a. Pimpinan Tinggi Pratama -
b. Administrator -
c. Pengawas 3
d. Jabatan Fungsional Khusus -
e. Jabatan Fungsional Umum -
Jumlah 12
7. Kelembagaan yang Khusus dibentuk menangani Bencana
SAR ( search and rescue) yang terdiri dari relawan se Kabupaten
Temanggung
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
Dengan melihat kondisi atau tekstur tanah di wilayah Kabupaten
Temanggung, maka potensi bencana yang sangat mungkin terjadi
adalah bahaya tanah longsor, utamanya di musim penghujan. Potensi
bencana ini sangat besar terjadi di daerah Kecamatan Pringsurat dan
Kecamatan Gemawang.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 92
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
1. Jenis Kawasan Khusus
Penyebutan dan penetapan kawasan khusus di Kabupaten
Temanggung belum ada, namun demikian berdasarkan tujuan
pemanfaatan dan peruntukan tertentu sudah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Perda tersebut, wilayah
Kabupaten Temanggung dibagi berdasarkan rencana pola ruang dan
penetapan kawasan strategis.
a. Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian minimal 1: 50.000 terdiri atas:
1) Kawasan Lindung
a) Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang
dikelola oleh negara dan berfungsi lindung Luas Kawasan
hutan lindung minimal 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan
puluh dua) hektar meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan
Wonoboyo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Ngadirejo,
Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung, Kecamatan
Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tembarak, dan
Kecamatan Selopampang.
b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
Kawasan bawahannya berfungsi sebagai Kawasan
resapan air dengan luas minimal 9.732 (sembilan ribu tujuh
ratus tiga puluh dua) hektar meliputi Kecamatan Parakan,
Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan
Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tembarak,
Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kranggan,
Kecamatan Pringsurat,Kecamatan Kaloran, Kecamatan
Kandangan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Ngadirejo,
Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan
Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep,
danKecamatan Wonoboyo.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 93
c) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
(1) Sempadan sungai yaitu sempadan sungai bertanggul
di luar Kawasan Perkotaan, sempadan sungai
bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, sempadan
sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan,
dan sempadan sungai tidak bertanggul di dalam
Kawasan Perkotaan meliputi sungai Progo beserta
anak sungainya, sungai Logung beserta anak
sungainya, sungai Lutut beserta anak sungainya,
dansungai Putih beserta anak sungainya.
(2) sempadan saluran irigasi yang meliputi 579 (lima ratus
tujuh puluh sembilan) Daerah Irigasi (DI) yang terdapat
di Daerah
(3) Kawasan sekitar waduk dan embung yang terdiri atas
sempadan waduk berupa daratan 100 meter dari titik
pasang tertinggi,
(4) Sempadan embung yang berupa daratan 50 meter dari
titik pasang tertinggi.
(5) Kawasan sekitar mata air berupa daratan minimal
dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar
sumber mata air.
(6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah perkotaan dengan
luas minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari
Kawasan Perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh
per seratus) sebagai RTH publik luas minimal 2.250,62
(dua ribu dua ratus lima puluh koma enam puluh dua)
hektar meliputi: RTH Kawasan Perkotaan Parakan,
RTH Kawasan Perkotaan Kledung, RTH Kawasan
Perkotaan Bansari, RTH Kawasan Perkotaan Bulu,
RTH Kawasan Perkotaan Temanggung, RTH Kawasan
Perkotaan Tlogomulyo, RTH Kawasan Perkotaan
Tembarak, RTH Kawasan Perkotaan Selopampang,
RTH Kawasan Perkotaan Kranggan, RTH Kawasan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 94
Perkotaan Pringsurat, RTH Kawasan Perkotaan
Kaloran, RTH Kawasan Perkotaan Kandangan, RTH
Kawasan Perkotaan Kedu, RTH Kawasan Perkotaan
Ngadirejo,
RTH Kawasan Perkotaan Jumo, RTH Kawasan
Perkotaan Gemawang, RTH Kawasan Perkotaan
Candiroto, RTH Kawasan Perkotaan Bejen, RTH
Kawasan Perkotaan Tretep, dan RTH Kawasan
Perkotaan Wonoboyo.
(7) Sempadan jalan. berupa Garis Sempadan Jalan (GSJ)
adalah garis batas luar pengamanan jalan atau
rencana lebar jalan;
d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya,
terdiri atas:
(1) Taman wisata alam yang meliputi sumber mata air
sungai Progo di Jumprit Kecamatan Ngadirejo, air
terjun Onje di Kecamatan Bejen, air terjun Lawe di
Kecamatan Gemawang, air terjun Trocoh di
Kecamatan Wonoboyo, pelestarian habitat alam Walitis
di Kecamatan Selopampang, Kawasan wisata alam
Sindoro Sumbing, goa Lawa di Kecamatan Bejen, dan
taman wisata alam lainnya;
(2) Cagar budaya meliputi: Candi Pringapus di Kecamatan
Ngadirejo, Candi Gondosuli di Kecamatan Bulu, Situs
Liyangan di Kecamatan Ngadirejo, dan Cagar budaya
dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya.
e) Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
(1) Kawasan rawan bencana angin topan meliputi:
Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak,
Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan
Temanggung, Kecamatan Kledung, Kecamatan Tretep,
Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran,
Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 95
Wonoboyo, Kecamatan Candiroto, dan Kecamatan
Kedu.
(2) Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:
Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan
Bejen, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Gemawang,
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Jumo, Kecamatan
Bansari, Kecamatan Kledung, Kecamatan Kaloran,
Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Bulu, Kecamatan
Tlogomulyo, dan Kecamatan Selopampang.
(3) Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi:
Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan,
Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan,
Kecamatan Bejen, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan
Bulu.
(4) Kawasan rawan bencana banjir meliputi: Kecamatan
Kedu, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan Bejen.
f) Kawasan Lindung geologi
Kawasan lindung geologi dimaksudkan sebagai kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri
atas:
(1) CAT Magelang-Temanggung dengan luas minimal
2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) hektar
meliputi:Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung,
Kecamatan Bansari, Kecamatan Bulu, Kecamatan
Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan
Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan
Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran,
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kedu, Kecamatan
Ngadirejo, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan
Gemawang.
(2) CAT Subah dengan luas minimal 273 (dua ratus tujuh
puluh tiga) hektar meliputi: Kecamatan Tretep,
Kecamatan Wonoboyo, dan Kecamatan Candiroto.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 96
(3) CAT Sidomulyo dengan luas minimal 633 (enam ratus
tiga puluh tiga) hektar meliputi: Kecamatan Bejen,
Kecamatan Candiroto, Kecamatan Gemawang, dan
Kecamatan Kandangan.
g) Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan.
Kawasan lindung di luar Kawasan hutan ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
menyangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan
dengan luas minimal 12.635 (dua belas ribu enam ratus
tiga puluh lima) hektar meliputi: Kecamatan Bansari,
Kecamatan Bejen, Kecamatan Bulu, Kecamatan Candiroto,
Kecamatan Gemawang, Kecamatan Jumo, Kecamatan
Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kledung,
Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Parakan, Kecamatan
Selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan
Tlogomulyo, Kecamatan Tretep, dan Kecamatan
Wonoboyo.
2) Kawasan Budidaya.
Kawasan Budidaya terdiri atas:
a) Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas minimal
10.296 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh enam)
hektar terdiri atas:
(1) kawasan hutan produksi terbatas dengan luas minimal
3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan
Candiroto, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bansari,
Kecamatan Kledung, Kecamatan Gemawang, dan
Kecamatan Kandangan.
(2) kawasan hutan produksi tetap dengan luas minimal
7.141 (tujuh ribu seratus empat puluh satu) hektar
meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo,
Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bejen, Kecamatan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 97
Gemawang, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan
Kaloran.
b) Kawasan peruntukan hutan rakyat; dengan luas minimal
16.117 (enam belas ribu seratus tujuh belas) hektar
meliputi seluruh Wilayah Kecamatan.
c) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
(1) Pertanian tanaman pangan yang terbagi atas lahan
beririgasi dengan luas minimal 20.630 (dua puluh ribu
enam ratus tiga puluh) hektar berada di seluruh
Wilayah Kecamatan, dan lahan tidak beririgasi dengan
luas minimal 28.093 (dua puluh delapan ribu sembilan
puluh tiga) hektar berada di seluruh Wilayah
Kecamatan.
Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan
diarahkan menjadi LP2B dengan luas minimal 20.709
(dua puluh ribu tujuh ratus sembilan) hektar berada di
seluruh Wilayah Kecamatan.
Guna kepentingan mempertahankan ketahanan
pangan perlu disediakan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas minimal
5.000 (lima ribu) hektar yang berasal dari pertanian
lahan kering yang berada di seluruh Wilayah
Kecamatan.
Guna kepentingan umum dan kepentingan
pertumbuhan kawasan, LP2B dapat dialih fungsikan
dengan mekanisme insentif/disinsentif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Pertanian hortikultura dengan luas minimal 28.093 (dua
puluh delapan ribu sembilan puluh tiga) hektar berada
di seluruh kecamatan.
(3) Kawasan perkebunan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 98
Kawasan perkebunan dengan luas minimal 10.816
(sepuluh ribu delapan ratus enam belas) hektar
meliputi:
Perkebunan negara dengan luas 1.801 (seribu
delapan ratus satu) hektar berada di Kecamatan
Bejen dan Kecamatan Candiroto.
perkebunan yang diusahakan perusahaan dengan
luas 948 (sembilan ratus empat puluh delapan)
hektar berada di Kecamatan Bejen, Kecamatan
Kandangan, dan Kecamatan Pringsurat.
perkebunan rakyat dengan luas minimal 8.067
(delapan ribu enam puluh tujuh) hektar berada di
seluruh Kecamatan terdiri atas: kopi, cengkeh,
kelapa, kapok, aren, kakao, kayumanis, lada, jahe,
kapulogo, kemukus, kunyit, tembakau, panili, tebu,
nilam, dan mlinjo.
(4) Kawasan peternakan.
Kawasan peternakan dilakukan dengan
pengembangan ternak di seluruh wilayah kecamatan
terdiri atas
ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong,
kerbau dan kuda,
ternak kecil meliputi kambing dan domba;
aneka ternak meliputi kelinci dan puyuh, dan
unggas ayam buras, ayam ras, itik dan angsa.
Budidaya kegiatan ternak peternakan diarahkan pada
kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan.
d) Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan
budidaya berada di seluruh wilayah kecamatan dengan
pengembangan komoditas perikanan terdiri atas:
(1) karper meliputi: Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu,
Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kedu,
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 99
Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, Kecamatan
Tretep, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Kledung,
Kecamatan Tembarak, dan Kecamatan Selopampang.
(2) Lele di seluruh wilayah kecamatan;
Nila di seluruh wilayah kecamatan; dan
Jenis ikan lainnya.
e) Kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral dan
batubara;
(2) Kawasan Peruntukan Pertambangan panas bumi
meliputi: Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan
Kandangan, dan Kecamatan Pringsurat.
f) Kawasan peruntukan industri
Rencana Kawasan Peruntukan Industri dengan luas
minimal 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar
meliputi: Kecamatan Pringsurat; Kecamatan Kranggan.
Rencana pengembangan kegiatan industri terdiri atas:
(1) Industri besar
Kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di
Kawasan Peruntukan Industri dan dilengkapi dengan
analisis mengenai dampak lingkungan.
(2) Industri Menengah
Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di
luar Kawasan Peruntukan Industri meliputi: Kecamatan
Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan
Temanggung, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu,
Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo,
Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kandangan, dan
Kecamatan Kaloran.
Syarat lokasi pengembangan industri menengah yang
tidak menimbulkan dampak lingkungan meliputi:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 100
dilayani jaringan jalan arteri primer dan/atau
kolektor primer dan/atau lokal primer;
merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai
kawasan permukiman perdesaan;
luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar;
tidak berada pada LP2B;
perbandingan luas bangunan industri dan luas
lahan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
menyediakan RTH dalam kawasan paling sedikit
30% (tiga puluh per seratus);
membangun pagar pembatas dan jalur hijau
sebagai pemisah dengan kawasan permukiman;
dan
memenuhi ketentuan Upaya Pengelolaan
Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL/UPL).
(3) Industri kecil dan/atau mikro dikembangkan di seluruh
wilayah kecamatan.
g) Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
(1) Kawasan pariwisata alam meliputi: Kawasan
Pendakian Gunung Sindoro, Kawasan Pendakian
Gunung Sumbing, Kawasan Kledung, Mata Air Jumprit,
Air Terjun Onje, Air Terjun Lawe, Air Terjun Trocoh,
Gua Lawa, dan Kawasan pariwisata alam lainnya.
(2) Kawasan pariwisata budaya meliputi : Kawasan Candi
Pringapus, Kawasan Candi Gondosuli, Kawasan situs
Liyangan, dan bangunan bersejarah lainnya.
(3) Kawasan pariwisata buatan meliputi: Taman Rekreasi
Pikatan Waterpark, Taman Kartini, Monumen Bambang
Sugeng, Agrowisata Soropadan, Monumen Meteorit,
Agrowisata Rowoseneng, dan wisata buatan lainnya.
h) Kawasan peruntukan permukiman
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 101
Kawasan peruntukan permukiman dengan luas minimal
14.698 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh
delapan) hektar meliputi:
(1) Kawasan permukiman perkotaan; berada di seluruh
wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.214 (tujuh
ribu dua ratus empat belas) hektar.
(2) Kawasan permukiman perdesaan. terdapat di seluruh
wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.484 (tujuh
ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar.
i) Kawasan peruntukan lainnya, berupa:
(1) kawasan pendidikan;
(2) kawasan kesehatan;
(3) kawasan perdagangan/jasa;
(4) kawasan perkantoran; dan
(5) kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
Komando Distrik Militer (Kodim) 0706 berada di
Kecamatan Temanggung;
Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh
Wilayah Kecamatan; dan
Daerah latihan meliputi: Kecamatan Kaloran,
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan,
dan Kecamatan Pringsurat.
b. Kawasan Staregis
Kawasan strategis meliputi:
1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten;
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten terdiri atas:
a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Temanggung-
Parakan; dan
b) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup berupa kawasan Sindoro-
Sumbing.
2) Kawasan Strategis Kabupaten.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 102
Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi meliputi:
(1) Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan
Parakan dan Kawasan sepanjang koridor jalan
kolektor primer yang melewati Kecamatan Kedu dan
Kecamatan Bulu yang merupakan bagian dari kawasan
strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Provinsi.
(2) Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat
dan Kecamatan Kranggan;
(3) Kawasan Koridor Parakan-Ngadirejo;
(4) Kawasan Koridor Soropadan-Pingit;
(5) Kawasan Agropolitan Kledung;
(6) Kawasan Agropolitan Pringsurat;
(7) Kawasan Agropolitan Gemawang;
(8) Kawasan Agropolitan Selopampang; dan
(9) Kawasan Minapolitan Parakan.
b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya meliputi:
(1) Kawasan Candi Pringapus;
(2) Kawasan Candi Gondosuli; dan
(3) Kawasan Situs Liyangan.
c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi:
(1) Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau;
(2) Kawasan DAS Progo; dan
(3) kawasan DAS Bodri.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 103
Kawasan Sindoro-Sumbing merupakan bagian dari Kawasan
strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup Provinsi.
Implementasi pengelolaan kawasan khusus sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum
dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari 20 Kecamatan,
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebanyak 6
kecamatan baru selesai dan disahkan pada tahun 2014.
Khusus penataan kawasan peruntukan industri telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
meliputi Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Untuk
menjamin agar kawasan industri tidak mengurangi lahan pertanian
maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun
2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus dan Dasar Hukum
Penetapannya.
Kawasan Lindung sebagian besar berada di wilayah hutan negara yang
dikelola oleh Perum PERHUTANI. Sedangkan untuk kawasan
budidaya dan permukiman masih dikuasai masyarakat. Pemerintah
Daerah dan pihak swasta belum ada yang secara khusus menguasai
suatu kawasan untuk pengembangan bidang usaha tertentu.
3. Sumber Anggaran
-
4. Permasalahan yang dihadapi
Masih adanya pengusaha dan masyarakat yang memanfaatkan lahan
untuk kegiatan usaha/industri diluar ruang/lahan peruntukan yang telah
ditetapkan sebagai zona industri sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
5. Perangkat Kerja yang menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 104
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
Gangguan yang terjadi selama tahun 2019, yaitu:
a. Keberadaan pengemis yang berada di lampu lalu lintas;
b. Penyakit Masyarakat (Pesta miras, prostitusi, tawuran pelajar);
c. Adanya demonstrasi atau penyampaian aspirasi oleh karyawan
pabrik berkaitan dengan lambatnya pembayaran gaji oleh
perusahaan dan unjuk rasa lintas masyarakat terkait kebijakan
Presiden Amerika tentang status Yerussalem sebagai ibukota
Israel;
d. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan
jalan dan trotoar.
2. Perangkat Daerah Yang Menangani
Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di Kabupaten Temanggung adalah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dibentuk dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Perangkat Daerah
tentang 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum. sebagai berikut:
Tabel 6.21 Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2019
NO GANGGUAN YANG
TERJADI CARA
PENANGGULANGAN INSTANSI YANG
DIIKUTSERTAKAN ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
1 Penyakit Masyarakat (Pesta miras, prostitusi,tawuran pelajar dan prostitusi)
a. sosialisasi dan Patroli rutin
b. pendataan dan pembinaan kepada masyarakat yang terjaring;
c. Menyerahkan kepada penegak hukum untuk kasus-kasus tertentu.
Kodim 0706, Polres Temanggung, Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
20.073.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 105
NO GANGGUAN YANG
TERJADI CARA
PENANGGULANGAN INSTANSI YANG
DIIKUTSERTAKAN ANGGARAN
(Rp.)
2 Keberadaan pengemis yang berada di lampu lalu lintas
pembinaan di lokasi dan menertibkan untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Dinas Sosial -
3 Penertiban Pedagang Kaki Lima
Sosialisasi dan penertiban
Disperindagkop, Kec. Parakan, Temanggung, Ngadirejo
37.012.000
4 Adanya demonstrasi atau penyampaian aspirasi oleh karyawan pabrik berkaitan dengan lambatnya pembayaran gaji oleh perusahaan dan unjuk rasa lintas masyarakat terkait kebijakan Presiden Amerika tentang status Yerussalem sebagai ibukota Israel
Pendekatan dan menjebatani permasahan
Kodim 0706, Polres Temanggung, Kesbangpol
84.904.500 -
Jumlah 141.989.500
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Temanggung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah utama
Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:
Tabel 6.22 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
1 2 3 4
1 Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
a. SD -
b. SMP 1
c. SMA 29
d. Sarjana Muda ( D.I – D. III) -
e. S 1 dan D. IV 5
f. S 2 1
Jumlah 36
2 Pangkat/Golongan
a. Non PNS
a. Golongan I -
b. Golongan II 29
c. Golongan III 6
d. Golongan IV 1
Jumlah 36
3 Jabatan
a. Pimpinan Tinggi Pratama 1
b. Administrator 2
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 106
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN
c. Pengawas 2
d. Jabatan Fungsional Khusus -
e. Jabatan Fungsional Umum 31
f. Non PNS 36
Jumlah 36
4. Penanggulangan dan Kendalanya
a. Keberadaan pengemis yang berada di lampu lalu lintas
Upaya-upaya untuk menanggulangi gangguan pengemis dilakukan
dengan pembinaan di lokasi dan menertibkan untuk diserahkan ke
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Kendala yang dihadapi adalah saat akan dilakukan penertiban,
sering terjadi kejar-kejaran yang dikhawatirkan akan menimbulkan
kejadian yang tidak diinginkan (misalnya kecelakaan)
b. Penyakit masyarakat:
Upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit masyarakat adalah :
1) Sosialisasi dan terus menggalakkan patroli yang dilaksanakan
secara terpadu dengan instansi terkait sebagai upaya
menurunkan tingkat penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten
Temanggung;
2) Patroli rutin baik yang dilaksanakan sendiri oleh Satpol PP
maupun yang dilaksanakan dengan instansi terkait (Kepolisian,
TNI);
3) Melakukan pendataan dan pembinaan kepada masyarakat
yang terjaring;
4) Menyerahkan kepada penegak hukum untuk kasus-kasus
tertentu.
Kendala yang dihadapi dalam rangka menanggulangi penyakit
masyarakat antara lain :
1) Belum adanya bentuk koordinasi yang formal dengan instansi
terkait dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat;
2) Masih kurangnya frekuensi kegiatan patroli ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;
3) Belum adanya PPNS yang berada di Satpol PP.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 107
c. Adanya demonstrasi atau penyampaian aspirasi oleh karyawan
pabrik berkatian dengan lambatnya pembayaran gaji oleh
perusahaan dan unjuk rasa lintas masyarakat terkait kebijakan
Presiden Amerika tentang status Yerussalem sebagai ibukota
Israel
Upaya yang dilakukan terhadap aksi tersebut adalah:
1) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan
pendekatan kepada pendemo agar dalam pelaksanaan demo
tersebut berjalan lancar dan aman, serta aspirasinya disalurkan
tanpa kekerasan;
2) Melakukan tindakan persuasif kepada para pendemo agar
upaya penyampaian aspirasi berjalan dengan lancar dan tertib.
Terhadap aksi tersebut, dari petugas hampir tidak mendapatkan
kendala yang berarti karena kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
d. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan
jalan dan trotoar
Upaya yang dilakunan terhadap gangguan yang diakibatkan oleh
adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan
dan trotoar adalah :
1) Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah
klasik yang hampir ada di setiap Kabupaten/Kota. Untuk itu,
agar mereka tetap dapat mencari rejeki sebagai sumber
penghidupan dan tidak melanggar Peraturan Daerah, maka
sosialasi dan pendekatan secara persuasif dilakukan sebagai
upaya agar PKL tersebut dalam berdagang mentaati peraturan
yang berlaku;
2) Melalukan sosialisasi kepada para PKL baik secara langsung
ke lokasi maupun diundang ke kantor Satpol PP;
3) Melakukan pembinaan dan penertiban secara rutin kepada
PKL yang melanggar.
Kendala yang dihadapi antara lain :
1) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan
yang berlaku;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VI- 108
2) belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang PKL
(masih menjadi bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 tahun 2011 tentang K-4);
3) Belum adanya kebijakan yang jelas tentang penataan PKL,
baik dari segi tempat berjualan, jam berdagang, maupun
regulasi PKL yang diijinkan;
4) belum adanya sekretariat PPNS dan belum ada PPNS yang
berada di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Temanggung.
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
a. Dalam melaksanakan penanggulangan terhadap gangguan
keamanan dan pelanggaran terhadap peraturan daerah, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran bekerja sama dengan pihak-pihak terkait
antara lain Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung,
Kejaksaan Negeri Temanggung, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,
Dinas Perhubungan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Temanggung, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
serta aparat di tingkat Kecamatan ;
b. Keikutsertaan aparat keamanan seperti Polres Temanggung,
Kodim 0706 Temanggung, dan Kejaksaan Negeri Temanggung,
dalam ketertiban keamanan merupakan bentuk kemitraan untuk
mewujudkan Kabupaten Temanggung yang lebih kondusif, aman
dan tertib;
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
Jumlah anggaran untuk melaksanakan urusan ketenteraman,
ketertiban dan perlindungan masyarakat tahun 2019 dialokasikan
sejumlah Rp6.738.767.134,00 dan sampai dengan akhir tahun
anggaran 2019 realisasi anggaran sebesar Rp6.576.990.130,00 atau
sebesar 97,60%. Sumber dana kegiatan ini berasal dari Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2019.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 1
BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
1. Jenis Pelayanan dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.1 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Pendidikan Dasar
Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
100% Setiap Tahun
2 Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
100% Setiap Tahun
3 Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
100% Setiap Tahun
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang
Pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 7.2 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2019
No Jenis
Pelayanan Dasar
Indikator Pencapaian Target
Capaian Anggaran (Rp)
1 Pendidikan Dasar
Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
100% 90.620.441.154
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 2
No Jenis
Pelayanan Dasar
Indikator Pencapaian Target
Capaian Anggaran (Rp)
2 Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
100% 2.225.888.950
3 Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
100% 728.050.500
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.3 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
1 Pendidikan Dasar
Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
100% 91%
2 Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
100% 17%
3 Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
100% 48%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :
a) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar tercapai 91% dari jumlah
anak usia 7-15 yang sudah atau sedang belajar sebanyak 101.023
anak dibanding jumlah anak usia 7-15 tahun sebanyak 108.601
anak;
b) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan
tercapai 17% dari jumlah anak usia 7-18 tahun sedang atau sudah
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 3
belajar pada pendidikan kesetaraan sebanyak 1.001 anak dibanding
anak usia 7-18 tahun sebanyak 6.046 anak;
c) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini
tercapai 48% dari jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau
sedang belajar PAUD sebanyak 11.371 anak dibanding jumlah anak
usia dini sebanyak 23.736 anak.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM urusan
Pendidikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.4 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar
58.717.532.926 52.625.738.955 90%
a Penunjang DAK SD 135.546.400 85.131.100 63%
b Fasilitasi Kegiatan BOS SD
76.900.600 73.282.071 95%
c Pembangunan Toilet SD 310.000.000 306.460.000 99%
d Pembangunan Pagar Pengaman SD
300.000.000 296.197.000 99%
e Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
11.203.145.000 11.192.439.490 99,90%
f BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
43.000.000.000 37.362.995.739 87%
g Sisa BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
3.691.940.926 3.309.233.555 90%
2 Program peningkatan mutu pendidikan SD
1.686.630.350 1.563.010.540 93%
a Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD
299.545.000 277.718.500 93%
b UAS/EHB SD/SD/MI 898.240.200 802.014.390 89%
c Sosialisasi Kurikulum 2013
30.947.650 30.815.000 100%
d Pelaksanaan MBS SD 48.107.500 45.634.100 95%
e Pelaksanaan lomba-lomba SD
131.464.000 131.464.000 99,57%
f Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil
24.588.000 23.838.000 97%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 4
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
g Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
87.500.000 87.500.000 100%
h Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP
29.943.000 27.943.000 93%
i
Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN
55.350.000 55.335.000 100%
j Pendampingan Dapodik 80.945.000 80.748.550 99,78%
3 Program peningkatan akses pendidikan SMP
29.098.474.478 26.348.806.517.517 91%
a fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
18.547.400 16.202.200 87%
b pembangunan RKB 174.984.600 173.522.600 99%
c Rehabilitasi Gedung Sekolah
198.703.300 198.343.300 99,82%
d Sanitasi Sekolah 99.765.100 97.422.100 98%
e Pembangunan RPL 348.770.000 6.000.000 2%
f Pengadaan Komputer SMP
544.553.000 480.482.200 88%
g Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP
120.000.000 119.201.000 99%
h Pembangunan Penampungan Air Bersih
100.000.000 99.000.000 99%
i Pembangunan Prasarana Belajar SMP
6.796.536.000 6.737.229.300 99%
j BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
19.290.600.000 17.023.731.595 88%
k Sisa BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
925.762.828 917.419.972 99%
l
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan atas Pembangunan Jalan Masuk SMP Negeri 2 Temanggung
480.252.250 480.252.250 100%
4 Program peningkatan mutu pendidikan SMP
1.117.803.400 1.064.977.782 95%
a Implementasi Kurikulum 2013
31.173.300 28.132.800 90%
b Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs
638.677.800 624.408.950 98%
c Fasilitasi DAK SMP 55.045.900 32.746.740 59%
d Pelaksanaan Lomba-lomba SMP
96.190.500 84.628.000 88%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 5
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
e Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP
44.218.500 44.218.450 100%
f Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin
9.540.000 9.540.000 100%
g Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP
70.297.400 70.297.350 100%
h Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online
172.660.000 171.005.492 99%
5 Program peningkatan akses pendidikan PAUD
497.285.000 486.297.500 98%
a Penyelesaian RKB PAUD 60.000.000 59.000.000 98%
b Penunjang DAK Non Fisik PAUD
37.685.000 32.631.500 87%
c Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina
150.000.000 147.248.000 98%
d Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina
60.000.000 58.670.000 98%
e Pengembangan Sarpras TK Negeri
45.000.000 44.148.000 98%
f
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
144.600.000 144.600.000 100%
6 Program peningkatan mutu PAUD
230.765.500 220.733.470 96%
a
Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA
19.870.000 19.834.000 99,82%
b Pengembangan PAUD 20.000.000 20.000.000 100%
c Penguatan Organisasi Mitra PAUD
33.017.500 29.621.470 90%
d Penyelenggaraan Gebyar PAUD
43.180.000 43.180.000 100%
e Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi
45.860.000 45.860.000 100%
f Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa
21.073.000 21.073.000 100%
g Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
26.061.000 23.061.000 88%
h Penyelenggaraan Porseni Guru TK
21.704.000 18.104.000 83%
7 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
2.225.888.950 1.819.973.149 82%
a Penyelenggaraan PKBM 7.500.000 7.500.000 100%
b Akreditasi Lembaga PNF 23.548.300 23.148.300 98%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 6
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
c Pendidikan Keaksaraan 47.105.000 47.055.000 99,89%
d Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas
25.991.600 25.641.600 99%
e Pendidikan Kecakapan Hidup
77.705.000 77.301.500 99%
f HAI dan HAN 28.135.000 28.105.000 99,89%
g Peningkatan Pendidikan Masyarakat
104.962.800 104.962.800 100%
h Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP
81.271.250 49.066.250 60%
i Penyelenggaraan pendidikan paket C
130.418.050 99.143.150 76%
j Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C
167.862.050 152.896.100 91%
k Porseni pendidikan kesetaraan
25.001.500 25.001.500 100%
l Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS
245.188.400 244.902.400 99,88%
m Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
503.000.000 502.850.000 99,97%
n Pengadaan sarana Belajar SKB
520.000.000 208.072.549 40%
o
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan
208.200.000 206.502.000 99%
p Pendataan Guru Keagamaan
30.000.000 17.825.000 59%
TOTAL 95.261.010.954 85.692.548.453 90%
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pendidikan
adalah sebagai berikut:
Tabel 7.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Urusan Pendidikan Tahun 2019 NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 4
b. SMP 36
c. SMA 238
d. Sarjana Muda (D-III) 210
e. S-1 dan D-IV 2940
f. S-2 123
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 7
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KET
Jumlah 3.551
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 28
b Gol II 174
c Gol III 1773
d Gol IV 1576
Jumlah 3.551
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi 0
b Jabatan Administrator 4
c Jabatan Pengawas 12
d Jabatan Pelaksana 3535
Jumlah 3.551
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Pendidikan adalah:
1) Masih adanya siswa putus sekolah.
2) Sarana dan prasarana layanan pendidikan belum optimal.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Membuka akses melalui pendidikan kesetaraan.
2) Pengusulan melalui DAK fisik maupun non fisik.
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, didukung oleh supporting staf
sejumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari 12 (dua belas) Pegawai Tidak
Tetap (PTT).
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan
Daerah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adalah
sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 8
Tabel 7.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Persentase ibu hamil mendapakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
100% Setiap Tahun
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
100% Setiap Tahun
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
100% Setiap Tahun
4 Pelayanan Kesehatan Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
100% Setiap Tahun
5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% Setiap Tahun
6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% Setiap Tahun
7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
Persentase Warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% Setiap Tahun
8 Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% Setiap Tahun
9 Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% Setiap Tahun
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dena Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
100% Setiap Tahun
11 Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
100% Setiap Tahun
12 Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
100% Setiap Tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 9
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 7.7 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Persentase ibu hamil mendapakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
100% 1.027.128.240
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
100% 3.259/644.200
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
100% 1.316.369.450
4 Pelayanan Kesehatan Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
100% 1.639.745.600
5
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 641.115.500
6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 841.552.400
7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
Persentase Warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 688.831.200
8
Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 469.516.600
9
Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 520.122.600
10
Pelayanan Kesehatan Orang Dena Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
100% 421.865.000
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 10
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
11
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
100% 302.469.900
12
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
100% 214.154.850
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten
Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.8 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian Target
Capaian Realisasi
2019
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Persentase ibu hamil mendapakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
100% 100%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
100% 100%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
100% 100%
4 Pelayanan Kesehatan Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
100% 99,67%
5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase anak sia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100%
6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 86,60%
7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
Persentase Warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 94,25%
8 Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 22,63%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 11
No Jenis Pelayanan Dasar
Indikator Pencapaian Target Capaian
Realisasi 2019
9 Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 75,91%
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dena Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
100% 88,86%
11 Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
100% 72,11%
12 Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 68,41%
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:
a) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan ibu hamil
sebesar 100% dari jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan
dibanding jumlah ibu hamil sebanyak 10.977 orang;
b) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan ibu bersalin
sebesar 100% dari jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan
pelayanan dibanding jumlah ibu bersalin sebanyak 10.594 orang;
c) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan bayi baru lahir
sebesar 100% dari jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan
dibanding jumlah bayi baru lahir sebanyak 10.555 orang;
d) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan balita sebesar
100% dari jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan
dibanding jumlah balita usia 12-59 bulan sebanyak 45.172 balita;
e) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan pada usia
pendidikan dasar sebesar 100% dari jumlah anak usia pendidikan
dasar yang mendapat pelayanan dibanding jumlah anak usia
pendidikan dasar sebanyak 58.335 anak;
f) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan usia produktif
sebesar 87% dari jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 12
pelayanan sebanyak 442.748 orang dibanding jumlah orang usia 15-
59 tahun sebanyak 511.265 orang;
g) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan kesehatan usia
lanjut sebesar 94% dari jumlah warga Negara usia 60 tahun keatas
yang mendapat pelayanan sebanyak 96.839 orang dibanding jumlah
warga Negara usia 60 tahun keatas sebanyak 102.744 orang;
h) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan penderita
hipertensi sebesar 23% dari jumlah penderita hipertensi yang
mendapat pelayanan 49.333 orang dibanding jumlah hipertensi
sebanyak 217.973 orang;
i) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan diabetes militus
sebesar 76% dari jumlah pelayanan kesehatan terhadap orang
penderita diabetes militus yang mendapat pelayanan sebanyak
7.923 orang dibanding jumlah estimasi penderita diabetes militus
sebanyak 10.438 orang;
j) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat sebesar 89% dari jumlah ODGJ yang mendapat
pelayanan sebanyak 1.754 orang dibanding jumlah ODGJ sebanyak
1.974 orang;
k) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan orang terduga
tuberculosis sebesar 72% dari jumlah orang terduga TBC yang
mendapat pelayanan sebanyak 5.693 orang dibanding jumlah orang
terduga TBC sebanyak 7.895 orang;
l) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(HIV) sebesar 68% dari jumlah orang dengan risiko HIV yang
mendapat pelayanan sebanyak 8.709 orang dibanding jumlah orang
dengan risiko HIV sebanyak 12.731 orang.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang
Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 13
Tabel 7.9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Kesehatan Masyarakat
1.287.000.000 1.157.173.882 89,91
a BOK UKM sekunder 1.287.000.000 1.157.173.882 89,91
2 Program Pencegahan dan Pegendalian Penyakit
721.274.500 666.810.899 92,45
a Pengendalaian penyakit menular
154.805.500 129.538.049 83,68
b Pengendalaian penyakit tidak menular
566.469.000 537.272.850 94,85
3 Program Pelayanan Kesehatan
20.708.329.500 18.441.159.471 89,05
a Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan
18.930.000 17.889.600 94,50
b Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
44.347.000 44.061.450 99,36
c Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
27.680.500 27.581.900 99,64
d Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
91.372.000 90.868.260 99,45
e Jaminan persalinan (DAK Non Fisik)
4,049.000.000 2.753.567.728 68,01
f Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
16.477.000.000 15.507.190.533 94,12
4 Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah
1.011.000.000 743.812.375 73,57
a Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan jampersal
1.011.000.000 743.812.375 73,57
TOTAL 23.727.604.000 21.008.956.627 88,54
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan Bidang Kesehatan
adalah sebagai berikut.
Tabel 7.10 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Urusan Kesehatan Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 14
b. SMP 11
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 14
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
c. SMA 105
d. Sarjana Muda (D-III) 548
e. S-1 dan D-IV 186
f. S-2 29
Jumlah 893
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 13
b Gol II 238
c Gol III 603
d Gol IV 39
Jumlah 893
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi 1
b Jabatan Administrator 4
c Jabatan Pengawas 62
d Jabatan Pelaksana 826
Jumlah 893
JUMLAH 893
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Kesehatan adalah:
1) Indikator Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru mencapai
22,63% dari target 100%, hal ini disebabkan dalam definisi
operasionalnya adalah setiap penderita Hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar setiap bulan (satu
bulan sekali), hal ini sangat sulit karena penderita yang sudah divonis
hipertensi tidak rutin mengunjungi fasilitas kesehatan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatannya;
2) Indikator Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) baru mencapai 68,41% dari target 100%.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Merubah pola pikir masyarakat khususnya penderita hipertensi agar
rutin memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan minimal 1
bulan sekali agar tekanan darahnya terpantau dan mendapat
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 15
pengobatan berkala melalui sosialisasi dan penyuluhan secara
berkesinambungan;
2) Semua sasaran kunci yang berisiko terinfeksi HIV untuk dilakukan
pemeriksaan kesehatan sesuai standar ke fasilitas pelayanan
kesehatan antara lain ibu hamil, penghuni lapas.
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan
Daerah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
adalah sebagai berikut:
Tabel 7.11 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Persentase WN memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari
86 % Setiap Tahun
2 Persentase WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Tersedianya fasilitas Pengolahan Air Limbah untuk limbah sanitasi dari WC
80,7 % Setiap Tahun
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 7.12 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
1 Persentase WN memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari
86 % 4.940.752.900
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 16
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
2 Persentase WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Tersedianya fasilitas Pengolahan Air Limbah untuk limbah sanitasi dari WC
80,7 % 2.238.000.000
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 7.13 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
1 Persentase WN memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari
86 % 92,28
2 Persentase WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Tersedianya fasilitas Pengolahan Air Limbah untuk limbah sanitasi dari WC
80,7 % 82,44%
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:
a) Jumlah masyarakat/rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 203.239 jaringan, jika
dibanding dengan jumlah proyeksi rumah tangga sebanyak 220.249
jaringan maka realisasi capaian pelayanan dasar persentase warga
Negara memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari
sebanyak 92,28%;
b) Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk,
lumpur tinja diolah di IPLT dan memiliki sambungan rumah dan air
limbahnya diolah sebanyak 181.568 rumah, jika dibanding dengan
jumlah rumah yang ada sebanyak 220.249 rumah, maka realisasi
capaian pelayanan dasar persentase warga negara yang
memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak
82,24%.
4. Alokasi Anggaran
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 17
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 7.14 Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) (%)
1 2 3 4 5
1 Program Program pengembangan perumahan dan permukiman
a
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Purwosari Kranggan
897.750.000 718.200.000 80%
b Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Candisari Bansari
406.000.000 324.814.000 80%
2 Program Belanja Hibah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a Pamsimas Reguler APBD 1.169.556.000 1.169.556.000 100%
b Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP)
1.000.000.000 1.000.000.000 100%
c Hibah Pamsimas 1.830.444.000 1.830.444.000 100%
d Pamsimas Reguler Apbn 4.332.924.000 4.332.924.000 100%
3. Belanja Hibah Urusan Pekerjaan Umum
a Hibah Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-T)
2.126.100.000 2.126.100.000 100%
TOTAL
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 7.15 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 10
b. SMP 25
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 18
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
c. SMA 52
d. Sarjana Muda (D-III) 6
e. S-1 dan D-IV 18
f. S-2 4
Jumlah 114
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 25
b Gol II 52
c Gol III 33
d Gol IV 4
Jumlah 114
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi b Jabatan Administrator 4
c Jabatan Pengawas 14
d Jabatan Pelaksana 96
Jumlah 114
JUMLAH 114
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
1) Ada Desa yang rawan kekurangan air bersih tetapi tidak memiliki
sumber mata air/air baku;
2) Keterjangkauan masyarakat miskin untuk sambungan rumah air
bersih masih kurang;
3) Debit mata air yang mengecil saat kemarau;
4) Air bersih yang pengelolaannya masih belum baik, sering terjadi
pemborosan air bersih;
5) Limbah domestik sebagian besar belum terkelola dengan baik.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Perlindungan terhadap sumber mata air;
2) Intervensi pemerintah melalui hibah sambungan rumah;
3) Pembangunan/revitalisasi jaringan air bersih/air minum;
4) Pembangunan sarana sanitasi yang higienis yang komunal/skala
kota, kelompok dan individu.
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 19
-
D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tabel 7.16 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana
100 % Setiap Tahun
2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Terfasilitasinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah
100 % Setiap Tahun
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 7.17 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana
100 % 0
2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Terfasilitasinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah
100 % 0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 20
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman di Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 7.18
Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
No Jenis Pelayanan Dasar
Indikator Pencapaian Target Capaian
Realisasi
2019
1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana
100 % 100
2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Terfasilitasinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah
100 % 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten
Temanggung pada tahun 2019 belum melaksanakan SPM urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan hasil
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa apabila
Kabupaten/Kota belum melaksanakan SPM, maka hasil capaiannya
100%.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.19
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
NIHIL
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 21
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut
Tabel 7.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 18
b. SMP 9
c. SMA 10
d. Sarjana Muda (D-III) 2
e. S-1 dan D-IV 7
f. S-2 1
Jumlah 47
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 21
b Gol II 17
c Gol III 8
d Gol IV 1
Jumlah 47
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi 0
b Jabatan Administrator 1
c Jabatan Pengawas 5
d Jabatan Pelaksana 41
Jumlah 47
JUMLAH 47
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah belum masuk
target RPJMD sehingga kegiatan untuk mendukung SPM Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman belum dianggarkan.
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Dimasukkan dalam target RPJMD sehingga kegiatan tersebut dapat
dilaksanakan;
2) Alokasi anggaran untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman tidak untuk relokasi dan penanganan bencana;
3) Penanganan bencana dilakukan oleh BPBD.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 22
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
E. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
Tabel 7.21 Jenis Pelayanan Dasar SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada
100% Setiap Tahun
2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100% Setiap Tahun
3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
100% Setiap Tahun
4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
100% Setiap Tahun
5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100% Setiap Tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 23
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut.
Tabel 7.22 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada
100% 207.059.500
2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100% 935.000.000
3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
100% 12.920.000
4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
100% 430.952.500
5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100% 3.279.285.850
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.23 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
100% 0% (Tidak ada
warga
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 24
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
akibat dai penegakan hukum perda dan perkada
Negara yang
terdampak penegakan
hukum Perda dan Perkada)
2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100% 61,91%
3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
53,80% 54,76%
4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
6,67% 7,14%
5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100% 100%
Dari tabel di atas diketahui bahwa:
a) Tidak ada warga negara yang terdampak penegakan hukum Perda
dan Perkada sehingga realisasi capaian jenis pelayanan dasar
pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 0%;
b) Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman,
penyelematan dan evakuasi kebakaran sebanyak 780 jika dibanding
dengan jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau
terdampak kebakaran sebanyak 1.260 korban sehingga realisasi
capaian jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran sebanyak 61,91%;
c) Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana
sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 115 desa, jika dibanding
dengan jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan
bencana sebanyak 210 desa maka realisasi capaian jenis pelayanan
dasar pelayanan informasi bencana sebanyak 54,76%;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 25
d) Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana sebanyak 15
desa, jika dibanding dengan jumlah warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana sebanyak 210 desa, maka realisasi
capaian jenis pelayanan dasar pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 7,14%;
e) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban sebanyak 239 korban, jika dibanding dengan jumlah
warga negara yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak
239 korban, maka realisasi capaian jenis pelayanan dasar
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak
100%.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM urusan
Keterntraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.24 Alokasi Anggaran SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI Target
%
1 2 3 4 5
1 Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum
1.280.046.500 1.159.862.500 90,61
a Penertiban Pedagang Kaki Lima
36.672.500 36.366.900 99,17
b Penegakan perda dan yustisi 32.349.000 31.784.900 98,26
c Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
30.396.500 30.355.500 99,87
d Koordinasi keamanan daerah 39.088.000 38.732.200 99,09
e
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
749.860.500 705.252.100 94,05
f
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pemilu legislatif dan presiden
182.052.000 122.270.900 67,16
g Pengamanan dan pengawalan 23.328.000 19.051.500 81,67
h Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
16.500.000 15.800.000 95,76
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 26
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI Target
%
dalam teknik pencegahan kejahatan
i Pemberantasan barang kena cukai illegal
98.950.000 92.871.000 93,86
g Pengembangan korp music Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung
70.850.000 67.377.500 95,10
2 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
373.237.000 355.056.100 95,13
a Pembinaan Satuan Linmas 109.833.000 101.397.100 92,32
b Cipta kondisi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan presiden
263.404.000 253.659.000 96,30
3
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.230.507.300 1.219.652.836 99,12
a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
295.386.500 293.262.390 99,28
b Kesiap siagaan Penanganan Kebakaran
935.120.800 926.390.446 99,07
4 Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3.279.285.850 3.034.353.420 92,53
a Penanganan Bencana Alam 778.795.850 647.930.500 83,20
b Peningkatan Penanganan Bencana
396.970.000 390.533.120 98,38
c
Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan, fasilitas, fasum/ fasos pada masa tanggap darurat
2.103.520.000 1.995.889.800 94,88
5 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
430.952.500 353.357.250 81,99
a Rintisan desa tangguh bencana
65.832.000 52.328.300 79,49
b Kesiapsiagaan/ Mitigasi Bencana
129.923.000 110.557.900 85,09
c Pelatihan Satgas Bencana 23.200.000 22.049.500 95,04
d Review penyusunan SOP penanggulangan bencana
9.430.000 8.236.500 87,34
e Diklat dan simulasi penanggulangan bencana
98.783.500 89.339.800 90,44
f Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
23.372.000 19.312.700 82,63
g Penyusunan rencana kontigensi dan rekonstruksi pasca bencana
80.412.000 51.532.550 64,09
6
Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
a Pengolahan data dan informasi bencana
12.920.000 11.390.000 88,16
JUMLAH 6.606.949.150 6.133.672.106 92,84
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 27
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan SPM urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.25 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2019 NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a. SD 2
b. SMP 4
c. SMA 38
d. Sarjana Muda (D-III) 1
e. S-1 dan D-IV 8
f. S-2 7
Jumlah 60
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 2
b Gol II 39
c Gol III 18
d Gol IV 1
Jumlah 60
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi 1
b Jabatan Administrator 0
c Jabatan Pengawas 7
d Jabatan Pelaksana 52
Jumlah 60
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
adalah:
1) Lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan
2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Perda/Perbup/produk
hukum lainnya
3) Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan keterampilan
dalam pelaksanaan tugas
4) Terbatasnya anggaran
5) Kurangnya koordinasi antara instansi/OPD terkait dalam penegakan
perda/pelaksanaan tugas
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 28
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan pengadaan unit Damkar yang kecil
2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial
3) Mengusulkan pendidikan dan pelatihan melalui aplikasi Si Jempoel
4) Mengusulkan untuk menambah anggaran
5) Mengintensifkan koordinasi antara instansi / OPD lain terkait dalam
penegakan perda / pelaksanaan tugas
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
-
F. BIDANG SOSIAL
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan
Daerah sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.26 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Batas Waktu
Capaian
1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% Setiap Tahun
2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% Setiap Tahun
3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% Setiap Tahun
4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
100% Setiap Tahun
5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
100% Setiap Tahun
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 29
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai
berikut:
Tabel 7.27 Indikator dan Pagu Anggaran SPM Bidang Sosial
Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Anggaran (Rp)
1
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% 104.139.000
2
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% 37.830.500
3
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% 57.433.500
4
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
100% 37.065.000
5
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
100% 112.834.000
3. Realisasi
Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Sosial di Kabupaten
Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 7.28 Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial
Tahun 2019
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% 100%
2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100%
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 30
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target Capaian
Realisasi 2019
3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
100% 100%
4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
100% 100%
5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
100% 100%
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:
a) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti sebanyak 47 orang, jika dibanding populasi
penyandang disabilitas terlantar sebanyak 47 orang, maka realisasi
capaian jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 100%.
b) Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti sebanyak 44 anak, jika dibanding dengan populasi anak
terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sebanyak 44 anak, maka
realisasi capaian jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak
terlantar di luar panti sebanyak 100%.
c) Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti sebanyak 38 orang, jika dibanding dengan populasi lanjut
usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar
panti sebanyak 38 orang, maka realisasi capaian jenis pelayanan
dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
sebanyak 100%;
d) Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti sebanyak 40 orang, jika dibanding dengan
populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi
sosial di luar panti sebanyak 40 orang, maka realisasi capaian jenis
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 31
pelayanan dasar panti rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 100%;
e) Jumlah korban bencana alam dan sosial sebanyak 55 korban, jika
dibanding populasi korban bencana alam dan sosial sebanyak 55
korban, maka realisasi capaian jenis pelayanan dasar perlindungan
dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi
korban bencana sebanyak 100%.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM urusan
Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.29 Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Program Program perlindungan dan jaminan sosial
112.834.000
106.031.900
93,97
a Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial
112.834.000 106031900 93,97
2 Program Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
433.370.700 441.319.589 87,98
a Operasional Rumah Perlindungan Sosial
192.914.700 183.426.639 95,08
b Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya
32.988.000 24.002.250 72,76
c
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik
104.139.000 102.562.550 98,49
d Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
37.065.000 35.648.050 96,18
e Rehabilitasi Sosial bagi korban perdagangan orang
18.365.000 15.507.750 84,44
f Pembinaan anak terlantar, anak jalanan,dan ABH
37.830.500 32.537.650 86,01
g Rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar
57.433.500 47.634.700 82,94
3 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
366.660.000
324.574.970
88,52
a Pemberdayaan PSKS masyarakat dan lembaga
366.660.000 324574970 88,52
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 32
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)
4 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
441.501.000
429.848.538
97,36
a Pengelolaan data kemiskinan
441.501.000 429848538 97,36
TOTAL 1.354.365.700 1.301.774.997 91,95
5. Dukungan Personil
Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Sosial adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.30 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2019
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KET
Kondisi pegawai berdasarkan:
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD -
b. SMP 2
c. SMA 5
d. Sarjana Muda (D-III) 1
e. S-1 dan D-IV 15
f. S-2 11
Jumlah 34
2 Pangkat/Golongan
a Gol I 1
b Gol II 6
c Gol III 22
d Gol IV 5
Jumlah 34
3 Jabatan
a Jabatan Pimpinan Tinggi 1
b Jabatan Administrator 4
c Jabatan Pengawas 11
d Jabatan Pelaksana 18
Jumlah 34
JUMLAH 34
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM urusan
Sosial adalah:
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VII - 33
1) Belum memiliki gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial
dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai untuk
melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2) Belum maksimal pelayanan dalam Sistem Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT).
Adapun solusi yang dilakukan adalah:
1) Mengusulkan pembangunan gedung terpadu pelayanan
kesejahteraan sosial ke Provinsi.
2) Mengupayakan Pelayanan dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu
(SLRT) lebih maksimal.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 1
BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 sebagai pelaksanaan amanah
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP pada intinya
merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang
kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan
strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah
Kabupaten Temanggung di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang
disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana
dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan
sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis
(RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023).
Capaian kinerja organisasi disajikan berdasarkan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan
Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang
digunakannya.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 2
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan
jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:
Tabel 8.1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No Skala Capaian Kinerja Kategori
1 100% Memuaskan
2 85,00% < Capaian < 99,99% Sangat Baik
3 70,00% < Capaian < 85,00 % Baik
4 55,00% < Capaian < 70,00% Cukup
5 Kurang dari 55 % Kurang
Sumber: Permenpan 53 Tahun 2014
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian
keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah
daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja
Kepala Daerah.
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Bupati
Temanggung membuat perjanjian kinerja Tahun 2019 yang memuat Target
Kinerja Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan
merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati Temanggung. Dalam Perjanjian
Kinerja Bupati Temanggung terbagi dalam 3 tujuan dan 8 indikator tujuan,
serta 20 sasaran 52 indikator sasaran dengan lampiran Perjanjian Kinerja
Bupati Temanggung Tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel 8.2 Target Kinerja Tujuan
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- 69,22
Angka Kemiskinan
% 9,36
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 3
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi % 5,20
Inflasi % 4,0
Pendapatan Perkapita Jutaan rupiah
27,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
% 3,20
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indeks reformasi Birokrasi Angka 62
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Angka 84
Sedangkan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.3 Target Kinerja Sasaran
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)
Tahun 7,20
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
Tahun 12,21
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Angka 0,63
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 75,45
Angka Kematian Ibu (AKI) Angka maks
83,50
Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1000 kelahiran
12,80
Prevalensi balita gizi buruk % 0,30
Persentase rumah tangga yang memilki jamban
% 79,84
Indeks kinerja RSUD Angka 79,20
Meningkatnya budaya literasi masyarakat
Persentase peminjam di perpustakaan % 75,00
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Persentase pelestarian cagar budaya
% 6,10
Persentase kelompok seni budaya yang aktif % 44,33
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
Indeks gotong royong Angka 0,63
Indeks toleransi Angka 0,63
Meningkatnya penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)
% 10,57
Persentase rehabilitasi social dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social di panti social
% 1,22
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 4
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
% 0,84
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Indeks Pembanguna Gender (IPG)
Angka 94,55
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
% 0,015
Meningkatnya kesejahteraan petani
Nilai tukar petani (NTP) Angka 102,6
Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 73,1
Tingkat Konsumsi Ikan Kg/kap/th 21,11
Meningkatnya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan
% 17,00
Lama tinggal wisatawan hari 1
Meningkatnya investasi sektor riil
Kontribusi sektor perindustrian
% 26,83
Kontribusi sektor perdagangan
% 20,35
Persentase Koperasi Sehat
% 9,05
Persentase UKM Aktif % 36
Pertumbuhan Investasi daerah
% 20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
% 75,53
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
% 80,03
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
% 87,70
Persentase kawasan kumuh perkotaan
% 19,25
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
% 1,22
Meningkatnya kualitas lingkunngan hidup
Indeks kualitas lingkugan hidup (IKLH)
% 66,33
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
% 100
Opini laporan keuangan pemerintah daerah
WTP
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)
Angka 3,3
Persentase kegiatan yang tepat waktu
% 100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
B
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 5
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Level 3,05
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Angka 3.40
Indeks Profesionalisme ASN
Angka 49
Indeks Manajemen Kearsipan
Angka 61
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
% 50
Meningkatntya kualitas pelayanan publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Angka 2,50
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Angka 78,30
Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik
Angka 77
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Rata-Rata nilai indeks desa membangun
Angka 0,63
Persentase desa yang berpredikat mandiri
% 4,14
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Indeks rasa aman Angka 0,63
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
Cakupan desa tangguh bencana
% 6,67
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja, Tahun 2018, Pembangunan Jangka Menengah, dan Analisis
Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
Pengukuran atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Temanggung tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target (rencana) dan realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,
diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Tujuan adalah sebesar
97,88% atau dengan kategori sangat baik. Sedangkan Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebesar
82,09 % atau dengan kategori “Baik” sebagaimana tabel dibawah ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 6
Tabel 8.4 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 2019
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- 69,22 68,83 99,44
Angka Kemiskinan
% 9,36 9.42 99.36
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi
% 5,20 5,07 96.50
Inflasi % 4,0 2,66 100
Pendapatan Perkapita
Jutaan rupiah
27,5 26,36 95,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
% 3,20 3,24 98,75
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indeks reformasi Birokrasi
Angka 62 60,15 97
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Angka 84 81,36 96
Jumlah
97.88
Tabel 8.5 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 2019
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)
Tahun 7,20 6.94 96,39
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
Tahun 12,21 12.08 98.94
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Angka 0,63 0.67 100
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 75,45 75.47 100
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka maks
83,50 85.27 97.88
Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1000 kelahiran
12,80 12.51 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 7
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 2019
Prevalensi balita gizi buruk
% 0,30 0.27 100
Persentase rumah tangga yang memilki jamban
% 79,84 89.14 100
Indeks kinerja RSUD
Angka 79,20 73.45 92,74
Meningkatnya budaya literasi masyarakat
Persentase peminjam di perpustakaan
% 74,39 77.87 100
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Persentase pelestarian cagar budaya
% 6,10 6.10 100
Persentase kelompok seni budaya yang aktif
% 44,33 46.56 100
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
Indeks gotong royong
Angka 0,63 0.83 100
Indeks toleransi Angka 0,63 0.828 100
Meningkatnya penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)
% 10,57 11.94 87,13
Persentase rehabilitasi social dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di panti sosial
% 1,22 1.31 100
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Indeks Pembanguna Gender (IPG)
Angka 94,55 95.62 100
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
% 0,015 0.009 100
Meningkatnya kesejahteraan petani
Nilai tukar petani (NTP)
Angka 102,6 102,60 100
Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 73,1 72 98,49
Tingkat Konsumsi Ikan
Kg/kap/th 21,11 22.74 100
Meningkatnya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan
% 17,00 12.30 72.35
Lama tinggal wisatawan
hari 1 1 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 8
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 2019
Meningkatnya investasi sektor riil
Kontribusi sektor perindustrian
% 26,83 26.83 100
Kontribusi sektor perdagangan
% 20,35 20.35 100
Persentase Koperasi Sehat
% 9,05 8.71 96,24
Persentase UKM Aktif
% 36 35.93 99.80
Pertumbuhan Investasi daerah
% 20 0 0
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
% 80,03 81.39 100
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
% 87,70 87.7 100
Persentase kawasan kumuh perkotaan
% 19,25 11.21 100
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
% 1,22 0.30 24.59
Meningkatnya kualitas lingkunngan hidup
Indeks kualitas lingkugan hidup (IKLH)
% 66,33 69.65 100
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
% 100 97.60 97
Opini laporan keuangan pemerintah daerah
WTP WTP 100
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)
Angka 3,3 3.25 100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
B B 100
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Level 3,05 3.05 100
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Angka 3.40 3.34 98,23
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 9
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 2019
Indeks Profesionalisme ASN
Angka 49 51.7 100
Indeks Manajemen Kearsipan
Angka 61 62.80 100
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
% 50 73.08 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Angka 2,50 2.82 100
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Angka 78,30 80.03 100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
Rata-Rata nilai indeks desa membangun
Angka 0,63 0,67 100
Persentase desa yang berpredikat mandiri
% 4,14 0 0
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Indeks rasa aman Angka 0,63 4.23 100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
Cakupan desa tangguh bencana
% 6,67 7.14 100
Jumlah 82,09
Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada
setiap Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa
Tengah 2018-2023 sebagaimana pada huruf (a) target kinerja dalam
perjanjian kinerja, dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: Analisis
dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung
mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target
dengan realisasi 2019, serta mengaitkannya dengan kemungkinan
ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Analisis terhadap 20 (dua puluh)
sasaran strategis dengan 52 (lima puluh dua) Indikator Kinerja sasaran yang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 10
ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD
2018-2023.
1. Tujuan 1
Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter
dan berdaya” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 1 “Mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”.
Tujuan 1 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan Angka Kemiskinan. Realisasi dan capaian kinerja tujuan 1
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.6 Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas,
Berkarakter dan Berdaya Tahun 2019
Tujuan Indikator Tujuan
Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- 68,69 69,22 68,83 99,44 70,49 68,83 97,65
Angka Kemiskinan
% 9,87 9,36 9,42 99,36 7,32 9,42 71,31
Rata-rata Capaian kinerja 99,40 84,48
Rata-rata Capaian tujuan Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas,
berkarakter dan berdaya tahun 2019 sebesar 99,40%, bila dibandingkan
dengan akhir tahun Renstra 2019-2023 mencapai 84,48%. Tujuan ini di
dukung oleh dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dengan capaian 99,44% dan Angka Kemiskinan tercapai 99,36%.
Indikator Tujuan 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi IPM Kabupaten
Temanggung tahun 2019 sebesar 68,83 (merupakan kondisi terakhir
data realisasi tahun 2018), sehingga bila dibandingkan dengan target
tahun 2019 yaitu 69,22 maka capaiannya adalah 99,44%.
Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa tengah, maka
IPM Kabupaten Temanggung masih tetap berada pada peringkat ke-
26 dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan jika
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 11
dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa tengah, IPM Kabupaten
Temanggung masih dibawah IPM Provinsi sebesar 71,12%. Hal ini
menjelaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih
berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada
umumnya.
Sebaran tematik IPM menurut Kabupaten/Kota se Eks
Karesidenan Kedu tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 8.1 Peta tematik IPM menurut kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu
Tahun 2018
Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator
penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat
menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mehgakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya.
Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun
2019 sebesar 68,83% (merupakan kondisi terakhir data realisasi
tahun 2018) bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD
tahun 2023 sebesar 70,49% maka capaiannya adalah 97,65%. Hal ini
menunjukan bahwa IPM Kabupaten Temanggung akan tercapai 100%
di akhir periode RPJMD tahun 2023.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 12
Indikator 1.2 : Angka Kemiskinan
Realisasi indikator angka kemiskinan tahun 2019 sebesar
9,42%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu
9,36% maka capaiannya adalah 99,36%. Bila dibandingkan tahun
2018 sebesar 9,87%, angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung
menurun 0,45% (menjadi lebih baik). Hal ini menjelaskan bahwa
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah serius menurunkan dan
mengentaskan masyarakat dari kemisikinan.
Realisasi kinerja Angka Kemiskinan tahun 2019 sebesar
9,42%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun
2023 sebesar 7,32% maka capaiannya adalah 73,1%. Hal ini
menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung
akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.
Gambar 8.2 Peta Prioritas Wilayah Intervensi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
2. Tujuan 2
Tujuan 2 yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan berkelanjutan” dilaksankan untuk mewujudkan misi 2 “Mewujudkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 13
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan
daerah dan berkelanjutan”. Tujuan 2 ini teridiri dari empat indikator yaitu
Indeks Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Perkapita dan
Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi dan capaian kinerja tujuan 2
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.7 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi
% 5,07 5,20 5,07 96,50 6,00 5,07 83.6
Inflasi % 2,89 4,0 2.66 100 4,0 2.66 100
Pendapatan Perkapita
Juta Rupiah
26,39 27,5 26,39 95,96 31,9 26,39 82,73
Tingkat Penggangguran Terbuka
% 3,24 3,20 3,24 98,75 2,97 3,24 90.90
Rata-rata Capaian kinerja 98,05 92,47
Capaian rata-rata kinerja Tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan” tahun 2019 mencapai 98,05%. Bila
dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 mencapai
92,47%. Hal ini dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata kinerja tujuan
dalam kategori sangat baik. Tujuan ini didukung oleh empat indikator
tujuan yaitu Indeks Pertumbuhan Ekonomi (96,50%), Inflasi (100%),
Pendapatan Perkapita (95,96%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(98,75%).
Indikator Tujuan 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar 5,07%, sehingga bila
dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 5,20% maka
capaiannya adalah 96,50%. Bila dibandingkan tahun sebelumya
sebesar 4,87%. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung
naik 0,2% (menjadi lebih baik).
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 14
Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,07 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55
persen diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,25 persen dan Informasi
dan Komunikasi sebesar 9,41 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha
Industri Pengolahan sebesar 0,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-
Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen;
Konstruksi sebesar 0,58 persen; dan Informasi dan Komunikasi
sebesar 0,49 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari
lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.
Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang
berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan
Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,70 persen; Perdagangan
Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,01 persen;
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,72; dan Konstruksi
sebesar 10,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut
dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2019 mencapai 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua
komponen, yaitu PK-RT, PK-LNPRT, Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PK-P), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Sementara komponen lainnya yaitu Ekspor Barang dan Jasa, dan
Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi. Komponen PK-LNPRT
merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan
pertumbuhan sebesar 10,62 persen; diikuti Komponen PK-RT sebesar
5,04 persen; dan Komponen PMTB sebesar 4,45 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT
sebesar 2,73 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 1,47
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 15
persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari
komponen lainnya sebesar 0,82 persen.
Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga
berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT
yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 56,62
persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,33 persen;
Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,41 persen;
Komponen PK-P sebesar 8,75 persen; Komponen Perubahan
Inventori sebesar 1,43 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar
1,30 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai
faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,90 persen.
Realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar
5,07%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun
2023 sebesar 6,00 % maka capaiannya adalah 83,6%. Hal ini
menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan tercapai 100% di
akhir periode RPJMD tahun 2023.
Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga
berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita
mencapai Rp59,1 Juta atau US$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun
2019 tumbuh 5,02%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018
sebesar 4,48%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai
Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018
tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan
didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi
dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari
sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 16
Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019
mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi,
hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan
20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen
Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55
persen.
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun
2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi
terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00
persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan
Pulau Kalimantan 8,05 persen.
Indikator Tujuan 2.2 : Inflasi
Realisasi indikator Inflasi tahun 2019 sebesar 2,66%, sehingga
bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 4,0% maka
capaiannya adalah 100%. Bila dibandingkan tahun 2018 sebesar
2,89 %, Inflasi di Kabupaten Temanggung naik 0,23%.
Pada bulan Desember tahun 2019, perkembangan harga
berbagai komoditas di Kota Temanggung secara umum menunjukkan
adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung,
terjadi inflasi sebesar 0,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen
(IHK) sebesar 134,41, lebih cepat dibandingkan laju inflasi pada bulan
November 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,15 persen dengan
Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 133,96.
Dari tujuh kelompok pengeluaran, empat kelompok mengalami
kenaikan indeks (inflasi), satu kelompok mengalami penurunan indeks
(terjadi deflasi), dan dua kelompok yang lain tidak mengalami
perubahan sama sekali (stabil). Inflasi pada Desember 2019
ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan,
kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, kelompok
Kesehatan, dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 17
Sedangkan deflasi terlihat pada turunnya indeks pada kelompok
Sandang. Adapun kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan
Bakar dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga tidak
mengalami perubahan (stabil).
Realisasi kinerja inflasi tahun 2019 sebesar 2,66%, bila
dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023
sebesar 4,0% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa inflasi Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir
periode RPJMD tahun 2023 sehingga masuk kategori memuaskan.
Indikator 2.3 : Pendapatan Perkapita
Realisasi pendapatan perkapita Kabupaten Temanggung tahun
2019 sebesar 26,39 (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun
2018), sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu
27,5 maka capaiannya adalah 95,96%.
Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi
antara nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu
daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran
penduduk daerah tersebut.
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019 tercapai 26,39
dibandingkan target Pendapatan Perkapita tahun 2019 sebesar 31,9,
sehingga capaian Kinerja tujuan di banding target akhir RPJMD telah
tercapai 82,75%, sehingga masuk kategori baik.
Indikator 2.4 : Tingkat Pengangguran Terbuka
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat
Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 3,24, sehingga bila
dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 3,2 maka capaiannya
adalah 98,75% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun
2018).
TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia
angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk
mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk
dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 18
mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT
merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja,
salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.
Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung
menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang
potensi ekonomi penduduk Temanggung. Semakin banyak orang
yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi
ekonomi sektor tersebut. Hingga tahun 2017, sebagian besar
penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada
sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan
perikanan sebesar 47,93%. Tingginya penyerapan tenaga kerja di
sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris
yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor
pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM
tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta
kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak
mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke
sektor lainnya.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat
Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 3,24 sehingga bila
dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 2,97 maka capaiannya
adalah 91,66% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun
2018).
3. Tujuan 3
Tujuan 3 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik yang berkualitas.” dilaksanakan untuk mewujudkan
misi 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan
publik yang berkualitas”. Tujuan 3 ini teridiri dari dua indikator yaitu
Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Realisasi dan capaian kinerja tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 19
Tabel 8.8 Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Tujuan Indikator Tujuan
Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Indeks Reformasi Birokrasi
% 60 62 60,15 97 70 60.15 85.92
Indeks Kepuasan Masyakarat (IKM)
% 83 84 81,36 96 89 81,36 91,41
Rata-rata Capaian kinerja 96.5 85,55
Capaian rata-rata kinerja Tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas” tahun 2019 mencapai
96,5%. Bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023
mencapai 85,55%. Hal ini dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata
kinerja tujuan dalam kategori sangat baik. Tujuan ini didukung oleh dua
indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (97%) dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (96%).
Indikator Tujuan 3.1 : Indeks Reformasi Birokrasi
Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019
sebesar 60,15%, bila dibandingkan dengan target akhir periode
RPJMD tahun 2023 sebesar 62% maka capaiannya adalah 97%. Hal
ini menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun
2023.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 20
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian
yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta
analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
dan kinerja instansi pemerintah.
Rumus penghitungan dari indek reformasi birokrasi adalah
penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area
perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi,
pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik).
Realisasi kinerja indek reformasi birokrasi tahun 2019 sebesar
60,15, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun
2023 sebesar 70 maka capaiannya adalah 85.92%.
Indikator Tujuan 3.2 : Indeks Kepuasan Masyarakat
Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019
sebesar 81.36 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD
tahun 2023 sebesar 89 maka capaiannya adalah 91,41%. Hal ini
menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten
Temanggung terhadap pelayanan publik dikategorikan sangat baik.
Pada tahun 2019, Kabupaten Temanggung telah
melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap
pelaksanaan Pelayanan Publik dengan nilai IKM 3.28 (81.36)
dikategorikan bahwa pelayanan publik dikabupaten Temanggung
dikategorikan baik. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa masyakarat
telah puas dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Temanggung.
Capaian kinerja tujuan tahun 2019 terhadap terget RPJMD
Tahun 2023 mencapai 91,41% dari taget dengan nilai 89. Kabupaten
Temanggung secara optimis dapat mencapai nilai tersebut di akhir
tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pimpinan unit
pelayanan yang memperbaiki hasil rekomendasi dari tiap hasil survey.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 21
2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari 3 (tiga) tujuan
strategis RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023, sasaran strategis
ini diarahkan untuk memenuhi target indikator kinerja tujuan, sebagai
berikut.
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Misi 1 :
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter
dan berdaya
Pada Misi 1 didukung oleh 9 (sembilan) sasaran yaitu:
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
c. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
d. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
e. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
f. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan
kebangsaan;
g. Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan
jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
h. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; dan
i. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
Untuk indikator pada misi I ini terdapat 9 indikator kinerja dimana
68% (13 indikator) telah mencapai 100%, sedangkan 32% (6 indikator)
telah dilaksanakan, tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target.
Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi I
adalah sebagai berikut:
1) Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat
Bidang Pendidikan
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 22
Tabel 8.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian kinerja tahun
2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
Tahun
6,94
7,20
6,94
96,39
7,80
6,94
88,97
2. Angka harapan Lama Sekolah (AHLS)
Tahun
12,08
12,21
12,08
98,94
12,49
12,08
96,72
Rata-rata capaian kinerja
97,66 92,85
Rata-rata capaian sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Masyarakat Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun
2019 sebesar 97,67%. Sasaran ini didukung oleh dua indikator yaitu
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama
Sekolah (AHLS). Dengan capaian 97,67% maka dapat dikatakan
dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan akhir tahun
RPJMD tahun 2023 diperoleh capaian kinerja sasaran mencapai
92,85%. Hal ini menunjukan bahwa sampai dengan akhir tahun
RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100%.
Faktor Pendorong
a) Adanya beasiswa dari pemerintah kabupaten bagi pelajar
keluarga miskin.
b) Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket.
c) Lulusan pendidikan tinggi memiliki status social eko.nomi,
kesehatan dan prospek meraih peluang kerja. Pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan menangah dan
universal.
d) Adanya beasiswa dari pemerintah kabupaten bagi pelajar
keluarga miskin.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 23
e) Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket.
f) Lulusan pendidikan tinggi memiliki status sosial ekonomi,
kesehatan dan prospek meraih peluang kerja
Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.10 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan
Masalah
1 masih adanya siswa putus sekolah
- Adanya progam beasiswa/ bantuan sekolah bagi pelajar keluarga miskin
- Adanya pebelajaran nonformal seperti kejar paket
2 masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah
3 masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs
4 Daerah baru memiliki satu perguruan tinggi negeri
2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian kinerja tahun 2019 -
2023 (%) T R
Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indeks
Pembangunan
Pemuda (IPP)
Angka n.a 0,63 0,67 100 0,67 0,67 100
Rata-rata capaian kinerja 100 100
Capaian sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga di
Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 100% yang didukung
oleh indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Faktor Pendorong
a. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi;
b. Tingkat Kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 24
c. Ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja;
d. Partisipasi dan kepemimpinan;
e. Gender dan diskriminasi.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.12 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan
Masalah
1 Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
2 Masih adanya perkawinan usia dini
Sosialisasi tentang bahaya menikah usia dini
3 Masih banyak pemuda yang merokok
Sosialisasi tentang bahaya merokok
3) Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat
Bidang Kesehatan
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 6
(enam) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian kinerja tahun
2019 (%) T R
Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 75,47 75,45 75,47 100 75,53 75,47 99,92
2. Angka Kematian Ibu (AKI)
Maks Per 100.000
KH 87,62 83,50 85,27 97,88 67,50 85,27 73,68
3. Angka Kematian Bayi (AKB)
Maks Per 1.000 KH
12,85 12,80 12,51 100 12 12,51 95,78
4. Prevalensi balita gizi buruk
% maksimal
0,3 0,3 0,27 100 0,3 0,27 100
5. Persentase rumah tangga memiliki jamban
% 77,92 79,84 89,14 100 83,84 89,14 100
6. Indeks Kinerja RSUD
% 79,00 79,20 73,45 92,74 80,00 73,45 91,81
Rata-rata capaian kinerja
98,44 93,53
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 25
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat bidang kesehatan tahun 2019 telah tercapai sebesar
98,44 % dengan status Sangat Baik, bila dibandingkan dengan target
akhir RPJMD Tahun 2023 adalah sebesar 93,53%. Sasaran ini terdiri
dari 6 (enam) indikator yaitu : 1) Angka Harapan Hidup (AHH), 2)
Angka Kematian Ibu (AKI), 3) Angka kematian Bayi (AKB), 4)
Prevalensi balita gizi buruk, 5) Persentase rumah tangga memiliki
jamban, dan 6) Indeks kinerja RSUD. Realisasi kinerja bila
dibandingkan dengan akhir tahun RPJMD sebesar 93,53% maka
akan tercapai 100%.
Faktor Pendorong
a. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan
sosial ekonomi di Kabupaten Temanggung.
b. Terjaminnya aspek kesehatan.
c. Lingkungan yang bersih.
d. Sosial kemasyarakatan yang aman dan terjamin.
e. Dengan diterapkannya strategi 5 Ng yaitu Jateng Gayeng
Nginceng Wong Meteng semua ibu hamil mendapakan
pelayanan ibu hamil (100%).
f. Semua ibu bersalin juga mendapatkan pelayanan kesehatan
persalinan (100%)
g. Adanya berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kematian ibu
bersama lintas sektor dan lintas pogram.
h. Dukungan penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan
baik dari Sumber Daya Manusia (SDM).
i. Sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan
persalinan dan kesehatan bayi.
j. Meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam
kesehatan ibu dan bayi.
k. Komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu
dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi gerakan
sayang ibu dan bayi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 26
l. Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas melakukan
perawatan terhadap balita gizi buruk secara total coverage.
Sehingga seluruh kasus balita gizi buruk dirawat sesuai dengan
standar perawatan gizi buruk oleh petugas gizi di puskesmas
yang sebelumnya telah dilatih penatalaksana gizi buruk pada
balita.
m. Peran lintas sektor terkait dan lembaga masyarakat terhadap
penanganan gizi buruk.
n. Adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
untuk menjadikan Kabupaten Temanggung bebas Buang air
besar sembarangan (ODF) dengan salah satunya adalah
kepemilikan jamban di rumah tangga, dengan memberikan
stimulan jamban bagi masyarakat
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.14 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Pola hidup yang tidak sehat Sosialisasi PHBS
2 Pencemaran lingkungan Sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan pembentukan bank sampah
3 Tingkat stress yang tinggi Menghimbau agar melaksanakan pola hidup sehat
4
masih banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannnya selama melahirkan
Mengimbau masyarakat agar ibu hamil untuk memeriksakan diri sejak dini dan secara rutin
5 abortus (termasuk abortus mola) dan dalam masa nifas
6
Simpul penyebab 9 kematian ibu di Kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah penyebab lain-lain (Meningitis, Syok sepsis, oedem pulmo, Syok Hipovolemia, suspect PPCM, Hipertensi).
Penanganan dini terhadap kasus ibu hamil yang mengalami Meningitis, Syok sepsis, oedem pulmo, Syok Hipovolemia, suspect PPCM, Hipertensi
7
Kematian bayi disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, kelainan bawaan dan penyebab lain (aspirasi, Ispa, diare dll).
pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 27
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
9 Kurangnya kesadaran orang tua tentang gizi seimbang
Terus menerus melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang
10 Adanya penyakit bawaan dari balita
Perawatan pada gizi buruk
11 Masih adanya penduduk yang belum mempunyai jamban
Adanya stimulasi jamban keluarga
12 data berbeda dan tidak sesuai dengan data kemiskinan daerah
Verifikasi data lebih awal disesuaiakan dengan KTP
4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat
Untuk mengukur Sasaran keempat dilakukan pengukuran terhadap
satu indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar
100%. Untuk mengukur sasaran Strategis 4 “Budaya Literasi
Masyarakat” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 8.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian
kinerja 2019
Renstra 2019-2023 Capaian kinerja tahun 2019 – 2023
(%) T R
Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase
peminjam di
perpustakaan
Angka 74,39 75 77,87 100 82 77,87 94,96
Rata-rata capaian kinerja 100 94,96
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat mencapai 100% yang
didukung oleh indikator Persentase peminjam di perpustakaan.
Faktor Pendorong
Adanya aplikasi ipusda yang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan
disamping layanan manual, dan adanya perpustakaan keliling.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.16 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 28
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
2 Masih adanya perkawinan usia dini
Sosialisasi tentang bahaya menikah usia dini
3 Masih banyak pemuda yang merokok
Sosialisasi tentang bahaya merokok
5) Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan
Pelestarian Budaya Lokal
Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat
dilakukan dengan pengukuran pada indikator kinerja sebagai berikut.
Tabel 8.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian kinerja
tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase
pelestarian
cagar budaya
% 5,16 6,10 6,10 100 10.79 6,10 56,53
Persentase
kelompok seni
budaya yang
aktif
% 40,32 44,33 45,16 100 47,67 45,16 94,73
Rata-rata capaian kinerja 100 75,63
Dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya
pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal sebesar 100% di
tahun 2019, maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam
kategori memuaskan. Sasaran 5 ini didukung oleh 2 (dua) indikator
yaitu indikator Persentase pelestarian cagar budaya dan Persentase
kelompok seni budaya yang aktif.
Faktor Pendorong
Adanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga
dan melestarikan cagar budaya selain pemerintah.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 29
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.18 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 belum adanya payung hukum / Regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya
Penyusunan perda dan perbup tentang cagar budaya
2
belum adanya kriteria yang baku definisi dari pelestarian cagar budaya di Kabupaten Temanggung, sehingga penentuan target masih terlalu rendah.
Membuat kriteria sendiri tentang pelestarian cagar budayan di Kabupaten Temanggung
6) Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat
dan Wawasan kebangsaan
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2018-2023
Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Indeks
Gotong
Royong
% na 0,63 0,83 100 0,67 0,83 100
2. Indeks
Toleransi % na 0,63 0,828 100 0,67 0,828 100
Rata-rata capaian kinerja
100 100
Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Nilai
kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan 100% di tahun
2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori
memuaskan. Sasaran 6 ini didukung oleh dua indkator yaitu indikator
Indeks Gotong royong dan Indeks Toleransi.
Faktor Pendorong
a. pengaruh kondisi sosial masyarakat Kabupaten Temanggung
yang kondusif.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 30
b. tingginya rasa empati yang ada di lingkungan masyarakat.
c. Gotong royong sudah merupakan budaya dan ciri khas
masyarakat kita
Faktor Penghambat
Tabel 8.20 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Pengaruh budaya eksternal yang cenderung mengedapankan kepentingan individual
- Melestarikan dan menjaga konsistensi tradisi budaya gotong royong di tengah masyarakat
- Membuat acara yang membutuhkan kebersamaan masyarakat banyak
7) Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan,
Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Untuk mengukur sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Penanganan,
Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) ” dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyadang
Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2018-2023
Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Realisasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Persentase
Rumah
Tidak Layak
Huni (RTLH)
% 12,04 10,57 11,93 87,13 5,00 11,93 0
2. Persentase
rehabilitasi
sosial dasar
bagi
penyandang
masalah
kesejahtera
an sosial
luar panti
sosial
% 1,18 1,22 1,31 100 1,22 1,31 100
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 31
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyadang
Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2018-2023
Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Realisasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rata-rata capaian kinerja
93,57 50
Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan,
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyadang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 93,57% dengan kategori
Sangat Baik. Sasaran 7 didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase
rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial di luar panti sosial.
Faktor Pendorong
a. Usulan RTLH harus masuk dalam data kemiskinan daerah.
b. Kabupaten Temanggung telah memiliki rumah perlindungan
sosial dan adanya dukungan dari APBN dan APBD Provinsi
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masala
Tabel 8.22 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Swadaya masyarakat yang belum maksimal
Menintensifkan peran tim pelaksana tingkat Desa
2 Banyak RTLH yang berdiri di atas PJKA/ Pemerintah Daerah dan tanah desa
Bekerjama dengan lembaga non pemerintah untuk merelokasi / berupa pengadaan tanah, pembangunan bisa diusulkan di Kementerian Pusat
8) Sasaran Strategis 8 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 32
Tabel 8.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8
SASARAN STRATEGIS : Terkendalinya LajuPertumbuhan pendduk
Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Reali sasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laju
pertumbuhan
penduduk
% 0,6 0,84 0,88 95,24 0,80 0,88 100
Rata-rata capaian kinerja 95,24 90
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Laju
Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 sebesar 0,88%, sehingga bila
dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,84% maka
capaiannya adalah 95,24%. Hal ini dapat dikatanan bahwa Laju
Pertumbuhan Pendudukan dalam kategori Sangat Baik. Bila
dibandingkan dengan akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,80
% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa Laju
Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Temanggung akan tercapai
100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.
Faktor Pendorong
a. Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang pengendalian
penduduk;
b. Adanya kegiatan pendataan dan up datting data keluarga;
c. Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber –KB;
d. Meningkatnya Koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB;
e. Terintegrasinya kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK
(Pusat Informasi Konseling) remaja;
f. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;
g. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan
kehidupan berkeluarga;
h. Pengembangan life skill bagi remaja;
i. Tingkat pendidikan wajar 12 tahun;
j. Tingginya KIE, advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 33
k. Mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi
dan side effek;
l. Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih
efektif dan praktis;
m. Tingkat sosial dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.24 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Factor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Masih tingginya angka kelahiran (CBR);
Mengintensifkan penyuluhan tentang KB
2 kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ikut KB;
3 rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB);
4 prosentase KTD (Kehamilan yang tidak dikehendaki) tinggi;
5
tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern;
6
PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alat kontrasepsi;.
7 untuk pelayanan MOP belum ada tenaga yang bersertifikat
8
masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga
9
kurangnya kesadaran masyarakat/keluarga yang bergolong mampu untuk membantu mengentaskan kemiskinan di lingkungannnya
9) Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta
Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 34
Tabel 8.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap perempuan dan
Anak
Indikator Sasaran Satuan Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian kinerja 2019
Renstra 2018-2023
Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
T R Target akhir 2023
Realisasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
% 94,65 94,55 95,62 100 94,15 95,62 100
2. Persentase
perempuan dan
anak korban
kekerasan
% 0,016 0,015 0,009 100 0,011 0,009 100
Rata-rata capaian kinerja 100 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja
sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak telah mencapai 100% dengan kategori
Memuaskan. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase perempuan dan
anak korban kekerasan.
Faktor Pendorong
a. Tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu
indikator IPG.
b. Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan
penanganan lebih luas.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.26 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Masih rendahnya penghasilan perempuan
Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan
2 harapan lama sekolah bagi perempuan masih terjadi disparitas
Memberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi perempuan
3 keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
Peningkatan kompetensi petugas
4 partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
Memberi kuota tertentu bagi perempuan pada saat perekrutan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 35
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
5 masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG
Bintek penyusunan Perencanaan dan penganggaran
6 Kondisi Ekonomi keluarga dibawah rata-rata
Penyuluhan terhadap keluarga
7 Tingkat stress yang tinggi
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Misi 2 : Mewujudkan
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi
unggulan daerah dan berkelanjutan
Pada Misi 2 Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan didukung oleh
6 (enam) sasaran yaitu:
a. Meningkatnya kesejahteraan petani.
b. Meningkatnya kedaulatan pangan.
c. Meningkatnya pariwisata daerah.
d. Meningkatnya investasi sektor riil.
e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah.
f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada
misi II adalah sebagai berikut:
1) Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Reali sasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019 10 Meningkatnya
kesejahteraan petani
Nilai tukar petani (NTP)
Angka 102,1
7 102,6 103,09 100 103,6 103,09
100
Capaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani berupa
indikator sasaran Nilai tukar Petani Tahun 2019 masih menggunakan
data Tahun 2018, karena Data 2019 belum di publikasikan. selama
periode Januari sampai dengan Desember 2018, secara rata-rata
besaran NTP semua subsektor berada pada posisi diatas 100. Hal ini
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 36
menunjukkan bahwa dalam periode ini petani mengalami surplus,
artinya nilai dari produk pertanian yang dihasilkan petani lebih tinggi
jika dibandingkan dengan nilai yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan untuk biaya produksi
hasil pertaniannya. Capaian Kinerja Sasaran tercapai 103,09, tercapai
100% dibandingkan target NTP tahun 2019 sebesar 102,60 sehingga
masuk kategori memuaskan.
Faktor Pendorong
a. Meningkatnya nilai jual hasil komoditas pertanian.
b. Peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan
dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat.
c. Adanya Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun
Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan
(UPSUS PAJALE, Visi Misi Gubernur dan Bupati Temanggung
sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan budidaya
pertanian.
d. Adanya intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan
pengembangan kawasan bawang putihPeningkatan kapasitas
posluhdes dengan pemberdayaan masyarakat dalam
penyelenggaran penyuluhan pertanian.
e. Pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh
pertanian dalam peningkatan kapasitas petani dan Kapasitas
Kelembagaan Kelompok Tani, dengan penyelenggaraan
pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok
tani/Gapoktan.
f. Edukasi yang terus dan berkelanjutan tentang pengenalan dan
pencegahan penyakit hewan sehingga berkontribusi pada
pengendalian penyakit, ketersediaan vaksin dan obatobatan
mudah diakses oleh masyarakat, update pengetahuan teknis
bagi petugas.
g. Meningkatnya konsumsi domba dan Kambing oleh masyarakat.
h. Ketersediaan bibit ternak yang baik.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 37
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.28 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan
Masalah
1 Meningkatnya biaya produksi budi daya pertanian
Pemberian subsidi pupuk, bibit dan alsintan
2 Adanya serangan hama penyakit tanaman pangan, Perkebunan maupun Hortikultura
Mengoptimalkan litbang pertanian dalam pemberantasan hama penyakit
3
Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman seperti tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, baik saat budidaya maupun saat pemanenan dan pasca panen, demikian komoditas lain seperti Kopi, Padi, dan tanaman hortikultura.
Diversifiikasi tanaman
4 Belum semua petani menggunakan bibit unggul bersertifikat dalam budidaya pertanian.
Pemberian pinjaman lunak kepada petani dalam pengadaan bibit unggul bersertifikat
2) Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.29 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019 11 Meningkatnya
Kedaulatan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 72,8 73,1 77,90 100 74,3 77,90 100
Tingkat Konsumsi Ikan
Kg/ kap/ th
20,91 21,11 22.74 100 21,34 22.74 100
Jumlah 100 100
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian meningkatnya
kedaulatan pangan Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung tercapai
100% dengan kategori memuaskan.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 38
Faktor Pendorong
a. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan
sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi
pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat,
protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
b. Keberhasilan penerapan teknologi budidaya ikan
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.30 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan
Masalah
1 Tradisi dan Kebiasaan Konsumsi Masyarakat
Penyuluhan tentang konsumsi pangan yang baik/ideal 2
Tingkat pengetahuan terutama pengetahuan mengenai konsumsi pangan yang baik/ideal
3
Tingkat ekonomi yang mempengaruhi kemampuan untuk menjangkau pangan yang cukup dan berkualitas
Meningkatkan ekonomi kerakyatan
3) Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Pariwisata Daerah
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019 - 2023
T R T
2023 R
2019 12 Meningkatnya
pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan
% 15,41 17,00 12.30
72,35 21,00 12.30
58.57
Lama tinggal wisatawan
hari 1 1 1 100 1 1 100
Jumlah 86,17 79,29
Capaian kinerja sasaran meningkatnya Pariwisata Daerah tahun 2019
mencapai 86,17, hal ini dapat dikategorikan sangat baik. Sedang
capaian sasaran kinerja pada akhir tahunRPJMD 2023 mencapai
79,29. Diharapkan pada akhir tahun RPJMD dapat mencapai 100%.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 39
Faktor Pendorong
a. Potensi daya tarik yang beragam dan potensial dan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata,
lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan
pariwisata.
b. Lama tinggal wisatawan merupakan indikator yang hampir di
wajibkan di sektor pariwisata
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.32 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1
Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM Pengelola OW
Pendampingan dan pembinaan manajemen oleh Pemkab
2
Keterbatasan Sarpras Penunjang / akses menuju OW sehingga wisatawan dg tipikal romb blm terlayani secara optimal.
Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan obyek wisata
3 Masih kurangnya event pariwisata yang mendongkrak kunjungan wisatawan
Menyelenggarakan event-event nasional dan internasional
4) Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Investasi Sektor Riil
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019-2023
T R T
2023 R
2019 13 Meningkatnya
investasi sector riil
Kontribusi sector perindustrian
% 26,83 26,83
27.08
100 26,83 27.08
100
Kontribusi sector perdagangan
% 20,35 20,35
20.50
100 20,35 20.50
100
Persentase Koperasi Sehat
% 7,45 9,05
8.71
96,24 12,01 8.71 72.52
Persentase UKM Aktif
% 35 36
35.93
99,80 40 35.93
89.83
Pertumbuhan Investasi daerah
% 362 20
0
0 20 0
0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
74,39 75,53 75.53
100 75,65
75.53
99.84
Rata-Rata 78,595 77,03
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Investasi
Sektor Riil Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 78,59.
Sasaran ini didukung oleh 6 indikator : Kontribusi sector perindustrian,
Kontribusi sector perdagangan, Persentase Koperasi Sehat,
Persentase UKM Aktif, Pertumbuhan Investasi daerah, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan pada akhir tahun
RPJMD 2023 mencapai 77,03%. Diharapkan pada akhir tahun
RPJMD dapat mencapai 100%.
Faktor Pendorong
a. Penerapan pelayanan perijinan satu pintu/One Stop Service
(OSS).
b. Kemudahan Pelayanan Perizinan.
c. Terjaminnya ketersediaan bahan baku.
d. Sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa di
sosialisasikan kepada PKL.
e. Adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan
kendaraan dinas operasional kemetrologian.
f. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar
negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang
ekpsor Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara
berkala.
g. Tersedianya infrastuktur perdagangan dalam kondisi baik.
h. Diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar
i. Stabilitas harga.
j. Meningkatnya pengetahuan SDM dari gerakan koperasi
tentang pengelolaan perkoperasian dan manajemen yang baik.
k. Kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan
simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran
operasional koperasi.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 41
l. Penerapan pelayanan perijinan satu pintu/One Stop Service
(OSS).
m. Kemudahan Pelayanan Perizinan.
Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.34 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Kurang pemahaman terhadap prosedur permohonan perijinan dan pajak
Sosialisasi terhadap kepengurusan perijinan dan pajak
2 Bahan baku untuk produk ekspor belum memadai
Bekerjasama dengan pihak lain
3 Belum terukurnya kualitas kopi (specialty) sebagai produk unggulan daerah
Tersedianya laboratorium kopi dan tim penilai yang bersertifikasi
4 Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL
Menata kembali semua pkl dan memanfaatkan gedung atau tempat lain untuk dibuat sentra PKL
5 Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia
6 Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang
Penyuluhan dan pendekatan secara preventif
7 Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama
Menata kembali semua pkl sesuai zonasi dan menindak tegas bagi yang melanggar
8 kurangnya pemahaman pengurus dan pengawas koperasi akan pentingnya koperasi yang sehat
Penyuluhan, bimtek dan pendampingan bagi koperasi
9 belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan
Meningkatkan fungsi koperasi agar lebih mandiri
5) Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas Wilayah
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019-2023
T R T
2023 R
2019 14 Meningkatnya
Pemerataan dan kualitas wilayah
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
% 79,51 80,03 81.39 100 82,01 81.39 99.25
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 42
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019-2023
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
% 87,60 87,70 87.7 100 88,01 87.7 99.55
Persentase kawasan kumuh perkotaan
% 19,50 19,25 11.21 100 18,25 11.21 100
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
% 2,37 1,22 0.30 24,59 1,61 0.30 18.88
81,39 79,42
Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan kualitas
wilayah tahun 2019 sebesar 81,39%, bila dibandingkan dengan akhir
tahun RPJMD 2023 mencapai 79,42%. Tujuan ini di dukung oleh dua
indikator yaitu 4 indikator yaitu : Persentase Infrastruktur Kondisi Baik,
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang,
Persentase kawasan kumuh perkotaan dan Persentase menurunnya
angka kecelakaan lalu lintas.
Faktor Pendorong
a. Berada pada kawasan pendukung Kawasan Strategis
Pertumbuhan Borobudur dan dieng sehingga banyak kegiatan
pusat dan provinsi yang dialokasikan di Kabupaten
Temanggung.
b. Kebutuhan masyarakat akan terbangunya infrastruktur yang baik
seperti jalan dan jembatan yang baik, irigasi yang baik, dan
c. Terlayaninya air bersih untuk rumah tangga.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan
Tabel 8.36 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Kondisi topografi perbukitan Pembangunan infrastruktur disesuakan dengan bentang alam
2 Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 43
3 Kurangnya kesepahaman antar perangkat daerah mengenai regulasi tata ruang
Bimbingan Teknis anggota TKPRD
4 Belum lengkapnya instrument dasar dalam pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Singkronisasi penyusunan perda pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
6) Sasaran Strategis 15: Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15
NO Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Realis
asi 2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja 2019-2023
T R T
2023 R
2019 15 Meningkatnya
kualitas lingkunngan hidup
Indeks kualitas lingkugan hidup (IKLH)
% 63,78 66,33 69.65
100 70,53
69.65
98.76
Rata-rata Capaian Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
tahun 2019 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan akhir tahun
RPJMD 2023 maka cpaiannya adalah 98,76%. Tujuan ini di dukung
oleh Indeks kualitas lingkugan hidup (IKLH).
Faktor Pendorong
a. Tersedianya regulasi berupa peraturan Bupati tentang upaya
pengendalian UKL UPL sehingga setiap pemrakasa /pelaku
usaha harus menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan
klasifikasi kegiatan/usaha, perusakan hutan dan lahan.
b. Adanya tim penanganan pengaduan lingkungan tingkat
kabupaten, adanya penghargaan/ reward dalam pengelolaan
lingkungan hidup, adanya komitmen kepala daerah dalam
pembangunan berkelanjutan.
c. Terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam
pelestarian lingkungan melalui kegiatan-kegiatan belajar
mengajar dengan harapan keterlibatan warga sekolah meningkat
(mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 44
dalam upaya-upaya penyelamatan LH dan pembangunan
berkelanjutan (Sekolah menjadi tem[pat yang nyaman untuk
belajar dan berkegiatan).
d. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam mewujudkan
program desa bebas sampah plastik, Rencana pengadaan
Tanah TPA Temanggung Utara, Semakin bertambahnya jumlah
TPS 3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung, Adanya
sinergi antara pemerintah, swasta dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sampah.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.38 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Kurangnya tutupan vegetasi, RTH dan hutan kota di kawan perkotaan
Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan lahan, Menambah RTH dan hutan kota di kawan perkotaan
2 Bertambahnya lahan kritis serta penggunaan kawasan lindung untuk budidaya tanaman semusim
Melakukan penghijauan di lahan kritis yang ada di Kabupaten Temanggung
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan
Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi
Pada Misi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi
didukung oleh 5 (lima) sasaran, yaitu:
a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen
pemerintahan desa.
d. Meningkatnya ketentaraman dan ketertiba umum.
e. Meningkatnya kapasitas kelambagaan penanggulangan bencana
Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi III
adalah sebagai berikut:
1) Sasaran Strategis 16: Meningkatnya kualitas manajemen
pemerintahan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 45
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16
Indikator Sasaran
Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra
2019-2023 Capaian Kinerja 2019- 2023 T R
T
2023
R
2019
Tingkat
Konsistensi
Program
Pembangunan
% 100 100 97,60
97,60 100 97,60
97,60
Opini laporan
keuangan
pemerintah
daerah
- WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100
Nilai Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
daerah (EKPPD)
Angka 3,25 3,3 3,25
98,48 3,45 3,25
92,86
Persentase
kegiatan yang
tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100 100
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(AKIP)
- CC B B 100 BB B 83,33
Indeks
Kematangan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Level 3,045 3,045 3,05
100 3,3 3,05
92,42
Indeks
Persepsi Anti
Korupsi (IPAK)
Angka 3,34 3,40 3,34 98,24 3,80 3,34 87,89
Indeks
Profesionalism
e ASN
Angka 46 49 51,7 100 61 51,7 100
Indeks
Manajemen
Kearsipan
Angka n.a 61 62,80
100 69 62,80
91,01
Persentase
RAPERDA
yang disahkan
tepat waktu
% 3,75 50 73,08
100 90 73,08
81,20
99,43 92,361
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 46
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya
kualitas manajemen pemerintahan” pada tahun 2019 sebesar 99,43%,
secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hal yang mendorong
tingginya persentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain
pada capaian untuk indikator : Opini laporan keuangan pemerintah
daerah, Persentase kegiatan yang tepat waktu, Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (AKIP), Indeks Kematangan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Manajemen
Kearsipan, dan Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
sebesar 100%, sedangkan untuk indicator : Tingkat Konsistensi
Program Pembangunan baru mencapai 97,60%, Nilai EKPPD dengan
capaian 98,48%, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) baru
sebesar 98,24%.
Faktor Pendorong
a. Faktor pendorong tercapainya target adalah dengan penggunaan
aplikasi e-planning.
b. Kesesuaian laporan keuangan dengn standar akuntansi
pemerintahan;
c. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundangiundangan;
e. Efektifitas sistem pengendalian intern;
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.40 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Penetapan RKPD tahun 2019 pada Bulan Mei 2018 yang ketika penyusunannya belum menggunakan e-planning
sedangkan penetapan RPJMD tahun 2018-2023 pada bulan Maret tahun 2019 yang diikuti oleh penyusunan Renstra menggunakan e-planning. Oleh
karena itu pada tahun transisi ini dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian program dalam dokumen perencanaan
Penyesuaian di perubahan RKPD
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 47
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
2 Keterlambatan laporan keuangan dari perangkat daerah
Sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan
3 Keberadaan standar operating procedure (SOP) masih rendah
Menyusun SOP sesuai kebijakan teknis yang ditetepkan oleh pemerintah Daerah
4 Rasio PNS SKPD terhadap PNS se Kabupaten masih rendah
Agar diisi oleh PNS yang telah mamanuhi persyaratan pendidikan, pelatihan kepemimpinan
5 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan masih sedikit
Agar diisi oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
6 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan masih sedikit;
Agar anggaran setiap SKPD disesuaikan proporsinya dengan belanja APBD;
7 Anggran SKPD terhadap total belanja APBD masih rendah
Agar meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja SKPD
8 Belanja modal terhadap total belanja SKPD masih rendah;
Agar meningkatkan proporsi belanja belanja pemeliharaan terhadap total belanja barang dan jasa SKPD
9 Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD masih rendah;
Agar meningkatkan proporsi belanja belanja pemeliharaan terhadap total belanja SKPD
19 Jumlah fasilitas / prasarana informasi masih kurang;
Peningkatan fasilitas prasarana informasi;
11 Keberadaan survey kepuasan masyarakat belum maksimal
Agar dilaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku
2) Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada
indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17
No Indikator Sasaran
Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra
2019-2023 Capaian Kinerja 2019-2023 T R
T
2023
R
2019
1 Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
angka 2,04 2,50 2,82 100 3,5 2,82 80,57
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 48
No Indikator Sasaran
Satuan Realisasi
2018
Tahun 2019 Capaian Kinerja 2019
Renstra
2019-2023 Capaian Kinerja 2019-2023 T R
T
2023
R
2019
2 Nilai
Keterbukaan
Informasi
Publik
angka 77,90 78,30 80,03 100 80,00 80,03 100
3 Nilai Tingkat
Kepatuhan
Penyelenggara
Layanan
Publik
angka 76 77 76 98,70 81 76
93,83
Rata-rata capaian kinerja 99.56 97,94
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkanya
Kualitas Pelayanan Publik” pada Tahun 2019 sebesar 99,56%, secara
umum dapat dikatakan sangat baik. Hal ini yang mendorong tingginya
prosentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain pada
capaian untuk indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), Nilai Keterbukaan Informasi Publik, sebesar 100%.
Sedangkan untuk indikator Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara
Layanan Publik baru mencapai 98,70%.
Faktor Pendorong
a. Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan upaya
mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan
aspirasi dalam pembangunan melalui kanal resmi yang dimilki
oleh Pemkab Temanggung.
b. Adanya Aplikasi pendukung yang semakin lengkap dan efektif,
layanan sudah semakin baik dan didukung dengan beberapa
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada.
c. Upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan
informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik
PPID Utama, PPID Pembantu dan semua stakeholder.
d. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan,
monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 49
website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada
masyarakat.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.42 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Ketidakseimbangan jumlah kegiatan dengan banyaknya badan publik yang menjadi tanggungjawab PPID Utama.
Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik dan mempersiapkan pengumpulan dokumen-2 yang disampaikan ke publik di awal tahun
2 Masih ada nya zona kuning di beberapa perangkat daerah
Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing
3) Sasaran Strategis 18: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
manajemen pemerintahan desa
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya
kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut.
Tabel 8.43 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18
Indikator sasaran
Satuan
Reali Sasi 2018
Tahun 2019 Capaian
tahun 2019
Renstra 2019-2023 Capaian
Kinerja 2019-2023 Target
Reali sasi
Target 2023
Realisasi
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rata-rata Nilai
Indeks Desa
Membangun
% 0,63 0,63 0,67 100 0,67 100 100
2 Persentase
Desa yang
berpredikat
Mandiri
% 0 4,14 0 0 6,62 0 0
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 50
Indikator sasaran
Satuan
Reali Sasi 2018
Tahun 2019 Capaian
tahun 2019
Renstra 2019-2023 Capaian
Kinerja 2019-2023 Target
Reali sasi
Target 2023
Realisasi
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rata-rata capaian
kinerja
50 50
Sumber: Dinpermades Tahun2019
Capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa pada Tahun 2019
mencapai 50%, sedangkan capaian rata-rata pada akhir tahun
RPJMD mencapai 50%. Hal ini masuk dalam kategori Kurang.
Faktor Pendorong
a. Besaran Dana Desa yang meningkat sehingga desa punya
anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya baik di
bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
b. Desa semakin sadar dengan regulasi-regulasi khususnya yang
berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.
c. Banyak Desa yang malu kalau disebut Desanya Tertinggal atau
Sangat Tertinggal
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.44 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Dalam Pelaksanaan kegiatan masih kurang kualitas Sumber Daya Manusia baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan
2 Status desa belum menjadi menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan desa.
4) Sasaran Strategis 19: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
umum
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya
ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengukuran kinerja
sebagai berikut.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 51
Tabel 8.45 Capaian Kinerja Sasaran7Strategis 19
Indikator sasaran
Satuan
Realisasi 2018
Tahun 2019 Capaian
2019
Renstra 2019-2023
Capaian Kinerja
2019-2023 Target Realisasi
Target 2023
Realisasi 2019
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1 Indeks Rasa Aman
Angka Na 0,63 0.88 100 0,67 0,88 100
Rata-rata capaian kinerja 100 100
Sumber: Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Tahun 2019
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya
ketentraman dan ketertiban umum” hanya ada satu indokator sasaran
yaitu Indeks Rasa Aman. Pada tahun 2018 Indeks Rasa Aman belum
dapat diukur dikarenakan belum melaksanakan survey. Survey Indeks
rasa aman baru dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan capaian
kinerja mencapai 100% dan secara umum dapat dikatakan sangat
baik.
Berdasarkan pernyataan dari UNDP (United
NationDevelopment Program) bahwa rasa aman merupakan salah
satu jaminan yang dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa hal
antara lain :
a. Keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit,
represi.
b. Perlindungan dari segala gangguan yang menyakitkan dalam
kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun komunitas
(Laporan IKMI, 2015).
Tujuan dari perhitungan rasa aman yaitu untuk mengukur rasa
aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks keamanan pada statistik moda
sosial menunjukkan bahwa nilai indeks rasa aman saat ini sebesar
0,61 (61%) dari skala indeks 1. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat di Indonesia rata-rata saat ini merasakan lingkungan
tempat tinggal mereka terasa lebih aman. Berbeda denga hasil
penilaian indikator rasa aman di Kabupaten Temanggung yang
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 52
menunjukkan bahwa nilai indikator rasa aman sebesar 4,41 (88,20%)
dan termasuk dalam kategori memuaskan.
Realisasi kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2019 sebesar
0,88% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun
2023 sebesar 0,67% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini
menunjukan bahwa IPM Kabupaten Temanggung akan tercapai 100%
di akhir periode RPJMD tahun 2023.
Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang
menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya.
Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 komponen penilaian:
Keamanan bencana
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
Perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan
Keamanan dari kekerasan
Realisasi kinerja indikator Indeks Rasa aman di Kabupaten
Temanggung pada Tahun 2019 dengan realisasi 0.88 mencapai
100%, maka target akhir RPJMD yang ditetepkan sebesar 0.67 akan
tercapai.
Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung
diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro
Semarang tahun 2019, tetapi pada Tahun 2020 akan diberikan teknis
survey di Tiap Perangkat Daerah.
Faktor Pendorong
a. Sudah terdapat rumus dan mekanisme perhitungan yang jelas.
b. Kondisi toleransi yang tinggi di Kabupaten Temanggung juga
telah berdampak pada keamanan dan minimnya bentrokan yang
terjadi di Lingkungan masyarakat.
c. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan
perda.
d. Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 53
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.46 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan
Masalah 1 Banyaknya minuman keras oleh
pemuda yang ada di Kabupaten Temanggung dapat berpotensi memicu peningkatan tindak kejahatan sehingga dapat menurunkan nilai indeks keamanan yang ada di Kabupaten Temanggung
Melaksanakan sosialisasi dan yustisi dengan pihak terkait seperti TNI dan POLRI
2 Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk melapor bila mana terjadi Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, medan yang sulit berbukit-buki dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.
Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakaran
3 Sulitnya mencari kader sebagai anggota Satlinmas yang baru, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan.
Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan
4 Belum efektifnya koordinasi dengan instanasi terkait, peran serta masyarakat dalam memberikan laporan adanya pelanggaran, kurangnya sumber daya manusia Polisi Pamong Praja, terutama berkaitan dengan belum adanya Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat dioptimalkan dalam upaya penegakan secara pro yustisia
Koordinasi dengan instansi terkait secara kontinyu
5) Sasaran Strategis 20: Meningkatnya kapasitas kelembagaan
penanggulangan bencana
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya
ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengukuran kinerja
sebagai berikut.
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 54
Tabel 8.47 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19
Indikator sasaran Satuan Realisasi
2018 (RPJM)
Tahun 2019 Capaian kinerja tahun 2019
Renstra 2019-2023 Capaian
Kinerja 2019-2023 Target
Realisasi
Target akhir 2023
Realisasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cakupan Desa tangguh bencana
% 4.76 6,67 7,14 100 10,47 7.14 68,19
Rata-rata capaian kinerja
100 68,19
Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Pada tahun 2019 Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Penanggulangan Bencana” mempunyai satu indikator
sasaran yaitu Cakupan Desa Tangguh Bencana dengan nilai 7.14%.
Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki
kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana
yang merugikan. Realisasi kinerja Cakupan Desa tangguh bencana
tahun 2019 sebesar 7,14% bila dibandingkan dengan target akhir
periode RPJMD tahun 2023 sebesar 10,47% maka capaiannya adalah
68,19% hal ini dapat dikatakan dengan kategori Cukup.
Faktor Pendorong
a. Adanya lembaga sukarela / relawan yang melaksanakan
kegiatan penanganan bencana di semua kecamatan.
b. Sudah ada fasilitator untuk destana (Desa Tangguh Bencana).
c. Sudah ada alat pendeteksi bencana/EWS di desa rawan
bencana.
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tabel 8.48 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Penentuan target capaian belum maksimal dan Kurangnya sumber daya manusia
Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan Memaksimalkan relawan
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 55
No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
2 Pencapaian Cangkupan Desa Tangguh yang hanya berasal dari APBD BPBD Kabupaten Temanggung adalah 15 Desa dari 210 Desa sehingga hanya 7.14%
3 Sedangkan total Desa/Kampung Siaga Bencana berjumlah 35 Desa Bentukan dari seluruh Stackholder Kab.Temanggung dan tambahan 2 Desa Tangguh Bencana bentukan dari Provinsi sehingga jumlah Desa Tangguh Bencana adalah 17 Desa
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan
Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai
Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan
dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 8.49 Realisasi Anggaran Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 56
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan
124.374.492.704 116.795.250.640 93,91
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
peningkatan mutu pendidikan nonformal
2.225.888.950 1.819.973.149 81,76
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
Peningkatan kualitas, pendidik dan tenaga kependidikan
30.800.112.100 29.126.232.575 94,57
Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar
58.717.532.926 52.625.738.955 89,63
Peningkatan mutu pendidikan SD
1.686.630.350 1.563.010.540 92,67
Peningkatan akses pendidikan SMP
29.098.474.478 26.348.806.517 90,55
Peningkatan mutu pendidikan SMP
1.117.803.400 1.064.977.782 95,27
peningkatan akses pendidikan PAUD
497.285.000 486.297.500 97,79
peningkatan mutu PAUD
230.765.500 220.733.470 95,65
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga
1.421.959.950 1.278.816.337 89,93
Indeks prestasi Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan kepemudaan
131.279.000 118.370.100 90,17
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1.290.680.950 11.604.46.237 89,91
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan
296.172.958.237 286.760.452.435 96,82
Angka Harapan Hidup (AHH)
Pengembangan Sumber DayaKesehatan
25.708.015.000 22.550.583.020 87,72
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8.936.501.617 7.873.402.044 88,10
Angka Kemaian Ibu (AKI)
Program Pelayanan Kesehatan
75.656.685.012 65.605.556.273 86,72
Angka Kematian Bayi (AKB)
Prevalensi balita gizi buruk
Kesehatan Masyarakat
17.210.732.975 16.821.116.128 97,74
Persentase rumah tangga yang memiliki jamban
Indeks kinerja RSUD
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.000.000.000 999.393.000 99,94
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 57
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
12.430.81.900 12.242.273.195 98,48
Peningkatan kualitas peayanan Rumah Sakit
155.230.203.733 146.125.932.461 94,13
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat
1.887.890.700 1.696.692.430 89,87
Persentase peminjam perpustakaan
pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
1.887.890.700 1.696.692.430 89,87
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal
2.494.756.800 2.313.860.296 92,75
Persentase pelestarian cagar budaya
pengelolaan kebudayaan
2.494.756.800 2.313.860.296 92,75
Persentase kelompok seni budaya yang aktif
Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasayarakat dan wawasan kebangsaan
1.058.330.800 992.988.047 93,83
Indeks Gotong Royong
pendidikan politik masyarakat
132.670.800 130.477.224 98,35
ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
116.403.800 112.805.900 96,91
Pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
15.662.200 15.358.100 98,06
Indeks Toleransi peningkatan kewaspadaan nasional
678.758.300 630.986.723 92,96
pengembangan wawasan kebangsaan
114.835.700 103.360.100 90,01
Meningkanya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
4.133.264.500 3.766.118.425 91,12
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
penanganan fakir miskin
333.776.500 319.114.010 95,61
Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan
perlindungan dan jaminan sosial
675.449.400 637.757.450 94,42
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
2.130.735.700 1.882.866.280 88,37
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 58
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
sosial di luar panti sosial
pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
893.302.900 831.771.623 93,11
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
100.000.000 94.609.062 94,61
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
7.902.254.000 6.130.381.629 77,58
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
pengendalian penduduk dan informasi keluarga
617.893.600 582.052.350 94,20
kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB
7.284.360.400 5.548.329.279 76,17
Meningkatnya Pengarsutamaan gender serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
307.186.050 298.104.512 97,04
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
100.206.900 99.503.376 99,30
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
206.979.150 198.601.136 95,95
JUMLAH 439.753.093.741 420.032.664.751 95,52
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Prosentase pelestarian cagar budaya
Program Pengelolaan Kebudayaan
508.569.300 428.679.396 84,29
Prosentase kelompok seni budaya yang aktif
Program Pengelolaan Kebudayaan
1.986.187.500 1.885.180.900 94,91
TOTAL 2.494.756.800 2..313.860.269 92,75
Misi 2 “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani (NTP)
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan
5.716.463.575 5.561.185.078 97,28
Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan
456.113.600 428.346.439 93,91
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 59
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
agribisnis Hortikultura
Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
442.409.400 417.392.520 94,35
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan
3.711.377.800 3.075.171.733 82,86
Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
12.139.386,000 2.265.344.065 18,66
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
319.392.500 311.619.075 97,57
Program pemenuhan pangan asal hewan
63.509.000 62.098.900 97,78
TOTAL 22.848.650.875 12.121.157.810 53,05
Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Program Ketahanan Pangan
665.092.500 308.038.847 46,32
Tingkat Konsumsi Ikan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.040.439.200 1.965.288.118 96,32
TOTAL 2.705.531.700 2.273.326.965 84,03
Meningkanya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan
Program Pengembangan Pariwisata
3.073.495.000 2.789.324.995 90,75
Lama Tinggal wisatawan
Program Pengembangan Pariwisata
1.559.453.700 985.573.935 60,02
TOTAL 4.632.948.700 3.774.898.930 81,48
Meningkatnya Investasi Sektor Riil
Kontribusi sektor perindustrian
Program Pengembangan Perindustrian
655.789.300 620.617.873 94,64
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 60
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Kontribusi sektor perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan
2.278.359.500 1.938.885.741 85,10
Program Pengelolaan Pasar
3.713.613.700 3.485.891.241 93,87
TOTAL 5.991.973.200 5.424.776.982 90,53
Prosentase koperasi sehat
Program Pengembangan Koperasi dan UKM
123.748.200 95.443.902 77,13
TOTAL 123.748.200 95.443.902 77,13
Prosentase ukm aktif
Program Pengembangan Koperasi dan UKM
84.545.720 77.399.507 91,55
TOTAL 84.545.720 77.399.507 91,55
Pertumbuhan Investasi Daerah
Pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja
204.074.700 193.522.700 94,83
Peningkatan Iklim Investasi
341.988.200 336.459.036 98,38
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
346.058.000 294.699.335 85,16
Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan
189.007.580 165.385.850 87,50
TOTAL 1.081.128.480 990.066.921 91,57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perluasan kesempatan kerja
243.000.000 230.467.550 94,84
Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
99.866.000 94.094.962 94,22
Peningkatan produktivitas tenaga kerja
1.410.317.000 1.056.535.079 74,91
TOTAL 1.753.183.000 1.381.097.591 78,78
Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur kualitas wilayah
persentase Infrastruktur kondisi baik
Program penyelenggaraan jalan
54.471.626.900.
46.527.872.030
85.42
Program 14.419.031.300 13.060.433.174 90,58
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 61
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
penyelenggaraan jembatan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
14.303.639.300 11.988.665.728 83,82
Program pembangunan saluran drainase/gorong –gorong
1.853.355.500 1.485.216.962 80,14
TOTAL 85.047.653.000 73.062.349.894 85.91
persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
Program Administrasi Pertanahan
215.251.500 165.815.100 77,03
Program penyelenggaraan tata ruang
254,155,200 213,705,692 84.08
TOTAL 469,406,700 379,520,800 80.85
Persentase kawasan kumuh perkotaan
Program pengembangan perumahan dan permukiman
4.940.752.900 4.341.253.533 87,86
Program pengembangan dan penataan kota
21.247.709.970 18.128.361.848 85,32
Program pembinaan jasa konstruksi
40.994.700 29.156.913 71.12
TOTAL 26.229.457.570 22.498.672.295 85.78
Indikator Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran
8.190.791.500 7.702.321.629 94.04
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
1.606.930.960 1.531.026.611 95.28
Program peningkatan pelayanan angkutan
3.570.486.500 3.399.918.343 95.22
TOTAL 13.368.208.960 12.633.266.583 94.50
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 62
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
1,639,347,125 1,435,777,155 87.58
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2,179,029,100
1,992,846,386
91.46
Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
512,058,000
358,196,977
69.95
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
6,111,120,300
5,616,114,996
91.90
JUMLAH 10,441,554,525 9,402,935,514 90.05
Misi 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
Program perencanaan evaluasi dan informasi pengembangan daerah
1.359.171.000 1.282.903.067 94,39
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur
962.827.900 952.259.288 98,94
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
566,534,600 511,862,137 90.35
Program Perencanaan Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat daerah
4,764,000 4,196,750 88.09
Program Penelitian Dan Pengembangan
1,667,658,500 1,474,131,142 88.40
Opini laporan Keuangan Perangkat Daerah
Program Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan pendapatan daerah
907,722,800 780,251,635 85.96
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 63
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah
497,783,700 468,719,610 94.16
Program Peningkatan Pendapatan daerah
92,346,400 76,183,556 82.50
Program Pengelolaan keuangan daerah
1,500,663,550 997,283,406 66.46
Program Pengelolaan Aset
1,009,746,400 800,992,973 79.33
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3,052,362,425 2,348,831,677 76.95
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)
Program Peningkatan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintah
398,491,000
392,741,800
98,56
Program Penyusunan dan Penatan Produk Hukum
1,417,835,000 1,410,301,517 99.47
Program Pengembangan Keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental
3,467,120,100 3,158,691,166 91.10
Persentase kegiatan yang tepat waktu
Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
217,480,000 211,923,850 97.45
Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
624,524,600 475,129,546 76.08
Program Meningkatnya layanan pengadaan
430,948,200 409,291,454 94.97
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik.
476,465,800 465,128,250 97.62
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 64
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Program Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah
2,457,749,775 2,264,694,852 92.15
Program Meningkatnya penyelenggaraan kehumasan
7,292,701,998 6,576,966,391 90.19
TOTAL 28,404,897,748 25,062,821,067 88,23
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
919,087,500 840,193,320 91.42
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparaur Pengawas
181,781,000 178,783,485 98.35
Indeks Profesionalisme ASN
Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
518,963,500 183,392,697 35.34
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4,630,675,300 4,106,602,570 88.68
Program Pembinaan Kesejhteraan Aparatur dan Informasi Kepegawaian
142,995,864 131,328,657 91.84
Indeks Manajemen Kearsipan
Program Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
300,990,500
253,568,700
84.24
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
13,816,546,800 11,266,307,238 81.54
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2,275,054,700. 2,253,845,542 99.07
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 65
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Program pengelolaan aplikasi informatika
2,000,004,260 1,949,495,806 97.47
Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik
Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
293,705,400 238,037,300 81.05
Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
178,418,500 149,147,475 83.59
Program pengelolaan informasi administrasikependudukan dan pemanfaatan data
3,305,43,500 2,978,903,164 90.12
Transisi RPJMD Program pengembangan data Statistik
437,663,000.00 426,550,829 97.46
Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
2,000,004,260.00
1,949,495,806 97.47
Program pengembangan data Statistik
437,663,000.00 426,550,829 97.46
Rata-rata nilai indeks desa yang berpredikat mandiri
Program Pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
1,127,395,000 1,121,342,364 99.46
Persentase desa yang berpredikat mandiri
Program Pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
201,628,500 198,339,133 98.37
Program pengembangan lemaga ekonomi masyarakat/desa
110,348,500 109,217,851 98.98
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan asset desa
965,080,000 938,115,250 97.21
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 66
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
Indeks rasa aman Program pemeliharaan keentraman dan ketertiban umum
1,280,046,500 1,159,842,500 90.61
Program peningkatan perlindungan masyarakat
373,237,000 355,056,100 95.13
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1,230,507,300 1,219,652,836 99.12
Cakupan Desa Program Penanganan tanggap darurat bencana
3,279,285,850 3,034,353,420 92.53
Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
430,952,500 353,357,250 81.99
Program rehabilitas dan rekontruksi pasca bncana
3,336,081,500 3,323,835,250 99.63
TOTAL 88.563.302.955 87.035.458.151 98,27
Urusan Penunjang Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
3,794,900 3,793,600 99,96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13,736,799,100 13,037,507,649 94,90
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
6,908,877,575 6,626,699,683 95,91
Program Peningkatan Disiplin
287,730,000 117,506,000 40,83
Program pengelolaan administrasi kepegawaian
518,963,500 183,392,697 35.34
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4,630,675,300 4,106,602,570 88.68
Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan
142,995,864 131,328,657 91.84
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 67
Indikator Kinerja Sasaran / Program Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
informasi kepegawaian
Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
37,243,064,570 32,634,126,342 87.62
Program peningkatan sarana prasarana aparatur
22,016,080,355 20,487,326,542 93.06
TOTAL 85,488,981,164 77,328,283,740 90,45
ANALISA EFISIENSI
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi
anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%.
Terlihat mayoritas dari 20 Sasaran menunjukkan 100% yaitu sebanyak 6
sasaran RPJMD, banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber
daya yang efisien menunjukkan bahwa efisensi anggaran telah mencapai
tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran
publik dan prinsip pemerintahan yang baik dimana salah satunya adalah
sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.
Tabel 3.50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi
Kabupaten Temanggung Tahun 2019
No Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Kinerja
(%)
Realisasi Anggaran
(%)
Efisiensi (%)
1 2 3 4 5
Tujuan Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.
1 Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan
97,67 93,91 3,76
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga
100 89,93 10,07
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan
98,44 96,82 1,62
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 68
No Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Kinerja
(%)
Realisasi Anggaran
(%)
Efisiensi (%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat
100 89,87 10,13
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal
100 92,75 7,25
Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasayarakat dan wawasan kebangsaan
100 93,83 6,17
Meningkanya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
93,57 91,12 2,41
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
79,24 77,58 1,66
Meningkatnya Pengarsutamaan gender serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
100 97,04 2,96
RATA-RATA 96,55 95,52 1,03
2 Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Prosentase pelestarian cagar budaya
84,29 100 15,71
Prosentase
kelompok seni budaya yang aktif
94,91 100 5,09
TOTAL 89,6 % 100 % 10,4
TOTAL 93.07 97.76 4.69
Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
1 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani (NTP)
53,05 % 97,69 % 44,58
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 69
No Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Kinerja
(%)
Realisasi Anggaran
(%)
Efisiensi (%)
1 2 3 4 5
2 Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
46,32 % 87,50 % 41,18
Tingkat Konsumsi Ikan
96,32 % 100 % 3,68
TOTAL 86,41 % 93,75 % 7,34
1 Meningkatnya pariwisata daerah
Pertumbuhan jumlah wisatawan
90,75 72,35 (18,41)
Lama Tinggal
wisatawan 64,02 100
35,98
TOTAL 77,39 % 86,18 % 8,79
1 Meningkatnya Investasi Sektor Riil
Kontribusi sektor perindustrian
94,64 100 5,36
Kontribusi sektor
perdagangan 92,2 100 7.81
Prosentase koperasi sehat
77,93 96,24 18,31
Prosentase ukm aktif
91,54 99,80 8,26
Pertumbuhan Investasi Daerah
91,47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
87.99
TOTAL 89.7 99,208 9,508
1 Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
85.91 % 100 % 14.09
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
80.85 % 100 % 19.15
Persentase
kawasan kumuh perkotaan
85.78 % 100 % 14.22
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
94.50 % 97.05 % 2.55
TOTAL 86.76 % 99.26 % 12,50
1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
90,05 % 94,48 % 4,43
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 70
No Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Kinerja
(%)
Realisasi Anggaran
(%)
Efisiensi (%)
1 2 3 4 5
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
1 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
85.91
98,87 12,96
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
92.65 97,60
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
77.50 100
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)
93.91 92,86
Persentase
kegiatan yang tepat waktu
86.13 100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
91.00 100
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
91.42 100
Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK)
98.35 98,23
Indeks
Profesionalisme ASN
83.54 100
Indeks
Manajemen Kearsipan
84.24 100
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
81.54 100
2 Meningkatntya kualitas pelayanan publik
94.81 99,56 4,75
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 VIII - 71
No Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Kinerja
(%)
Realisasi Anggaran
(%)
Efisiensi (%)
1 2 3 4 5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
99.07 100
Nilai Keterbukaan
Informasi Publik 97.47 100
Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik
92.39 98,70
3
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
99.75 50
(49,75)
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
99.46 100
Persentase desa yang berpredikat mandiri
100 0
4 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
94.82 100 5,18
Indeks rasa aman 94.82 100
5
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
95.25 100
4,75
Cakupan Desa
tangguh bencana 95.25 100
Rata-Rata 94,11 89,69
RATA-RATA 93.07 97.76 4.69
LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 IX-1
BAB IX
P E N U T U P
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Pemerintah adalah kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah selama 1 tahun berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Tahun
2019 merupakan penyelenggaraan di tahun pertama periode RPJMD
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sebagai pelaksanaan tahun
pertama RPJMD, maka capaian indikator kinerja di Tahun 2019 menjadi
sangat strategis karena akan memberikan gambaran capaian kinerja yang
menjadi landasan awal pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023.
Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pada tahun 2018 ada beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil
dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten
Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun
kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Temanggung.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, semoga dapat memberikan
pemahaman terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Temanggung, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan pada periode pemerintahan selanjutnya.